Órdenes de compra - Resumen de recepción (tdpur4531m000)

Utilice esta sesión para consultar las recepciones de las mercancías pedidas.

En el menú adecuado puede elegir lo siguiente:

  • Estatus de línea de orden de compra, para iniciar la sesión Estatus de línea de orden de compra (tdpur4534m000), en la que puede ver el estatus de la línea de orden de compra seleccionada.
  • Facturas conciliadas, para iniciar la sesión Facturas conciliadas por orden (tfacp2550m000), en la que puede ver todas las facturas relacionadas con la línea de orden de compra seleccionada.
  • Cambiar precio/descuentos, para iniciar la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000) en la que se pueden cambiar precios y descuentos después de haber registrado las recepciones.
  • Procesar órdenes de compra entregadas, para iniciar la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000) en la que puede procesar las órdenes de compra.
  • Eliminación de órdenes de compra, para iniciar la sesión Eliminación de órdenes de compra (tdpur4224m000) en la que puede borrar las órdenes de compra canceladas y procesadas.
  • Recepciones de compra, para iniciar la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000) en la que puede verse cada recepción por separado que se registra para una determinada línea de orden de compra.
  • Aviso de expedición, para iniciar la sesión Aviso de expedición (whinh3600m000).
  • Stock rechazado, para iniciar la sesión Resumen de stock en cuarentena (whwmd2171m000), en la que puede ver el stock rechazado para la orden de compra.
Línea de orden

El número que identifica la orden de compra.

Posición

El número de la línea de orden de compra.

Secuencia

El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).

Artículo

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Unidad preconfigurada

Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.

Partner proveedor

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

Origen

El origen de la línea de orden de compra.

Valores permitidos

EP

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir planificación de órdenes (cppat1210m000) en Planificación Empresarial.

Ventas
  • La orden se ha creado tras una entrega directa u orden cross-docking y se genera desde la sesión Transferir suger. orden de compra (whina3212m000) en Gestión de almacenes.
  • La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000).
Servicio

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000) en Servicio.

Solicitud

El objeto de compra se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).

Copiar de orden real

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).

Copiar de historia

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).

ASC

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar transferencia de OEC (tiasc7200m000) en Fabricación.

Reagrupación

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Reagrupar órdenes de compra (tdpur4210m000).

Mantenimiento

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificar órdenes de trabajo (tswcs3200m000) en Servicio.

INH

La orden se ha creado tras la ejecución de una de las sesiones siguientes en Gestión de almacenes:

  • Transferir suger. orden de compra (whina3212m000)
  • Generar órdenes (KANBAN) (whinh2200m000)
  • Generar órdenes (TPOP) (whinh2201m000)
  • Generar órdenes (OCB) (whinh2205m000)
Contratos

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdpur3204m000), o la RFQ se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar RFQ de contratos (tdpur3201m000).

RFQ

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).

Manual

El objeto de compra se ha especificado manualmente en la sesión correspondiente.

Externo

El objeto de compra se crea por una aplicación que no es LN.

Control de fabricación

La orden o solicitud se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una orden de fabricación en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.

Ruta

La solicitud de compra se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una operación de ruta en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.

Orden de compra de subcontratación

La programación o la orden de suministro de compra se genera en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La programación/orden de compra contiene líneas de suministro para solicitar el material necesario al partner cliente que entrega las mercancías al almacén administrativo (almacén de recepción), que representa el almacén en planta del subcontratista.

Proyecto

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir órdenes de compra PRP planificadas (tppss6230m000) en Proyecto.

Recepción de almacén

La orden se genera automáticamente para una recepción de almacén inesperada. Como resultado, las mercancías pueden recibirse con la orden de compra generada.

Las órdenes de compra de Recepción de almacén sólo pueden generarse si la casilla de verificación Generar orden para recepción de almacén inesperada está seleccionada para el artículo y el partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Pago de compra

La orden se genera automáticamente para un consumo de stock consignado que no puede vincularse a una programación de compras u orden de compra existente.

Esto se aplica en las situaciones siguientes:

  • El tipo de orden de compra es un tipo de orden de Reaprovisionamiento de consignación definido en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).
  • La casilla de verificación Consignado está seleccionada para la programación de compras en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).
  • El consumo es para una orden de corrección.
  • El stock consignado se reaprovisiona mediante una orden de almacenaje de Compras (manual).
  • El stock de artículos se gestiona por componente, el consumo es por componente.

Si no hay ninguna recepción disponible todavía, se genera una recepción en Control de compras basada en el grupo de números de las recepciones de almacén, y se crea una recepción pagable de compra.

Subcontratado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación de operaciones o la subcontratación de artículos es aplicable al artículo.

Texto de cabecera

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de cabecera disponible.

Texto de línea

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de línea de orden de compra disponible.

Texto de pie de página

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de pie de página disponible.

Fecha de la orden

La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente.

Nota
  • Esta fecha se puede cambiar manualmente a otra pasada o futura.
  • Si el campo Registrar asientos contables económicos de la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000) tiene como valor Costo estándar, la fecha de orden no puede ser posterior a la fecha actual.
  • Si la orden de compra es una orden de mostrador, se utiliza la fecha de la orden para definir el costo estándar. Si no se encuentra un costo estándar válido, la línea de orden no puede guardarse.

Valor predeterminado

  • Entrada de orden manual

    La fecha actual (creación).
  • Generación de orden automática

    La fecha especificada en el campo Usar fecha de creación como fecha de orden al generar OC de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

Fecha real de recepción

La fecha en la que se entrega la mercancía vendida.

Cantidad pedida

La cantidad que debe entregarse según lo indicado en las condiciones de la línea de orden. La cantidad se expresa en la unidad de compra o de venta del artículo.

Cantidad de nota de empaquetado

La cantidad que se menciona en la nota de empaquetado.

Cantidad recibida

La cantidad entregada por el proveedor identificado en la unidad de compra o la unidad de stock.

Cantidad aprobada

La cantidad total aprobada expresada en la unidad de compra.

Cantidad rechazada

La cantidad rechazada total menos la cantidad aceptada después para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra.

Cantidad rechazada devuelta

La cantidad rechazada total que se devolvió de la ubicación de rechazo al partner proveedor para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra.

Cantidad rechazada destruida

La cantidad rechazada total que se destruyó en la ubicación de rechazo para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra.

Ctd. en ubicación de rechazo

La cantidad total que se encuentra actualmente en la ubicación de rechazo para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra.

Cantidad de retro-orden

La cantidad de retro-orden, expresada en la unidad de compra.

Unidad de compra

La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.

Importe de orden

El importe neto de la línea de orden expresado en la divisa de la transacción. Este importe se calcula de esta forma:

Importe = (Cantidad * Precio) - Descuento de línea de orden
Importe de recepción

El importe entregado real. Puede ser distinto del importe pedido.

Importe de descuento de línea orden

El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:

Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100

El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta.

Importe de descuento de orden

El total de importes de descuento de línea de orden para la orden.

Importe de factura

El importe cargado a un partner.

Divisa

La divisa en la que se expresan los importes en la orden de compra.

Expedición

El código de la expedición creado por Gestión de almacenes durante el proceso de aviso anticipado de expedición (ASN) cuando las mercancías se reciben en función del ASN de un proveedor.

N.° ASN de proveedor

El número de ASN del partner proveedor.

Primera expedición

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

Mercancías en tránsito

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iou

Recepción

El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías.

Cantidad facturada

El número de artículos realmente facturados.

Tipo de línea de orden

Este campo determina el tipo de línea de esta línea de orden.

Valores permitidos

Línea de orden

Esta es una línea normal. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente.

Total

Esta es una línea total. La línea de orden está dividida en varias secuencias. Las cantidades e importes totalizados están visibles en esta línea. En esta línea también pueden cambiarse campos generales. En esta línea no se realizan asientos contables ni transacciones logísticas.

Retro-orden

Esta es una línea de retro-orden. Se crea con una confirmación de retro-orden. El valor predeterminado de los campos se toma de la línea original con la cantidad de la retro-orden.

Detalle

Esta es una línea de orden dividida. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente. El valor predeterminado de los campos se toma de la línea Total.