Faturas (tfacr5500m100)
Utilize essa sessão para exibir as faturas das linhas de programação de recebimento com um valor não pago com uma data de ação que já passou.
- Parceiro de negócios
 - 
            
O parceiro de negócios faturado.
 - Companhia financeira
 - Tipo docum.
 - 
            
O tipo de documento para identificar o tipo de fatura.
 - Fatura externa
 - 
            
O número da fatura externa do sistema da Golden Tax ou o número da fatura do cliente.
NotaEsse campo somente estará disponível se a caixa de seleção China ou Autofaturamento (Venda) estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).
 - Documento
 - 
            
O tipo de transação da fatura.
 - Documento
 - 
            
O número do documento.
 - Linha
 - 
            
O número da linha do documento.
 - Data docum.
 - 
            
A data em que a fatura foi criada. Essa data é usada para termos de crédito permitidos, datas de vencimento e descontos.
 - Valor
 - 
            
O valor total da fatura expresso na moeda da fatura.
 - Moeda
 - 
            
A moeda da fatura.
 - Valor namoeda local
 - 
            
O valor expresso na moeda local.
 - Moeda local
 - 
            
A unidade da moeda local.
 - Valor vencido
 - 
            
O valor da fatura vencida
 - Valor vencidona moeda local
 - 
            
O valor expresso na moeda local.
 - Data vencimento
 - 
            
A data de vencimento da fatura.
 - Motivo da disputa
 - 
            
O código do problema atribuído à fatura.
 - Referência da disputa
 - 
            
O código que indica o motivo para o não pagamento de faturas.
 - Data de ação/disputa
 - 
            
A data em que o aplicativo deve verificar se as faturas listadas foram pagas ou não.
 - Ordem
 - 
            
A ordem de venda relacionada à fatura.
 - Referência transação
 - 
            
A referência da transação.
 - Número da carta
 - 
            
O número da carta de cobrança.
 - Duvidoso
 - 
            
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura será duvidosa.
 - Texto
 - 
            
Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.
 - PN devedores
 - 
            
O parceiro de negócios devedor.
 - Rel. bancária
 - 
            
O código da relação bancária. Esses dados são recuperados nas sessões Faturas (cisli3105m000) ou Relações bancárias padrão (tccom1551m000).
 - Representante
 - 
            
O funcionário do parceiro de negócios responsável pela fatura.
 - Data do último cálculo de juros
 - 
            
A data do último cálculo dos juros.
 - Pagamentos por programação
 - 
            
Indica se uma programação de pagamento está vinculada à fatura.
 - Data da taxa
 - 
            
A taxa de câmbio usada era válida nessa data e hora.
 - Tipo da taxa
 - 
            
a Tipo de taxa de câmbio
 - Nível de cálculo de imposto
 - 
            
O nível em que o imposto da fatura deve ser calculado.
 - Cód./país imp.
 - 
            
O país do imposto que se aplica à transação.
 - Código do imposto
 - 
            
O código de imposto que se aplica à transação.
 - Valor do imposto em moeda do pagamento
 - 
            
A moeda em que o valor do imposto deve ser pago.
 - Valor do imposto em moeda local
 - 
            
O valor do imposto, expresso na moeda local.
 - Data do primeiro desconto
 - 
            
A última data em que o desconto, definido para o período do primeiro desconto, foi deduzido do valor da fatura.
 - Valor do primeiro desconto
 - 
            
O valor do desconto dado se a fatura for paga antes da data do primeiro desconto.
 - Data do segundo desconto
 - 
            
A última data em que o desconto, definido para o período do segundo desconto, foi deduzido do valor da fatura.
 - Valor do segundo desconto
 - 
            
O valor deduzido da fatura, se ela for paga antes da data do segundo desconto.
 - Data do terceiro desconto
 - 
            
A data do terceiro desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura.
 - Valor do terceiro desconto
 - 
            
O valor deduzido da fatura, se ela for paga antes da data do terceiro desconto.
 - Diferença pagamento
 - 
            
O valor da diferença de pagamento.
 - Valor da comissão de factoring
 - 
            
O valor da comissão de fator na moeda da fatura.
 - Multa p/atraso pgto.
 - 
            
A multa por atraso de pagamento.
 - Condições de pagamento
 - 
            
As condições de pagamento.
 - Tipo de transação de fatura original
 - 
            
O tipo de transação original.
 - Fatura original
 - 
            
A fatura vinculada à nota de crédito.
 - Método de pgto./rec.
 - Projeto
 - 
            
O projeto ao qual a fatura está vinculada.
 - Banco do cliente
 - 
            
O banco do parceiro de negócios pelo qual os pagamentos são feitos.
 - Número da execução de finalização
 - 
            
O número do lançamento, especificado durante a finalização de transações, em que o lote com transações é finalizado.
 - Data de finalização
 - 
            
A data em que a finalização de transações é executada.
 - Data prevista de caixa
 - 
            
O vencimento incluindo o período de tolerância (número de dias adicionais).