Facture (cisli2505s000)

Cette session permet d'afficher les détails d'une facture.

Détails
Numéro de facture client

Société financière dans laquelle la facture est enregistrée.

Journal facture client

Journal de la facture client.

Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire.

Numéro de facture client

Numéro du document de facturation.

En attente
Sans objet
Annulé
Confirmé
Prêt à soumettre
En attente d'approbation
Prêt à imprimer
Soumis à système externe
Refusé par système externe
Approuvé par système externe
Imprimé
Imputé
Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de référence bancaire, la référence qui s'affiche ici est celle qui est associée à la facture.

Détails de la facture
Lot de facturation

Lot de facturation auquel la facture appartient.

Date de facture

Date et heure de création de la facture.

Remarque
  • Si le statut de la ligne est Prêt à imprimer, vous pouvez modifier la date de facturation en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé, selon le cas.
  • Si des données de tarification matières existent, vous ne pouvez pas modifier la date de facturation.
Date transfert risque

Date à laquelle le risque de perte ou de dommage des marchandises passe du vendeur à l'acheteur. Sauf décision contraire prise entre les deux parties, la date de transfert de risque correspond à la date de facture.

La date de transfert de risque est requise pour la reconnaissance des revenus conformément à la norme IFRS (IAS 18.14).

Remarque

Le nombre de jours selon lequel cette date peut être avancée ou reculée par rapport à la date de facture dépend du paramétrage de la Période transfert risque dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Statut de la facture
En attente
Sans objet
Annulé
Confirmé
Prêt à soumettre
En attente d'approbation
Prêt à imprimer
Soumis à système externe
Refusé par système externe
Approuvé par système externe
Imprimé
Imputé
Devise de facturation

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Montant

Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.

Montant en devise société

Montant facturé exprimé dans la devise société.

Majoration pour retard de règlement

Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de facturation.

Majoration pour retard de règlement devise société

Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de la société.

Montant de TVA

Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Montant TVA en devise société

Montant de la TVA exprimé en devise société.

Remise

Montant d'escompte exprimé en devise de facturation.

Taux

Le le taux de change est utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

Facteur de conversion

Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.

Arrondi du total général
Montant de la différence d'arrondi

Si vous utilisez l'arrondi du total général, ce champ affiche la différence d'arrondi de la facture exprimée en devise de facturation.

Différence d'arrondi dans les devises société.

La différence d'arrondi de la facture, exprimée en devise société.

Lignes de facture disponibles
Lignes de facture disponibles

Nombre de lignes de ce type sur la facture.

Détails imputation
Type de vente

Le type de vente de la commande client.

Dimensions
Code dimension

Dimensions sur lesquelles la facture doit être imputée.

Les dimensions sont utilisées pour la comptabilité analytique.