Precios netos por partner proveedor (tdipu0110m100)

Utilice esta sesión para ver y calcular información de precios y descuentos para una combinación de artículo y partner proveedor.

Para recuperar el descuento y el precio correctos, LN usa los siguientes campos de esta sesión:

  • Artículo
  • Partner proveedor
  • Partner expedidor
  • Cantidad pedida
  • Cantidad pedida
  • Fecha de precio
Nota
  • Puede iniciar esta sesión de forma autónoma o desde la sesión Artículo de compra 360 (tdipu0103m000).
  • Si hace doble clic en un registro, se inicia la sesión de detalles, que es una copia de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
Artículo

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Cantidad pedida

La cantidad de orden para el artículo, basada en cual es el precio/descuento por unidad que se calcula.

Valor predeterminado

La cantidad de orden predeterminada es uno. Sin embargo, puede cambiar esta cantidad en la sesión Cambiar datos de orden para cálculo de precio neto (tdipu0110s101), que puede iniciar desde el menú adecuado.

Fecha de precio

La fecha y la hora en la que se recupera y se calcula la información de precio/descuento.

Valor predeterminado

La fecha de precio predeterminada es la fecha y la hora actuales. Sin embargo, puede cambiar esta fecha en la sesión Cambiar datos de orden para cálculo de precio neto (tdipu0110s101), que puede iniciar desde el menú adecuado.

Cantidad pedida

La unidad en la que se pide el artículo.

Unidad de precio de compra

La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.

Partner proveedor

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

Valor predeterminado

Cuando se genera una orden de compra, la lógica de búsqueda que LN utiliza para recuperar un partner proveedor es la siguiente:

  1. Desde el campo Partner proveedor en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
  2. Desde el campo Partner proveedor en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) cuyo valor esté:

    • Establezca en Origen único en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
    • Vinculado a un Artículo en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
  3. Desde el campo Partner proveedor en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) cuyo valor esté:

    • Establezca en Preferente en el campo Preferente de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
    • Vinculado a un Artículo en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
  4. Desde el campo Partner proveedor en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) cuyo valor esté:

    • Establezca en Origen único en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
    • Vinculado a una Familia de artículos en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
  5. Desde el campo Partner proveedor en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) cuyo valor esté:

    • Establezca en Preferente en el campo Preferente de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
    • Vinculado a una Familia de artículos en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
Nota

Cuando Planificación Empresarial genera una orden de compra, LN omite el primer paso. En este caso, el campo Partner proveedor de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) no se utiliza.

Partner expedidor

El partner que expide las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.

Fecha de efectividad

El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.

Fecha de vencimiento

El último día en el que un registro es válido. Si no especifica una hora de vencimiento, su validez es hasta el final del día de vencimiento, a las 24:00 horas.

Precio de compra

El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra.

Nota

Para los artículos con contenido de material de artículo este precio puede incluir el precio base de material total para el artículo.

Divisa de compra

La divisa en la que se compra el artículo.

Precios de material

El precio base de material total para el artículo, expresado en la divisa del artículo.

Este precio base de material total se recupera de la siguiente manera:

  1. El contenido de material de artículo se recupera de la sesión Contenido de material de artículo (tcmpr0120m000) para la fecha actual.
  2. Para cada material, el precio base se recupera de la sesión Materiales (tcmpr0110m000).
  3. Un precio de material se calcula con la unidad y la cantidad de contenido, el factor de cantidad, el factor de cantidad facturable y el precio base por material.
  4. Los precios de material se convierten en la divisa del artículo y se agregan juntos en un precio base de material total.
Nota
  • Este campo solamente es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Fijación de precios de material en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000) y la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000).
  • Este campo es aplicable a los artículos de Compra, Fabricación o Producto.
  • Este campo solo se utiliza con fines informativos.

Descuento de orden de partner

El porcentaje de descuento de orden predeterminado que se aplica a las órdenes de compra del partner.

Porcentaje total de descuento

El total de todos los descuentos aplicados al artículo, expresado como porcentaje.

Precio neto

El precio neto del artículo.

El precio neto se calcula así:

Precio - Porcentaje total de descuento (convertido en un importe de descuento)

Costo estándar

El costo estándar del artículo.

Origen de precios

El origen del precio.

Valores permitidos

Datos de compra de artículo
Datos de venta de artículo
Datos de servicio de artículo
Libro de precios de proveedor
Libro de precios predeterminado
Estructura de precios
No aplicable
Externo
Consumo
Lista de precios genérica
Manual
Objeto de costo de proyecto
Contrato
Variante
Prioridad

Una opción que le permite añadir una calificación determinada para proveedores. Si se define la prioridad, se clasifican las combinaciones de artículo/proveedor según prioridad descendente.

Valores permitidos

El rango de valores permitido desde 1 (=prioridad más alta) hasta 999 (=prioridad más baja).

Cantidad mínima de orden

La cantidad mínima de orden expresada en la unidad de stock.

Unidad de stock

La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

Plazo de entrega calculado (días)

El plazo de entrega del artículo de compra preliminar expresado en días. El plazo de entrega calculado solo se utiliza para determinar la fecha de recepción planificada de la demanda prevista para la cual no se necesita aún ninguna determinación exacta de la fecha de recepción planificada.

El plazo de entrega calculado se basa en el tipo de disponibilidad y la plantilla de calendario vinculados a los campos siguientes de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000):

  • Tiempo de suministro
  • Tiempo de proceso interno
  • Plazo de seguridad
  • Tiempo de transporte (días)

Preferente

Este campo indica si el partner es preferente o fijo para el artículo.

Nota

Cuando se generan las órdenes, LN busca primero partners proveedores fijos y, a continuación, partners proveedores preferentes por la prioridad del partner proveedor, según se define en el campo Prioridad de la sesión actual. Si el campo actual está establecido en Origen único, y el partner proveedor de origen único no es válido en el momento de la entrega planificada, o no puede entregar la demanda necesaria, LN intentará cumplir la demanda con órdenes de fabricación planificadas u órdenes planificadas de distribución, siguiendo la estrategia que ha definido para el artículo de planificación. Si el campo actual está establecido en Preferente, y ninguno de los partners proveedores es válido en el momento de la entrega planificada, o no puede entregar la demanda necesaria, LN generará una orden planificada de compra para un partner proveedor vacío.

Valores permitidos

Origen único

Sólo puede especificarse uno de los partners proveedores para este artículo.

Preferente

Para este artículo pueden especificarse uno o varios partners proveedores.

Porcentaje de aprovisionamiento

Un porcentaje usado para calcular cómo se dividen las órdenes entre proveedores.