Líneas facturables proforma (cisli8110m200)

Utilice esta sesión para ver líneas facturables proforma y sus detalles.

Puede vincular una factura relacionada manualmente a una línea facturable con el Estatus de la factura establecido en Bloqueado. Sin embargo, para una línea facturable con el Tipo de factura establecido en Factura de consignación, otra factura de consignación solo se podrá vincular como factura relacionada.

Nota

Muchos atributos relevantes para facturas estándar no son relevantes para facturas proforma, porque facturas proforma no son facturas jurídicas y nunca se contabilizan. Por ejemplo: Importe de impuesto, ejercicio y período fiscal, fecha de vencimiento, … Cuando existen valores para estos atributos, solo es útil para información.

Compañía de origen

La compañía de origen.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Tipo de origen

El tipo de documento de origen.

Documento de origen

El número de documento de origen.

Línea de orden

El número de línea de los datos de orden.

Referencia de orden

Información adicional relativa a la orden.

La información que se va a almacenar depende del tipo de origen:

Tipo de origen Referencia de orden
Contrato Línea de contrato
Proyecto Partner cliente
Orden de venta Expedición
Ráppel Relación de ráppel
Orden de almacenaje Expedición
Tipo de factura

El tipo de factura.

Nota

En un momento, solo se muestran un tipo de factura proforma o líneas facturables.

Valores permitidos

Tipo de factura

Estatus de la factura
Bloqueado
No aplicable
Cancelado
Confirmado
Listo para envío
Pendiente de aprobación
Listo para impresión
Enviado al sistema externo
Rechazado por el sistema externo
Aprobado por sistema externo
Listado
Contabilizado

Valor predeterminado

Bloqueado

Secuencia de facturaciones

El número de secuencia de facturaciones asignado a la línea facturable. 1

Nota

Las líneas facturables proforma no se pueden conciliar con autofacturas recibidas. Por lo tanto, solo se aplica el valor predeterminado a las líneas facturables proforma.

Clasificación fiscal

La clasificación fiscal de la línea de factura proforma.

País de impuesto

El país del impuesto.

Código impositivo

El código impositivo

País del impuesto del partner

El país en el que el partner debe pagar los impuestos.

Certificado de exención

El número de certificado de exención fiscal.

Motivo de exención

El código de motivo.

Fecha de orden

La fecha y la hora en que se especificó la orden.

Fecha de aprobación

La fecha en la que el cliente ha aprobado la expedición. Esta funcionalidad se aplica solo cuando Aprobación del cliente está habilitado en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).

Fecha de entrega

La fecha de entrega.

Representante de ventas

El representante de ventas que se ocupa de la factura proforma.

Sector

La línea de negocio del partner.

Zona

La zona del partner.

Transportista/LSP

El transportista.

Condiciones de entrega

Las condiciones de entrega.

Punto de transmisión del derecho de propiedad

El punto de transmisión del derecho de propiedad.

Proyecto

El código de proyecto.

Artículo

El artículo pendiente de facturación.

Cód. artículo cliente

El código de artículo que el cliente utiliza en la línea facturable.

Variante de producto

La variante de producto.

Revisión

La revisión de una pieza de fabricación sujeta a revisiones.

Cantidad pedida

La cantidad total pedida.

Unidad de orden

La unidad de la cantidad pedida.

Unidad de orden del factor de conversión

El factor de conversión aplicado a la unidad de orden.

Cantidad entregada

La cantidad total de artículos entregados expresada en la unidad de stock de los artículos.

Unidad de entrega

La unidad en la que se expresa la cantidad.

Unidad de entrega del factor de conversión

El factor de conversión aplicado a la unidad de entrega.

Precio

El precio de orden del artículo.

Unidad de precio

La unidad utilizada en el precio de orden.

Unidad de precio del factor de conversión

El factor de conversión aplicado a la unidad de precio.

Peso

Si hay una nota de entrega, es el peso de la carga indicada en la nota de entrega. De lo contrario, es el peso de la expedición.

Unidad de peso

La unidad para el peso de la carga indicada en la nota de entrega. De lo contrario, es la unidad de peso de la expedición.

Tipo de cargo

El tipo de entrega contemplado en la línea facturable.

Si la línea facturable no se refiere a mercancías, servicios ni costos, seleccione No aplicable.

Importe en divisa local

El importe de factura en la divisa local.

Importe de impuesto

El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa de la factura.

Importe de RPA

El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura.

Importe de descuento de orden

El total del importe de descuento de línea de orden para la orden.

Importe de descuento de línea

El importe total de descuento de la línea facturable.

Valor de aduana

El valor total de todos los artículos de su expedición que determina el importe de los derechos de importación y otros impuestos.

Detalle de descripción

Una descripción de la línea de factura.

Primera referencia

Un texto que se utiliza para identificar la línea facturable.

Segunda referencia

Un texto adicional que se utiliza para identificar la línea facturable.

Referencia de composición

Campo técnico utilizado para combinar varias líneas.

ID de expedición

El código de la expedición.

Línea de expedición

El código de la línea de expedición.

Compañía de objeto de negocio

La compañía contable del objeto de negocio.

Nombre de objeto de negocio

El nombre del objeto de negocio.

ID de objeto de negocio

La ID de objeto negocio.

Referencia de objeto de negocio

La referencia de objeto de negocio.

GUID de objeto de negocio

El código interno generado del objeto de negocio.

Línea de factura original

El número de línea de la factura original.

Fecha de vencimiento de factura original

La fecha de vencimiento de la factura original.

Cuenta contable

La cuenta contable para la contabilización del haber.

Reg. Intrastat vtas manuales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de Intrastat se registran para las facturas de venta manuales.

Conjunto de datos estadísticos adicionales

Información adicional de Intrastat.

Programa

El programa.

Elemento

El elemento.

Actividad

La actividad.

Extensión

La ampliación.

Mano de obra

La tarea contemplada por la línea facturable proforma.

Equipamiento

El código de equipamiento.

Subcontratación

El trabajo subcontratado contemplado en la línea facturable.

Costos varios

Los costos varios contemplados por la línea facturable proforma.

Costos generales

Los costos generales contemplados por la línea facturable proforma.

Entregable

El entregable de contrato.

Programación

La programación de entregas.

Código de ingresos

El código de ingresos.

Número de secuencia de ingresos

El número de secuencia.

Línea de proyecto

El número de la línea de proyecto.

Anticipos aplicables

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplican anticipos de pago.

Partner facturado

El código del partner facturado.

Número de retención

El número de retención.

Porcentaje de retención

El importe de retención expresado en forma de porcentaje.

Importe de retención

El importe de retención.

Plazo final

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el plazo es el plazo final.

Número de plazo

El número de plazo.

Cantidad de tiempo

El número de unidades de tiempo.

Unidad de tiempo

La unidad que se utiliza para especificar el tiempo de la magnitud física.

Número de puntos

El número total de puntos facturados actualmente para el plazo.

Porcentaje

El porcentaje de impuesto que se aplica a la línea de factura.

Importe bloqueado

El importe que se debe transferir a la primera cuenta bloqueada que se mantiene en Tesorería.

El importe base utilizado para calcular el importe de parte salarial:

importe base = (precio * cantidad) - importe de descuento - importe de retención

El importe de parte salarial se calcula mediante esta fórmula:

importe de parte salarial = importe base * parte salarial del importe del contrato

El importe bloqueado se calculará mediante esta fórmula:

importe bloqueado = importe de parte salarial * porcentaje de cuenta bloqueada salarial
Descripción

La descripción o el nombre del código.

Importe de parte salarial

El porcentaje del importe total del contrato que se ha acordado con el contratista principal y que está formado por costos salariales.

El importe a transferir a la primera cuenta bloqueada se calcula con este porcentaje. Este importe se transfiere a la primera cuenta bloqueada que se mantiene en Tesorería.

Nota

El valor mostrado aquí se origina en Proyecto.

Importe total de proyecto en divisa de factura

El importe proforma de factura.

Fecha de progreso

La fecha de registro de la desviación de previsión de ingresos.

Fecha de registro

La fecha en la que se registra la transacción de costo.

Tipo de orden de venta

El tipo de orden de venta de la orden de venta.

Facturación por plazo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la facturación se realiza por plazos.

Línea de plazos original

La línea de plazo original.

EDI o listar factura

Indica si la factura se envía a través del intercambio electrónico de datos (EDI) o se lista.

Escenario de facturación

El escenario de facturación que se vincula al tipo de origen en la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000).

Número de factura

La compañía contable en la que existe la factura proforma.

Gestión de kits

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una orden de kit.

Almacén

El almacén en el que se reciben las mercancías entregadas.

Punto de entrega

El código del punto de entrega.

Número de conjunto

Para una orden de venta, este número se refiere al conjunto de órdenes de venta.

Para una factura interna, este número se refiere al conjunto de órdenes de almacenaje.

Número de nota de empaquetado

La nota de entrega.

Nota empaque. externa

El número de una nota de empaquetado externa.

Cód. relaciones SBI conciliadas

El código de relaciones SBI conciliadas.

Estatus de relación de autofactura

El estatus de relación de la autofactura.

Una de las opciones siguientes:

  • Conciliado
  • Rechazado
  • Aprobado
  • Procesado
Desviación del importe facturado

Las líneas facturables proforma nunca se concilian con las autofacturas recibidas. Por lo tanto, esto no es aplicable a facturas proforma.

Tipo de servicio

El tipo de servicio.

Grupo de instalación de cabecera

El grupo de instalación de cabecera.

Detalle de grupo de instalación

El grupo de instalación de detalle.

Contrato de servicio

El código del contrato de servicio.

Reclamación de garantía

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN incluye el número de reclamación en los datos de factura junto con otros datos de orden de servicio.

Reclamación

El número de reclamación. El valor predeterminado se toma de Servicio.

Número de serie

El número de serie.

Tipo de medida

El código del tipo de medida.

Valor de medición

El valor de medida del artículo.

Hora de inicio real

La fecha y hora a la que el ingeniero de servicio empieza a trabajar en la actividad asignada.

Hora de finalización real

La fecha y hora a la que el ingeniero de servicio finaliza la actividad asignada.

Cantidad de distancia de desplazamiento

El costo basado en la distancia incurrido por el desplazamiento desde el centro de servicio hasta la ubicación.

Nota

El campo se incluye en los datos de factura, junto con los demás datos de orden de servicio, cuando:

  • En la sesión Facturas (cisli3105m000), se establece la opción Tipo de orden de servicio en Orden de servicio o Llamada de servicio.
  • La casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
Cantidad de tiempo de desplazamiento

El costo basado en el tiempo incurrido por el desplazamiento desde el centro de servicio hasta la ubicación.

Nota

El campo se incluye en los datos de factura, junto con los demás datos de orden de servicio, cuando:

  • En la sesión Facturas (cisli3105m000), se establece la opción Tipo de orden de servicio en Orden de servicio o Llamada de servicio.
  • La casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
Tarea de servicio

La tarea contemplada por la línea facturable.

Listar en factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la línea de factura proforma.

IVA basado en

Para las transacciones Servicio, este campo contiene el tipo de entrega al que corresponde la factura.

Actividad de referencia

La actividad de referencia.

Ruta maestra

La ruta maestra.

Opción de ruta

Un subconjunto de la ruta maestra. Un conjunto predefinido de operaciones que se pueden realizar. Cada operación se identifica mediante un número de secuencia único.

Fecha de inicio de plazo

La fecha de inicio del período del plazo.

Fecha de finalización de plazo

La fecha y la hora de finalización del plazo.

Tipo de documento

El tipo de documento.

Valores permitidos

  • Factura de venta
  • Anticipo de cobro
Fecha de recargo por atrasos

La fecha del recargo por atrasos que se aplica a la factura.

Fecha de descuento de factura

La fecha del descuento de la primera factura.

Fecha de descuento de factura

La fecha del descuento de la segunda factura.

Fecha de descuento de factura

La fecha del descuento de la tercera factura.

Descuento de factura en divisa de factura

El importe de descuento que se aplica a la primera factura.

Descuento de factura en divisa de factura

El importe de descuento que se aplica a la segunda factura.

Descuento de factura en divisa de factura

El importe de descuento que se aplica a la tercera factura.

Analista de crédito

El analista de crédito.

Código de remesa

El código de remesa.

Número de serie de remesa

El número de secuencia de la sugerencia de remesa.

Número de programación original

El número de programación original.

Importe base

El importe de la orden de venta en la que se basa el ráppel.

Importe fijo

Si el ráppel consiste en un importe fijo, este es el importe de ráppel.

Porcentaje de ráppel

El porcentaje que se debe pagar a un partner cliente como una especie de descuento para cerrar una orden de venta.

Ciclo de facturación

El código del ciclo de facturación.

Nota
  • El valor predeterminado de este campo se obtiene de la sesión Partners facturados (tccom4512m000). Sin embargo, puede modificar el valor si tiene autorización para ello, y cuando el Estatus de la factura de la línea facturable no esté establecido en Bloqueado.
  • Cuando se modifica este valor, es necesario volver a evaluar la Fecha límite.
  • Esto no es aplicable en caso de factura de aduanas.
Descripción

La descripción o el nombre del código.

Porcentaje incremental

Si el ráppel contiene un porcentaje incremental, este es el porcentaje de crecimiento.

Escenario de comercio intercompañía

El escenario de comercio intercompañía.

GUID de borrador

El código interno generado.

Texto de cabecera

Texto descriptivo o comentarios asociados a la cabecera.

Texto adicional de cabecera

Texto adicional asociado a la cabecera.

Texto de línea

Texto asociado a la línea facturable.

Texto de detalle

Texto de detalle asociado a la línea facturable.

Texto de pie

Texto descriptivo o comentarios asociados al pie.

Texto de solución

Texto asociado a una solución.

Texto art. servicio

Texto asociado a un artículo de servicio.

Lote de facturación

El lote de facturación.

Lote de facturación

El lote de facturación al que pertenece la factura.

Nota de entrega

La nota de entrega.

Fecha de entrega original

La fecha de entrega de las mercancías.

Número de documento de cobro de factura

Si la factura ya se ha pagado total o parcialmente, este es el tipo de transacción del cobro para el que se genera la factura de intereses.

Núm. de documento

Si la factura ya se ha pagado total o parcialmente, este es el número de documento del cobro para el que se genera la factura de intereses.

Número de línea

El número de línea del cobro.

Fecha de cobro de factura

Si la factura ya se ha pagado total o parcialmente, esta es la fecha de recepción.

Importe de cobro de factura

Si la factura ya se ha pagado total o parcialmente, este es el importe del cobro en la divisa de factura.

Número de días para intereses

El número de días sobre el que se calculan los intereses.

Porcentaje de interés

El porcentaje utilizado para calcular el interés.

Dimensiones de cabecera

El código de la dimensión de cabecera.

Activo

La referencia.

Código de contabilización

Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas.

Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación.

Dimensiones

La dimensión.

Número de orden de cliente

El número de orden utilizado por el cliente.

Línea de orden de cliente

El número de línea de orden utilizado por el cliente.

Secuencia de orden de cliente

El número de secuencia de orden utilizado por el cliente.

Expedición

Identifica una familia de artículos que se notifican al mismo tiempo.

Tipo de comisión

El tipo de comisión de la factura proforma.

Valores permitidos

Tipo de comisión

Nombre de objeto de negocio

El nombre del objeto de negocio.

ID de objeto de negocio

La ID de objeto negocio.

Referencia de objeto de negocio

La referencia de objeto de negocio.

GUID de objeto de negocio

El código interno generado del objeto de negocio.

Partner cliente

El código del partner cliente.

Cantidad entregada original

La cantidad que se entrega originalmente.

Artículo seriado (mantenimiento)

El artículo seriado.

Número de herramienta

El número de herramienta.

Importe de costo de previsión

Los costos presupuestados.

Lote

El número de lote.

Número de serie

La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc.

Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas.

Fecha límite

La fecha límite de la línea de factura para el proceso de composición de la factura.

Nombre de objeto de negocio

El nombre del objeto de negocio.

Factura del cliente

El número de factura utilizado por el cliente.

Objeto de negocio alternativo

El objeto de negocio alternativo.

Número de identificación propio

El NIF de la compañía propia.

Número de identificación de partner

El NIF del partner.

Cuenta bancaria

El código de la cuenta bancaria.

Importe facturable

El importe de línea en la divisa de la factura.

IBAN

El código del número de cuenta bancaria internacional.

Tipo de cambio de divisa

El tipo de cambio de divisa.

Textos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.

Divisa

La divisa.

Referencia técnica

El código de proyecto.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Clase de orden

La clase de orden creada para la línea facturable.

Valores permitidos

Orden de fabricación

Órdenes de fabricación: resumen funcional

No aplicable

No se utiliza en el contexto actual.

Previsión

previsión

Reserva CTP

capacidad comprometible

Oferta de venta

ofertas de venta

Contrato de compra

contrato de compra

Contrato de venta

contrato de venta

Orden de almacenaje

orden de almacenaje

Orden de servicio

orden de servicio

Orden de compra PRP

Orden de almacenaje PRP
Orden de compra

orden de compra

Orden de montaje de almacén

Órdenes de montaje de almacenaje

Transferencia de almacén

transferencia entre almacenes

Lote de fabricación
Orden de venta

orden de venta

Orden planificada de distribución

orden planificada de distribución

Demanda de pieza de montaje

Orden de fabricación (manual)

Órdenes de fabricación: resumen funcional

Orden de compra (manual)

orden de compra

Orden de venta (manual)

orden de venta

Orden de servicio (manual)

orden de servicio

Transferencia de almacén (manual)

transferencia entre almacenes

Orden de venta de mantenimiento

orden de venta de mantenimiento

Orden de trabajo de mantenimiento

orden de mantenimiento

Orden de venta de mantenimiento (manual)

orden de venta de mantenimiento

Orden planificada de fabricación

orden planificada de fabricación

Solicitud de oferta

solicitud de oferta (RFQ)

Previsión de programación de ventas
Orden trabajo mantenimiento (manual)

orden de mantenimiento

Flete

orden de flete

Stock

Stock de seguridad

stock de seguridad

Orden de montaje (manual)
Solicitud de compra

solicitud de compra

Plan de fabricación

Planificar la fabricación de planta en Planificación Empresarial

Orden planificada de compra

orden planificada de compra

Plan de compra

plan de compra

Orden de recuento cíclico

orden de recuento cíclico

Orden de corrección

orden de corrección

Orden de revalorización

revalorización

Programación de fabricación

programación de fabricación

Kanban de fabricación
Proyecto
Proyecto (manual)
Programación de compras

programación de compras

Transferencia de almacén (distribución)

orden de transferencia

Proyecto PCS
Orden de cambio de asignación

orden de cambio de asignación

Programación de ventas

programación de ventas

Orden de cambio de propiedad de stock

orden de cambio de propiedad de stock

Suministro previsto
Suministro confirmado
Previsión de cliente
Previsión para proveedor
Transferencia de partner prov. (compra)
Sugerencia de orden de compra

sugerencia de orden de compra

Transferencia de partner prov. (progr.)
Transferencia partner cliente (ventas)
Transferencia partner cliente (prog.)
Transferencia part. cliente (WH manual)
Transferencia partner cliente (manual)
Orden de montaje
Transferencia partner cliente (dist. WH)
Transf. trazabilidad costo planificada
Transferencia trazabilidad costo
Contrato de proyectos
Reclamación del cliente
Reclamación al proveedor
Servicio de actividades planificadas

actividades planificadas

Stock en cuarentena

stock en cuarentena

Tipo de línea de factura

El tipo de factura.

Nota

En un momento, solo se muestran un tipo de factura proforma o líneas facturables.

Valores permitidos

Petición de anticipo
Material
No aplicable
Mano de obra
Equipamiento
Herramientas
Viajes
Subcontratación
Help Desk
Flete
Interés
Transferencia OEC
Plazo
Triangular
Retención
Costos adicionales de plazos
Pago en recepción
Otros
Orden de almacenaje
Programaciones
Facturación retroactiva
Nota de abono
Costos totales más porcentaje fijo
Nota de débito
Orden de flete
Entrega directa
Líneas de ráppel
Orden de PCS
Gastos
Compra triangular
Extensión
Entrega de contrato
Alquiler
Tarifa unitaria
Actividad
Solicitud de pago del progreso
Progreso
Honorarios y sanciones
Factura de anticipo
Petición de anticipo de pago
Ventas manuales
Orden de venta
Plazo de contrato
No facturable
Departamento

El departamento al que está asociada la línea facturable.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Departamento financiero

Si es diferente del departamento de ventas, el departamento contable.

Nombre de objeto de negocio

En el contexto del proceso de transacciones de integración financiera, un objeto de negocio es una entidad o evento de logística como un artículo, una orden de compra, un partner o una entrega de almacén.

Partner receptor

El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Tipos de dimensión

La descripción o el nombre del código.

Partner pagador

El partner pagador de la factura.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Partner pagador original

Si la factura es de factoring con recurso, este campo contiene el partner pagador que está vinculado al partner facturado de la factura.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Tipos de dimensión

La descripción o el nombre del código.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Dirección de aceptación de orden

La ubicación donde se aceptan las mercancías.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Dirección de ubicación

El código de dirección de la ubicación donde debe llevarse a cabo la actividad de la orden de servicio.

Contacto de facturado

El contacto para el partner facturado.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Fecha de adjudicación del contrato

La fecha de adjudicación de la línea de contrato.

Dirección de expedidor

La dirección desde la que se expiden las mercancías.

Dirección de cliente

La dirección del partner cliente.

Empleado facturable

El código del empleado.

Dirección de receptor

La dirección a la que se expiden las mercancías.

Cabecera de orden de cliente

El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta.

Ref. contrato del cliente

referencia de factura de cliente

Fecha factura cliente

La fecha de factura utilizada por el cliente.

Dirección de facturado

La dirección a la que se envía la factura.

Esta es la dirección del partner facturado o la dirección de su propia compañía.

Componente de costo de ingresos

El componente de costo de los ingresos generados.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Componente de costo de proyecto

El componente de costo del proyecto.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Método de descuento

Un código que indica el modo en que se calculan los descuentos en el caso de utilizar varios niveles de descuento.

Los descuentos se calculan de acuerdo con uno de los importes siguientes:

  • Bruto: El descuento se calcula sobre el importe bruto.
  • Neto: El descuento se calcula sobre el importe neto. El importe neto se calcula a partir del importe bruto menos los descuentos de niveles anteriores.
Dirección pagador

La dirección del partner pagador.

Porcentaje de descuento

El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.

Importe de descuento

El descuento otorgado a un partner, calculado por unidad y expresado como valor. Por ejemplo, 3 euros.

Método de facturación

El método de facturación.

Formato de factura

Un formato de factura configurado en la sesión Formatos de factura (cisli1150m000).

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Formato XML

El formato XML configurado en la Formatos de factura XML (cisli1151m000) sesión .

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento de la factura proforma.

Código

El código de remesa.

Condiciones de pago

Las condiciones de pago.

Método de pago

El método de pago.

Recargo por atrasos

El recargo por atrasos.

Método de entrega de facturas

El método de entrega de facturas.

Tipo de venta

El tipo de venta de la factura.

Campo adicional

El campo de información adicional.

Código de motivo

Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones.

Tipo de facturación proforma

El valor de Tipo de facturación proforma especificado en la sesión Tipos de facturación proforma (tcmcs0167m000)

Campo adicional

Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.

Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).

Código de cuenta bancaria

El código de la .

Vincular a factura mensual

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye la factura en una factura mensual.

Si se selecciona la casilla de verificación Enviar factura mensual de la sesión Partner facturado (tccom4112s000), esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada.

Enajenación de activo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que la factura está relacionada con la enajenación de un activo.

Transacción ABC

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aplica al comercio de tipo Entrega directa o Entrega externa de material (ventas).

Autofacturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la autofacturación

Recibir factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las autofacturas proforma se reciben electrónicamente y sus datos se introducen de forma automática en las tablas de autofacturas.

Recibir aviso de pago

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el aviso de pago se recibe de manera electrónica.

Tipo de cambio de divisa

La clase de tipo de cambio que se aplica a la factura proforma.

Tipo de cambio de divisa

El tipo de cambio de divisa.

Factor de divisa

El factor de divisa.

Fecha de tipo de cambio

Los tipos de cambio de divisa válidos en esta fecha se aplican a la línea de factura.

Fijador del tipo de cambio

El tipo de cambio de divisa se utiliza para convertir la divisa de factura a la divisa propia.

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción logística está exenta de impuestos.