Asignar cobros no asignados a facturas

Los cobros que no están asignados a ninguna factura se denominan cobros no asignados. En estos cobros no se realiza ningún cálculo de impuestos. El cobro no asignado se puede asignar posteriormente a facturas. Para asignar cobros a facturas, utilice las siguientes sesiones:

Para asignar cobros a facturas, utilice las siguientes sesiones:

  • Entrada de transacción (tfgld1140m000)

    Debe seleccionar un tipo de transacción con la categoría de transacción Efectivo. Consulte: Usar tipos de transacción.
  • Asignar anticipos de cobro/no asignados a facturas (tfcmg2130s000)

    Debe seleccionar los cobros que se deben asignar a las facturas. En el menú adecuado, seleccione Asignar facturas a cobro anticip./no asig. para abrir la sesión Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000). Puede seleccionar las facturas a las que desea aplicar el cobro.
  • Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000)

    Puede seleccionar las facturas a las que desea aplicar el cobro no asignado. Si hay un cobro que no está específicamente previsto para una o varias facturas, se puede asignar a las facturas en función de su antigüedad. En el menú adecuado, seleccione Asignar no asign. a antic. pago/cobro según antig. para abrir la sesión Asignar anticipos de pago/cobro/no asignados según antigüedad (tfcmg2109s000).
  • Asignar anticipos de pago/cobro/no asignados según antigüedad (tfcmg2109s000)

    Debe asignar facturas en función de la fecha de documento o de vencimiento. Seleccione la casilla de verificación Fecha de vencimiento o Fecha de documento.
  • Selección de facturas pendientes (tfcmg2118s000)

    En la sesión Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000), en el menú adecuado, seleccione la opción Selección de facturas pendientes. Se abre la sesión Selección de facturas pendientes (tfcmg2118s000), donde puede elegir las facturas pendientes para el partner relacionado.
  • Asignar no asignados a anticipos de pago/cobro (tfcmg2108s000)

    En la sesión Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000), en el menú adecuado, también puede seleccionar la opción Asignar no asignados a anticipos de pago/cobro. Se abre la sesión Asignar no asignados a anticipos de pago/cobro (tfcmg2108s000), donde puede asignar cobros no asignados anteriores a los anticipos de pago.
  • Detalles de asignación de anticipos/no asignados (tfcmg2524s000)

    Puede consultar los detalles del cobro que se debe asignar a una factura.
  • Detalles de asignación (tfacp2530m000)

    Puede consultar los detalles del cobro asignado y de la factura.
  • Especificar importes para asignación (tfcmg2107s000)

    Si el importe total de un cobro no se puede vincular a una factura, o si desea asignar una factura en su totalidad, haga doble clic en el registro de la factura para abrir la sesión Especificar importes para asignación (tfcmg2107s000). Puede especificar manualmente importes para su asignación a las facturas correspondientes. En el campo de regularización aparece el modo de asignación del anticipo de cobro o del cobro no asignado seleccionado con respecto a la factura concreta.
  • Puede establecer el campo Tipo asignación en cualquiera de los siguientes valores.

    • Automáticamente: Se regulariza el mínimo del importe total pendiente de la factura y el importe de anticipo de cobro/cobro no asignado restante.
    • No: El importe que aún no se ha asignado a la factura pendiente.
    • Manualmente: Una parte del importe de cobro que aún no se ha asignado se asigna a la factura concreta. Puede seleccionar esta opción para modificar el importe de cobro asignado a la factura, además de modificar el descuento, el recargo de cobro atrasado y cualquier importe de diferencia de cobro.
  • Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000)

    Por último, en el menú adecuado, debe seleccionar la opción Procesar asignaciones para procesar los importes asignados. Se abre la sesión Números de documento (tfcmg2114s000). Debe seleccionar la serie de documentos del tipo de transacción para procesar los importes.