Calcul des rabais par ventes cumulées (tdcms1505m000)

Cette session permet d’afficher les ventes cumulées pour les rabais.

Remarque

Si vous accédez à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous ne pouvez rechercher et sélectionner qu'un seul enregistrement.

Tiers acheteur

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Relation

Forme raccourcie de l'expression « relation commerciale ». Le terme « relation » désigne un employé ou un tiers vendeur qui a droit à une commission et un tiers acheteur qui a droit à un rabais. Les relations peuvent être groupées en équipes de relations afin qu'il soit possible de leur attribuer la même structure d'accord.

Type de relation

Classification permettant de déterminer la présence d'une commission ou d'un rabais, ainsi que la façon dont les commissions doivent être réglées. La relation est soit un tiers acheteur auquel un rabais est accordé, soit un tiers vendeur (agent) ou un employé (représentant) auquel une commission est payée.

Groupe d'accords

Code identifiant un groupe d’accords.

Projet

Dessein visant un objectif spécifique qui doit être atteint dans les temps définis et en deçà du plafond de dépense prescrit. Un projet est affecté soit pour être défini, soit pour être exécuté.

Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Groupe de rabais

Ensemble d'articles groupés et liés à un accord.

Table de périodes

Table constituée de plusieurs unités de temps (mois ou semaines, par exemple).

Une période sert à définir l'horizon de validité d'un programme, par exemple.

Année

Année de la période.

Priorité de recherche des commissions

La priorité de recherche est saisie dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).

Priorité de recherche des commissions

La priorité de recherche est saisie dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).

Priorité de recherche des commissions

La priorité de recherche est saisie dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).

Priorité de recherche des commissions

La priorité de recherche est saisie dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).

Période

Numéro identifiant la période.

Commande client

Numéro identifiant la commande client.

Position

Numéro de position identifiant une ligne de commande.

Séquence

Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro.

Séquence de livraison réelle

Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle.

Remarque

Ce champ affiche zéro si la Méthode de calcul est égale à Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000).

Lig. facture

Numéro de la ligne de facture de la commande client.

Remarque

Ce champ affiche zéro si la Méthode de calcul est égale à Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000).

Numéro de série

Numéro identifiant le rabais.

Quantité

Quantité d’articles qui doivent être livrés au tiers selon les termes de la ligne de commande. Cette quantité est exprimée dans l’unité de vente de l’article.

Mnt cde client

Montant sur lequel repose le calcul du rabais.

Montant en devise commande client

Montant du rabais, exprimé en devise de la commande client.

Devise cde client

Devise utilisée et définie par défaut dans la commande client.

Montant en devise de facturation

Montant du rabais, exprimé en devise de facturation.

Devise de facturation

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Valeur par défaut

La devise de facturation provient par défaut de la relation.

Montant endevises société

Montant du rabais, exprimé en devise société.

Montant en devises société

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

  • la devise locale;
  • deux devises de reporting.

Cumulé traité [o/n]

Si cette case est cochée, le rabais est calculé pour cette ligne de ventes cumulées.

Type d'écritures factures clients

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Facture

Numéro de facture attribué lors de la facturation de la commande client.