Faturas de compra recebidas (tfacp1110m000)
Utilize essa sessão para visualizar as faturas de compra recebidas. Clique duas vezes em uma linha para iniciar a sessão Fatura de compra recebida (tfacp1610m000).
- Fatura de compra recebida
 - 
            
O número da fatura de compra recebida.
NotaEsse valor é gerado usando o Grupo de números e a Série da sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).
 - Status da fatura
 - 
            
O status da fatura de compra recebida.
Valores permitidos
- Rascunho
 - 
                     
A fatura é criada manualmente.
 - Importado
 - 
                     
A fatura é importada por meio de um dispositivo externo, como um scanner de fatura. A fatura importada será validada automaticamente.
 - Não aplicável
 - Erros de validação
 - 
                     
A fatura recebida não foi validada corretamente. Há erros de validação ou avisos inesperados para a fatura no registro de erros.
 - Validado
 - 
                     
A fatura recebida será modificada manualmente. Essas alterações manuais são registradas e exibidas nos dados do histórico da fatura recebida.
 - Erros de registro
 - 
                     
A fatura não será registrada corretamente e a entrada em aberto não será criada para a fatura.
 - Registrado
 - 
                     
A fatura recebida é transferida para entradas em aberto e não pode ser modificada.
 - Cancelado
 - 
                     
A fatura recebida é cancelada.
 
 - Tipo de fatura
 - 
            
Esse campo indica se a fatura está relacionada a ordens de compra, de frete, a custos no destino ou a outros custos.
Valores permitidos
- Fatura de custo
 - 
                     
A fatura de compra não tem vínculo com as ordens de compra e é lançada na contabilidade sem ser conciliada à ordem e aos recebimentos. É possível inserir linhas de transação para a fatura na sessão Tipo da transação.
 - Fatura conciliada a ordens de compra
 - 
                     
A fatura de compra está relacionada a uma ou mais ordens de compra presentes no LN. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.
 - Fatura conciliada aos custos no destino
 - 
                     
A fatura de compra está relacionada a uma ou mais linhas de custo no destino presentes no LN. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.
 - Fatura conciliada a ordens de frete
 - 
                     
A fatura de compra está relacionada a uma ou mais cargas ou expedições presentes em Frete. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.
 
Por padrão, esse valor é definido como Fatura conciliada a ordens de compra se:
- A Nota de despacho ou o Nº da ordem de compra são especificados na sessão de cabeçalho ou em uma das linhas.
 - A caixa de seleção Registrar fatura de custo como fatura relacionada com ordem de compra for marcada na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).
 
No entanto, é possível modificar esse valor.
 - Parceiro de negócios faturador
 - 
            
O código do parceiro de negócios faturador por quem a fatura é enviada.
NotaO padrão desse valor é obtido da sessão Sequência de pesquisa de parceiro de negócios para faturas recebidas (tfacp1116m000), durante a importação e a validação da fatura de compra recebida.
 - Descrição
 - 
            
O nome do parceiro de negócios.
 - Parceiro negócios fornecedor
 - 
            
O código do parceiro de negócios fornecedor que recebe a fatura.
NotaDurante a importação e a validação da fatura de compra recebida, esse valor é obtido por padrão:
- do número de imposto importado do parceiro de negócios juntamente com a fatura
 - da ordem de compra e/ou nota de despacho.
 
 - Nº da ordem de compra
 - 
            
O número de ordem de compra para o qual a fatura deve ser gerada.
NotaEsse campo será ativado somente se a Fatura conciliada a ordens de compra for selecionada no campo Tipo de fatura.
 - Nota de despacho
 - 
            
O número da nota de despacho.
 - Companhia logística
 - 
            
O código da companhia logística da ordem de compra ou da nota de despacho.
 - ID da Câmara de Comércio do PN
 - 
            
A câmara de ID de comércio do parceiro de negócios faturador.
NotaSe a fatura for inserida manualmente, o Infor LN não permite que você modifique o valor neste campo.
 - Conta bancária do PN
 - 
            
A relação bancária do parceiro de negócios faturador.
NotaSe a fatura for inserida manualmente, o Infor LN não permite que você modifique o valor neste campo.
 - Referência IDM
 - 
            
A referência relacionada ao IDM (Infor Document Management). Esse valor é usado no modelador de contexto para vincular uma fatura não reconciliada e um arquivo no IDM.
 - Grupo PN
 - 
            
O código do grupo de parceiros de negócios financeiros. As transações realizadas para os membros de um grupo de parceiros de negócios financeiros específico são lançadas na mesma conta contábil e suas dimensões.
 - Tipo de compra
 - 
            
O tipo de compra da fatura recebida para o qual você define contas contábeis e suas dimensões.
 - Número da fatura do fornecedor
 - 
            
O número de identificação da fatura usado pelo parceiro de negócios faturador. Esse número é impresso como a referência de pagamento quando a fatura é paga.
 - Símbolo variável
 - 
            
O código numérico de 10 dígitos que representa a referência às informações de pagamento, que são usadas para conciliar o pagamento para crédito, contrato ou pagador.
NotaEsse valor é padronizado com os primeiros dez dígitos do número da Número da fatura do fornecedor, se a Número da fatura do fornecedor for especificada. No entanto, é possível modificar esse valor.
 - Referência transação
 - 
            
O número de referência interno vinculado às linhas de transação da fatura recebida.
 - Tipo de documento de fatura
 - 
            
Indica o tipo de pagamento recebido.
Valores permitidos
- Fatura
 - Nota de crédito
 - Não aplicável
 - Nota de débito
 
Se a fatura for inserida manualmente, esse valor será definido para a Fatura ou para a Nota de crédito.
 - Valor em moeda da fatura
 - 
            
O valor total da fatura, expresso na moeda da fatura ou na moeda do documento.
 - Moeda
 - 
            
A moeda em que o valor da fatura é expresso.
 - Valor moeda companhia
 - 
            
O valor total da fatura expresso na moeda local.
 - Moeda local
 - 
            
A moeda local em que o valor da fatura é expresso.
 - Determinador de taxa
 - 
            
Indica como o Infor LN determina a taxa de câmbio a ser usada.
A taxa pode ser:
- Baseada na data do documento.
 - Inserida manualmente.
 - Uma taxa fixa.
 - Baseada em uma data esperada de caixa.
 
 - Tipo de taxa de câmbio
 - 
            
O tipo de taxa de câmbio usado para determinar a taxa de câmbio para a fatura.
 - Taxa de câmbio
 - 
            
A taxa de câmbio usada para converter o valor na moeda da transação para a moeda local.
 - Data da taxa
 - 
            
A taxa de câmbio válida na data e hora do documento.
 - Data da fatura
 - 
            
A data impressa na fatura. Essa data é usada como uma data de referência para os termos de crédito aprovados.
 - Data de recebimento da fatura
 - 
            
A data em que a fatura de compra recebida é registrada.
O valor padrão é a data atual.
 - Data do imposto
 - 
            
A data em que as mercadorias ou serviços são fornecidos ou o pagamento é recebido.
NotaO padrão desse valor é obtido da sessão Data da fatura.
 - Data vencimento
 - 
            
A data em que o valor da fatura de venda deve ser pago.
Valor padrão
Se as condições de pagamento estiverem vinculadas à fatura, a data de vencimento será calculada de acordo. Caso contrário, o Infor LN preencherá a data atual.
 - Parc. de negócios credor
 - 
            
O parceiro de negócios credor para o qual os pagamentos são efetuados.
 - Multa p/atraso pgto.
 - 
            
O código da multas por atraso de pagamento que é aplicado no destinatário da fatura se o valor não for pago no período especificado.
NotaSe este valor não for especificado, o Infor LN o preencherá com base no campo Multa p/atraso pgto. na sessão Regras de fatura recebida (tfacp1115m000).
 - Condições de pagamento
 - 
            
O código das condições de pagamento da fatura.
 - Método de pgto.
 - 
            
O método de pagamento usado nos pagamentos da fatura de compra.
 - Banco
 - 
            
O código do banco do parceiro de negócios faturador.
NotaSe a programação não estiver definida para as condições de pagamento da fatura, esse valor será padronizado com o parceiro de negócios credor.
 - Referência bancária
 - 
            
O número de referência bancária da fatura.
 - Motivo fluxo de caixa
 - 
            
O motivo de fluxo de caixa para a fatura.
NotaSe a fatura de compra recebida precisar ser incluída na relatório de fluxo de caixa, será necessário especificar esse valor.
 - Companhia financeira
 - 
            
A companhia financeira em que a fatura de compra foi registrada.
 - Documento fatura
 - 
            
O código do tipo de transação usado para gerar a fatura de compra recebida.
NotaO Infor LN usa este valor como padrão no campo Tipo da transação na sessão Padrões de faturas recebidas (tfacp1118m000) quando você insere a fatura manualmente.
 - Docum.
 - 
            
O número do documento. O Infor LN gera o número do documento depois que a fatura é registrada e uma entrada em aberto é criada.
 - Ano do lote
 - 
            
O ano do período financeiro em que o lote é criado para registro da fatura de compra recebida.
 - Lote
 - 
            
O número do lote criado ao registrar as faturas de compra recebidas. Esse lote contém as faturas em aberto relacionadas às faturas de compra registradas.
 - Usuário de lote padrão
 - 
            
O código de login do usuário que cria e processa o lote para registrar a fatura de compra recebida.
NotaO padrão desse valor é obtido da sessão Padrões de faturas recebidas (tfacp1118m000).
 - Nome
 - 
            
O nome do usuário que criou o lote para as faturas de compra recebidas.
 - Conta controle
 - 
            
O código da conta de controle que é usada para lançar as transações de um parceiro de negócios faturador.
 - Dimensão 1
 - 
            
O código da dimensão que é vinculada à conta contábil.
 - Data de criação
 - 
            
A data em que a fatura de compra recebida foi gerada.
 - Criado por
 - 
            
O código do usuário que gerou a fatura de compra recebida.
 - Inserida manualmente
 - 
            
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura de compra recebida é inserida manualmente.
 - Motivo do cancelamento
 - 
            
O código de motivo de cancelamento da fatura.
NotaEsse campo ficará ativado somente se o Status da fatura for definido como Cancelado.
 - Número do documento original
 - 
            
O número da fatura original (fornecedor). Esse número é exibido para uma nota de crédito.
NotaO número da fatura original (fornecedor) será obrigatório somente se a caixa se seleção Número da fatura necessário estiver marcada na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).
 - Classificação de fatura
 - 
            
Os detalhes da classificação da fatura.
Valores permitidos
- Original
 - Corretivo
 - Não aplicável
 - Resumo
 
NotaEste é um campo de exibição.
 - Copiar
 - 
            
Indica se os dados de classificação da fatura podem ser copiados.
NotaA caixa de seleção será ativada apenas se o valor do campo Classificação de fatura for diferente de Não aplicável.
 - Endereço do parceiro de negócios faturador
 - 
            
O código de endereço do parceiro de negócios faturador.
 - Descrição do PN
 - 
            
A descrição do parceiro de negócios. Esse valor é usado para identificar o parceiro de negócios se a fatura não for criada manualmente.
NotaSe a fatura for criada manualmente, o Infor LN não permite que você modifique o valor neste campo.
 - Descrição dos termos de pagamento
 - 
            
A descrição das condições de pagamento que são usadas nas regras das condições de pagamento.
NotaSe a fatura for inserida manualmente, o Infor LN não permite que você modifique o valor neste campo.
 - Descrição da sobretaxa por atraso de pagamento
 - 
            
A descrição da multa por atraso de pagamento usada nas regras definidas na multa por atraso de pagamento na sessão Regras de fatura recebida (tfacp1115m000).
NotaSe a fatura for inserida manualmente, o Infor LN não permite que você modifique o valor neste campo.
 - ID fiscal do PN
 - 
            
O ID de imposto do parceiro de negócios faturador.
NotaSe a fatura for inserida manualmente, o Infor LN não permite que você modifique o valor neste campo.