Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500)

Utilice esta sesión para:

  • Ver la configuración de parámetros históricos, haciendo doble clic en uno de los conjuntos de parámetros históricos.
  • Modificar la configuración de parámetros actual, haciendo doble clic en el conjunto sin fecha de efectividad que aparece en la parte superior de la lista.

Los parámetros de la programación de compras determinan cómo funcionan las programaciones de compras y la historia de programaciones de compras.

Si realiza los cambios necesarios y guarda el nuevo conjunto de parámetros, LN realizará las siguientes acciones:

  • Añade el nuevo conjunto a la lista histórica.
  • Actualiza el conjunto actual (en la parte superior de la lista).
Nota

De manera predeterminada, el campo Descripción contiene la fecha y hora a las que se guardó el conjunto de parámetros anterior.

Fecha de efectividad

La fecha y hora a la que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente.

Descripción

Una descripción definida por el usuario del conjunto de parámetros.

Grupo de números

El grupo de números predeterminado para todas las órdenes de compra y programaciones de compras.

Nota

En la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000), puede definir series de órdenes de compra y series de programaciones de compras.

Grupo de números para notificaciones

El grupo de números predeterminado para ID de referencia, que identifica de forma exclusiva las notificaciones que proceden de Gestión de almacenes.

Si se generan líneas de programación de notificación de tipo pull desde Gestión de almacenes, la ID de referencia se genera mientras se crea la línea de programación de compras en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000). La ID de referencia se utiliza como referencia individual para la línea de programación de notificación de tipo pull.

Nota

Si se generan líneas de programación de notificación de tipo pull desde Control de montaje, la ID de referencia se genera dentro de Control de montaje. Por lo tanto, el grupo de números especificado en este campo no se utiliza.

Serie de entrega directa de programación

La serie que se asigna a la entrega directa para las programaciones de compra.

Valor de incremento para líneas

El intervalo entre líneas de programación de compras sucesivas creadas manualmente en una programación de compras.

Por ejemplo, si especifica el valor 10, los números asignados a las líneas de programación sucesivas son 10, 20, 30, etc.

Nota

Para líneas de programación creadas automáticamente mediante LN, se utiliza el valor de incremento 1. De este modo, los números de posición asignados a líneas de programación generadas automáticamente son 1, 2, 3, etc.

Conjunto de segmentos para envío de material

El conjunto de segmentos que está relacionado con un envío de material.

Nota

Solo se utiliza un conjunto de segmentos para el envío de material en las programaciones de tipo push y en las programaciones de previsión de tipo pull. Para programaciones de notificación de tipo pull, no se utiliza ningún conjunto de segmentos.

Valor predeterminado

Este conjunto de segmentos se toma como predeterminado en el campo Conjunto de segmentos para envío de material de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Conjunto de segmentos para programación de expediciones

El conjunto de segmentos que está relacionado con una programación de expediciones.

Nota

Un conjunto de segmentos para la programación de expediciones solo se utiliza en las programaciones de tipo push. Para las programaciones de tipo pull, no se utiliza este conjunto de segmentos.

Valor predeterminado

Este conjunto de segmentos se toma como predeterminado en el campo Conjunto de segmentos para programación de expediciones de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Modelo CUM

El modelo acumulado (CUM) que se utiliza en una compañía logística.

Nota
  • El restablecimiento de acumulados y permisos de programaciones basadas en recepción se basa en acumulados recibidos.
  • El restablecimiento de acumulados y permisos de programaciones basadas en órdenes se basa en acumulados necesarios.

Valores permitidos

Basado en recepción

En las programaciones basadas en recepción, se tiene en cuenta la posición del proveedor. Por consiguiente, en caso de una entrega incompleta, las líneas de programación con una fecha de necesidad planificada que caiga antes de la siguiente fecha de emisión de programación se insertan como necesidades inmediatas en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000).

Basado en orden

Las programaciones basadas en orden son independientes de la posición del proveedor. En caso de sobreentrega o entrega incompleta, los proveedores son los responsables de calcular sus posiciones con relación a la demanda.

Procesar ASN durante recepción mercancías

Este campo se usa para determinar cuándo se actualiza Adquisición con la información de aviso anticipado de expedición (ASN) de Gestión de almacenes.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Adquisición se actualiza cuando se reciben las mercancías programadas basadas en un ASN.

Tras la recepción de las mercancías, estos datos se actualizan para una programación de compras (línea):

  • Acumulado expedido
  • Cantidad expedida
  • ASN de último proveedor
  • Acumulado recibido
  • Cantidad recibida
  • ID de última expedición

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Adquisición se actualiza cuando se crea un ASN en Gestión de almacenes para las mercancías que se van a recibir.

Tras la creación del ASN, estos datos se actualizan para una programación de compras (línea):

  • Acumulado expedido
  • Cantidad expedida
  • ASN de último proveedor
  • El estatus de la línea de programación se establece en ASN recibido
Nota

Si esta casilla de verificación está seleccionada, para cada programación de compras recién creada, también se selecciona la casilla de verificación Procesar ASN durante recepción mercancías en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).

Actualizar acumulado expedido para recepciones sin ASN

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el acumulado expedido se actualiza también para las recepciones de mercancías que no coinciden con ningún aviso anticipado de expedición (ASN) o que no tienen ningún ASN vinculado. El acumulado expedido se actualiza con la cantidad recibida.

Nota

Si esta casilla de verificación está seleccionada, para cada programación de compras recién creada también estará seleccionada la casilla de verificación Actualizar acumulado expedido para recepciones sin ASN en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).

Archivado de programación de compras implementado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las programaciones de compras pueden archivarse en una compañía de archivo.

Puede archivar las programaciones de compras en la sesión Eliminación de programaciones de compras (tdpur3224m000) y la historia de programaciones de compras en la sesión Borrar historia de órdenes/programaciones de compras (tdpur5201m000).

Nota

Para poder archivar programaciones de compras, primero deben archivarse contratos de compra.

Serie de envíos EDI

El grupo de números predeterminado para los números de envío EDI.

LN almacena los números de envío EDI en el campo Número de envío EDI de la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000).

Emitir modelo para envío de material

El modelo utilizado para determinar la fecha de emisión para los envíos de material.

Nota

Solo se utiliza un modelo de emisión para envío de material en las programaciones de tipo push y programaciones de previsión de tipo pull. En el caso de programaciones de notificación de tipo pull, no se utiliza ningún modelo de emisión.

Valor predeterminado

Este modelo de emisión se toma como predeterminado en el campo Emitir modelo para envío de material de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Emitir modelo para programación de expediciones

El modelo utilizado para determinar la fecha de emisión para las programaciones de expediciones.

Nota

Un modelo de emisión para las programaciones de expediciones sólo se utiliza en programaciones de tipo push. En el caso de las programaciones de tipo pull, no se utiliza este modelo de emisión.

Valor predeterminado

Este modelo de emisión se toma como predeterminado en el campo Emitir modelo para programación de expediciones de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Línea de envío a nivel de impuesto

Este campo determina la ubicación en la que LN almacena los campos de impuestos de un envío de compras y cómo las líneas de programación de compras se manipulan en un envío de compras. Admite datos de impuestos en el nivel de artículo o en el nivel de necesidad.

Valores permitidos

Detalle de línea de envío
  • Los campos de impuestos se almacenan en el cuadro de grupo Impuesto de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000).
  • Sólo las líneas de programación de compra con los mismos campos de impuesto pueden agruparse en el mismo detalle de línea de envío de compra en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000).
Línea de envío
  • Los campos de impuestos se almacenan en el cuadro de grupo Impuesto de la sesión Línea de envío de compras (tdpur3121m000).
  • Si las líneas de programación de una programación de compras tienen diferentes campos de impuestos, sólo las líneas de programación de compras con los mismos campos de impuestos que los almacenados en la sesión Línea de envío de compras (tdpur3121m000), se pueden agrupar en el mismo detalle de línea de envío en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Las líneas de programación de compras con campos de impuestos diferentes a los campos de impuestos almacenados en la sesión Línea de envío de compras (tdpur3121m000), sólo se podrán enviar al proveedor cuando se haya comunicado el envío de compras anterior.

Generar envío por artículo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las necesidades de un envío de compras se agrupan por artículo.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las necesidades de un envío de compras se agrupan por partner.

Nota

Para las secuencias de programación de expediciones, las necesidades también pueden agruparse por vehículo. Se determinan mediante la casilla de verificación Generar lanzamiento por vehículo de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Si está seleccionada la casilla de verificación Generar lanzamiento por vehículo, el valor de la casilla de verificación actual ya no es relevante.

Valor predeterminado

Esta casilla de verificación toma como predeterminado el valor de la casilla de verificación Generar envío por artículo de la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000).

Archivado de envío de compras implementado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las revisiones de envíos de compras pueden archivarse en una compañía de archivo.

Puede archivar las revisiones de envío de compras en la sesión Eliminación de revisiones de compra (tdpur3222m200).

Registrar historia de programaciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe registrar la historia para las programaciones de compras.

Sólo si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia se puede registrar en sesiones de historia relacionadas con programaciones de compras.

Nota
  • La historia de programaciones de compras no sólo se utiliza para los futuros análisis sino también para la conciliación y las estadísticas.
  • La conciliación, que se basa en la historia de líneas de programaciones de compras de la sesión Historia de líneas de programaciones de compras (tdpur3561m000) y en la historia de recepciones reales de programaciones de compras de la sesión Historia de recepciones reales de compra (tdpur4556m000), solo se puede aplicar si selecciona esta casilla de verificación.
  • Para utilizar siempre la misma configuración de historia de parámetros de una programación de compras específica, la configuración de parámetros actual toma como predeterminado el valor del campo Registrar historia de programaciones de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000) en el momento de crear la programación de compras. Durante el ciclo de vida de la programación de compras, este campo no se puede modificar.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia.

Nivel de registro de historia de entrada de programaciones

Indique la historia de programaciones de compras que se debe registrar para las transacciones de admisión.

Nota

Si este parámetro tiene el valor Último y desea actualizar las estadísticas, necesita información para contabilizar por partida doble las estadísticas anteriores. Por lo tanto, después de seleccionar la casilla de verificación Procesado en estadísticas en la sesión Historia de líneas de órdenes de compra (tdpur4551m000), todas las transacciones de admisión se registrarán como registros de historia.

Valores permitidos

Todo

Todas las transacciones de admisión se registran como registros de historia.

Último

Sólo se registra como registro de historia la última transacción de admisión. El registro de historia se actualiza con la información más reciente.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia.

Registrar historia recepciones de programac. reales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe registrar la historia para los datos de recepción de programación de compras.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia de recepciones de programación de compras se registra en sesiones como:

  • Historia de recepciones reales de compra (tdpur4556m000)
  • Historia de recepción pagable de compra (tdpur4560m000)
  • Historia línea de costo logístico (tclct2550m000), si los costos logísticos están vinculados a una recepción de programación de compras.
  • Historia de distribución de trazabilidad de compra (tdpur5550m000), si una distribución de trazabilidad está vinculada a una recepción de programación de compras.
Nota

La conciliación, que se basa en la historia de líneas de programaciones de compras de la sesión Historia de líneas de programaciones de compras (tdpur3561m000) y la historia de recepciones reales de programaciones de compras de la sesión Historia de recepciones reales de compra (tdpur4556m000), solo se puede aplicar si selecciona esta casilla de verificación.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia.

Nivel - Aprovisionamiento de partner

El primer elemento de la combinación de nivel de prioridad en el que se basa LN para buscar partners proveedores aprobados para programaciones de compras.

Nota

Este campo se utiliza en Planificación Empresarial en el proceso de selección de partners proveedores. Se completan los pasos siguientes:

  1. Planificación Empresarial envía el artículo (o familia de artículos) y el almacén necesarios a Control de compras.
  2. Control de compras busca proveedores aprobados en función de la Ruta de búsqueda definida en esta sesión.
  3. Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, tras lo cual Planificación Empresarial selecciona un partner proveedor.

Si utiliza el paquete de contenido DEM con Infor LN, considere usar el asistente MPL0330 (Varios proveedores para un artículo) para configurar la selección del suministrador. Puede ejecutar este asistente predefinido desde la sesión Asistentes por modelo de proyecto (tgwzr4502m000) después de especificar el modelo de función empresarial para su compañía.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Ruta de búsqueda de partners proveedores aprobados..

Valores permitidos

Partners de origen único

LN sólo busca partners cliente que son fijos para un artículo o familia de artículos, lo que significa que ningún otro partner puede entregar el artículo.

Partners preferidos

LN sólo busca partners cliente que son preferentes para un artículo o familia de artículos, lo que significa que varios partners pueden entregar el artículo.

Nivel - Contrato de compra

El segundo elemento de la combinación de nivel de prioridad en el que se basa LN para buscar partners aprobados para programaciones de compras.

Nota

Este campo se utiliza en Planificación Empresarial en el proceso de selección de partners proveedores. Se completan los pasos siguientes:

  1. Planificación Empresarial envía el artículo (o familia de artículos) y el almacén necesarios a Control de compras.
  2. Control de compras busca proveedores aprobados en función de la Ruta de búsqueda definida en esta sesión.
  3. Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, tras lo cual Planificación Empresarial selecciona un partner proveedor.

Si utiliza el paquete de contenido DEM con Infor LN, considere usar el asistente MPL0330 (Varios proveedores para un artículo) para configurar la selección del suministrador. Puede ejecutar este asistente predefinido desde la sesión Asistentes por modelo de proyecto (tgwzr4502m000) después de especificar el modelo de función empresarial para su compañía.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Ruta de búsqueda de partners proveedores aprobados..

Valores permitidos

Contratos desvinculados

LN sólo busca los partners cliente en los contratos centrales.

Contratos vinculados

LN sólo busca los partners cliente en los contratos vinculados.

Artículos

En los archivos de artículos-partners, LN sólo busca los partners cliente vinculados a un Artículo.

Familias de artículos

En los archivos de artículos-partners, LN sólo busca los partners cliente vinculados a una Familia de artículos.

Buscar todos los niveles definidos para órdenes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN busca partners aprobados en todos los niveles de prioridad definidos.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y se encuentra un partner aprobado en uno de los niveles de prioridad definidos, LN detiene la búsqueda de partners aprobados en niveles inferiores.

Nota

Este campo se utiliza en Planificación Empresarial en el proceso de selección de partners proveedores. Se completan los pasos siguientes:

  1. Planificación Empresarial envía el artículo (o familia de artículos) y el almacén necesarios a Control de compras.
  2. Control de compras busca proveedores aprobados en función de la Ruta de búsqueda definida en esta sesión.
  3. Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, tras lo cual Planificación Empresarial selecciona un partner proveedor.

Si utiliza el paquete de contenido DEM con Infor LN, considere usar el asistente MPL0330 (Varios proveedores para un artículo) para configurar la selección del suministrador. Puede ejecutar este asistente predefinido desde la sesión Asistentes por modelo de proyecto (tgwzr4502m000) después de especificar el modelo de función empresarial para su compañía.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Ruta de búsqueda de partners proveedores aprobados..