Verarbeiten der Daten beim Controlling der Einzelunterkonten

So richten Sie die Verarbeitungsdaten ein:

  1. Importieren Sie die Mengen mit dem Programm "Ist-Leistung importieren" (tfcat2220m000).
  2. Legen Sie den Bereich der folgenden Felder für den Import der Ist-Leistungsdaten fest:
    • Unterkonto
    • Bezugsgröße
  3. Rufen Sie das Programm "Ist-Leistung" (tfcat2120m000) auf, und legen Sie die folgenden Daten fest:
    • Jahr
    • Unterkonto
    • Bezugsgröße
  4. Rufen Sie das Programm "Ist-Kosten aus Hauptbuch (GLD-Modul) importieren" (tfcat2210m000) auf und importieren Sie die Daten der Ist-Kosten.
  5. Rufen Sie das Programm "Leistungsbeziehungen der Plan-Periode in Ist-Daten kopieren" (tfcat4200m000) auf:
    1. Kopieren Sie die Leistungsbeziehungen aus den Leistungsbeziehungen der Plan-Periode in eine Ist-Perioden-Leistungsbeziehung.
    2. Legen Sie fest, ob die Bewertung auf Basis der Plan- oder der Ist-Daten ausgeführt werden soll.
  6. Die Daten für Ist-Leistungsbeziehungen können Sie im Programm "Leistungsbeziehungen" (tfcat4500m000) festlegen oder ändern.
  7. Klicken Sie auf Leistungsverrechnung im Programm "Leistungsverrechnung verarbeiten" (tfcat4210m000), um die genauen Umlagekosten und Verrechnungssätze als Bewertung für die Leistungsbeziehungen festzulegen.
  8. Rufen Sie das Programm "Kalkulierter Kostensatz nach Sachkonto" (tfcat4512m000) auf, um die berechneten Verrechnungssätze nach Sachkonto zu definieren.
  9. Klicken Sie auf Integrieren im Programm "Leistungsverrechnung verarbeiten" (tfcat4210m000), um die Sekundärkosten und die Entlastungen zu ermitteln.
  10. Rufen Sie das Programm "Journalisierungsläufe" (tfgld1519m000) auf, um die Journalisierungsläufe zu prüfen.
  11. Rufen Sie das Programm "Ist-Kosten nach analytischem Unterkonto" (tfcat2511m000) auf und prüfen Sie die Ist-Kosten, die aus dem Hauptbuch (GLD) importiert wurden.
  12. Rufen Sie das Programm "Ist-Kosten nach Bezugsgröße" (tfcat2510m000) auf und prüfen Sie die Ist-Kosten, die aus dem Hauptbuch (GLD) importiert wurden.
  13. Klicken Sie auf Leistungsverrechnung im Programm "Leistungsverrechnung verarbeiten" (tfcat4210m000), um die Ist-Verrechnungssätze, die automatisch in Schritt 6, 7 und 8 berechnet werden, in den Bearbeitungskostensatz in der Herstellkostenberechnung in Infor ERP LN "Fertigung" zu kompilieren.
  14. Klicken Sie auf Integrieren im Programm "Ist-Zuschläge integrieren" (tfcat2231m000), um die berechneten Ist-Zuschläge zu verarbeiten.
  15. Prüfen Sie die Soll-Kosten und die Abweichungen im Programm "Soll-Kosten und Abweichungen" (tfcat2540m000). Infor ERP LN vergleicht die Ist-Zahlen basierend auf dem Plan mit den Ist-Kosten und berechnet die Abweichungen.
  16. Klicken Sie auf Drucken im Programm "Ist-Abrechnung drucken" (tfcat2480m000), um die Ist-Abrechnung zu drucken. Sie können die Daten für einen Periodenbereich nach Jahr und Unterkonto/Bezugsgröße drucken.
  17. Klicken Sie auf Löschen im Programm "Tabellen für Ergebnisse aus Leistungsverrechnung löschen" (tfcat4212m000), um die vorherigen Iterationsergebnisse zu löschen. Die pro Sachkonto ermittelten Verrechnungssätze werden ebenfalls gelöscht.