Konzept für Korrektur- und Verrechnungsbuchungen

Korrekturbuchungen und Verrechnungsbuchungen werden für bestimmte Finanzberichte erfasst. Um für alle Berichte dieselben Korrekturen anzuwenden, ist es einfacher, für diese bestimmte Periode im Paket Hauptbuch eine Buchung zu erstellen und diese am ersten Tag der Folgeperiode zu stornieren. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Verwenden Sie das Programm Wiederkehrende Sachkontobuchungen (tfgld0140m000).
  • Erstellen Sie im Programm Buchungen (tfgld1101m000) oder Buchungserfassung (tfgld1140m000) eine Buchung und stornieren Sie diese dann im Programm Stornobuchung (tfgld1295m000).