Bestellanforderungen (tfacp2528m000)

Mit diesem Programm erfassen Sie Bestellanforderungen. Sie können die Daten manuell erfassen oder eine XML-Datei der Bestellanforderungen aus E-Procurement oder aus einem externen Programm importieren. Bei Import der Daten aus E-Procurement oder einem externen Programm ist die Anforderungsart Extern.

Externe Anforderungen lassen sich nur ändern, wenn Sie im Programm das Kontrollkästchen Externe Anforderungen ändernParameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) markiert haben.

Wenn eine Bestellanforderung erstellt wird, erhöht sich der Auftragssaldo.

Anforderung

Eine eindeutige Nummer, die jede erfasste Bestellanforderung erhält. Die Anforderungs-ID wird auf der Grundlage der Nummerngruppen und -kreise erzeugt, die Sie im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) festgelegt haben.

Anforderungsreferenz

Die Nummer bzw. der Code, die/der in E-Procurement oder einem anderen externen System erzeugt oder erstellt wurde oder die/den Sie manuell eingegeben haben.

Anforderungsdatum

Das Datum, an dem die Bestellanforderung erstellt wird.

Eingangsdatum

Das Datum, an dem der Einkäufer die Waren erhält. Das Datum brauchen Sie nur festzulegen, wenn Sie das Kontrollkästchen Eingang Desktop markiert haben.

Referenz-/Verfolgungs-Nr.

Die Referenz-/Verfolgungsnummer der Bestellanforderung.

Einkaufskarte

Die Nummer bzw. der Code der Einkaufskarte.

Anforderer

Die Bezeichnung bzw. der Code des Mitarbeiters/Anforderers, der den Einkauf getätigt hat.

Lieferant

Der Lieferant, von dem die Waren bezogen werden.

Adresse Warenempfänger

Die Postadresse des Warenempfängers.

Adresse Warenversender

Die Postadresse des Warenversenders.

Artikel

Der Artikel-Code.

Abteilung

Der Abteilungs-Code. Dieses Feld dient lediglich als Information.

Eingegangene Menge

Die bestätigte Eingangsmenge.

Währung

Die Anforderungswährung.

Wechselkurs

Der Wechselkurs gegenüber der Hauswährung.

Anforderungsbetrag (Netto)

Der Nettobetrag der Bestellanforderung.

Betrag Umsatzsteuer

Der Umsatzsteuerbetrag.

USt-Code

Der Code zur Berechnung des Umsatzsteuerbetrags. Die Voreinstellungen für USt-Land und USt-Codes werden aus dem Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) übernommen. Sie können die Voreinstellungen ändern.

USt-Land

Wählen Sie das Land aus, in dem Ihre Firma Steuern entrichtet. Die Voreinstellungen für USt-Land und USt-Codes werden aus dem Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) übernommen. Sie können die Voreinstellungen ändern.

Steuerbefreiungsgrund

Wählen Sie den Grund für die Steuerbefreiung aus.

Rechnung/Versandnummer

Die Rechnungs-/Versandnummer, die der Einkäufer mit den Waren erhält.

Auf diese Nummer können sich Einkäufer, Lieferant und Einkaufskartenfirma bei Abweichungen berufen.

Sachkonten-Code

Dieser Sachkonten-Code gibt an, auf welches Sachkonto und welche analytischen Unterkonten der Vorgang gebucht werden muss.

Wenn Sie keinen Sachkonten-Code eingeben, wird der Vorgang gemäß dem Buchungsschema Integration gebucht.

Eingang Desktop

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden anfallende Buchungen sofort durchgeführt, sobald Sie die Bestellanforderung speichern.

Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens entfernen, können Sie die erwarteten Eingangsrechnungen mit dem Programm Abgrenzung Journalbuchungen buchen (tfacp2260m000) verarbeiten.

Sachkonten

Das Sachkonto.

Das vorgegebene Sachkonto des Kostenartikels stammt aus dem Buchungsschema Integration.

Abgleichposition

Die Abgleichposition wird auf der Grundlage des Abgleichcodes und der Listenfelder erzeugt, die mit der Abgleichkombination verbunden sind.

Anhand der Abgleichposition werden Abrechnungspositionen der Einkaufskarte mit Bestellanforderungen abgeglichen.

Status

Der Status der Bestellanforderung.

Zulässige Werte

Erstellt

Die Anforderung wurde erfasst. Falls keine Wareneingänge für die Anforderung vorliegen, können Sie die Anforderung noch stornieren.

Storniert

Sie haben die Anforderung storniert. Die Anforderung kann nicht mehr verwendet werden. Sie können eine Anforderung beispielsweise stornieren, wenn der damit verbundene Einkauf storniert wurde.

Abgeglichen

Die Anforderung wurde mit den entsprechenden Abrechnungspositionen der Einkaufskarte vollständig abgeglichen. Die Anforderung kann nicht mehr verändert werden. Um Änderungen durchzuführen, müssen Sie den Abgleich der Anforderung zunächst rückgängig machen.

Gebucht

Die Anforderung wurde fakturiert.

Wechselkursbestimmung

Die Wechselkursbestimmung kennzeichnet, wie LN den zu verwendenden Wechselkurs festlegt.

Der Wechselkurs kann:

  • auf dem Belegdatum beruhen,
  • manuell erfasst werden,
  • ein fester Kurs sein,
  • auf dem erwarteten Zahlungsdatum beruhen.
Kaufmännische Firma

Die kaufmännische Firma.