Recepciones pagables de compra (tdpur4130m000)

Utilice esta sesión para ver las recepciones pagables de compra para una orden de compra.

El instante en que las recepciones pagables se almacenan en esta sesión se determina mediante el valor del campo Pago en la línea de orden de compra.

  • Pagar al recibir

    Las recepciones pagables de compra se crean cuando se confirma una recepción, ya sea mediante Almacenaje o mediante Compras. Las cantidades de esta sesión son iguales a la cantidad aprobada de la recepción.
  • Pagar al usar

    Las recepciones pagables de compra se crean cuando el stock relacionado con una orden de compra u orden de reaprovisionamiento de consignación se consume y se procesa la emisión desde el almacén. Almacenaje pasa la información de la recepción a la sesión actual.

    Si el consumo de stock no puede vincularse a una orden de compra existente, se genera una orden de Pago de compra con una cantidad aprobada que es igual a la cantidad consumida. Si no hay ninguna recepción disponible todavía, sobre la base del grupo de números de las recepciones de almacén, se genera una recepción en Compras y, después de la confirmación, se almacena en la sesión actual una recepción pagable de compra.

Nota
  • También puede ver las recepciones pagables de compra de facturación retroactiva en esta sesión. Utilice los campos de la ficha Facturación retroactiva para ver la información de precio más reciente para la recepción pagable de compra.
  • Si el valor de Pago es Pagar al usar, los precios de las recepciones pagables de compra se determinan en función del valor del campo Determinación precio basada en de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).
  • Si el valor de Pago es Pagar al recibir, los precios y los descuentos de las recepciones pagables de compra se recuperan de la línea de orden de compra.
  • Si se ejecuta una corrección de stock negativa para stock consignado en Almacenaje y el proveedor es financieramente responsable de ello, en función del campo Determinación precio basada en en la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000), se crea una recepción pagable de compra negativa para justificar el descenso del stock consignado. Si el propietario del stock debe pagar por la disminución del stock consignado, se crea una recepción pagable de compra con un precio de cero.
  • En las sesiones Cambiar precio y descuent. de recepc. pagables de compra (tdpur4132m000) y Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000), puede cambiar los precios y los descuentos para las líneas de recepción pagable de compra.
Orden

El número de la orden de compra.

Posición de línea

El número de posición de la línea de orden de compra.

Secuencia de línea

El número de secuencia de la línea de detalle de orden de compra.

Secuencia de recepción

El número de secuencia de recepción, que se recupera de la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000).

Secuencia de recepción pagable

El número de secuencia de la recepción pagable de compra.

Cantidad pagable

La cantidad de artículos que se debe pagar de acuerdo con la recepción pagable de compra.

Unidad de stock

La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

Cantidad facturada

La cantidad facturada para la recepción pagable de compra, expresada en la unidad de stock.

Artículo

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Precio

El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra.

Nota

Si la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material.

Unidad de precio de compra

La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.

Contabilidad de proveedores

El importe total a pagar tras la deducción de los descuentos de la recepción pagable de compra.

Importe facturado

El importe facturable para la recepción pagable de compra.

Divisa

La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra.

Plazos del precio

Una categorización del precio que se basa en la fase del proceso de negociación del precio. El uso de plazos de precios permite a las compañías negociar el precio a la vez que se sigue con el proceso de orden con restricciones. Las restricciones de proceso de órdenes que se aplican al plazo del precio se especifican en la definición de bloqueo vinculada.

Ejemplo

Plazo del precio Tipo Definición de bloqueo
PS1 Plazo del precio estimado Compra 004 Bloquear al lanzar
PS2 Plazo del precio provisional Compra 005 Bloquear al recibir
PS3 Plazo del precio final Compra - -
PS5 Plazo del precio estimado Ventas 010 Aviso en entrada de orden

Valor predeterminado

Desde la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).

Estatus de facturación

El estatus de la línea de orden en Finanzas, que puede ser Libre, Aprobados, Todos aprobados o Conciliados.

Nota

Si el estatus es:

  • Todos aprobados, la cantidad de recepción se facturó por completo.
  • Aprobados, hay una factura conciliada y aprobada, pero la cantidad de recepción aún no se facturó por completo.

Fecha de factura

La fecha en la que se lista la factura.

Número de factura

Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.

Fecha de uso

La fecha en la que se reciben o consumen las mercancías compradas.

  • Para los artículos Pagar al recibir, se muestra la fecha de recepción.
  • Para los artículos Pagar al usar, se muestra la fecha de consumo.
Fecha de registro de uso

La fecha en que se registra el asiento contable del uso.

Número de recepción

El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías.

Línea de recepción

El número de la línea de recepción vinculada al número de recepción en Gestión de almacenes.

Nota de empaquetado

Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.

Fecha real de recepción

La fecha en la que los artículos se reciben en el almacén de destino.

Cantidad pedida

La cantidad pedida expresada en la unidad de compra.

Unidad de compra

La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.

Cantidad pedida

La cantidad pedida expresada en la unidad de stock.

Cantidad recibida

La cantidad entregada expresada en la unidad de stock.

Cantidad pagable

La cantidad de artículos vinculada a la recepción pagable de compra.

Cambios de precios permitidos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede cambiar el precio de la recepción pagable de compra en la sesión Cambiar precio y descuent. de recepc. pagables de compra (tdpur4132m000).

Cantidad facturada

La cantidad facturada para la recepción pagable de compra, expresada en la unidad de compra.

Origen de precios

El origen del precio.

Valores permitidos

Datos de compra de artículo
Datos de venta de artículo
Datos de servicio de artículo
Libro de precios de proveedor
Libro de precios predeterminado
Estructura de precios
No aplicable
Externo
Consumo
Lista de precios genérica
Manual
Objeto de costo de proyecto
Contrato
Variante
Matriz de precio

La definición de matriz de la matriz de precios si el Origen de precios está establecido en Estructura de precios.

Contrato

Los contratos de compra se utilizan para registrar acuerdos específicos con un partner proveedor en relación con la entrega de mercancías específicas.

Un contrato está compuesto por:

  • Una cabecera de contrato de compra con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
  • Una o más líneas de contrato de compra con acuerdos de precios (centralizados), acuerdos logísticos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.
  • Los detalles de la línea de contrato de compra que contienen los acuerdos de logística y la información de cantidad que se aplican a un artículo o un grupo de precios para una ubicación específica (almacén) de una corporación multicompañía. Los detalles de línea de contrato pueden existir únicamente para contratos de compra corporativos.

Contrato/Posición

El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.

Departamento de compras del contrato

El departamento de compras vinculado al contrato.

No tener en cuenta el contrato

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden.

Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes:

  • Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden.
  • Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden.
Nota

Si un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada.

Precios de material

El precio de material total de la recepción pagable.

Precio excluido el recargo del precio de material

El precio inicial de la recepción pagable.

Recargos de precio de material

El total de todos los recargos de precio de material para la recepción pagable.

Todos los materiales tienen precios reales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, para todos los materiales vinculados a la recepción, hay precios reales de material disponibles.

Descuento multinivel

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea.

Porcentaje de descuento

El porcentaje de descuento para la recepción pagable de compra.

Importe de descuento

El importe de descuento para la recepción pagable de compra.

Origen de descuento

El origen del descuento.

Valores permitidos

Estructura descuento de libro de precios

El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculado una programación de descuentos.

Externo

El descuento se origina a partir de un paquete externo.

Manual

El descuento se especifica manualmente.

Contrato

El descuento se origina a partir de un contrato.

Estructura de descuento

El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.

Código de descuento

Un método para indicar el motivo por el que se concede un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo.

Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:

  • Descuentos estándar
  • Recargos
  • Comisiones pendientes de pago
  • Ráppeles pendientes
Matriz de descuento

La definición de matriz de la matriz de descuento si el Origen de descuento está establecido en Estructura de descuento.

Importe bruto

El importe bruto de la recepción pagable.

Porcentaje de descuento de línea

El porcentaje de descuento de línea que se resta del importe bruto.

Importe de descuento total de línea

El importe de descuento de línea que se resta del importe bruto.

Porcentaje de descuento de orden

El porcentaje de descuento que se resta del importe neto (a pagar).

Importe de descuento de orden

El importe de descuento que se resta del importe neto (a pagar).

Determinante

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden cuando se calcula el valor total de la orden para aplicar los descuentos de orden totales a las órdenes.

Nota

Este campo solo se utiliza con fines informativos.

Elegible

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el porcentaje de descuento de orden calculado se aplica a la línea de orden seleccionada.

Nota

Este campo solo se utiliza con fines informativos.

Precio

El precio de facturación retroactiva del artículo.

Importe bruto

El importe bruto de la recepción pagable de facturación retroactiva.

Importe neto

El importe neto de la recepción pagable de facturación retroactiva.

Importe de descuento de línea

El importe de descuento de línea que se resta del importe bruto de la recepción pagable de facturación retroactiva.

Porcentaje de descuento de línea

El porcentaje de descuento de línea que se resta del importe bruto de la recepción pagable de facturación retroactiva.

Importe de diferencia facturac. retroactiva

El importe del que se realiza o se debe realizar la facturación retroactiva, que incluye la diferencia entre los importes de la recepción pagable original y la recepción pagable de facturación retroactiva.

Estatus

El estatus de la línea de sugerencia de cambio de precios vinculada, que se muestra en la sesión Lín. sugerencia de cambios precio de facturación retroactiva (tdpur3171m000).

Valores permitidos

Abierto

Se crea la línea de sugerencia o la sugerencia de cambios de precios pero todavía se tiene que aprobar.

Aprobada

Se aprueba la línea de sugerencia o la sugerencia de cambios de precios para un proceso posterior.

Procesado

Se procesa la línea de sugerencia o la sugerencia de cambios de precios, lo que significa que se generan las recepciones pagables de tipo Retroactivo que se pueden facturar.

Todos aprobados

Todas las líneas de sugerencia de cambios de precios se concilian y aprueban en Contabilidad de proveedores.

Finalizado

La sugerencia de cambios de precios se procesa para la orden de compra en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000) y para la programación de compras, en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Solo puede finalizar sugerencias de cambio de precio con el estatus Todos aprobados.

Retroactivo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta es una recepción pagable de facturación retroactiva.

Nota

Una recepción pagable de tipo Retroactivo se genera cuando el estatus de la línea de sugerencia de cambio de precios vinculada se establece en Procesado. A continuación, el proceso de facturación para la recepción pagable de facturación retroactiva puede iniciarse.

Pagables originales

El número de secuencia de la recepción pagable original para la que se crea la recepción pagable de facturación retroactiva.