Commandes fournisseurs - Présentation de la réception (tdpur4531m000)

Cette session permet d’afficher les réceptions des marchandises commandées.

Dans le menu approprié, sélectionnez :

  • Statut de la ligne de commande fournisseur, pour lancer la session Statut de la ligne de commande fournisseur (tdpur4534m000) qui permet de consulter le statut de la ligne de commandes fournisseur sélectionnée.
  • Factures rapprochées, pour lancer la session Factures rapprochées par commande (tfacp2550m000) qui permet de consulter toutes les factures liées à la ligne de commandes fournisseur sélectionnée.
  • Modifier prix/remises, pour lancer la session Modification des prix et remises après réception (tdpur4122m000) et modifier les prix et remises après l'enregistrement des réceptions.
  • Traitement cdes fournisseurs livrées, pour lancer la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000) et traiter les commandes fournisseurs.
  • Suppression des commandes fournisseurs, pour lancer la session Suppression des commandes fournisseurs (tdpur4224m000) et supprimer les lignes de commande fournisseur annulées et traitées.
  • Réceptions des achats, pour lancer la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) et afficher chaque réception enregistrée pour une ligne de commande fournisseur spécifique.
  • Avis d'expédition, pour lancer la session Avis d'expédition (whinh3600m000).
  • Stock rejeté, pour lancer la session Vue d'ensemble de stock en quarantaine (whwmd2171m000) qui permet d’afficher le stock rejeté pour la commande fournisseur.
Ligne de commande

Numéro identifiant la commande fournisseur.

Position

Numéro de la ligne de commande fournisseur.

Séquence

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Numéro d'évolution

Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.

Tiers vendeur

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Origine

Origine de la ligne de commande fournisseur.

Valeurs autorisées

Enterprise Planning (EP)

La commande provient de l'exécution de la session Transfert des ordres planifiés (cppat1210m000) dans Planification d'entreprise:

Vente
  • La commande provient d'une livraison directe ou d'un ordre de transbordement et est générée dans la session Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000) dans Magasin.
  • La commande provient de l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000)
Service

La commande provient de l'exécution de la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) dans Service.

Demande achat

L'objet d'achat provient de l'exécution de la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).

Copie depuis cde réelle

La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).

Copie depuis historique

La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).

Gestion de l'assemblage (ASC)

La commande provient de l'exécution de la session Génération transfert d'en-cours (tiasc7200m000) dans Fabrication.

Regroupement

La commande provient de l'exécution de la session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000).

Maintenance

La commande provient de l'exécution de la session Planification d'ordres de travail (tswcs3200m000) dans Service.

Gestion des stocks (INH)

La commande provient de l'exécution de l'une des sessions suivantes dans Magasin:

  • Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000)
  • Génération d'ordres (KANBAN) (whinh2200m000)
  • Génération d'ordres (TPOP) (whinh2201m000)
  • Génération d'ordres (OCB) (whinh2205m000)
Contrats

La commande provient de l'exécution de la session Génération des commandes fournisseurs (tdpur3204m000) ou l'appel d'offres provient de l'exécution de la session Génération d'appels d'offres à partir de contrats (tdpur3201m000).

Appel d'offres

La commande provient de l'exécution de la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Manuel

L'objet d'achat est spécifié manuellement dans la session concernée.

Externe

L'objet d'achat est créé par une application autre que LN.

Pilotage de fabrication sur mesure (JSC)

La commande ou demande provient de la génération d'un service sous-traité pour un ordre de fabrication dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.

Gamme

La demande d'achat provient de la génération d'un service sous-traité pour une opération de gamme dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.

Commande fournisseur de sous-traitance

L'ordre ou le programme de réapprovisionnement d'achat est généré dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000) ou la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). Les commandes fournisseurs ou le programme d'achat contiennent des lignes d'approvisionnement permettant de commander les matières nécessaires au tiers vendeur. Celui-ci livre les marchandises au magasin administratif (magasin d'approvisionnement destinataire) qui représente le magasin d'en-cours du sous-traitant.

Project

La commande provient de l'exécution de la session Transfert des cmdes fourn. PRP planifiées (tppss6230m000) dans Projet.

Réception Magasin (WH)

La commande est générée automatiquement pour une réception magasin imprévue. Les marchandises peuvent dont être reçues conformément à la commande fournisseur générée.

Les commandes fournisseurs Réception Magasin (WH) peuvent uniquement être générées si la case Génération ordre pour réception magasin imprévue est cochée pour l'article et le tiers dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Règlement achat

La commande est générée automatiquement pour une consommation de stock consigné qui ne peut pas être liée à une commande fournisseur ou à un programme d'achat existant(e).

Ceci se produit dans les cas suivants :

  • Le type de commande fournisseur est un type de commande Réapprovisionnement du stock de consignation, de la manière définie à la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).
  • La case Consigné de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000) est cochée pour le programme d'achat.
  • La consommation concerne un ordre de correction.
  • Le stock consigné est réapprovisionné au moyen d'un ordre magasin de type Achat (manuel).
  • le stock d'articles est géré par composant et la consommation s'effectue par composant.

Si aucune réception n'est encore disponible, une réception est générée dans Gestion des achats en fonction du groupe de séries pour les réceptions magasin et une réception d'achat à payer est créée.

Sous-traité

Si cette case est cochée, la sous-traitance d’opération ou la sous-traitance d’article sont applicables à l’article.

Textede l'en-tête

Si cette case est cochée, un texte d'en-tête est disponible.

Textede la ligne

Si cette case est cochée, un texte de ligne de commande fournisseur est disponible.

Textedu pied de page

Si cette case est cochée, un texte de pied de page est disponible.

Date de commande

Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.

Remarque
  • Cette date peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur.
  • Si le champ Journaliser transactions fin. stock économique de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) possède la valeur Coût standard, la date de commande ne peut être postérieure à la date actuelle.
  • Si la commande fournisseur est un contre-ordre, la date de commande permet de définir le coût standard. Si aucun coût standard n’est trouvé, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande.

Valeur par défaut

  • Saisie manuelle de la commande

    Date de création (actuelle)
  • Génération automatique de l'ordre

    Date, telle qu'elle est indiquée dans le champ Util. date de création co. date cmde pour génération cmde fournisseur de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Date réelle de réception

Date de livraison des marchandises vendues.

Quantité commandée

Quantité devant être livrée selon les termes de la ligne de commande. La quantité est exprimée dans l'unité d'achat ou de vente de l'article.

Quantité sur bon de livraison

Quantité mentionnée sur le bon de livraison.

Quantité reçue

Quantité livrée par le fournisseur et exprimée en unité d'achat ou en unité de stock.

Quantité totale approuvée

Quantité totale approuvée exprimée en unité d’achat.

Quantité rejetée

Quantité rejetée totale moins la quantité acceptée ensuite pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité d’achat.

Quantité rejetée retournée

Quantité rejetée totale renvoyée de l’ emplacement du rejet au tiers vendeur pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité d’achat.

Quantité rejetée détruite

Quantité rejetée totale détruite à l’ emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité d’achat.

Qté à l'emplacement de rejet

Quantité totale présente à l’ emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité d’achat.

Reliquat

Quantité du reliquat, exprimée dans l'unité d'achat.

Unité d'achat

Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.

Montant de la commande

Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante :

Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande
Montant de réception

Montant réellement livré. Cela peut être différent du montant commandé.

Montant de la remise de ligne de commande

Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :

Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100

Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis.

Montant de la remise sur commande

Total des montants de la remise sur la ligne de commande pour la commande.

Montant de la facture

Montant facturé à un tiers.

Devise

Devise dans laquelle les montants de la commande fournisseur sont exprimés.

Expédition

Le code de l'expédition créé par Magasin pendant le processus d'avis d'expédition lorsque les marchandises sont réceptionnées sur la base d'un avis d'expédition du fournisseur.

Numéro d'avis d'expédition du fournisseur

Numéro d’ avis d’expédition du tiers vendeur.

Première expédition

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

Marchandises en transit

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iou

Réception

Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises.

Quantité facturée

Nombre d'articles réellement facturés.

Type de ligne de commande

Ce champ détermine le type de la ligne de commande.

Valeurs autorisées

Ligne commande

Cette ligne est une ligne normale. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement.

Total

Cette ligne est une ligne de totaux. La ligne de commande est divisée en plusieurs séquences. Les montants et les quantités additionnés sont visibles sur cette ligne. Les champs généraux peuvent également être modifiés sur cette ligne. Aucune transaction financière ou logistique n'est effectuée pour cette ligne.

Reliquat

Cette ligne est une ligne de reliquats. Elle est créée par confirmation de reliquats. Les champs sont définis par défaut depuis la ligne d'origine avec le reliquat.

Détail

Cette ligne est une ligne de commande divisée. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Les champs proviennent par défaut de la ligne Total.