Conciliar líneas de recepción de compra (tfacp2544m000)

Utilice esta sesión para conciliar manualmente las líneas de recepción con facturas de compra.

Documento

El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura.

Documento

El número del documento, parte de la identificación de factura.

Estatus de la factura

La fase que ha alcanzado la factura en su proceso de conciliación/aprobación.

El estatus de la factura refleja las diversas fases del proceso y puede cambiar del siguiente modo:

  1. Borrador--> Registrado
  2. Registrado--> Conciliado
  3. Conciliado--> Aprobado
  4. Aprobado--> Conciliado si desaprueba la factura.

Código de registro

El código o nombre definido por el usuario que identifica el registro de impuestos.

Nota

Este campo solo se muestra si la Gestión del registro ampliado se establece en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).

Número de identificación de partner

El número de identificación fiscal único del partner asignado por la autoridad fiscal en función del cual se identifica la empresa en el país de emisión.

Nota

Este campo solo se muestra si la Gestión del registro ampliado se establece en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).

Compañía logística

El código de la compañía logística en la que se crea la orden de compra de la línea de recepción.

Orden

El número de orden de compra que se debe conciliar con la factura.

Si la factura debe conciliarse con una única orden, le Infor LN permite especificar el número de orden. En caso de conciliación automática, debe especificar el número de orden de compra. Este valor se utiliza para conciliar órdenes con facturas y para conciliar la orden con líneas de factura cuando el número de orden y la nota de empaquetado no se especifican en la línea de factura.

Nota de empaquetado

El número de nota de entrega.

Este valor se utiliza para seleccionar las órdenes para conciliación que se reciben en la expedición de la nota de empaquetado especificada.

Aplicar filtro

Aplica el filtro especificado y muestra los datos filtrados.

Mostrar todo

Borra el filtro y se muestran todos los datos.

Importe neto

El importe neto de la factura.

El importe neto es el importe total de factura menos lo siguiente:

  • Importe total de impuesto
  • Correcciones
  • Notas de abono

Importe neto

La divisa de factura.

Costos por especificar

El importe en el caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos a especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000).

Importe conciliado

El importe en la factura que ya se ha conciliado con órdenes de compra o cobros.

Transacciones de costos por especificar

El importe de transacción en el caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos a especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000).

Costo logístico conciliado

El importe de costo logístico que ya se ha conciliado.

Transacciones especificadas

El importe total de las transacciones de artículo de costo y costos adicionales especificadas para esta factura en la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000). Para especificar transacciones para una factura, en el menú adecuado, haga clic en Añadir costos.

Importe no asignado

El importe de la factura que no se ha asignado todavía a líneas de recepción.

Diferencia de precio de factura

Una diferencia entre el importe de la factura y el importe de la orden o de las mercancías recibidas causada por una diferencia entre el precio por unidad de la orden y el precio por unidad de la factura.

La diferencia de precio se calcula del modo siguiente:

Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad) 

Nota de empaquetado

Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.

Orden

Las líneas de órdenes de compra que registran información detallada sobre, por ejemplo:

  • Los artículos pedidos
  • Los acuerdos de precios
  • Las fechas de entrega
  • Expedición
  • Facturación

Puede tener una o más líneas en una orden de compra.

Posición de orden

El número de la línea de orden de compra.

Número de secuencia

El número de secuencia de la línea de recepción.

Compañía logística

La compañía en la que se creó la orden de compra.

Artículo

El artículo recibido.

Material artículo

El material del que está compuesto el artículo. El campo sólo se usa a efectos informativos.

Estándar artículo

El estándar industrial utilizado para fabricar o comprar el artículo. Por ejemplo, NEN3140 o ISO9000. El campo sólo se usa a efectos informativos.

Tamaño artículo

El tamaño del artículo. El campo sólo se usa a efectos informativos.

Referencia de importación

El número de referencia especificado para la recepción de la orden de importación. Este número toma como predeterminado el valor de la recepción de almacén de la orden de compra.

Nota

Este campo se muestra solo si se especifican el número de Orden y la Nota de empaquetado para la recepción de almacén.

Referencia de fabricante

La identificación exclusiva del código de artículo de un fabricante, que se utiliza en el proceso de creación de órdenes e identificación de artículos.

Fabricante

Un proveedor de mercancías terminadas. Datos de familias de artículos definidos por el usuario que se usan para clasificar y seleccionar.

Partner proveedor

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

Recepción

El número de recepción.

Línea de recepción

El número de secuencia de cobro.

Fch. recepción

La fecha en la que se recibieron los artículos.

Cantidad aprobada en unidad de stock

La cantidad de artículos pedidos que se han recibido, expresada en la unidad de stock.

Cantidad aprobada en unidad de stock

La cantidad de artículos pedidos que se han recibido, expresada en la unidad de compra.

Cantidad que conciliar

El número de artículos para los que el partner facturador envió una factura.

Cantidad que conciliar

El número de artículos para los que el partner facturador ha enviado una factura, expresado en la unidad de compra.

Importe de línea de recepción

El importe por pagar de acuerdo con la línea de recepción.

Divisa

La divisa de la orden.

Cantidad facturada

El número de artículos para los que el partner facturador envió una factura.

Cantidad facturada en unidades de compra

El número de artículos para los que el partner facturador ha enviado una factura, expresado en la unidad de compra.

Importe facturado

El importe total por el que el partner facturador envió una factura.

Artículo

El artículo pedido.

Descripción de artículo

La descripción del artículo pedido.

Divisa

La divisa de la orden.

Proyecto

Para una factura de proyecto, este campo muestra el proyecto con el que está relacionada la factura.