Detalles de cobro (tfacr2538m000)

Utilice esta sesión para enumerar los detalles de cobro de los partners seleccionados.

La sesión muestra lo siguiente:

  • Tipo de cobro
  • Número de documento de cobro
  • Número de documento de pago
Partner

El partner facturado.

Nombre

El nombre del partner.

Persona de contacto

El contacto en la empresa del partner.

Número teléfono primario

El número de teléfono del contacto.

Tipo de documento

El tipo de documento identifica el tipo de factura.

LN elige un tipo de documento en función del tipo de transacción utilizado para crear el documento.

Factura de venta

El documento es una factura de venta creada en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000).

Cobro normal

El documento es un cobro de un partner, creado en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000).

Factura de compra

El documento es una factura de compra.

Corrección

El documento es la corrección de una factura.

Diferencia de cambio

El documento es una transacción de diferencias de cambio.

Diferencia de pago

El documento es una transacción de diferencias de pago.

Cobro anticipado

El documento es un cobro anticipado.

Anticipo de cobro

El documento es un pago que se recibe antes de haber enviado ninguna factura.

Cobro no asignado

El documento es un cobro no asignado.

Anticipo anticipado

El documento es un pago recibido antes de que se cree un cobro anticipado.

No asignado anticipado

El documento es un cobro anticipado que aún no se puede asignarse a una factura.

Asignación

El documento es un anticipo de cobro o un cobro no asignado, que se ha asignado a una factura en la sesión Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000).

Factura externa

El número de factura externo del sistema de Golden Tax o el número de factura del cliente.

Nota

Este campo está disponible solo si las casillas de verificación China o Autofacturación (venta) están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).

Núm.documentode recepción

El tipo de transacción que forma parte de la identificación de cobro.

Núm. documento

El número de documento que forma parte de la identificación de cobro.

Línea

El número de línea que identifica una transacción en un documento.

Número de pago de partner

El número de documento del partner.

Fecha de documento

La fecha en la que se registra el cobro. La fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos.

Divisa

La divisa de factura.

Importe cobrado

El importe de pago que se cobra.

Importe de saldo

El importe de saldo de la factura.

Importe aplicado

El importe de cobro que se factura.

Factura pendiente/aplicada a documento

El tipo de transacción de factura vinculado al cobro.

Documento

El número de documento de la factura vinculada al cobro.

Línea

El número de línea que identifica una transacción en un documento.

Número de programación

El número de línea de la programación de pago.

Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.

Remesa

El código de remesa.

Referencia de transacción

La referencia de factura.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.