Facturas de venta manuales

Para crear facturas para las que no existe ninguna orden de venta relacionada ni ningún otro tipo de orden, por ejemplo, la enajenación de un activo fijo, puede crear una factura de venta manual.

Crear una factura de venta manual

  1. En la sesión Facturación 360 (cisli3600m000), en el menú adecuado, haga clic en Crear factura de venta manual. Se inicia la sesión Factura de venta manual (cisli2620m000).
  2. En las fichas Datos comunes y Finanzas, especifique los datos necesarios para crear la cabecera de factura de venta manual.
  3. Para crear las líneas de factura, en la ficha Líneas, haga clic en Nuevo.
  4. Especifique los datos de factura.
  5. Si lo desea, puede hacer clic en el botón Texto para añadir un texto de detalle a la línea de factura. Para obtener más información, consulte Listar textos en facturas.
  6. Guarde los datos en la sesión Factura de venta manual (cisli2620m000).

La factura de venta manual recién creada tiene el estatus Bloqueado.

Para procesar facturas de venta manuales:

  • Proceso directoPara procesar directamente una factura de venta manual, debe haber especificado las plantillas de lote de facturación y opciones de facturación predeterminadas en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

    1. En la sesión Facturas de venta manuales (cisli2520m000), seleccione las facturas que desea procesar.
    2. En el menú adecuado, seleccione Proceso directo.

      LN procesa automáticamente la factura, sin pedir confirmación. LN realiza estas acciones:

      • Cambia el estatus a Confirmado.
      • Compone la factura.
      • Lista la factura según la adición de plantilla predeterminada para ventas manuales en el dispositivo definido para el procesamiento directo en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
      • Contabiliza los importes de factura.
      • Cambia el estatus a Contabilizado.
  • Procesamiento manualPara procesar manualmente una factura de venta manual:

    1. La factura de venta manual recién creada tiene el estatus Bloqueado. Para cambiar el estatus a Confirmado, realice una de las siguientes acciones:

      • En la sesión Confirmación global de líneas facturables (cisli2219m000), seleccione la casilla de verificación Facturas de venta manuales y luego haga clic en Confirmar. LN cambia el estatus de todas las facturas manuales que tengan el estatus Bloqueado a Confirmado.
      • En la sesión de resumen Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000), seleccione la línea de datos de facturación y, en el menú adecuado, haga clic en Confirmar.
    2. Cree y procese un lote de facturación para la factura de venta manual, como se describe en Procedimiento de facturación.

Enajenación de activos fijosPara crear y procesar una factura de venta manual para activos fijos enajenados:

  1. En la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), especifique la cuenta Enajenación de activo y las dimensiones predeterminadas.

    Especifique una cuenta contable cuyo campo Integración de activos fijos en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000) sea Enajenación.

  2. En la sesión Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000), seleccione la casilla de verificación Enajenación de activo y el activo.

    LN usa la cuenta Enajenación de activo predeterminada de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

  3. Contabilice la factura.

    LN genera un lote.

  4. Para establecer el estatus del activo en Enajenado, debe finalizar el lote en Finanzas.