Righe rata (cisli8125m000)
Utilizzare questa sessione per creare e visualizzare righe di rata per un specifico numero di documento di origine.
- Società di origine
 - 
            
Il codice della società di origine.
 - Descrizione
 - 
            
La descrizione o il nome del codice.
 - Tipo origine
 - 
            
Il tipo di origine.
Valori consentiti
- Interesse
 - Nota Dare/Avere
 - Ribasso
 - ID spedizione
 - Tutti i tipi di origine
 - Vendite create manualmente
 - Non applicabile
 - Contratto
 - Progetto
 - Ordine di vendita
 - Ordine di commercio interaziendale
 - Ordine di magazzino (Obsoleto)
 - Ordini di acquisto (Obsoleto)
 - Ordine PCS (Obsoleto)
 - Ordine di assistenza
 - Ordine di manutenzione postvendita
 - Ordine intervento manutenz. (Obsoleto)
 - Chiamata di assistenza
 - Reclamo cliente
 - Reclamo fornitore
 - Contratto di assistenza
 - Ordine di trasporto
 
NotaIn questo campo è possibile specificare solo le vendite.
 - Numero ordine
 - 
            
Il numero di ordine di origine a cui è collegato il piano rateale.
 - Rata
 - 
            
Il numero della riga di rata.
 - Descrizione
 - 
            
La descrizione del campo della riga di rata. Questo valore viene stampato sulla fattura.
 - Tipo di rata
 - 
            
Il tipo di piano rateale per cui vengono create le righe.
Nota- Il valore di questo campo può essere impostato su Fattura anticipata o Richiesta di pagamento anticipato.
 - Se è impostato su Richiesta di pagamento anticipato, il Codice imposta di tipo 'Nessuna imposta' viene ricavato, per impostazione predefinita, dalla sessione Eccezioni imposta per Paese (tctax1100m000), per la fatturazione rate.
 
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Valori consentiti
- Fattura anticipata
 - Non applicabile
 - Correzione - Fattura anticipata
 - Correzione - Rich. pagamento anticipato
 - Normale
 - Correzione - Normale
 - Garanzia
 - Correzione - Garanzia
 - Richiesta di pagamento anticipato
 
 - Percentuale
 - 
            
La percentuale in base a cui viene ripartito l'importo nella riga di rata.
NotaNon è possibile specificare un valore negativo o un numero maggiore di 100.
 - Data fattura pianificata
 - 
            
La data in cui deve essere generata la fattura
 - Stato della rata
 - 
            
Lo stato della rata.
Valori consentiti
- Libero
 - 
                     
La fattura della rata è stata creata.
 - Annullato
 - 
                     
La fattura della rata è stata annullata.
 - Approvata
 - 
                     
La fattura della rata è stata approvata.
 - Trasferito
 - 
                     
Sono presenti delle righe fatturabili per la fattura della rata.
 - Fatturazione in corso
 - 
                     
La fattura della rata è stata composta.
 - Fatturato
 - 
                     
La fattura della rata è stata registrata.
 
 - Testo
 - 
            
Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare un testo correlato alle righe di rata. Questa descrizione viene stampata sulla fattura.
 - Termini di pagamento
 - 
            
Il codice dei termini di pagamento.
 - Descrizione
 - 
            
La descrizione o il nome del codice.
 - Metodo di pagamento
 - 
            
Il codice del metodo di pagamento.
 - Descrizione
 - 
            
La descrizione o il nome del codice.
 - Ricarico pagamento ritardato
 - 
            
Il codice dei termini di pagamento/ricarichi per pagamento ritardato.
 - Descrizione
 - 
            
La descrizione o il nome del codice.
 - Importo rata
 - 
            
L'importo totale specificato per una rata.
 - Importo fatturato
 - 
            
L'importo totale fatturato per una rata.
 - Importo pagato
 - 
            
L'importo totale pagato per una rata.
 - Ignora verifica pagamento anticipato
 - 
            
Indica che la verifica pagamento anticipato verrà ignorata. La riga di ordine verrà rilasciata al magazzino anche se l'importo anticipato non è stato interamente pagato.
 - Da correggere
 - 
            
Le correzioni correlata alle rate fatturate. Queste correzioni avvengono a seguito di modifiche nel documento di origine dopo la fatturazione delle rate, quando, ad esempio, la riga di ordine viene annullata.
 - Correzioni in corso
 - 
            
Indica che sono presenti correzioni non ancora fatturate.
 - Da saldare
 - 
            
L'importo totale della rata da saldare.
 - Importo saldato
 - 
            
L'importo totale saldato per la rata.
 - Stato saldo
 - 
            
Lo stato della compensazione.
Valori consentiti
- Non saldato
 - Parzialmente saldato
 - 
                     
La rata è stata parzialmente saldata.
 - Completamente saldato
 - 
                     
La rata è stata saldata per intero.