Frais de relance (tfacr3102m000)

Cette session permet de gérer les frais de relance facturés pour les factures échues.

Pour chaque numéro de lettre de relance, vous pouvez définir des frais de relance dans plusieurs devises.

Lorsqu'une facture est sélectionnée pour relance, LN inclut les frais correspondants.

N° de lettre

Numéro de la lettre de relance pour laquelle figurent les frais de relance.

Devise

Devise dans laquelle sont exprimés les frais de relance.

Description

Description ou nom du code.

Frais de relevé

Montant des frais de relance exprimé dans la devise définie dans le champ Devise.

Les frais de relance sont ajoutés au montant facturé échu. Ce montant doit couvrir les dépenses supplémentaires engendrées par le retard de règlement.