Control de líneas de órdenes de compra (tdpur4501m500)

Utilice esta sesión para consultar información sobre partners, cantidades, estatus y objetos vinculados a una línea de orden de compra.

Esta sesión contiene las fichas siguientes:

  • Partners

    Esta ficha contiene datos generales de líneas de orden de compra.
  • Cantidades

    Esta ficha contiene información sobre artículos y cantidades.
  • Estatus

    Esta ficha contiene información sobre el estatus de la línea de orden de compra. En esta ficha, puede ver la actividad que debe llevarse a cabo a continuación para una determinada línea de orden de compra.
  • Objetos vinculados

    Esta ficha contiene los objetos, como órdenes de venta, contratos, órdenes de fabricación, etc., vinculados a la línea de orden de compra.
Nota

Esta sesión ofrece asimismo una descripción general de objetos vinculados. Se trata de los objetos vinculados al procedimiento de orden de compra y generados a partir de éste, como órdenes de almacenaje, facturas, etc. Haga clic en el botón Abrir objeto para abrir el objeto vinculado.

Línea de orden

El número de la orden de compra.

Posición

El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.

Secuencia

El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).

Objeto vinculado

El paquete ERP del objeto vinculado a la línea de orden de compra.

Objeto

El número que identifica el objeto vinculado a la línea de orden de compra.

Abrir objeto

El estatus del objeto vinculado. Este campo aporta una indicación de las actividades que deben llevarse a cabo para finalizar la línea de orden.

Partner proveedor

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

Partner expedidor

El partner que expide las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.

Almacén

Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.

Fecha planificada de recepción actual

La fecha planificada de entrega actual.

Esta fecha puede ser una de las siguientes de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000):

  1. El valor Fecha cambiada de recepción.
  2. Si la opción Fecha cambiada de recepción no tiene ningún valor, el valor Fecha confirmada de recepción.
  3. Si la Fecha cambiada de recepción no tiene ningún valor, la Fecha planif. de recepc..
Origen

El origen de la línea de orden de compra.

Valores permitidos

EP

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir planificación de órdenes (cppat1210m000) en Planificación Empresarial.

Ventas
  • La orden se ha creado tras una entrega directa u orden cross-docking y se genera desde la sesión Transferir suger. orden de compra (whina3212m000) en Gestión de almacenes.
  • La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000).
Servicio

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000) en Servicio.

Solicitud

El objeto de compra se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).

Copiar de orden real

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).

Copiar de historia

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).

ASC

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar transferencia de OEC (tiasc7200m000) en Fabricación.

Reagrupación

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Reagrupar órdenes de compra (tdpur4210m000).

Mantenimiento

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificar órdenes de trabajo (tswcs3200m000) en Servicio.

INH

La orden se ha creado tras la ejecución de una de las sesiones siguientes en Gestión de almacenes:

  • Transferir suger. orden de compra (whina3212m000)
  • Generar órdenes (KANBAN) (whinh2200m000)
  • Generar órdenes (TPOP) (whinh2201m000)
  • Generar órdenes (OCB) (whinh2205m000)
Contratos

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdpur3204m000), o la RFQ se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar RFQ de contratos (tdpur3201m000).

RFQ

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).

Manual

El objeto de compra se ha especificado manualmente en la sesión correspondiente.

Externo

El objeto de compra se crea por una aplicación que no es LN.

Control de fabricación

La orden o solicitud se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una orden de fabricación en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.

Ruta

La solicitud de compra se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una operación de ruta en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.

Orden de compra de subcontratación

La programación o la orden de suministro de compra se genera en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La programación/orden de compra contiene líneas de suministro para solicitar el material necesario al partner cliente que entrega las mercancías al almacén administrativo (almacén de recepción), que representa el almacén en planta del subcontratista.

Proyecto

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir órdenes de compra PRP planificadas (tppss6230m000) en Proyecto.

Recepción de almacén

La orden se genera automáticamente para una recepción de almacén inesperada. Como resultado, las mercancías pueden recibirse con la orden de compra generada.

Las órdenes de compra de Recepción de almacén sólo pueden generarse si la casilla de verificación Generar orden para recepción de almacén inesperada está seleccionada para el artículo y el partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Pago de compra

La orden se genera automáticamente para un consumo de stock consignado que no puede vincularse a una programación de compras u orden de compra existente.

Esto se aplica en las situaciones siguientes:

  • El tipo de orden de compra es un tipo de orden de Reaprovisionamiento de consignación definido en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).
  • La casilla de verificación Consignado está seleccionada para la programación de compras en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).
  • El consumo es para una orden de corrección.
  • El stock consignado se reaprovisiona mediante una orden de almacenaje de Compras (manual).
  • El stock de artículos se gestiona por componente, el consumo es por componente.

Si no hay ninguna recepción disponible todavía, se genera una recepción en Control de compras basada en el grupo de números de las recepciones de almacén, y se crea una recepción pagable de compra.

Artículo

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
MPN preferente

La referencia de fabricante (MPN) preferente para el artículo.

Unidad preconfigurada

Un modo de controlar la validez de las variaciones mediante unidades preconfiguradas.

La preconfiguración de unidades permite modelar cambios para las entidades siguientes:

  • Estructuras de materiales de ingeniería
  • Estructuras de materiales de producción
  • Rutas
  • Operaciones de ruta
  • Selección de proveedor
  • Estrategias de aprovisionamiento

Revisión de artículo de ingeniería

Una versión o una versión revisada de un artículo de ingeniería (artículo-I) o un artículo sujeto a revisiones, es decir, un artículo vinculado a un artículo-I. Pueden existir varias revisiones de un artículo de ingeniería.

Ejemplo

Artículo-I: Bicicleta de montaña E-MB01

Revisión Descripción Estatus
A1 Borrador de bicicleta No lanzado
A2 Plano de bicicleta No lanzado
A3 Art-I principal de bicicleta MB01 Lanzado
A4 Bicicleta obsoleta Cancelado
Proyecto

El proyecto para el que se necesita el artículo.

Subcontratado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra es una línea de orden de subcontratación.

Cantidad pedida

La cantidad que debe entregarse según lo indicado en las condiciones de la línea de orden. La cantidad se expresa en la unidad de compra o de venta del artículo.

Unidad de compra

La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.

Cantidad recibida

La cantidad entregada por el proveedor identificado en la unidad de compra o la unidad de stock.

Especificación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una especificación vinculada a la línea de la orden de compra.

Demanda trazabilizada al partner cliente

El partner cliente al que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro.

LN puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para ejecutar una orden para el partner cliente que aparece en este campo.

Demanda trazabilizada al partner receptor

El partner receptor para el que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro.

LN puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para ejecutar una orden para el partner receptor que aparece en este campo.

Demanda trazabilizada para objeto de negocio

El tipo de orden al que se ha trazabilizado la demanda de esta orden.

Nota

Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:

  • Tipo de objeto de negocio
  • Objeto de negocio
  • Referencia de objeto de negocio

Valores permitidos

Servicio (manual)

Orden de venta de mantenimiento

orden de venta de mantenimiento

Ventas de mantenimiento (manual)

Orden de trabajo de mantenimiento

orden de mantenimiento

Orden trabajo mantenimiento (manual)
Orden de venta

orden de venta

Programación de ventas

programación de ventas

No aplicable

Ventas (manual)

Orden de servicio

orden de servicio

Objeto de negocio

La orden o la línea de orden a la que se ha trazabilizado la demanda de los artículos de la orden en cuestión.

Nota

Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:

  • Tipo de objeto de negocio
  • Objeto de negocio
  • Referencia de objeto de negocio

Demanda trazabilizada para referencia

El código de referencia al que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro.

LN solo puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para satisfacer la demanda especificada por la referencia que aparece en este campo.

LN puede utilizar este campo de dos formas:

  • Si el campo Partner cliente está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente.
  • Si el campo Partner cliente está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna.

Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante.

Distribución trazabilidad

Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de orden de compra.

Preparada

El código de la siguiente actividad que se ejecutará en el procedimiento de la orden.

El valor de este campo puede ser un código de sesión o una descripción. LN muestra una descripción sólo en el caso de una actividad manual.

Estatus de facturación

El estatus de la línea de orden en Finanzas, que puede ser Libre, Aprobados, Todos aprobados o Conciliados.

Factura por pagos a plazos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo de línea de orden de compra se debe facturar por pagos a plazos.

Aprobado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra está aprobada.

Bloqueado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra está bloqueada.

Recepción final

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se produjo una recepción final para la línea de orden de compra.

Cancelado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra se cancela.

Cancelación en curso

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra no puede cancelarse porque incluye una o varias líneas de pagos a plazos al proveedor con el estatus Enviado o Facturado. Cuando esas líneas reciben el estatus Procesado, la línea de orden de compra se cancela.

Para las líneas de orden de compra con esta casilla de verificación seleccionada, puede especificar líneas de corrección de pago a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000) para acreditar los importes facturados.

Orden de venta

El número de la orden de venta vinculada a la línea de orden de compra.

Número de posición

El número de la línea de orden de venta vinculada a la línea de orden de compra.

Número de secuencia

El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).

Secuencia de componentes

El número de secuencia de la línea del componente de orden de venta vinculada a la línea de orden de compra.

Solicitud de oferta

El número de la solicitud de oferta (RFQ) vinculada a la línea de orden de compra.

Línea de RFQ

El número de la línea de solicitud de oferta (RFQ) vinculada a la línea de orden de compra.

Contrato

El número de la orden de compra vinculada a la línea de orden de compra.

Contrato/Posición

El número de la línea de contrato vinculada a la línea de orden de compra.

Departamento de compras del contrato

El departamento de compras de la línea de contrato de compra.

Orden de servicio

El número de la orden de servicio vinculada a la línea de orden de compra.

Línea de orden de servicio

El número de la línea de orden de servicio vinculada a la línea de orden de compra.

Orden de flete

El número de la orden de flete vinculada a la línea de orden de compra.

Línea de orden de flete

El número de la línea de orden de flete vinculada a la línea de orden de compra.

Orden de fabricación

El número de la orden de fabricación vinculada a la línea de orden de compra.

Operación

El número de la operación vinculada a la línea de orden de compra.

Estación de línea

El número de la estación de línea vinculada a la línea de orden de compra.

Orden de compra de subcontratación

El número de la orden de compra de subcontratación vinculada a la línea de orden de compra.

Posición de compra de subcontratación

El número de la línea de orden de compra de subcontratación vinculada a la línea de orden de compra.

Secuencia de compra de subcontratación

El número de la línea de detalle de orden de compra de subcontratación vinculada a la línea de orden de compra.

Orden/Programación de compras

El número de la orden de devolución vinculada a la línea de orden de compra.

Línea de origen

El número de la línea de orden de devolución vinculada a la línea de orden de compra.

Secuencia original

El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).