Facturas externas (tfacp7100m000)

Utilice esta sesión para ver y mantener las facturas de compra (recibidas) externas.
Nota

Solo puede acceder a esta sesión si se ha definido Grupo de números y serie para las facturas de compra externas en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

Su concepto

Factura de compra cobrada

El número de factura de compra recibido.

Nota

Este valor se genera utilizando los valores definidos en Grupo de números y Serie en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

Partner facturador

El código del partner facturador del que se recibe la factura de compra.

Compañía de factura cobrada

El código de la compañía en la que se crea la factura de compra recibida.

Estatus

El estatus de la transacción de factura de compra recibida.

Valores permitidos

Creado
Errores de registro
Registrado
Errores de conciliación
Conciliado
Errores de aprobación
Aprobado
Estatus de procesamiento

El estatus de proceso de la transacción de factura de compra recibida.

Valores permitidos

No procesado
En curso
Procesado
Registro de errores

Indica si los datos relacionados con los errores se han producido durante el proceso de conciliación o aprobación de la factura de compra recibida existen en el registro de errores.

Compañía contable

El código de la compañía contable en la que debe registrarse la factura de compra recibida.

Tipo de compra

El tipo de compra de la factura recibida para la que se definen las cuentas contables y las dimensiones.

Tipo de factura

Indica el tipo de factura.

Valores permitidos

Factura de costo

La factura de compra no tiene vínculos con las órdenes de compra y se contabiliza en la contabilidad general sin conciliarse con órdenes/cobros. Puede especificar líneas de transacción para la factura en la sesión Tipo de transacción.

Fact. relacionada con órdenes de compra

La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de compra que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.

Factura relacionada con costos logíst.

La factura de compra está relacionada con una o más líneas de costo logístico que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.

Factura relacionada con órdenes de flete

La factura de compra está relacionada con una o más cargas o expediciones que se encuentran en Fletes. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.

Número de factura de proveedor

El número que usa el proveedor para identificar la factura. Este número se menciona en la factura como referencia.

Fecha de factura

La fecha y hora que se muestran en la factura.

Divisa

El código de la divisa en la que se expresa el importe de la factura.

Fijador de cambio

El fijador del tipo de cambio utilizado para la factura de compra recibida.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega.

El fijador del tipo de cambio Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, las órdenes de servicio y las facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago 

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica el tipo de cambio de divisa local manualmente, no se fijará el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

Tipo de cambio externo

El tipo de cambio que se envía de un paquete externo a Infor LN. se utiliza para convertir la divisa de la factura de compra recibida en la divisa de factura.

Nota

Si se envía este tipo de cambio desde un paquete externo, este tipo se utiliza para convertir la divisa de factura en la divisa propia. Si no se ha enviado, Infor LN determina el tipo de cambio adecuado para la conversión.

Factor de divisa externa

El factor de divisa que se envía de un paquete externo a Infor LN

Nota

Si se envía este tipo de cambio desde un paquete externo, se utiliza con el tipo de cambio externo para convertir la divisa de factura en la divisa propia.

Fecha de tipo de cambio

El tipo de cambio válido en la fecha y hora del documento de factura de compra recibido.

Clase de tipo de cambio

La clase de tipo de cambio utilizada para determinar el tipo de cambio de la divisa de la factura.

Importe en divisa de factura

El importe total de factura expresado en la divisa de factura.

Referencia de transacción

La referencia de transacción utilizada para identificar la transacción.

Tipo de transacción

El tipo de transacción asignado a la factura de compra recibida.

Documento

El número de documento de la factura de compra. Se utiliza en Infor LN para identificar la factura, junto con el valor del campo Tipo de transacción.

Método de pago

El método de pago asociado con la factura de compra recibida.

Referencia bancaria

El número de referencia bancaria asociado a la factura.

Banco

El código del banco asociado con el partner facturador de la factura.

Fecha de cobro de factura

La fecha y hora en que se recibe la factura de compra del partner facturador.

Fecha de impuesto

La fecha en que se suministran las mercancías o los servicios o en que se recibe el pago para la factura.

Nota

El valor predeterminado se obtiene de Fecha de factura.

Importe de base imponible

El importe de base imponible aplicable para la cabecera de factura de compra recibida.

Condiciones de pago

El código de las condiciones de pago asociadas con la factura.

Fecha de vencimiento

La fecha y hora en la que se debe pagar el importe de la factura.

Fecha de creación

La fecha y hora en que se genera la factura de compra recibida.

Tipo de documento de factura

Indica el tipo de factura de compra recibida.

Valores permitidos

Factura
Notas de abono
No aplicable
Nota de débito
Creado por

El código del usuario que generó la factura de compra recibida.

Motivo para pago

El código del motivo para pago del importe de factura.

Fecha de entrada de transacción

La fecha y hora en que se especifica la transacción relacionada con la factura de compra.

País del impuesto

El código del país del impuesto en el que se paga el impuesto en la factura.

Mot. bloqueo

El código del motivo de bloqueo para bloquear la factura de compra recibida para su proceso, si es necesario.

Número de identificación propio

El número de identificación propio asociado con el código de registro de impuestos de la factura.

Número de identificación de partner

El número de identificación fiscal único del partner asignado por la autoridad fiscal en función del cual se identifica la empresa en el país de emisión.

Id. de factura en paquete externo

El número de identificación de la factura en un paquete externo.