Paramètres BOD (tcbod0100m000)

Cette session permet de gérer les paramètres relatifs à la publication d'un document d'objet de gestion (BOD).

Date d'application

Date et heure auxquelles les paramètres deviennent valides, jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.

Description

Description du groupe de paramètres. Par exemple, vous pouvez indiquer les raisons pour lesquelles vous modifiez les paramètres.

Approuvé

Si cette case est cochée, la configuration du service partagé et de l'entité comptable a été approuvée.

Utilisateur associé

Le service partagé lié à la société courante dans la configuration standard.

Remarque

Si vous utilisez une configuration avancée, indiquez le service partagé dans la session Utilisateur assocosié à sté, entité comptable et emplacement (tcemm3100m000), accessible depuis le menu approprié de cette session.

Infor LN Guide de configuration d'Infor ION

Entité comptable

L'entité comptable liée à la société courante dans la configuration standard.

Remarque

Si vous utilisez une configuration avancée, indiquez l'entité comptable dans la session Utilisateur assocosié à sté, entité comptable et emplacement (tcemm3100m000), accessible depuis le menu approprié de cette session.

Infor LN Guide de configuration d'Infor ION

Impêcher publication BOD

Si cette case est cochée, LN ne publie pas de documents BOD.

Pour empêcher LN de publier des documents BOD avant la fin de la configuration dans LN, procédez comme suit :

  1. Cochez cette case :
  2. Effectuez la configuration de l'intégration.
  3. Désélectionnez cette case.
  4. Exécutez les sessions de chargement initiales.
Gestion des erreurs de gamme entrante

Utilisez ce champ pour spécifier l'action à réaliser quand un BOD entrant ne peut pas être traité car la société n'est pas égale à celle dans laquelle le BOD est reçu, ou parce que l'Entité comptable et l'Emplacement ne peuvent pas être mis en correspondance dans la session Utilisateur assocosié à sté, entité comptable et emplacement (tcemm3100m000).

Valeurs autorisées

Retourner erreur

Une erreur est renvoyée. Infor ION affiche l'erreur BOD. Si le BOD entrant est un BOD de processus, un BOD d'accusé de réception est publié.

Journaliser erreur

L'erreur est journalisée dans le fichier journal : log.bod.error. Aucune erreur n'est renvoyée.

Ignorer erreur

Aucune erreur n'est renvoyée ou journalisée.

Remarque

Dans une structure multisociété, les documents BOD entrants sont envoyés à plusieurs sociétés. Pour tester si les documents BOD entrants sont correctement traités dans une structure multisociété, il peut être utile de renseigner ce champ avec Retourner erreur ou Journaliser erreur. Comme une seule société doit traiter le document BOD, réglez ce paramètre sur Ignorer erreur après le test.

Mode version de schéma

Des changements ont été apportés aux documents BOD afin de permettre de nouvelles intégrations. Il arrive cependant que ces changements remettent perturbent les intégrations existantes. Utilisez le présent champ pour gérer les problèmes de compatibilité ascendante avec les anciennes versions de schéma BOD.

Vous pouvez indiquer la version de schéma avec laquelle l'intégration doit être compatible ou toujours sélectionner la dernière version du schéma.

Version de schéma

Si le Mode version de schéma défini est Compatible avec version du schéma, indiquez la version du schéma.

Dernière version du schéma

Version de schéma actuellement installée, qui est le paramètre par défaut.

Ajouter l'adresse

Permet de définir si une adresse doit être créée depuis un document BOD dans la session Adresses (tccom4530m000) lorsqu'une adresse correspondante est introuvable.

Remarque

Vous ne pouvez définir ce champ que si le Groupe de séries et la Série des adresses sont indiqués dans la session Paramètres COM (tccom0000s000).

Valeurs autorisées

Non

Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes ne peuvent pas être créés à partir d'un document BOD (document d'objet de gestion) s'ils n'existent pas.

Données de base seulement

Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes ne peuvent être créés qu'à partir d'un document BOD de données de base, s'ils n'existent pas. Un document BOD de données de base peut être, par exemple, un document BOD de contact ou de tiers.

Oui

Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes sont créées à partir de tout document BOD, s'ils n'existent pas.

Ajouter le département/la région

Permet de définir si un département/une région doit être créé(e) depuis un document BOD dans la session Départements/régions (tcmcs1143m000) si aucun département/aucune région n'est trouvé(e) pour l'adresse.

Valeurs autorisées

Non

Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes ne peuvent pas être créés à partir d'un document BOD (document d'objet de gestion) s'ils n'existent pas.

Données de base seulement

Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes ne peuvent être créés qu'à partir d'un document BOD de données de base, s'ils n'existent pas. Un document BOD de données de base peut être, par exemple, un document BOD de contact ou de tiers.

Oui

Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes sont créées à partir de tout document BOD, s'ils n'existent pas.

Ajouter le code postal

Permet de définir si un code postal doit être créé depuis un document BOD dans la session Codes postaux (tccom4536m000) lorsqu'aucun code postal n'est trouvé pour l'adresse.

Valeurs autorisées

Non

Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes ne peuvent pas être créés à partir d'un document BOD (document d'objet de gestion) s'ils n'existent pas.

Données de base seulement

Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes ne peuvent être créés qu'à partir d'un document BOD de données de base, s'ils n'existent pas. Un document BOD de données de base peut être, par exemple, un document BOD de contact ou de tiers.

Oui

Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes sont créées à partir de tout document BOD, s'ils n'existent pas.

Ajouter la ville

Permet de définir si une ville doit être créée depuis un document BOD dans la session Villes (par pays) (tccom4539m000) lorsqu'aucune ville correspondante n'est trouvée.

Valeurs autorisées

Non

Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes ne peuvent pas être créés à partir d'un document BOD (document d'objet de gestion) s'ils n'existent pas.

Données de base seulement

Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes ne peuvent être créés qu'à partir d'un document BOD de données de base, s'ils n'existent pas. Un document BOD de données de base peut être, par exemple, un document BOD de contact ou de tiers.

Oui

Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes sont créées à partir de tout document BOD, s'ils n'existent pas.

Publier BOD facture proforma

Si cette case est cochée, lorsqu'une expédition est confirmée dans Magasin, un document InvoiceBOD doit être publié.

Elément de frais de transport pour facture

Ce paramètre détermine la valeur du paramètre InvoiceCharge_Type sur une ligne de document InvoiceBOD. Si l'article figurant sur la ligne est le même que celui indiqué dans ce champ, la valeur du paramètre InvoiceCharge_Type est Transport. Dans le cas contraire, ce paramètre est Autre.

Confirmation d'expédition automatique depuis WMS

Si cette case est cochée, et si une expédition est créée à partir d'un document ShipmentBOD depuis un magasin WMS, cette expédition doit être automatiquement confirmée.

Si cette case n'est pas cochée, vous devez confirmer la réception de l'expédition manuellement. Les nouveaux documents ShipmentBOD entrants peuvent être combinés avec les expéditions ouvertes.

Remarque

Cette case n'est disponible que si aucune expédition ouverte n'existe pour un magasin WMS.

Approbation manuelle requise pour mises à jour du personnel reçues

Si cette case est cochée, vous devez approuver manuellement les données du personnel reçues avant de pouvoir les transférer sur les sessions d'employé dans LN.

Ce paramètre s'applique aux enregistrements reçus du personnel nouveau et existant.

Remarque

Vous pouvez approuver les données du personnel dans la session Données du personnel reçues (tcbod2110m000).

Interface Gestion des dépenses implémentée

Si cette case est cochée, l'interface contenant le module Notes de frais de la Gestion des dépenses Infor est activée et les données de base requises peuvent être configurées.

Frais généraux par défaut

Le code des frais généraux à utiliser en tant que valeur par défaut pour CodeDefinitionBOD entrant avec les types de dépenses ListID.

Remarque

Ce champ n'est actif que si la case Interface Gestion des dépenses implémentée est cochée.

Description

Description ou nom du code.

Coût divers par défaut

Le code des coûts divers à utiliser en tant que valeur par défaut pour CodeDefinitionBOD entrant avec les types de dépenses ListID.

Remarque

Ce champ n'est actif que si la case Interface Gestion des dépenses implémentée est cochée et si la fonctionnalité Projet (TP) est implémentée.

Description

Description ou nom du code.

Rembourser dépenses des employés internes

Si cette case est cochée, les dépenses liées à des employés internes sont remboursées. Infor LN crée une facture fournisseur pour la note de frais des employés internes.

Remarque

Ce champ n'est actif que si la case Interface Gestion des dépenses implémentée est cochée.

Rembourser dépenses des employés externes

Si cette case est cochée, les dépenses liées à des employés externes sont remboursées. Infor LN crée une facture fournisseur pour la note de frais des employés externes.

Remarque

Ce champ n'est actif que si la case Interface Gestion des dépenses implémentée est cochée.

Type d'écriture financière de frais

Le type de transaction utilisé pour créer une facture fournisseur pour une note de frais. Ce champ n'est actif que si la case Interface Gestion des dépenses implémentée est cochée et si l'une des cases Rembourser dépenses des employés internes ou Rembourser dépenses des employés externes est sélectionnée. La Catégorie de journaux du type de transaction doit être définie sur Factures fournisseurs dans la session Journaux (tfgld0511m000).

Série de factures de frais

Le numéro de série pour les factures de frais. Infor LN utilise ce numéro de série pour générer des numéros de document pour les factures fournisseurs des notes de frais reçues. Ce champ n'est actif que si la case Interface Gestion des dépenses implémentée est cochée et si l'une des cases Rembourser dépenses des employés internes ou Rembourser dépenses des employés externes est sélectionnée.

Interface de paie implémentée

Si cette case est cochée, l'interface de paie est implémentée.

Paramétrage d'intégration de la paie en comptabilité générale

Si cette case est cochée, le compte général pour les transactions d'intégration qui sont générées à partir d'un ConseilPayeBOD est extrait du Schéma d'intégration. Si cette case n'est pas cochée, le compte général pour les transactions d'intégration qui sont générées à partir d'un ConseilPayeBOD est inclus dans le ConseilPayeBOD et n'est pas extrait du Schéma d'intégration.

Remarque

Ce champ n'est actif que si la case Interface de paie implémentée est cochée.

Groupe de séries pour documents de paie

Code du groupe de séries affecté aux documents de paie.

Remarque

Ce champ est applicable et obligatoire si la case Interface de paie implémentée est cochée.

Description

Description ou nom du code.

Numéro de série pour documents de paie

Numéro de série pour le document de paie.

Remarque
  • Le code Série doit comporter le même nombre de caractères que le groupe de séries défini dans la session Groupe de séries (tcmcs0151m000).
  • Si le groupe de séries est destiné à une utilisation spécifique, le code Série doit être unique dans les groupes de séries conçus pour le même type d'utilisation.
  • Ce champ est applicable et obligatoire si la case Interface de paie implémentée est cochée.
Description

Description ou nom du code.