Seleziona pagamenti (tfcmg2506m100)
Utilizzare questa sessione per selezionare una o più fatture (o scadenzari di fatture) e modificarne eventualmente gli importi.
- Importo rimanente
 - 
            
L'importo non allocato/anticipato rimanente può essere assegnato alle fatture.
 - Descrizione
 - 
            
La descrizione inclusa nell'estratto conto, ad esempio, le fatture pagate. Per impostazione predefinita, in questo campo può essere inserito il valore specificato in Fattura esterna.
 - Fatture non pagate
 - 
            
- Collegamento
 - 
                     
Se la casella di controllo è selezionata, l'importo della fattura è selezionato per l'assegnazione.
 - Tipo selez.
 - 
                     
Indica il tipo di assegnazione collegato a una fattura.
Valori consentiti
- Automatico
 - 
                              
A seconda di quale dei due importi è maggiore, l'intero importo della fattura viene compensato rispetto all'incasso oppure l'importo dell'incasso viene completamente compensato rispetto alla fattura.
 - No
 - 
                              
L'incasso anticipato non viene assegnato alla fattura.
 - Manuale
 - 
                              
L'importo dell'incasso viene allocato parzialmente alla fattura. Oltre all'importo assegnato, è possibile immettere lo sconto, il ricarico per incasso ritardato ed eventuali importi di differenza di incasso.
 - Differenze ricevimento contante
 - 
                              
La fattura viene saldata con un incasso.
 - Spese
 - 
                              
Un pagamento anticipato viene saldato con un costo dell'impiegato.
 
NotaÈ possibile impostare questo valore come Spese solo se sono stati creati dati in questa sessione utilizzando l'opzione Nuovo.
 - Società
 - 
                     
La società utilizzata per l'immissione della fattura.
 - Business Partner 'Origine fattura'
 - 
                     
Il codice del business partner 'Origine fattura'.
 - Saldo in valuta fattura (VF)
 - 
                     
Il saldo dell'importo della fattura espresso nella valuta della fattura.
 - Importo da assegnare in valuta banca
 - 
                     
L'importo espresso nella valuta bancaria da assegnare alla fattura.
 - ID bancario
 - 
                     
Numero univoco utilizzato dalle banche per fare riferimento a ogni fattura. Questo numero è composto da 20 o più cifre ed è concepito in modo tale da consentire un controllo numerico per verificarne la validità.
In alcuni Paesi il numero identificativo bancario è un componente essenziale delle transazioni di pagamento e incasso, in particolare se vengono utilizzate le distinte di pagamento. Se viene utilizzato, il numero identificativo bancario deve essere presente sul documento fattura, sull'eventuale distinta di pagamento e sul documento di pagamento.
 - Documento
 - 
                     
Il tipo di transazione della fattura di acquisto.
 - Documento
 - 
                     
Il numero di documento associato al tipo di transazione. Questo numero viene utilizzato per identificare la fattura di acquisto.
 - Riga
 - 
                     
Il numero di riga della fattura di acquisto.
 - Numero riga scadenzario
 - 
                     
Il numero di riga dello scadenzario pagamenti.
Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.
 - Data documento
 - 
                     
La data di creazione della fattura.
 - Scadenza
 - 
                     
La data di scadenza della fattura.
 - Numero fattura fornitore
 - 
                     
Il numero utilizzato dal fornitore per identificare la fattura.
 - Importo fattura
 - 
                     
L'importo totale della fattura.
 - Importo in valuta fattura
 - 
                     
/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#tfcmg206.amti
 - Importo da assegnare in valuta locale
 - 
                     
L'importo da assegnare alla fattura, espresso nella valuta locale.
 - Importo sconto
 - 
                     
L'importo dello sconto indicato nella fattura.
Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).
 - Sconto su pagamento in valuta locale
 - 
                     
L'importo dello sconto espresso nella valuta locale.
 - Data sconto
 - 
                     
La data in cui lo sconto viene applicato alla fattura.
 - Ricarico perpagamento ritardato
 - 
                     
L'importo del ricarico per pagamento ritardato.
 - Ricarico per pagamento ritardato in valuta locale
 - 
                     
L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.
 - Data pag. ritardato
 - 
                     
La data dopo la quale viene calcolato il ricarico per pagamento ritardato.
 - Differ. pagamento
 - 
                     
La differenza di pagamento.
L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) o Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
 - Differenza di pagamento in valuta locale
 - 
                     
La differenza di pagamento espressa nella valuta locale.
 - Causale rendiconto finanziario
 - 
                     
La causale del rendiconto finanziario.
 - Riferimento transaz.
 - 
                     
Il testo di riferimento.
 - Bloccato
 - 
                     
In questo campo viene indicato lo stato di una fattura bloccata.
 - Ritenuta di acconto
 - 
                     
L'importo della ritenuta di acconto.
 - Contributi previdenziali
 - 
                     
L'importo dei contributi previdenziali.
 - Contributi previdenziali (a carico della società)
 - 
                     
L'importo delle spese per contributi previdenziali.