Programação de entregas de contrato (tppdm7100m200)
Utilize essa sessão para criar e realizar a manutenção de programações para as linhas de entrega de contrato. Essa sessão também permite visualizar as informações na exibição detalhada da lista. Consulte a sessão Detalhes da lista.
- A funcionalidade de Carta de crédito (L/C) será ativada para as entregas do contrato somente se as caixas de seleção Export. e/ou Saída nacional estiverem marcadas na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).
 - Se a caixa de seleção Forçar período de faturamento estiver marcada na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000), será possível: 
- Ativar a linha de entrega do contrato somente durante o período de faturamento especificado na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).
 - Liberar a linha de entrega do contrato para Warehousing somente durante o período de faturamento especificado na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).
 - Alterar o status da linha de entrega do contrato para Entregue somente durante o período de faturamento especificado na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000) para itens não físicos.
 
 - A guia Conformidade comercial será exibida somente se: 
- A caixa de seleção Gestão de comércio estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
 - As caixas de seleção nos grupos de campo Garantia bancária - Beneficiário, Garantia bancária - Solicitante ou Carta de crédito estiverem marcadas para Exportação de tipos de comércio e/ou Saída nacional na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).
 
 - A guia Manutenção será exibida somente se a caixa de seleção Manutenção de suporte com entregas de contrato estiver marcada na sessão Parâmetros de contrato (tpctm0100m000).
 
- Item
 - 
            
- Contrato
 - 
                     
O código que identifica o contrato de maneira exclusiva.
 - Descrição
 - 
                     
A descrição ou o nome do código.
 - Linha de contrato
 - 
                     
O número da linha de contrato.
 - Descrição
 - 
                     
A descrição ou o nome do código.
 - Entrega
 - 
                     
O número da linha de entrega de contrato.
 - Programar
 - 
                     
O número da linha de programação de entrega.
 - Status do contrato
 - 
                     
O status do contrato.
Nota- Se o status do cabeçalho do contrato for Cancelado, todas as linhas também serão definidas como Cancelado.
 
 - Status da linha de contrato
 - 
                     
O status da linha de contrato.
Nota- A linha de contrato poderá ser definida como Ativo somente se o contrato estiver definido como Ativo.
 - Se o status do cabeçalho do contrato for Cancelado, todas as linhas também serão definidas como Cancelado.
 
 - Parceiro de negócio cliente
 - 
                     
O parceiro de negócios cliente para a linha de entrega de contrato.
 - Descrição
 - 
                     
A descrição ou o nome do código.
 - Item
 - 
                     
- Tipo
 - 
                              
O tipo de entrega para a linha de entrega de contrato.
 - Sistema de codificação do item
 - 
                              
Uma maneira externa alternativa de codificar itens. Os sistemas de codificação podem ser sistemas padrão gerais (como EAN) ou sistemas que dependam de um parceiro de negócios específico.
 - Código de item alternativo
 - 
                              
O código de item alternativo para o item no sistema de código de item selecionado. LN imprimirá esse código de item do item de entrega de contrato na fatura se o campo Tipo de fatura em Contratos (tpctm1100m000) estiver definido como Baseado na entrega e se a caixa de seleção Código de item do cliente estiver marcada na sessão Métodos de faturamento (tcmcs0155s000).
 - Item
 - 
                              
O código do item padrão ou personalizado.
NotaQuando o valor nesse campo é modificado e um Certificado de Uso e Usuário Final (CUF) é vinculado à entrega do contrato:
- A verificação de conformidade do Certificado de Uso e Usuário Final é acionada. O Infor LN verifica o item com base nas verificações de validação definidas pelo GTC.
 - O campo Status de conformidade de documento é atualizado com os resultados da validação.
 - Em caso de qualquer erro de validação, use a opção Resultados de verific. conformidade de documento para ver o motivo da falha.
 
- Uma entrega do tipo Físico pode ser somente um item fabricado ou um item comprado.
 - Uma entrega do tipo Não físico pode ser somente um item de custo ou um item de serviço.
 
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Descrição padrão
 - 
                              
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a descrição do item será impressa na fatura da entrega. Se esta caixa de controle estiver limpa, somente o texto da linha de entrega, se estiver presente, será impresso na fatura da entrega.
NotaA descrição do item é copiada ao copiar as linhas de entrega e ao criar programações de entrega, ordens de reposição e devoluções. Esse campo é desativado quando o item é entregue.
 - Sujeito à conformidade comercial
 - 
                              
Se esta caixa de controle estiver selecionada, conformidade comercial global será aplicável ao item. Por padrão, essa caixa de seleção será marcada se a caixa de seleção Sujeito à conformidade comercial estiver marcada na sessão Itens (tcibd0501m000). Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, por padrão, o Status de conformidade de documento será definido como Não aplicável e a opção Verificar conformidade de documento será desativada.
NotaÉ possível usar a opção Informações de conformidade comercial para adicionar dados relacionados ao contrato, linha do contrato e entrega de contrato. Se forem especificadas para a linha do contrato, as informações poderão ser copiadas (sincronizadas) para todas as entregas de contrato vinculadas e sujeitas à conformidade comercial.
 - Unid efetividade
 - 
                              
O código de unidade de efetividade para o item de entrega de projeto.
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Armazém
 - 
                              
O armazém do qual as entregas podem ser expedidas para o cliente.
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Seleção do lote
 - 
                              
O tipo de seleção do lote aplicável à linha de entrega.
Valores permitidos
- Qualquer
 - 
                                       
As mercadorias a serem recebidas ou expedidas não estão sujeitas a condições de lote específicas. É possível utilizar mais de um lote.
 - O mesmo
 - 
                                       
Você pode selecionar qualquer lote para recebimento ou expedição, mas todo o recebimento ou expedição deve ter o mesmo lote.
 - Específico
 - 
                                       
Você pode receber ou expedir somente um lote específico.
 - Não aplicável
 - 
                                       
A seleção do lote não é aplicável ao item.
 
 - Seleção do lote
 - 
                              
O número do lote.
 - Seleção de núm. de série
 - 
                              
O método usado para determinar se uma seleção de número de série é aplicada à linha de entrega.
Valores permitidos
- Qualquer
 - 
                                       
As mercadorias a serem recebidas ou expedidas não estão sujeitas a números de série específicos. É possível utilizar qualquer item serializado.
 - Específico
 - 
                                       
É possível receber ou expedir somente um item serializado específico.
 - Não aplicável
 - 
                                       
A seleção de número de série não é aplicável ao item.
 
 - Seleção de núm. de série
 - 
                              
O número de série do item.
 
 - Quantidades
 - 
                     
- Quantidade solicitada
 - 
                              
A quantidade solicitada do item de entrega.
 - Unidade
 - 
                              
A unidade de medida utilizada para expressar a quantidade solicitada.
 - Quantidade da unidade de estoque
 - 
                              
A quantidade solicitada do item de entrega expressa em unidade de estoque.
 - Unidade
 - 
                              
A unidade de medida em que a quantidade da unidade de estoque é expressa.
 - Quantidade entregue
 - 
                              
A quantidade de itens programados para serem entregues ao parceiro de negócios cliente.
 - Unidade
 - 
                              
A unidade de medida em que a quantidade entregue é expressa.
 - Quantidade aceita
 - 
                              
A quantidade de itens aceitos pelo parceiro de negócios cliente.
 - Quantidade da ordem de reabastecimento
 - 
                              
A quantidade de itens de entrega para a ordem de reposição.
A quantidade da ordem de reposição pode ser calculada como:
Quantidade da ordem de reposição = quantidade solicitada - quantidade entregueSe a entrega estiver vinculada a uma linha de programação, o LN exibirá a quantidade da ordem de reposição total de todas as linhas de entrega com o status definido como Ativo para o contrato.
 - Entregas ordem
 - 
                              
A quantidade de entregas solicitadas para a linha de programação.
 - Unidade
 - 
                              
A unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de entregas solicitadas.
 - A ser programado
 - 
                              
A quantidade de entregas a serem programadas para a linha de entrega para as quais não há linhas de programação disponíveis.
 - Unidade
 - 
                              
A unidade de medida para expressar a quantidade a ser programada.
 
 - Datas
 - 
                     
- Status
 - 
                              
O status da linha de entrega.
Valores permitidos
- Livre
 - 
                                       
A linha de entrega é criada, mas ainda não é executada. É possível realizar alterações.
 - Ativo
 - 
                                       
A entrega está liberada para planejamento. O status pode ser definido como Ativo se o status de autorização de trabalho do elemento ou atividade relacionado é Liberado.
 - Liberado para o armazém
 - 
                                       
Uma ordem de armazém é criada para a linha de entrega. O status da entrega pode ser definido como Liberado para o armazém se a linha de contrato é Ativo.
 - Entregue
 - 
                                       
O item de entrega é entregue ao parceiro de negócios.
 - Fechado
 - 
                                       
Todas as transações financeiras para a linha de entrega estão fechadas.
 - Cancelado
 - 
                                       
A linha de entrega é cancelada se a linha de contrato é cancelada.
 
 - Status de conformidade de documento
 - 
                              
O status de conformidade de documento da conformidade comercial global e/ou carta de crédito (L/C), conforme aplicável.
Valores permitidos
- A ser validado
 - 
                                       
A verificação de conformidade do documento deve ser realizada.
 - Validando
 - 
                                       
A verificação de conformidade do documento foi bem-sucedida, mas está com aprovação pendente.
 - Erro de validação
 - 
                                       
A verificação de conformidade do documento falhou. São necessárias correção e nova validação.
 - Validado
 - 
                                       
A verificação de conformidade do documento foi bem-sucedida, ou falhou, mas foi substituída por um usuário autorizado.
 - Não aplicável
 - 
                                       
Verificações de conformidade do documento não são necessárias.
 
Nota- Será necessário realizar a verificação de conformidade de documento se a funcionalidade de conformidade comercial se aplicar ao item vinculado à entrega, ou se uma carta de crédito estiver vinculada à entrega. O LN realiza a verificação de conformidade quando a entrega está definida como Ativo ou por meio da seleção do botão Verificar conformidade de documento.
 - Se a validação da Conformidade comercial e/ou da Carta de crédito falhar, o status será exibido como Erro de validação. O LN permite substituir o erro de validação usando a sessão Resultado de verificação de conformidade de documento (tcgtc1610m000).
 
 - Falha de conformidade para
 - 
                              
A origem de conformidade GTC para a qual a verificação de conformidade de documento falhou. Caso a verificação de conformidade do documento falhar para mais de um motivo, o Infor LN exibirá somente o primeiro.
Valores permitidos
- Não aplicável
 - Conformidade comercial
 - Embargo
 - Boicote
 - Carta de crédito
 - Garantia bancária - Beneficiário
 - Garantia bancária - Candidato
 
NotaEsse campo será exibido e aplicável somente se:
- A caixa de seleção Gestão de comércio estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
 - Um ou dois dos parâmetros abaixo estiverem selecionados: 
- As caixas de seleção nos grupos de campo Garantia bancária - Beneficiário, Garantia bancária - Solicitante ou Carta de crédito estiverem marcadas para Exportação de tipos de comércio ou Saída nacional, ou ambos na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).
 - Estas caixas de seleção estiverem marcadas na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000): 
- Boicotes
 - A caixa de seleção Export. no grupo de campo Conformidade comercial
 - As caixas de seleção Export. ou Importar ou ambas estão no grupo de campo Embargos.
 
 
 
 - Data de entrega do contrato
 - 
                              
A data solicitada pelo parceiro de negócios cliente para entregar o contrato. O LN padroniza o valor a partir da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
 - Data de entrega confirmada
 - 
                              
A data confirmada ao parceiro de negócios cliente para realizar a entrega do contrato.
 - Data de entrega planejada
 - 
                              
A data planejada para a entrega dos itens.
 - Data de recebimento planejada
 - 
                              
A data planejada em que as entregas devem ser recebidas.
 - Ordem de reposição
 - 
                              
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de entrega de contrato será uma ordem de reposição.
 - Entrega da devolução
 - 
                              
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a entrega de contrato será uma ordem de devolução.
 
 - Preço
 - 
                     
- Moeda
 - 
                              
A moeda utilizada para expressar o preço.
 - Preço de venda
 - 
                              
O preço de venda padrão por unidade do item de entrega. Pode ser alterado manualmente.
 - Origem de preço
 - 
                              
A origem do preço de venda. Este é um campo de exibição.
Este campo pode ter os seguintes valores
- Dados de venda do item: O preço de venda origina-se da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).
 - Livro de preços padrão: O preço de venda origina-se do livro de preço de venda padrão inserido no campo Livros de preços (tdpcg0111m000) da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000).
 - Manual: O preço de venda é inserido manualmente.
 - Contrato: O preço de venda origina-se de um contrato de venda.
 - Estrutura de preço: O preço de venda origina-se de um livro de preços vinculado à matriz de Controle de preços (PCG) do tipo matriz de preço.
 - Externo: O preço origina-se de um pacote externo.
 
 - Valor venda
 - 
                              
O valor total de venda para os itens de entrega.
 
 
 - Venda
 - 
            
- Preço
 - 
                     
- Moeda
 - 
                              
A moeda utilizada para expressar os valores da linha de entrega.
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Preço de venda
 - 
                              
O preço de venda padrão por unidade do item de entrega. Pode ser alterado manualmente.
 - Etapa de preço
 - 
                              
O código e a descrição do etapa de preço. Para a Entrega de contrato, somente Etapas de preço do Tipo, Projetos, são aplicáveis. Para as Etapas de preço do Tipo, Projetos, a definição de bloqueio não se aplica.
Nota- O valor adota como padrão o valor do livro de preços quando você cria uma nova linha de entrega.
 - Quando você modifica o valor nesse campo, a Etapa de preço nas linhas de programação vinculadas também é atualizada.
 - Esse campo será obrigatório se a caixa de seleção Etapa de preço obrigatória estiver marcada na sessão Parâmetros de contrato (tpctm0100m000).
 
 - Origem de preço
 - 
                              
A origem do preço de venda. Este é um campo de exibição.
Este campo pode ter os seguintes valores
- Dados de venda do item: O preço de venda origina-se da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).
 - Livro de preços padrão: O preço de venda origina-se do livro de preço de venda padrão inserido no campo Livros de preços (tdpcg0111m000) da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000).
 - Manual: O preço de venda é inserido manualmente.
 - Contrato: O preço de venda origina-se de um contrato de venda.
 - Estrutura de preço: O preço de venda origina-se de um livro de preços vinculado à matriz de Controle de preços (PCG) do tipo matriz de preço.
 - Externo: O preço origina-se de um pacote externo.
 - Variante de produto: O preço origina-se do módulo Configuração do produto.
 
 - Valor venda
 - 
                              
O valor total de venda para os itens de entrega.
 - Valor liquid.
 - 
                              
O valor do pagamento adiantado a ser liquidado ao faturar a entrega de contrato. Por exemplo, o valor total de venda de uma entrega de contrato é de 1500 euros, com um pagamento adiantado de 1000 euros e o valor a ser liquidado de 750 euros. Nesse caso, 750 euros são liquidados do valor de 1000 euros do pagamento adiantado e o valor de saldo a ser faturado é de 750 euros.
Nota- Esse valor pode ser definido somente para linhas de contrato com o tipo de fatura Baseado na entrega.
 - O Infor LN padroniza o valor baseado em: % de liquidação da linha de contrato * valor de venda.
 - Esse valor não deve exceder o valor de venda.
 - Esse campo será desativado se a entrega de contrato for expedida ou parcialmente expedida.
 - O valor de liquidação não é aplicável a entregas de devolução nem a ordens de reposição.
 
 - Valor aduaneiro
 - 
                              
O valor definido como valor aduaneiro. O valor padrão é o preço de venda definido para a entrega. LN padroniza esse valor para o Armazenamento quando a ordem de venda é liberada para o Armazenamento.
 
 - Desconto
 - 
                     
- % desc
 - 
                              
A percentagem de desconto aplicada ao preço de venda para o item de entrega.
 - Valor desconto
 - 
                              
O valor de desconto aplicado ao preço de venda para o item de entrega.
 - Origem de desconto
 - 
                              
A origem do desconto. Este é um campo de exibição.
Valores permitidos
- Não aplicável: O desconto não é aplicável.
 - Manual: O desconto é inserido manualmente.
 - Externo: O desconto é originado de um pacote externo.
 - Estrutura de desconto do livro de preços: O desconto é originado do livro de preços ao qual uma programação de desconto está vinculada.
 
 
 - Valor
 - 
                     
- Valor bruto
 - 
                              
O valor bruto para o item de entrega.
 - Valor desconto
 - 
                              
O total do valor de desconto para o item de entrega.
 - Valor líq.
 - 
                              
O valor líquido para o item de entrega.
 
 
 - Expedição
 - 
            
- Expedição
 - 
                     
- PN receptor
 - 
                              
O parceiro de negócios receptor para a entrega de contrato.
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Endereço receptor
 - 
                              
O endereço do parceiro de negócios receptor.
 - Endereço receptor
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Ponto entrega
 - 
                              
O ponto de entrega para a entrega de contrato.
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Contato receptor
 - 
                              
O contato do parceiro de negócios receptor.
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Restrição de expedição
 - 
                              
As restrições de expedição especificadas nas linhas de entrega.
Valores permitidos
- Nenhum
 - 
                                       
Não há nenhuma restrição de expedição aplicável.
 - Linha de expedição concluída
 - 
                                       
A quantidade total da linha deve ser expedida como uma expedição única.
 - Expedir e cancelar linha
 - 
                                       
Se existe estoque suficiente, a linha de entrega é totalmente expedida. Se o estoque é insuficiente, uma ordem de reposição não é criada, mas a ordem da quantidade restante é cancelada. O LN vincula um motivo de cancelamento predefinido à linha da ordem.
 
 - Vinculação de unidade
 - 
                              
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN poderá forçar o WMS a expedir unidades específicas.
 - Termos de entrega
 - 
                              
As condições de entrega para a linha de entrega.
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Ponto de passagem do título
 - 
                              
O ponto de passagem de título para a linha de entrega.
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Rota
 - 
                              
A rota vinculada à entrega de contrato.
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Transportadora/PSL
 - 
                              
A transportadora/PSL para a entrega de contrato.
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Vínculo da transportadora/PSL
 - 
                              
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o vínculo da transportadora/PSL será aplicável à entrega de contrato.
 - Nível do serviço de frete
 - 
                              
O nível de serviço de frete para a entrega de contrato, definido na sessão Níveis de serviços de frete (tcmcs0175m000).
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Ordem de armazém
 - 
                              
O número da ordem de armazém gerado com base nos Tipos de ordem padrão por origem (whinh0120m000) para a linha de entrega.
NotaO LN não utiliza o mecanismo de Planejamento de necessidades do projeto (PRP) para entregas de contrato.
 - Núm. pos.
 - 
                              
O número da posição da linha de ordem de armazém.
 - Nº sequência
 - 
                              
O número de sequência da linha de ordem de armazém.
 
 - Qualidade
 - 
                     
- Inspeção do primeiro artigo necessária
 - 
                              
O Infor LN indica se o documento de Inspeção do primeiro artigo (IPA) é necessário para o item de entrega de contrato.
 - Inspeção
 - 
                              
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indicará que a inspeção se aplica à entrega de contrato.
 - Documentação de conformidade
 - 
                              
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indicará que um documento de conformidade relativo à entrega de contrato está registrado na sessão Registro de documentação de conformidade (qmptc1150m000). O documento lista detalhes relacionados à conformidade, como o número de lote e número de série da ordem de origem que está vinculada à ordem de inspeção.
 - Registro de conformidade
 - 
                              
O código do relatório de conformidade associado a um conjunto de documentos de conformidade ou documentos de conformidade.
Nota- Esse campo estará visível somente se a caixa de seleção Gestão de Qualidade (QM) estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000) e a caixa de seleção Contrato do projeto estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de qualidade (qmptc0100m000).
 - Esse campo será aplicável somente para o Item do Tipo Físico e as entregas de contrato que não são ordens de devolução.
 - Esse campo usa como padrão as entregas de contrato de origem.
 - Será possível modificar esse campo somente se a Documentação de conformidade não for registrada na sessão Registro de documentação de conformidade (qmptc1150m000) e contato que a seja possível modificar a lógica existente para realizar a manutenção de campos relacionados a Armazém (como item).
 
 - Ponto de aceite
 - 
                              
O local onde as mercadorias são aceitas.
Valores permitidos
- Aceite na origem
 - 
                                       
As mercadorias são aceitas ou rejeitadas no local do contratado durante a expedição.
 - Aceite no destino
 - 
                                       
As mercadorias são aceitas ou rejeitadas no local do cliente durante o recebimento.
 - Aceite na origem e no destino
 - 
                                       
As mercadorias devem ser aceitas no local do contratado e do cliente.
 - Não aplicável
 - 
                                       
Não há necessidade de aceite das mercadorias.
 
 
 - Pós-venda
 - 
                     
- Serviço pós-venda não processado
 - 
                              
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará se existem Linhas de serviço pós-venda (tstdm5101m000) com o Status definido como Entregue e estão vinculadas à entrega do contrato.
 - Processar serviço pós-venda automaticamente
 - 
                              
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN processará a linha de Serviço pós-venda vinculada à Entrega de contrato quando a expedição da entrega for confirmada. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível usar a sessão Serviço pós-venda (tstdm5600m000) para processar as Linhas de serviço pós-venda manualmente.
 
 
 - Manutenção
 - 
            
- Item
 - 
                     
- Departamento de serviço
 - 
                              
O código do departamento de serviços vinculado à entrega de contrato.
NotaO padrão desse valor é estabelecido com base no campo Departamento de serviço na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000). Não é possível modificar o valor.
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Local do recebimento
 - 
                              
O código do local de recebimento de manutenção em que o item é entregue pelo cliente para manutenção.
NotaÉ necessário especificar o valor nesse campo ou no campo Armazém.
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 
 - Tempo decorrido
 - 
                     
- Termo de tempo decorrido
 - 
                              
As informações de Termos de TD para o item e o parceiro de negócios vinculadas ao documento de TD. Esse valor é exibido como uma informação no início do processo de manutenção.
NotaEste é um campo de exibição.
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Documento de tempo decorrido
 - 
                              
O documento de TD criado com base nos Termos do TD e que contém as informações de registro de evento.
NotaEste é um campo de exibição.
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Status do cronômetro
 - 
                              
O status do temporizador do documento de TD.
Valores permitidos
- Não iniciado
 - Iniciado
 - Interrompido
 - Concluído
 
NotaEste é um campo de exibição.
 - Data de término planejada
 - 
                              
A data e hora planejadas para o término do processo de manutenção.
Nota- Este é um campo de exibição.
 - Esse valor é preenchido com base na data planejada nos objetos atuais (entrega, Linha de serviço pós-venda ou Linha de manutenção de peças).
 - Para a entrega, esse valor é considerado como Data de entrega do contrato ou Data de entrega confirmada.
 
 - Data de término de tempo resp.
 - 
                              
A data e hora calculadas ou reais em que o processo de manutenção é finalizado.
NotaEste é um campo de exibição.
 
 - Serviço de status de execução
 - 
                     
- Contém itens substituídos
 - 
                              
Indica se um ou mais itens serializados são substituídos.
Nota- Esse valor é recuperado de Ordem de vendas de manutenção - Linhas de manutenção de peça (tsmsc1110m100).
 - Este é um campo de exibição.
 
 - Linhas de manutenção de peças com status Livre
 - 
                              
O número das linhas de manutenção de peças com o status Livre.
Nota- Esse valor é recuperado de Ordem de vendas de manutenção - Linhas de manutenção de peça (tsmsc1110m100).
 - Este é um campo de exibição.
 
 - Linhas de manutenção de peças com status Liberado
 - 
                              
O número das linhas de manutenção de peças com o status Liberado.
Nota- Esse valor é recuperado de Ordem de vendas de manutenção - Linhas de manutenção de peça (tsmsc1110m100).
 - Este é um campo de exibição.
 
 - Linhas de manutenção de peças com status Em curso
 - 
                              
O número das linhas de manutenção de peças com o status Em curso.
Nota- Esse valor é recuperado de Ordem de vendas de manutenção - Linhas de manutenção de peça (tsmsc1110m100).
 - Este é um campo de exibição.
 
 - Linhas de manutenção de peças com outro status
 - 
                              
O número das linhas de manutenção de peças com status Fechado, Concluído ou Custeado.
Nota- Esse valor é recuperado de Ordem de vendas de manutenção - Linhas de manutenção de peça (tsmsc1110m100).
 - Este é um campo de exibição.
 
 
 
 - Projeto
 - 
            
- Projeto
 - 
                     
- Projeto
 - 
                              
O código que identifica o projeto vinculado à linha de entrega de contrato.
Nota- O projeto e o elemento e/ou a atividade não podem ser alterados na linha de programação.
 - Não será possível modificar esse valor se um Certificado de Uso e Usuário Final (CUF) estiver diretamente vinculado à entrega do contrato.
 - Quando esse valor é modificado, o Infor LN verifica se a entrega de contrato está vinculada a uma linha de programação. Se estiver vinculada, atualizará o valor modificado na linha de programação. Isso será aplicável somente se a entrega de contrato ou a linha de programação não estiver vinculada a nenhum Certificado de Uso e Usuário Final. Se um Certificado de Uso e Usuário Final estiver vinculado, o Infor LN exibirá uma mensagem solicitando que o usuário reverta o valor.
 
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Status proj.
 - 
                              
O Status do projeto para a linha de entrega de contrato.
 - Elemento
 - 
                              
O elemento de projeto vinculado à linha de entrega de contrato.
Nota- Não será possível modificar esse valor se um Certificado de Uso e Usuário Final (CUF) estiver diretamente vinculado à entrega do contrato.
 - Quando esse valor é modificado, o Infor LN verifica se a entrega de contrato está vinculada a uma linha de programação. Se estiver vinculada, atualizará o valor modificado na linha de programação. Isso será aplicável somente se a entrega de contrato ou a linha de programação não estiver vinculada a nenhum Certificado de Uso e Usuário Final. Se um Certificado de Uso e Usuário Final estiver vinculado, o Infor LN exibirá uma mensagem solicitando que o usuário reverta o valor.
 
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Plano
 - 
                              
O plano do projeto vinculado à linha de entrega de contrato.
 - Atividade
 - 
                              
A atividade do projeto vinculada à linha de entrega de contrato.
Nota- Não será possível modificar esse valor se um Certificado de Uso e Usuário Final (CUF) estiver diretamente vinculado à entrega do contrato.
 - Quando esse valor é modificado, o Infor LN verifica se a entrega de contrato está vinculada a uma linha de programação. Se estiver vinculada, atualizará o valor modificado na linha de programação. Isso será aplicável somente se a entrega de contrato ou a linha de programação não estiver vinculada a nenhum Certificado de Uso e Usuário Final. Se um Certificado de Uso e Usuário Final estiver vinculado, o Infor LN exibirá uma mensagem solicitando que o usuário reverta o valor.
 
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Etapa
 - 
                              
A etapa do projeto para a linha de entrega de contrato.
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Componente de custo
 - 
                              
O componente de custo vinculado à linha de entrega de contrato.
NotaSomente é possível especificar um componente de custo cujo Tipo componente seja definido como Detalhe ou Coleta na sessão Componentes de custo (tcmcs0148m000).
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Orçamento presente
 - 
                              
Indica se uma destas condições é aplicável:
- Um dos orçamentos do elemento (qualquer tipo de custo) contém dados de orçamento com a combinação de projeto e elemento caso o orçamento do projeto seja baseado no elemento.
 - Um dos orçamentos de atividade (qualquer tipo de custo) contém dados de orçamento com a combinação de projeto, plano e atividade caso o orçamento do projeto seja baseado na atividade.
 
NotaSe essa caixa de seleção estiver marcada e o usuário modificar os dados de entrega de contrato, o Infor LN exibirá uma mensagem de aviso. No entanto, é possível continuar a modificação dos dados da entrega de contrato.
 
 - Rastreamento
 - 
                     
- Criado por
 - 
                              
O código que identifica o usuário que criou os dados da linha de programação de entrega.
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Data de criação
 - 
                              
A data em que os dados da linha de entrega foram criados.
 - Última modificação por
 - 
                              
O usuário que modificou os dados da linha de programação de entrega pela última vez.
 - Descrição
 - 
                              
A descrição ou o nome do código.
 - Última modificação em
 - 
                              
A data em que os dados da linha de programação de entrega foram modificados pela última vez.
 
 - Referências
 - 
                     
- Cliente
 - 
                              
- Ordem do cliente
 - 
                                       
O número de ordem do cliente vinculado à entrega de contrato.
 - Linha de ordem de cliente
 - 
                                       
O número da posição da ordem do cliente vinculada à entrega de contrato.
 - Imagem do item
 - 
                                       
A imagem do item.
 - Texto
 - 
                                       
O texto adicional relacionado à entrega de contrato.
 - Texto
 - 
                                       
Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.
 
 - Devolução de
 - 
                              
- Expedição
 - 
                                       
O código de referência para a expedição original vinculada à entrega de contrato.
 - Fatura
 - 
                                       
O código de referência para a fatura original vinculada à entrega de contrato.
 - Devolução de entrega
 - 
                                       
O código de referência para a entrega original vinculada à entrega de contrato.
 - Devolução de programação
 - 
                                       
O código de referência para a programação de entrega original vinculada à entrega de contrato.
 - Motivo da devolução
 - 
                                       
O código que identifica o motivo para a devolução dos itens de entrega.
 - Descrição
 - 
                                       
A descrição ou o nome do código.
 - Propr. devolução
 - 
                                       
A propriedade definida à qual os itens de entrega devem ser devolvidos.
Valores permitidos
- De propriedade da companhia
 - 
                                                
de propriedade da companhia
 - Consignado
 - 
                                                
consignado
 - De propriedade do cliente
 - 
                                                
de propriedade do cliente
 - Devolver como emitido
 - 
                                                
Quando os itens são devolvidos do ambiente de produção para o armazém, por exemplo, porque menos itens foram necessários para a baixa em produção, o proprietário original no momento da baixa se tornará o proprietário novamente (a menos que os itens estejam danificados).
 - Deferido
 - 
                                                
A data em que a propriedade é transferida do fornecedor para o cliente ainda é desconhecida. A data de alteração é determinada após os itens serem separados e depende dos tipos de armazém envolvidos na transferência de mercadorias e do acordo entre fornecedor e cliente.
 - Não aplicável
 - 
                                                
Sua própria organização é proprietária do estoque. O comportamento de propriedade refere-se somente ao estoque não próprio.
 
 
 
 
 - Pagamento
 - 
            
- Imposto
 - 
                     
- Classificaç imposto
 - 
                              
A classificação de imposto para a linha de entrega de contrato, definida na sessão Classificações de impostos (tctax0116m000).
 - Isento
 - 
                              
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto representará a isenção de imposto.
 - País do imposto
 - 
                              
O país do imposto para a linha de entrega de contrato.
 - Estado/província do imposto
 - 
                              
O estado/província do país de tributação cujos dados de registro e imposto são exibidos.
 - Cód imp
 - 
                              
O código de imposto para a linha de entrega de contrato, definido na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000).
 - Nº imposto pr.
 - 
                              
O número do imposto designado a você pelo governo.
 - Nome legal
 - 
                              
O nome vinculado ao ID de registro que pode ser usado em relatórios jurídicos.
 - Certificado de isenção
 - 
                              
O número do certificado de isenção de imposto, se houver isenção de imposto na linha de entrega
Nota:
Será possível inserir o número do certificado de isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver marcada.
 - Motivo de isenção
 - 
                              
O código que identifica o motivo, se houver isenção de imposto na linha de entrega.
Nota:
Será possível inserir o motivo da isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver marcada.
 - Dados completos de registro e imposto
 - 
                              
Indica se o processo de geração de dados de imposto e registro foi concluído para a linha de entrega de contrato.
 - País de imposto PN
 - 
                              
O país de tributação do parceiro de negócios cliente para a programação associada à linha de entrega de contrato.
 - Estado/província do imposto
 - 
                              
O código do estado/província ao qual o parceiro de negócios cliente está vinculado.
 - Nº Imposto PN
 - 
                              
O número do imposto atribuído pelo governo ao parceiro de negócios cliente.
 - Nome legal
 - 
                              
O nome vinculado ao ID de registro do parceiro de negócios cliente que pode ser usado em relatórios jurídicos.
 
 - Pagamento
 - 
                     
- Condições de pagamento
 - 
                              
O código das condições de pagamento especificado para a entrega do contrato. Se especificado, esse código será usado para faturas somente se o Tipo de fatura estiver definido como Baseado na entrega na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000) correspondente.
 - Método de pagamento
 - 
                              
O método de pagamento especificado para a entrega do contrato. Se especificado, esse código será usado para faturas somente se o Tipo de fatura estiver definido como Baseado na entrega na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000) correspondente.
 
 
 - Conformidade comercial
 - 
            
- Conformidade comercial
 - 
                     
- Tipo de comércio
 - 
                              
Indica o tipo de comércio vinculado à entrega. O tipo de comércio está associado às categorias de GTC, como carta de crédito, garantia bancária - beneficiário e garantia bancária - solicitante.
Valores permitidos
- Export.
 - Importar
 - Saída nacional
 - Entrada nacional
 - Outros
 
NotaEsse valor é adotado como padrão do campo Tipo de comércio na sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
 - Sujeito à conformidade comercial
 - 
                              
Indica se a conformidade comercial global é aplicável ao item.
NotaEsse campo será exibido somente se a caixa de seleção Vincular licença ao documento estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
 - ID de Certificado de Uso e Usuário Final (CUF)
 - 
                              
O ID do documento do Certificado de Uso e Usuário Final (CUF) vinculado à programação da entrega de contrato.
Nota- Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Certificados de Uso e Usuário Final (CUF) estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
 - Não é possível modificar esse valor.
 
 - Linha de usuário final
 - 
                              
O número da linha do Certificado de Uso e Usuário Final (CUF).
Nota- Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Certificados de Uso e Usuário Final (CUF) estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
 - Não é possível modificar esse valor.
 
 - Certificado de Uso e Usuário Final (CUF) necessário
 - 
                              
Indica se o item vinculado à programação da entrega de contrato requer um Certificado de Uso e Usuário Final.
Nota- Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Certificados de Uso e Usuário Final (CUF) estiver selecionada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
 - Essa caixa de seleção é aplicável para itens rastreados de licença.
 - Não é possível modificar esse valor.
 
 - ID de licença
 - 
                              
O número de identificação da licença de conformidade comercial vinculada à programação da entrega de contrato.
Nota- Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Vincular licença ao documento estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
 - Não é possível modificar esse valor.
 - Se existir um Certificado de Uso e Usuário Final vinculado à entrega de contrato, o ID de licença do item será vinculado ao certificado. Caso contrário, será vinculado diretamente à entrega de contrato.
 
 - Linha de item de licença
 - 
                              
O número da linha da licença de conformidade comercial vinculada à entrega de contrato.
Nota- Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Vincular licença ao documento estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
 - O campo será aplicável somente se a programação da entrega de contrato estiver vinculada a uma licença de conformidade comercial que dá suporte a mais de um item.
 - Se existir um Certificado de Uso e Usuário Final vinculado à entrega de contrato, o número da linha do item será vinculado ao certificado. Caso contrário, será vinculado diretamente à entrega de contrato.
 
 - Exceção presente
 - 
                              
Indica se uma exceção está vinculada à programação da entrega de contrato na conformidade comercial global.
Nota- Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Vincular licença ao documento estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
 - Esse campo se aplica à conformidade comercial vinculada à entrega de contrato.
 - Não é possível modificar esse valor.
 - É possível manter a exceção do documento para cada tipo de comércio usando estas sessões: 
- Exceções de documento de exportação (tcgtc0130m000)
 - Exceções de documento de saída nacional (tcgtc0130m200)
 
 
 - Programar
 - 
                              
O número da linha de programação vinculado à programação da entrega de contrato.
NotaEsse campo será exibido somente se essa sessão for iniciada a partir das sessões de GTC ( conformidade comercial global). Esse campo ajuda a selecionar uma linha de programação específica ao vincular uma licença de conformidade comercial.
 
 - Carta de crédito necessária
 - 
                     
Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma carta de crédito (L/C) válida deverá ser vinculada à entrega do contrato usando a opção Vincular carta de crédito do menu Ações.
NotaO padrão desse valor é estabelecido com base no campo Carta de crédito necessária da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
 - ID da carta de crédito
 - 
                     
O número de identificação da carta de crédito (L/C).
NotaO padrão desse valor é estabelecido com base no campo ID da carta de crédito da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
 - Garantia bancária - Beneficiário necessário
 - 
                     
Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma garantia bancária como beneficiário deverá estar vinculada à entrega de contrato.
NotaO padrão desse valor é estabelecido com base no campo Garantia bancária - Beneficiário necessário da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
 - ID de garantia bancária
 - 
                     
O número de identificação da garantia bancária como beneficiário.
NotaO padrão desse valor é estabelecido com base no campo ID de garantia bancária da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
 - Várias garantias bancárias
 - 
                     
Indica se há várias garantias bancárias como beneficiário vinculadas à entrega de contrato
NotaO padrão desse valor é estabelecido com base no campo Várias garantias bancárias da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
 - Garantia bancária - Solicitante necessário
 - 
                     
Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma garantia bancária como solicitante deverá ser vinculada à entrega de contrato
NotaO padrão desse valor é estabelecido com base no campo Garantia bancária - Solicitante necessário da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
 - ID de garantia bancária
 - 
                     
O número de identificação da garantia bancária como solicitante.
NotaO padrão desse valor é estabelecido com base no campo ID de garantia bancária da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
 - Várias garantias bancárias
 - 
                     
Indica se há várias garantias bancárias como solicitante vinculadas à entrega de contrato.
NotaO padrão desse valor é estabelecido com base no campo Várias garantias bancárias da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
 
 - Informações adicionais
 - 
            
- Campo adicional
 - 
                     
As informações adicionais para a linha de entrega.
 
 - Descrição
 - 
            
A descrição ou o nome do código.