Líneas de solicitud de cambio de orden de compra (tdpur4101m100)

Utilice esta sesión para ver, especificar y actualizar las líneas de orden de compra (solicitud de cambio) de una solicitud de cambio para una orden de compra original (real).

Esta sesión se muestra como una ficha en la sesión Solicitud de cambio de orden de compra (tdpur4600m000).

Los cambios de los detalles de línea de orden de una línea de orden de compra pueden especificarse en la sesión Línea de solicitud de cambio de orden de compra (tdpur4601m400). Puede iniciar la sesión Línea de solicitud de cambio de orden de compra (tdpur4601m400) haciendo clic en Detalles de línea de orden, en el menú adecuado de la sesión actual.

Cómo utilizar esta sesión

Esta sesión proporciona una vista en paralelo de los valores de campo de la línea de orden original (a la izquierda) y de la línea de solicitud de cambio (a la derecha). Puede actualizar una selección de campos para la solicitud de cambio. La disponibilidad de los campos depende del estatus de la orden de compra real.

Debido a que esta sesión es una copia de la línea de orden original de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000), consulte la ayuda de esa sesión para obtener una explicación de los campos. En esta sesión solo se explican los campos de la solicitud de cambio que son únicos o diferentes.

Lín. solicitud de cambio

El número que identifica la solicitud de cambio.

Posición

El número de la línea de la solicitud de cambio de la orden de compra.

Excluir de Cálculo de precio indicativo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud de cambio de la orden de compra se excluye del cálculo del precio indicativo.

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Precio indicativo está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

Sitio del subcontratista

El Sitio del subcontratista.

Nota

Este campo solo es aplicable cuando:

  • el Recurso por sitio está activo.
  • el proceso de fabricación está habilitado.
  • se ha seleccionado la opción Subcontratado.

Los campos Sitio válido y Datos de adquisición están habilitados.

Sitio del subcontratista

Precio indicativo

El precio indicativo recuperado para la línea de solicitud de cambio de orden de compra.

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Precio indicativo está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

Libro de precios indicativos

El código del libro de precios indicativos. Infor LN recupera el precio indicativo para la línea de solicitud de cambio de orden de compra de este libro de precios.

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Precio indicativo está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

Libro de precios indicativos

El número de línea del Libro de precios indicativos del que se recupera el precio indicativo para la línea de solicitud de cambio de orden de compra.

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Precio indicativo está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

Tipo de comercio

Tipo de comercio

El tipo de comercio de la carta de crédito.

Primera expedición

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

Carta de crédito obligatoria

Si se selecciona una marca de verificación, la carta de crédito se vincula a la orden de compra original antes de crear la solicitud de cambio.

Id de carta de crédito

El número de identificación único de la carta de crédito vinculada a la orden de compra original antes de crear la solicitud de cambio.

Carta de crédito obligatoria

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe vincular una carta de crédito al documento actual.

...

La carta de crédito vinculada al documento actual.

Garantía bancaria obligatoria

Si se selecciona una marca de verificación, la garantía bancaria con beneficiario se vincula a la orden de compra original antes de que se cree la solicitud de cambio.

Id. de garantía bancaria

El número de identificación único de la garantía bancaria como beneficiario vinculado a la orden de compra original.

Múltiples garantías bancarias

Si se selecciona una marca de verificación, las múltiples garantías bancarias se vinculan a la orden de compra original antes de que se cree la solicitud de cambio.

Garantía bancaria: beneficiario obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como beneficiario debe estar vinculada al documento actual.

Nota

Este campo solo se muestra si:

  • La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • Las casillas de verificación Importación y Entrada nacional están seleccionadas para cualquier compañía contable en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).

El campo no es aplicable si:

  • La orden de compra es una línea de orden de devolución.
  • Si el Almacén no se ha especificado para la línea de orden.
  • Cuando al menos una línea de orden relacionada está vinculada a una garantía bancaria como beneficiario.

No puede modificar el valor de este campo:

  • Si la casilla de verificación Solicitud de cambio interna está seleccionada en la sesión Solicitudes de cambio de orden de compra (tdpur4100m500) para la solicitud de cambio vinculada al documento actual.
  • Cuando una garantía bancaria está vinculada a la orden de compra como beneficiario.
  • Cuando se realiza la recepción para la línea de orden.
  • Cuando se lanza al menos una línea de orden relacionada a la Gestión de almacenes.

Este valor se toma como predeterminado del campo Garantía bancaria: beneficiario obligatorio para las líneas de orden de detalle y las líneas de retro-orden si la casilla de verificación Garantía bancaria: beneficiario obligatorio está seleccionada para la orden de compra en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000).

...

El número de identificación único de la garantía bancaria como beneficiario vinculado al documento actual.

Múltiples garantías bancarias

Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como beneficiario se vinculan al documento actual.

Garantía bancaria obligatoria

Si se selecciona una marca de verificación, la garantía bancaria como solicitante se vincula a la orden de compra original antes de que se cree la solicitud de cambio.

Id. de garantía bancaria

El número de identificación único de la garantía bancaria como solicitante vinculado a la orden de compra original.

Múltiples garantías bancarias

Si se selecciona una marca de verificación, las múltiples garantías bancarias como solicitante se vinculan a la orden de compra original.

Garantía bancaria: solicitante obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como solicitante debe estar vinculada al documento actual.

Nota

Este campo solo se muestra si:

  • La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • Las casillas de verificación Importación y Entrada nacional están seleccionadas para cualquier compañía contable en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).

El campo no es aplicable si:

  • La orden de compra es una orden de devolución.
  • Cuando al menos una línea de orden relacionada está vinculada a una garantía bancaria como solicitante.

No puede modificar el valor de este campo:

  • Si la casilla de verificación Solicitud de cambio interna está seleccionada en la sesión Solicitudes de cambio de orden de compra (tdpur4100m500) para la solicitud de cambio vinculada al documento actual.
  • Cuando una garantía bancaria está vinculada a la orden de compra como beneficiario.
  • Cuando se realiza la recepción para la línea de orden.
  • Cuando se lanza al menos una línea de orden relacionada a la Gestión de almacenes.

Este valor se toma como predeterminado del campo Garantía bancaria: solicitante obligatorio para las líneas de orden de detalle y las líneas de retro-orden si la casilla de verificación Garantía bancaria: solicitante obligatorio está seleccionada para la orden de compra en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000).

...

El número de identificación único de la garantía bancaria como solicitante vinculado al documento actual.

Múltiples garantías bancarias

Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como solicitante se vinculan al documento actual.