Beträge für Zuordnung eingeben (tfcmg2119s000)

Mit diesem Programm geben Sie Beträge für Zuordnung ein.

Wenn Sie geleistete Anzahlungen zuordnen, lautet der Wert des Feldes Zuordnungsart Aufwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Spesen zu geleisteten Anzahlungen.

Hinweis
  • Wenn die Währung (Buchung) für Eingänge der Art Erhaltene Anzahlung oder Nicht zugeordneter Zahlungseingang mit der Währung der zuzuordnenden Rechnung identisch ist, erhält der im Feld Betrag in Bankwährung angezeigte Währungskurs als Voreinstellung den Kurs (Bankwährung - Buchungswährung) der Anzahlung oder des nicht zugeordneten Zahlungseingangs. Dieser Wert kann nicht geändert werden und wird angezeigt als [Bankwährung] = x [Fremdwährung].
  • Wenn Sie den Zuzuordnender Betrag in "Bankwährung" ändern, wird der zuzuordnende Betrag Zuzuordnender Betrag in "Rechnungswährung" entsprechend geändert.
  • Wenn Sie den Zuzuordnender Betrag in "Rechnungswährung" ändern, wird der zuzuordnende Betrag Zuzuordnender Betrag in "Bankwährung" entsprechend geändert.
Handelspartner

Der Code des Handelspartners.

Firma

Die Firma zur Eingabe der Rechnung.

Beleg

Der Buchungsschlüssel des Belegs.

Beleg

Die Belegnummer zur Kennzeichnung einer Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel.

Abrufposition

Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.

Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.

Saldobetrag

Der Betrag des Rechnungssaldos.

Zuordnungsart

Kennzeichen zum Zuordnen eines Betrags zur Rechnung.

Wenn Sie Aufwendungen geleistete Anzahlungen zuordnen, lautet der Wert Aufwendungen.

Zuzuordnender Betrag

Der Code der Währung.

Zuzuordnender Betrag

Der Betrag, den Sie der Rechnung zuordnen möchten.

Währung

Der Code der Rechnungswährung.

Zuzuordnender Betrag

Der Betrag in der Rechnungswährung.

Skontobetrag

Der Skontobetrag der Rechnung.

Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt.

Skontodatum

Das Skontodatum der Rechnung.

Kreditprovision

Der Betrag der Kreditprovision.

Datum Kreditprovision

Das Datum, nach dem die Kreditprovision berechnet wird.

Zahlungsdifferenz

Die Zahlungsdifferenz.

Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.

Einbehaltene Einkommensteuer

Der einbehaltene Einkommensteuer betrag.

Einbehaltene Sozialabgaben

Der einbehaltene Sozialabgaben betrag.

Sozialabgaben (Unternehmeranteil)

Der Sozialabgaben betrag.

Restbetrag

Der nach der Zahlung zuzuordnende Betrag.

Skontobetrag

Der Skontobetrag in der Hauswährung.

Zuzuordnender Betrag

Der Code der Hauswährung.

Kreditprovisionbetrag

Der Kreditprovisionsbetrag in der Hauswährung.

Zahlungsdifferenz

Der Zahlungsdifferenzbetrag in der Hauswährung.

Zuzuordnender Betrag

Der Betrag in der Hauswährung.