Líneas de autofactura (cisli5105m000)

Utilice esta sesión para ver las líneas de autofactura. Si es necesario, puede vincular manualmente autofacturas a datos de orden de venta, o eliminar los vínculos existentes.

Logística
Número de factura

Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.

Tipo de transacción

Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.

Número de documento

La parte de la serie del número de documento.

Línea

El número de línea de autofactura.

Artículo
Compañía logística de origen

La compañía logística donde se inicia la orden de venta.

Orden de venta

El número de orden de venta.

Artículo

El código de artículo.

Cód. artículo cliente

El código de artículo utilizado por el cliente.

Cantidad entregada

La cantidad de artículos entregados.

Unidad de cantidad entregada

La unidad en la que se expresa la cantidad.

Precio (excl IVA)

El precio del artículo, excluyendo el IVA y el descuento.

Precio (excluyendo IVA)

La divisa en que se expresa el precio.

Unidad de precio

La unidad utilizada en el precio de orden.

Expedición
Expedición

Todas las mercancías que se transportan a una dirección específica en una fecha y hora determinadas mediante una ruta concreta. Una parte identificable de una carga.

Línea de expedición

Una entidad que proporciona información sobre uno de los artículos listados en una expedición, como el peso, la cantidad o los costos adicionales.

Expedición de proveedor

El número de ASN del partner proveedor, en caso de una entrega directa. El fabricante concilia la factura con este número de ASN.

Línea de expedición del proveedor

El número de línea de ASN del proveedor. El fabricante concilia la factura con este número de ASN.

Dirección de receptor

La dirección de receptor.

Punto de entrega

Una especificación de dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, una ubicación de tipo muelle de almacén.

El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega.

Ref. expedición

Identifica una familia de artículos que se notifican al mismo tiempo.

Contable
Contable
País

El país en el que se debe pagar o notificar el impuesto. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías.

Código impositivo

Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.

Importe de impuesto

El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa de la factura.

Porcentaje de descuento

El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.

Importe de descuento en divisa de factura

Importe absoluto, sin IVA.

Importe (incluyendo IVA)

El importe total de la factura.

Conciliación con Infor LN
Estatus

El estatus de la autofactura, que puede ser uno de los siguientes:

  • Aprobado
  • Procesado
  • Conciliado
  • Rechazado
Importe total de factura de venta

El importe total de las líneas de factura de orden de venta.

NIF cliente

La identificación fiscal del cliente.

NIF proveedor

La identificación fiscal del proveedor.

Divisa

La divisa de factura.

Ref. factura de cliente

El identificador de factura utilizado por el cliente.

Condiciones de pago

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

  • El período en el que deben pagarse las facturas.
  • El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

  • La fecha en la que vence el pago
  • La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
  • El importe de descuento
Orden de cliente

El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta.

Método de pago

El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta).

El método de pago define detalles como:

  • El importe máximo
  • La fecha de vencimiento
  • La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado.

Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura.

Fecha de cobro

La fecha en la que los artículos se reciben en el almacén de destino.

Fecha factura cliente