Mantenimiento de los elementos de correlación

Utilice la sesión Elementos de pago/cobro (tfcmg0123m000) para mantener los elementos de correlación que se utilizan para derivar los valores de los elementos XML cuando se genera el archivo XML SEPA.

Después de inicializar el formato, todos los elementos de datos que se han definido en el conjunto de datos mínimo que es obligatorio según los reglamentos del EPC se incluyen en las etiquetas XML predeterminadas. Por defecto, muchas de estas etiquetas se han correlacionado con elementos de datos predefinidos; otras se generan.

Para ver o mantener los detalles de la correlación, en la sesión Formatos XML de pago/cobro (tfcmg0524m000), seleccione la línea de etiqueta XML y utilice el menú adecuado para iniciar la sesión de detalles Elementos de pago/cobro (tfcmg0123m000).

Si en la sesión de detalles se ha seleccionado Correlacionar con elemento de pago, puede iniciar la sesión Elementos de pago/cobro (tfcmg0123m000) a través del menú adecuado para comprobar la lista de elementos de pago/cobro disponibles.

Un elemento de pago hace referencia a la información disponible en LN que puede atribuirse a un pago, por ejemplo, un lote de pagos, un partner pagado o el IBAN de la cuenta bancaria del partner. En LN podría ser cualquiera de las opciones siguientes:

  1. Campo de tabla, como Lote de pagos (tfcmg103.btno)
  2. Variable, como el campo Sufijo (Norma 68 o 34-1) en la sesión Procesar pagos (tfcmg1240m000)

Las descripciones del elemento de pago se generan en el tiempo de ejecución en el idioma del usuario, si está disponible; de lo contrario, se generan en inglés.

La sintaxis de la descripción es: Nombre de tabla / nombre de campo 1 / nombre de campo 2...

Ejemplo

Pagos compuestos/Partner pagado/Código de dirección/Nombre

  • El la ficha Líneas de formato XML de pago/cobro (tfcmg0125m000), seleccione la etiqueta XML y, en el menú adecuado, haga clic en Elementos de pago/cobro.
  • Se visualiza la sesión Elementos de pago/cobro (tfcmg0123m000). En este caso, solo se muestran los elementos usados.
  • Por ejemplo, el IBAN está correlacionado con el elemento de pago 011003000000 – Pagos compuestos/banco pagador/IBAN.
Campo Descripción
Elemento El código del elemento.
Descripción La descripción del elemento de pago en el idioma del usuario, si está disponible; de lo contrario, aparece en inglés. Las descripciones se basan en las descripciones de campo de las que se derivan los elementos. La sintaxis es Tabla/Campo1/Campo2...
Cobro/ pago Indica si el método de pago se refiere a un pago o a un cobro.
Tipo de datos
  • Atributo
  • Booleano
  • Fecha
  • Número decimal
  • Nodo
  • Cadena
  • Fecha UTC
Correlacionar con elemento de pago

Si esta casilla está seleccionada, el elemento se utiliza para la correlación, pero solo si se ha ejecutado el comando Procesar en la sesión Elementos de pago/cobro (tfcmg0123m000).

De forma predeterminada, solo se muestran los elementos correlacionados. Para cambiar la correlación, seleccione o desmarque la casilla de verificación Correlacionar con elemento de pago.

Los elementos de correlación de pago/cobro se correlacionan a su vez con las tablas de LN, que están predefinidas y no pueden modificarse.

La correlación a un elemento de pago/cobro se muestra como una ruta separada por el separador definido en la cabecera del formato. Por tanto, en este ejemplo, el código IBAN se recupera primero a través de los pagos compuestos, después del banco y, por último, a través del número IBAN (tabla tfcmg001.iban).

Para ver todos los elementos de correlación disponibles para la línea de formato seleccionada, en el menú adecuado, haga clic en Sólo elementos usados.

  • Para definir otras correlaciones, seleccione o desmarque la casilla de verificación Correlacionar con elemento de pago.
  • Después de cambiar una correlación, en el menú adecuado, haga clic en Procesar para actualizar la correlación.
  • Después de realizar los cambios deseados en el formato y las correlaciones, en la sesión Formatos XML de pago/cobro (tfcmg0524m000), en el menú adecuado, haga clic en Activar.
  • Si se produce un error, se imprime un listado y la activación se detiene.

Además de comprobar que las líneas de formato sean correctas, el proceso de activación genera una secuencia interna (sistema) denominada Secuencia de clasificación. Esta secuencia determina el orden en que se genera el archivo de pago final.