Verarbeiten der Integrationsergebnisse in "Controlling"

Wenn Sie die Ist- und die Plan-Verrechnungssätze sowie die Zuschläge in "Finanzwesen" berechnen, können Sie diese Verrechnungssätze und Zuschläge in die Daten der Herstellkostenberechnung integrieren.

Sie können die Ist-Leistungsdaten aus "Logistik" importieren, die für die retrograde Berechnung und die Leistungsverrechnung verwendet werden können. Durch diese Ist-Daten ändert sich die Leistung der Umlagebeziehung und die Sollkosten sowie die Abweichungen werden neu berechnet.

Verarbeiten von Integrationsergebnissen

  1. Rufen Sie das Programm "Ist-Leistung importieren" (tfcat2220m000) auf, um die Ist-Leistungsdaten zu importieren.
  2. Klicken Sie auf Importieren, um die Daten der Ist-Leistung und der Umlagebeziehung zu aktualisieren. Außerdem werden die Soll-Kosten und die Abweichungen (neu) berechnet.
  3. Rufen Sie das Programm "Bearbeitungskostensätze integrieren" (tffbs1230m000) auf und geben Sie die erforderlichen Daten ein.
  4. Klicken Sie auf Integrieren, um die Verrechnungssätze im Einzelunterkontenplan zu berechnen.
  5. Rufen Sie das Programm "Plan-Zuschläge integrieren" (tffbs1231m000) auf und legen Sie die Unterkonten und Bezugsgrößen fest, aus denen die Verrechnungssätze integriert werden müssen.
  6. Klicken Sie auf Integrieren, um die Zuschläge aus dem Einzelunterkontenplan zu berechnen.
  7. Rufen Sie das Programm "Ist-Bearbeitungskostensätze integrieren" (tfcat2230m000) auf und legen Sie fest, aus welchen Unterkonten und Bezugsgrößen die Zuschläge integriert werden sollen.
  8. Klicken Sie auf Integrieren, um die Ist-Verrechnungssätze aus dem Einzelunterkontenplan für die Herstellkostenberechnung zu kopieren.
  9. Rufen Sie das Programm "Ist-Zuschläge integrieren" (tfcat2231m000) auf und legen Sie die Unterkonten und Bezugsgrößen fest, aus denen die Verrechnungssätze integriert werden müssen.
  10. Klicken Sie auf Integrieren, um die berechneten Zuschläge für die Herstellkostenberechnung für die einzelnen Rechnungsperioden zu kopieren.
  11. Wählen Sie das Jahr/die Periode und die Unterkonten, für die die Abweichungen (Restkosten) im Programm "Abweichungen buchen" (tfcat2840m000) integriert werden sollen.
  12. Klicken Sie auf Integrationsbuchungen buchen, um die Abweichungen in das Hauptbuch zu integrieren. Es können nur die Restkosten des Ist-Plans in das Hauptbuch gebucht werden.