Satellites lignes de facture (cisli3112m000)

Cette session permet de voir les détails des lignes de facturation liées par exemple à :

  • Coût des marchandises vendues
  • Notes de livraison
  • Lignes composants
  • Attache coût
Numéro de facture

Société source.

Journal

Journal des factures.

Numéro de facture

Numéro du document de facturation.

Séquence lignes facture

Numéro de séquence de la ligne de facture.

Type de données

Le type de données à afficher.

Valeurs autorisées

CDV
Sans objet
Lignes composants
Notes livraison
Attache coût
Facture liée
Répartition des fonds
Données facture TVA
Données TVA uniquement
Ligne de facturation automatique
Coût supplémentaire - Droits de timbre
Montant droits de timbres

Montant des droits de timbre à payer.

Remarque
  • Ce champ n'est applicable que si la valeur attribuée au champ Type de données est Coût supplémentaire - Droits de timbre.
  • Cette valeur est dérivée si le champ Statut facture a la valeur Imprimé ou Imputé dans la session Factures (cisli3105m000).
Droits de timbres

Indique que les droits de timbre sont facturés pour la facture. Si cette case est cochée, le montant de droits de timbre est imprimé sur la facture.

Remarque
  • Ce champ n'est applicable que si la valeur attribuée au champ Type de données est Coût supplémentaire - Droits de timbre.
  • Cette valeur est dérivée si le champ Statut facture a la valeur Imprimé ou Imputé dans la session Factures (cisli3105m000).
Texte droits de timbres

Si cette case est cochée, les droits de timbre associés sont imprimés sur la facture.

Remarque
  • Ce champ n'est applicable que si la valeur attribuée au champ Type de données est Coût supplémentaire - Droits de timbre.
  • Cette valeur est dérivée si le champ Statut facture a la valeur Imprimé ou Imputé dans la session Factures (cisli3105m000).
Compte général

Compte général sur lequel les droits de timbre sont imputés.

Remarque
  • Ce champ n'est applicable que si la valeur attribuée au champ Type de données est Coût supplémentaire - Droits de timbre.
  • Cette valeur est dérivée si le champ Statut facture a la valeur Imprimé ou Imputé dans la session Factures (cisli3105m000).
Compte général

Code Dimension 1

Code de la dimension.

Remarque
  • Ce champ n'est applicable que si la valeur attribuée à Type de données est Coût supplémentaire - Droits de timbre.
  • Cette valeur est dérivée si le Statut facture a la valeur Imprimé ou Imputé dans la session Factures (cisli3105m000).
N° séquence

Premier numéro disponible d'une série de numéros. Quand vous créez des ordres, des commandes, etc., ce numéro est proposé par défaut. Une série vous permet de regrouper des ordres de même type en leur affectant des numéros qui commencent par les mêmes chiffres.

Tx de change

Taux de change applicable à la ligne de facture.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si le champ Type de données présente la valeur Données facture TVA ou Ligne de facturation automatique.

Facteur de conversion devise

Facteur de conversion applicable à la ligne de facture.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si le champ Type de données présente la valeur Données facture TVA ou Ligne de facturation automatique.

Montant CDV
Elément de coût

L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur.

Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :

  • Ventilation du coût standard, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article.
  • Comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels.
  • Calcul des écarts de production.
  • Affichage de la répartition de vos coûts entre les divers composants de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.

Les éléments de coût peuvent appartenir à ces différents types de coûts :

  • Coûts opératoires
  • Coûts matières
  • Majoration
  • Coûts généraux
  • Sans objet
Remarque

Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux.

Montant CDV

Le montant du coût marchandises vendues dans la devise locale.

Notes livraison
Note livraison

Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie.

Coûts devis

Coûts engendrés pour le devis.

Manutention de composants
Expédition de composants

Expédition de la ligne de composants client à facturer.

Ligne d'expédition de composants

Ligne d'expédition de la ligne de composants client à facturer.

Réception composant

Réception de la ligne de composant client à facturer.

Ligne règlement composant

Ligne d'expédition de la ligne de composants client à facturer.

Article

Article à facturer.

Quantité livrée (en unité d'inventaire)

La quantité de marchandises à livrer dans l'unité de stock.

Quantité livrée (en unité d'inventaire)

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Quantité livrée (en unité de commande)

La quantité de marchandises à livrer dans l'unité de d'ordre.

Unité d'ordre

Unité de la quantité commandée.

Facteur de conversion

Facteur utilisé pour convertir la quantité de l'unité de commande en quantité dans l'unité d'inventaire.

Date de livraison

Date à laquelle les marchandises ou services sont livrés.

Sur la ligne facturable (état En attente), la date de livraison peut être modifiée pour toutes les origines.

La date de livraison influence les éléments suivants :

  • Le taux, si la base du taux est définie sur Date de livraison.
  • La date de TVA, si cette date est définie pour Date livraison dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).
  • Exercice et période, si la Période fiscale dérivée de ou la Période TVA dérivée de est définie sur Date de livraison dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).
Conditions de livraison

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Point de transfert du titre de propriété

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Lot

Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

N° de série

Numéro d'identification unique attribué à un article physique. LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

Transfert

L'itinéraire utilisé pour expédier les marchandises.

Transporteur/Prestataire de services logistiques

Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Texte
Texte de composants

Si cette case est cochée, le texte du composant existe.

Texte article

Si cette case est cochée, le texte de l'article existe.

Répartition rattachement
Projet

Code Projet.

Elément

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

Activité

/baanerp/tp/glossary/glossary#000005