Facturas específicas para regularizaciones (tfacr2520m001)

Utilice esta sesión para seleccionar los documentos que se van a procesar.

Nota

Si hay una programación de cobros vinculada a una factura, y ya está seleccionada al menos una línea de programación de cobro en el proceso de domiciliación bancaria, LN no podrá procesar la factura.

Documento

El tipo de transacción del documento.

Documento

El número de documento.

Contabilizar diferencias

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN contabiliza los importes de diferencia según los datos de contabilización definidos en la sesión Regularizar diferencias de pago (tfacr2240m000) o en la sesión Regularizar diferencias de cambio (tfacr2250m000).

Importe
Partner facturado

El partner facturado al que envió la factura.

Fecha de documento

La fecha del documento de factura.

Fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento del importe de factura, basada en la fecha del documento de factura y en las condiciones de pago.

Divisa

La divisa de factura.

Importe en DF

El importe de factura en la divisa de factura.

Importe en DP

El importe de factura en la divisa propia.

Saldo anticipado en DF

El saldo del documento de cobro anticipado en la divisa de factura.

Seleccionado para regularizar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento se procesará al hacer clic en Regularizar, en el menú adecuado.

Importe
Saldo (divisa de la factura)

El saldo de factura en la divisa de factura.

Saldo en

El saldo de factura en la divisa propia.