Lignes de proposit. modif. prix avec facturation rétroactive (tdpur3171m000)

Cette session permet d'afficher et de spécifier les lignes de proposition de modification de prix pour la facturation rétroactive.

Cette session apparaît en tant qu'onglet dans la session Proposition de modif. de prix avec facturation rétroactive (tdpur3670m000).

Remarque

Les lignes de proposition de modification de prix dépendent des réceptions d'achat à payer de la commande fournisseur ou du programme d'achat.

Vous pouvez afficher les réceptions d'achat à payer dans les sessions suivantes :

  • Réceptions d'achat à payer (tdpur4130m000)
  • Réceptions d'achat à payer pour les programmes (tdpur3118m000)
Proposition

Numéro de la proposition de modification de prix.

Remarque

Ce numéro est fonction du groupe de séries et de la série des propositions de facturation rétroactive spécifiés dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).

Ligne de proposition

Numéro de la ligne de proposition de modification de prix.

Commande fournisseur/programme

Numéro de la commande fournisseur ou du programme d'achat pour laquelle/lequel la ligne de proposition de modification de prix est créée.

Ligne

Numéro de la ligne de commande fournisseur ou de programme d'achat pour laquelle/lequel la ligne de proposition de modification de prix est créée.

Séquence

Numéro de séquence de la ligne de détail de la commande fournisseur pour laquelle la ligne de proposition de modification de prix est créée.

Séquence de réception

Numéro de séquence de la réception pour laquelle la ligne de proposition de modification de prix est créée.

Séquence réception à payer

Numéro de séquence de la réception d'achat à payer pour laquelle la ligne de proposition de modification de prix est créée.

Statut

Statut de la ligne de proposition de modification de prix.

Valeurs autorisées

Ouverts

La proposition ou ligne de proposition de modification de prix est créée, mais pas encore approuvée.

Approuvé

La proposition ou ligne de proposition de modification de prix est approuvée pour traitement ultérieur.

Traité

La proposition ou ligne de proposition de modification de prix est en cours de traitement, ce qui signifie que des réceptions d'achat à payer Rétroactif sont générées et qu'elles peuvent être facturées.

Tous acceptés

Toutes les lignes de proposition de modification de prix sont rapprochées et approuvées dans Comptabilité fournisseurs.

Finalisé

La ligne de proposition de modification de prix est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000) pour la commande fournisseur et dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000) pour le programme d'achat. Vous ne pouvez finaliser les propositions de modification de prix que si elles ont le statut Tous acceptés.

Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Date de réception

Date de réception ou de consommation des articles achetés.

Quantité à payer en unité de stock

Quantité d'articles liés à la réception d'achat à payer.

Unité de stock

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Type à payer d'achat

Type de réception d'achat à payer pour lequel la ligne de proposition de modification de prix est créée.

Valeurs autorisées

  • Ordre
  • Programme Push
  • Programme Pull
Tiers vendeur

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Tiers expéditeur

Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.

Tiers facturant

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Contrat

Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données.

Un contrat est constitué des éléments suivants :

  • un en-tête de contrat d'achat contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
  • Une ou plusieurs lignes de contrat d'achat avec des accords de prix (centraux), des accords logistiques et des informations sur la quantité s'appliquant à un groupe d'articles ou de prix.
  • Les détails d'une ligne de contrat d'achat avec des accords logistiques et des informations de quantité qui s'appliquent à un article ou un groupe de prix pour un emplacement spécifique (magasin) d'une corporation multisociété. Les détails de la ligne de contrat peuvent exister uniquement pour des contrats d'achat société.

Ligne de contrat

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Contrat de services des achats

Service des achats lié au contrat.

Ancien prix

Prix de l'article avant la modification de prix.

Devise

Devise d'achat avant la modification de prix.

Unité de prix d’achat

Unité de prix d'achat avant la modification de prix.

Montant net précédent

Montant à payer pour la réception d'achat avant la modification de prix.

Nouveau prix

Nouveau prix de l'article après la modification de prix.

Nouveau montant net

Nouveau montant à payer pour la réception d'achat après la modification de prix.

Montant de la remise de ligne de commande

Montant de la remise qui est soustrait du montant brut de la réception d'achat à payer.

Remise en-tête commande

Montant de remise qui est soustrait du montant net (à payer) de la réception d'achat.

Montant de la différence facturation rétroactive

Montant qui est rétrofacturé, incluant la différence entre les anciens et nouveaux montants.

Modifié par

Utilisateur responsable de la dernière mise à jour.

Date de modification

Date et heure auxquelles la ligne de proposition de modification de prix a été mise à jour pour la dernière fois.

Approuvé par

Utilisateur qui a approuvé la ligne de proposition de modification de prix.

Date d'approbation

Date et heure auxquelles la ligne de proposition de modification de prix a été approuvée.

Traité par

Utilisateur qui a traité la ligne de proposition de modification de prix.

Date de traitement

Date et heure auxquelles la ligne de proposition de modification de prix a été traitée.