VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000)
Mit diesem Programm können Sie VK-Auftragspositionen festlegen und verwalten.
Geplante Lieferungen für eine VK-Auftragsposition können im Programm VK-Auftragsposition (tdsls4101m900) festgelegt werden.
Lieferpositionen können erstellt werden, wenn Lieferungen für die VK-Auftragsposition:
- aus verschiedenen Lägern entnommen werden müssen,
- an verschiedenen Tagen geliefert werden müssen,
- an unterschiedliche Adressen geliefert werden müssen.
- In diesem Programm können auch Nachlieferungen für eine VK-Auftragsposition angezeigt werden.
- In diesem Programm können Sie den Preis für die VK-Auftragspositionen ändern, die noch nicht geliefert wurden. Um den Preis für bereits gelieferte VK-Auftragspositionen zu ändern, verwenden Sie die Programme Preise und Rabatte nach der Lieferung ändern (tdsls4122m000) und Preise und Rabatte der Ausgangsrechnungspositionen ändern (tdsls4132m000).
- Auftragsposition
-
Eine eindeutige Verwaltungsnummer, die jedem neuen Kundenauftrag gewöhnlich bei der Auftragseingabe zugeordnet wird. Eine VK-Auftragsnummer wird oft bei der Auftragsbestätigung, Hauptproduktionsplanung, Kostenrechnung, Fakturierung usw. verwendet. Bei einigen Produkten mit auftragsbezogener Fertigung kann eine VK-Auftragsnummer gleichzeitig als Artikel-Code eines Endprodukts verwendet werden. Diese Nummer würde dann als Verwaltungsnummer in der Planung für die Fertigungsgänge betrachtet.
- Auftragsbetrag
-
Der gesamte Auftragsbetrag. Hierbei handelt es sich um einen kumulierten Wert aller Beträge in VK-Auftragspositionen nach Abzug des Rabatts.
Beispiel
- Der Preis pro Einheit ist 10, die Menge ist 20, der Rabatt ist eins (1).
- Nettobetrag = (Preis pro Einheit - Rabatt) * Menge.
- (10 - 1) * 20 = 180
- Bild
-
Das Bild eines Artikels, das als Voreinstellung aus dem Feld Bild im Programm Artikel (tcibd0501m000) übernommen wird.
- Kunde
-
Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.
Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:
- Standardpreis und Rabattvereinbarungen
- Voreinstellungen für VK-Aufträge
- Lieferbedingungen
- Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
- USt-Betrag
-
Der gesamte Umsatzsteuer betrag des VK-Auftrags, angegeben in der Auftragswährung.
HinweisKlicken Sie auf Berechnen, um den USt-Betrag für den VK-Auftrag zu berechnen. Dieser Betrag wird nicht gespeichert.
- Auftragssaldo
-
Die Summe der Felder Auftragssaldo, Zusammengestellter Rechnungssaldo und Saldo Forderungen für den ausgewählten Rechnungsempfänger in der aktuellen kaufmännischen Firma.
- Währung
-
Die Währung, in der der Auftragssaldo angegeben wird.
- Vertriebsbeauftragter
-
Ein Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den Kunden ist. Die Mitarbeiternummer des Vertriebsbeauftragten wird auch als Sortierschlüssel in der Verkaufsstatistik verwendet.
- Kreditlimit
-
Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert.
Während Sie Aufträge generieren, überprüft LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt LN eine Warnmeldung an.
- Währung
-
Die Währung, in der das Kreditlimit angegeben wird.
- Position
-
Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.
- Positionsart
-
Dieses Feld wird auf Summenposition gesetzt, wenn die VK-Auftragsposition auf mehrere Folgenummern (Lieferpositionen) aufgeteilt ist. Sie zeigt die Gesamtmengen und Gesamtbeträge an.
- Zugabeartikel
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Zugabeartikel mit der VK-Auftragsposition verknüpft.
- Verknüpfte Informationen öffnen
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mindestens ein Auftrag mit der VK-Auftragsposition verknüpft.
Um die verknüpften Aufträge abzufragen, klicken Sie im Menü Entsprechendes Menü auf Verknüpfte Auftragspositionsdaten (tdsls4102s200) aufgerufen.
. Dadurch wird das Programm - Folgenummer
-
Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird.
- Nachliefermenge
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dieser Position um eine Nachlieferung sposition.
- Artikel
-
- Artikel
-
- Artikelkodierung
-
Eine externe, alternative Art der Artikelkodierung. Kodierungssysteme können allgemeine Standardsysteme (z. B. EAN) oder von einem bestimmten Handelspartner abhängige Systeme sein.
- Kundenartikel
-
Der Artikel-Code im Code-System des Kunden. LN wandelt diesen Artikel-Code in den Artikel-Code um, der von Ihrer Firma verwendet wird.
Externe und interne Artikel-Codes können Sie im Programm Artikelkodierung - Artikel (tcibd0104m000) festlegen.
- Artikel
-
Der Code des Artikels, der verkauft wird.
Hinweis- Wenn es sich bei dem Artikel um einen konfigurierbaren Artikel handelt, können Sie den Artikel für die sofortige Konfiguration auswählen. Sie können die Produktvariante auch zu einem späteren Zeitpunkt konfigurieren. Wenn Sie die Produktvariante nach dem Speichern der VK-Auftragsposition konfigurieren möchten, klicken Sie im aktuellen Programm auf .
- Im Programm (PCS-Projekt-)Struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) können Sie eine Projekt- oder eine Produktstruktur für einen konfigurierten generellen Artikel generieren, es sei denn, die Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) ist auf Zusammenstellung/Montage gesetzt.
HinweisWenn das Lager über WMS gesteuert wird
- und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel in dieses Feld eingeben.
- dieser Auftrag ein Reklamationsauftrag ist und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel der Art Bausatzartikel in dieses Feld eingeben.
- Standardbezeichnung
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bezeichnung des Standardartikels auf der Auftragsposition gedruckt. Wenn auch ein Auftragspositionstext vorhanden ist, geht der Druck der Standardartikelbezeichnung dem Druck des Auftragspositionstextes voraus.
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird nur der Auftragspositionstext, wenn vorhanden, auf der Auftragsposition gedruckt.
- K-Artikelversion
-
Die Version des Konstruktionsartikels.
- Gültigkeitseinheit
-
Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.
Hinweis- Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Bedarfserfassung generieren im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) markiert und der Artikel in dieser VK-Auftragsposition ein Artikel mit Einheitengültigkeit ist, fügt LN automatisch eine Gültigkeitseinheit ein. Die generierte Einheit wird dem Feld Nummernkreis (Voreinstellung) des Programms Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) entnommen.
- Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Bedarfserfassung generieren im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) nicht markiert ist, aber der Artikel in dieser VK-Auftragsposition ein Artikel mit Einheitengültigkeit ist, bekommt die Gültigkeitseinheit standardmäßig den Wert 0 (null) zugewiesen. Klicken Sie zum Erstellen einer Gültigkeitseinheit auf die Schaltfläche . Daraufhin können Sie Anforderungen auswählen, um den Artikel mit Einheitengültigkeit (die Artikelversion) zu modellieren.
- Sie können das Datum festlegen, an dem die Gültigkeitseinheit im Feld Konfigurationsdatum (EHG) des Programms Parameter Verkauf (tdsls0100s000) für den VK-Auftrag konfiguriert werden muss.
- Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheiten für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Gültigkeitseinheit in dieses Feld eingeben.
- Klicken Sie auf Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) zu konfigurieren. Sie können eine Gültigkeitseinheit (Artikelversion) in der VK-Auftragsposition konfigurieren, um anzuzeigen, dass optionale Materialien verwendet werden müssen. , um die Gültigkeitseinheit im Programm
- Lieferart
-
Die Lieferart der VK-Auftragsposition.
Zulässige Werte
- Abteilung
-
Die VK-Auftrags(liefer-)position muss an das Paket Lagerwirtschaft freigegeben werden, jedoch wird anstelle eines Lagers eine Produktionsabteilung an das Paket Lagerwirtschaft weitergegeben. Die Lieferung erfolgt von der Produktionsabteilung zum Handelspartner. Dies gilt für generelle Artikel, die auf der Basis des Moduls Montageplanung zusammengestellt werden.
- Lager
-
Die VK-Auftragsposition (Lieferposition) wird von Lagerwirtschaft geliefert.
- Verkauf
-
Die Lieferung für die VK-Auftragspositionen muss über das Modul Verkauf erfolgen. Daraus folgt, dass Sie die Lieferungen im Programm Verkaufslieferungen (tdsls4101m200) verwalten müssen.
- Einkauf
-
Aus der VK-Auftragsposition muss eine Bestellung generiert werden.
Diesen Wert können Sie im Feld Lieferart der Programme VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000), Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) oder VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) wie folgt auswählen:
- manuell, durch Auswahl von Einkauf.
- durch Auswahl der Option Bestellung generieren im Programm Bestandsunterdeckung - Menü (tdsls4830s000), das aufgerufen wird, sobald für den EK-Artikel eine Bestandsunterdeckung vorliegt.
- nachdem Sie das Programm Bestellungen generieren (tdsls4241m000) mit markiertem Kontrollkästchen Lager für VK-Auftragspositionen, für die das Feld Lieferart auf Lager gesetzt ist, ausgeführt haben. Nachdem für diese Positionen fest reservierte Bestellungen generiert worden sind, ändert LN die Lieferart automatisch in Einkauf.
- Produktion
-
Aus der VK-Auftragsposition bzw. VK-Lieferposition muss ein Produktionsauftrag generiert werden.
Diesen Wert können Sie im Feld Lieferart im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) oder im Programm Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) wie folgt auswählen:
- manuell, durch Auswahl von Produktion.
- durch Auswahl der Option Produktionsauftrag generieren im Programm Bestandsunterdeckung - Menü (tdsls4830s000), das aufgerufen wird, sobald für den Fertigungsartikel eine Bestandsunterdeckung vorliegt.
- nachdem Sie das Programm Produktionsaufträge generieren (tdsls4243m000) mit markiertem Kontrollkästchen Lager für VK-Auftragspositionen ausgeführt haben, für die das Feld Lieferart auf Lager gesetzt ist. Nachdem für diese Positionen fest reservierte Produktionsaufträge generiert worden sind, ändert LN die Lieferart automatisch in Produktion.
- ---
-
Es ist keine Lieferart relevant, da es sich um eine Auftragsposition der Art Auftragsposition handelt, was bedeutet, dass die Auftragsposition in mehrere Folgenummern (Lieferpositionen) unterteilt ist. Diese Position zeigt die Gesamtmengen und -beträge an.
- Fakturierung
-
Die VK-Auftrags(liefer)position muss lediglich fakturiert werden; es findet keine tatsächliche Lieferung statt. Dies trifft beispielsweise bei Konsignationsfakturierung und rückwirkender Preisänderung zu.
- Direktlieferung
-
Die VK-Auftragsposition ist eine Direktlieferung.
Diesen Wert können Sie im Feld Lieferart der Programme VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000), Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) oder VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) wie folgt auswählen:
- automatisch, wenn die Auftragsmenge größer oder gleich der im Feld Direktlieferung ab Menge im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) festgelegten Menge ist.
- manuell, durch Auswahl von Direktlieferung.
- durch Auswahl der Option Direktlief.-Auftrag generieren im Programm Bestandsunterdeckung - Menü (tdsls4830s000), das aufgerufen wird, sobald für den Artikel eine Bestandsunterdeckung vorliegt.
Sie können diesen Wert jedoch nur auswählen, wenn das Feld Versandbeschränkung auf Keine gesetzt ist.
- Direktbereitstellung
-
Die VK-Auftragsposition muss direkt bereitgestellt werden.
Diesen Wert können Sie im Feld Lieferart der Programme VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000), Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) oder VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) wie folgt auswählen:
- manuell durch Auswahl von Direktbereitstellung.
- durch Auswahl der Option Direktbereitst.Auftr. generieren im Programm Bestandsunterdeckung - Menü (tdsls4830s000), das aufgerufen wird, sobald für den Artikel eine Bestandsunterdeckung vorliegt.
- nachdem Sie das Programm Bestellvorschlag für VK-Auftrag generieren (tdsls4240m000) mit markiertem Kontrollkästchen Lager für VK-Auftragspositionen ausgeführt haben, für die das Feld Lieferart auf Lager gesetzt ist. Nachdem für diese Positionen Bestellvorschläge generiert worden sind, ändert LN die Lieferart automatisch in Direktbereitstellung.
HinweisWenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Direktbereitstellung im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Direktbereitstellungsaufträge generieren. Im Anschluss daran können Sie dieses Feld nicht mehr auf Direktbereitstellung setzen.
- Enthält vom Kunden gestelltes Material
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die Auftragsposition vom Kunden gestellte Materialien.
Hinweis- Dieses Kontrollkästchen kann nur für Einkaufsartikel und Fertigungsartikel markiert werden.
- Dieses Kontrollkästchen kann nur dann markiert werden, wenn das Feld Lieferart auf Lager oder Produktion gesetzt ist.
- Dieses Kontrollkästchen kann nicht markiert werden, wenn das Feld Lageraktivitäten auf Nach Einzelteil gesetzt ist.
- Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Feld Enthält vom Kunden gestelltes Material des Programms Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen.
- Standort
-
Der Code des Standorts.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Lager
-
Das Lager, von dem die Waren versendet werden.
Standardlagervoreinstellungslogik
- Produktvariante (nur für Artikel, bei denen die voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Zusammenstellung/Montage gesetzt ist).
- Wenn "Konsignationsfakturierung" für die VK-Auftragsart aktiviert ist, wird als Voreinstellung die Option "Konsignationslager (Eigenbestand)" mit einem verwalteten Warenempfänger verknüpft.
- Artikel - Kunde (tdisa0510m000).
- Artikel - Verkauf (tdisa0501m000).
- Warenempfänger (tccom4111s000).
- VK-Auftragskopf (tdsls0512m000).
- Anwenderprofil (tdsls0139m000).
- Artikel - Bestellung (tcibd2500m000).
- VK-Abteilungen (tdsls0512m000).
- Standort (tcemm0650m000).
- MKA-Gruppe
-
Die MKA-Gruppe, die mit dem Kunden verknüpft ist und die verwendet wird, um die Komponenten eines Mehrkomponentenartikels zu finden, wenn Sie dem Kunden einen Mehrkomponentenartikel verkaufen.
HinweisWenn das Kontrollkästchen Alternative MKA-Gruppen zulassen im Programm Kunde (tccom4110s000) während der Erfassung der VK-Auftragsposition markiert ist, können Sie Mehrkomponentenartikel nicht nur aus der mit dem Kunden im Feld MKA-Gruppe des Programms Kunde (tccom4110s000) verknüpfen MKA-Gruppe auswählen, sondern auch aus anderen MKA-Gruppen.
- Produktvariante
-
Die Produktvariante eines konfigurierbaren Artikels.
Sie können Produktvarianten aus den folgenden Programmen auswählen:
- dem Programm Produktvarianten (tipcf5501m000), wenn das Produkt auf einem Artikel basiert, bei dem das Feld Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Werkstattfertigung gesetzt ist.
- dem Programm Produktvarianten - Bestand (Montage) (tiapl3600m000), wenn das Produkt auf einem Artikel basiert, bei dem das Feld Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Zusammenstellung/Montage gesetzt ist.
Hinweis- Wenn die Voreingestellte Lieferquelle eines Artikels Werkstattfertigung lautet, können Sie nur solche Produktvarianten auswählen, bei denen das Feld Referenzart im Programm Produktvarianten (tipcf5501m000) auf VK-Auftrag, Projekt (PCS) oder Standardvariante gesetzt ist.
- Wenn die Voreingestellte Lieferquelle eines Artikels Zusammenstellung/Montage lautet, können Sie nur solche Produktvarianten auswählen, bei denen das Feld Referenzart im Programm Produktvarianten (Montage) (tiapl3500m000) auf VK-Auftrag, Standardvariante oder Pseudoauftrag gesetzt ist.
- Art der Produktvariante
-
Dieses Feld informiert Sie über die Art des konfigurierbaren Artikels, auf dem die Produktvariante basiert.
- Bei Artikeln, bei denen das Feld Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Werkstattfertigung gesetzt ist, ist dieses Feld auf Produktkonfigurator gesetzt. Sie können sich die Produktvariante im Programm Produktvarianten (tipcf5501m000) anzeigen lassen.
- Bei Artikeln, bei denen das Feld Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Zusammenstellung/Montage gesetzt ist, ist dieses Feld auf "Montageplanung" gesetzt. Sie können sich die Produktvariante im Programm Produktvarianten - Bestand (Montage) (tiapl3600m000) anzeigen lassen.
- Projekt
-
Der Code des Projekts, für das der Artikel benötigt wird.
HinweisDieses Feld kann ein Projekt aus den Paketen Fertigung oder Projekt enthalten.
Fertigung
- Wenn Sie in diesem Feld ein Projekt eingeben, müssen Sie den Artikel manuell als mit dem Projekt verknüpfen, indem Sie auf im Menü Entsprechendes Menü klicken.
- Wenn die VK-Abteilung des VK-Auftrags mit der gleichen kaufmännischen Firma verknüpft ist wie die Abteilung für Auftragsbearbeitung des Projekts, können Sie ein beliebiges Projekt in dieses Feld eingeben. Wenn die VK-Abteilung des VK-Auftrags mit einer anderen kaufmännischen Firma verknüpft ist als die Abteilung für Auftragsbearbeitung des Projekts, gibt der Wert des Kontrollkästchens Herstellungskosten/Erlöse beschränkt auf kaufm. Firma des PCS-Projekts im Programm PCS-Projektdaten (tipcs2130m000) vor, ob Sie das ausgewählte Projekt in dieses Feld eingeben können.
Projekt
Wenn eine Zuordnung für den Artikel auf der VK-Auftragsposition erforderlich ist, muss ein Projekt in diesem Feld angegeben werden. Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Projekt im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) entnommen.
- Element
-
Das mit dem Projekt verknüpfte Element.
- Aktivität
-
Die mit dem Projekt verknüpfte Aktivität.
- Spezifikation
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Spezifikation mit der VK-Auftragsposition verknüpft.
- Kundenspezifisch anpassen
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Artikel kundenspezifisch angepasst. Daher muss eine Projektstruktur oder eine Produktstruktur im Programm (PCS-Projekt-)Struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) generiert werden.
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie auf Basis der Einstellung der Kontrollkästchen Projektteile (PCS) für alle Aufträge generieren und Projektteile (PCS) für Kosten-/Service-Artikel generieren im Programm (PCS-Projekt-)Struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) Produkte, EK-Artikel, Fertigungsartikel, Kostenartikel oder Service-Artikel als PCS-Projektteile mit einem Projekt verknüpfen.
Hinweis- Die Einstellung dieses Kontrollkästchens wird als Voreinstellung aus dem Kontrollkästchen Anpassbar im Programm Artikel (tcibd0501m000) übernommen, sie kann jedoch im aktuellen Programm geändert werden.
- Nachdem für den Artikel eine Projekt- oder eine Produktstruktur generiert worden ist, hebt LN die Markierung dieses Kontrollkästchens auf.
- Auftrags-/Bestellmenge
-
Die vom Kunden bestellte Artikelmenge, angegeben in der Verkaufseinheit.
HinweisDieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt:
- Bestätigte Menge, wenn diese bestätigte Menge größer ist als null (0).
- Bedarfsmenge, wenn die Bestätigte Menge gleich null (0) ist.
- Wenn Sie die Auftragsmenge ändern, werden die verknüpften VK-Auftragslieferpositionen gelöscht. Daher müssen Sie die VK-Auftragslieferpositionen bei Bedarf neu anlegen.
- VK-Einheit
-
Die Einheit, in der ein Artikel verkauft wird.
- Zurückgehaltene Menge
-
Der manuell erfasste Teil der Auftragsmenge, der nicht freigegeben wird, wenn die VK-Auftragsposition an Lagerwirtschaft freigegeben wird. Diese Menge wird in der Verkaufseinheit angegeben.
Durch dieses Feld ist es möglich:
- nur einen Teil der Auftrags-/Bestellmenge an Lagerwirtschaft freizugeben. Dadurch können Sie einen begrenzten Bestand auf mehrere Handelspartner aufteilen, anstatt ihn nur einem zuzuweisen.
- den Handelspartner bereits im Voraus darüber zu informieren, wie hoch die Nachlieferung(smenge) vermutlich ausfallen wird.
HinweisWenn dieses Feld ausgefüllt ist, werden für die VK-Auftragsposition noch keine Lieferungen durchgeführt. Wenn eine Lieferung erfolgt und die Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000) bestätigt wird, löscht LN den Wert im aktuellen Feld und trägt einen Wert in das Feld Nachliefermenge ein.
- Betrag
-
Der Nettobetrag der Auftragsposition, angegeben in der Buchungswährung. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:
Betrag = (Menge x Preis) - Rabatt Auftragsposition
- Sonstiges
-
- Gesperrt
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Auftragsposition gesperrt.
- Storniert
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die VK-Auftragsposition storniert.
Die Auftragsposition kann storniert werden, wenn Folgendes zutrifft:
- Es ist kein Überschuss vorhanden. Dies bedeutet, dass für die verknüpften Komponenten positionen noch keine Lieferungen erfasst wurden.
- Der Status des/der verknüpften Lagerauftrags/Bestellung lässt die Stornierung zu.
Sie können Verkaufsauftragspositionen in den Programmen VK-Aufträge stornieren (tdsls4201s300) oder Stücklistenänderungen für VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4263m000) stornieren.
- Eilauftragsposition
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei der Auftragsposition um eine Eilauftragsposition.
Voreinstellung
Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Eilauftrag im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) entnommen. Sie können die Einstellung dieser Position jedoch ändern. Sie können z. B. für den Artikel eine Auftragsposition als Eilauftragsposition erstellen.
- Zusatzkostenposition
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Auftragsposition eine Zusatzkostenposition.
- Unterliegt Trade Compliance
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf die Position angewendet werden.
HinweisDieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Export im Programm Parameter Trade-Verwaltung (tcgtc0100m000) markiert ist.
- Text
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
- Geändert
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die VK-Auftragsposition nach der Genehmigung geändert.
Wenn Komponentenpositionen mit der VK-Auftragsposition verknüpft sind und das Kontrollkästchen Geändert im Programm VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) markiert ist, wird dieses Kontrollkästchen automatisch markiert.
Änderungen an VK-Auftragspositionen oder VK-Auftragskomponentenpositionen können wie folgt verarbeitet werden:
- durch einen Klick auf die Option VK-Auftragspositionen - Komponenten (tdsls4601m000). im Menü Entsprechendes Menü des Programms
- automatisch im Zuge des Genehmigungsverfahrens für VK-Aufträge
- Automatisch während der Verarbeitung von Änderungen in K-Stücklisten in VK-Auftragspositionen oder VK-Auftragskomponentenpositionen im Programm Stücklistenänderungen für VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4263m000).
HinweisNach der Verarbeitung der Änderungen wird der Überschuss für die VK-Auftragsposition aktualisiert.
- Lieferungen
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Auftragsposition in mehrere Lieferpositionen unterteilt. Wenn Sie auf
klicken, können Sie die verschiedenen Lieferpositionen abfragen.Lieferpositionen dienen dazu, Großbestellungen in verschiedene kleine Lieferungen zu unterteilen, ohne separate Aufträge für jede Lieferung generieren zu müssen.
- Einheit ist verbindlich
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Mengeneinheit bindend. Diese Waren können nicht in einer anderen Verpackungseinheit als in der zur Mengeneinheit gehörenden Einheit verschickt werden.
HinweisLN prüft, ob die Auftragsmenge beim Versand der Waren nicht zu Problemen führt.
Beispiel
Mengeneinheit Kartons Auftragsmenge 10 Paletten (à 10 Kartons) Im Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000):
- Das Kontrollkästchen Überlieferungen zulassen ist markiert.
- Das Feld Toleranzart steht auf Prozentsatz.
- Das Feld Maßnahme steht auf Sperren.
- Der Wert im Feld Maximale Toleranz lautet 15.
Folglich können Sie höchstens 11 Paletten liefern, was einer Menge von 110 Kartons entspricht. Wenn Sie versuchen, 12 Paletten zu senden, ist die Toleranz von 15% überschritten und Sie erhalten zum Versenden der Waren keine Genehmigung.
HinweisWenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Einheit ist verbindlich für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, wird die Markierung dieses Kontrollkästchens als Voreinstellung aufgehoben und das Kontrollkästchen deaktiviert.
- Verkauf
-
- Preisdaten
-
- Auftragsdatum
-
Das Auftragsdatum.
Voreinstellung
Der Wert für dieses Feld wird dem VK-Auftragskopf entnommen.
- Preis
-
Der Einheitenpreis der VK-Auftragsposition, angegeben in der Währung des VK-Auftragskopfes.
HinweisWenn der Artikel eine Gültigkeitseinheit ist, wird der Aufschlag im Preis berücksichtigt. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Anforderung im Programm Anforderungen (tcuef0106m000) definieren. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Gültigkeitseinheit im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) anzeigen.
Wenn das Kontrollkästchen Preisfindung für Materialkosten (Verkauf) im Programm Materialpreisparameter (tcmpr0100m000) markiert ist, kann dieser Preis Materialpreise enthalten.
- /
-
Die Einheit, auf der der Preis des Artikels basiert.
HinweisDer Preis kann auf einer Einheit basieren, die sich von der Bestandseinheit des Artikels unterscheidet.
- Währung
-
Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten.
Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:
- Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen
- Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen
- Basispreis
-
Der Preis der in einem Lager gelagerten Waren. Der Basispreis ist unabhängig vom Preisfaktor, von Rabatten, der Auftragsmenge und dem Wert. Er wird in der Hauswährung und der Bestandseinheit angegeben.
- Basiswährung
-
Die Währung, in der die Salden der funktionalen Einheiten angegeben werden, die alle Firmen einer kaufmännischen Firmengruppe gemeinsam verwenden. Zum Beispiel verwendet LN die Referenzwährung für Handelspartnersalden.
Hinweis- Die Referenzwährung ist die gemeinsame Basiswährung von Firmen in einer Mehrfirmenstruktur.
- Bei Währungssystemen, in denen es sich nicht um das Standardwährungssystem handelt, entspricht die Referenzwährung bei allen Berechnungen mit Währungen einer Basiswährung der Firma.
- /
-
Die Einheit, auf der der Verkaufspreis basiert.
Wenn Sie einen Artikel eingeben, liest LN die für diesen bestimmten Artikel voreingestellte Verkaufseinheit ein. Diese Einheit kann mit der Bestandseinheit übereinstimmen.
- Preisfindungsstadium
-
Das Preisfindungsstadium.
Voreinstellung
Um das Preisfindungsstadium als Voreinstellung zu verwenden, wird die folgende Suchlogik verwendet:
- Programm VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000), wenn der VK-Auftrag aus einem VK-Angebot generiert wird.
- Programm Preisbuchpositionen (tdpcg0131m000), wenn der Artikelpreis aus einem Preisbuch abgerufen wird.
- Ansonsten ist das Feld Preisfindungsstadium leer.
- Preisursprung
-
Die Herkunft des Preises.
Zulässige Werte
- Artikeldaten (Einkauf)
- Artikeldaten (Verkauf)
- Artikeldaten (Service)
- Lieferanten-Preisbuch
- Voreingestelltes Preisbuch
- Preisstruktur
- ---
- Extern
- Verbrauch
- Generelle Preisliste
- Manuell
- Projektbezogenes Kostenobjekt
- Vertrag
- Produktvariante
- Voreingestelltes Preisbuch
-
Die Herkunft des voreingestellten Preisbuchs, auf dem die Berechnung des Preises basiert.
Zulässige Werte
- Verkauf
-
Der Preis basiert auf dem VK-Preis des Artikels.
- Service (TS)
-
Der Preis basiert auf dem Service-Preis des Artikels.
- Preismatrizen
-
Die Matrixdefinition der Preismatrix, wenn der Preisursprung auf Preisstruktur gesetzt ist.
- Preismatrixpriorität
-
Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.
- Vertrag
-
Der VK-Vertrag.
Sie können auf Folgendes klicken:
- , um einen Vertrag mit der VK-Auftragsposition zu verknüpfen.
- , um eine bereits bestehende Verknüpfung mit einem Vertrag aufzuheben.
- Vertragsposition
-
Die Nummer der VK-Vertragsposition.
- VK-Abteilung für Vertrag
-
Die VK-Abteilung, die für den VK-Vertrag zuständig ist.
- Vertrag ignoriert
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Auftragsposition verknüpft ist.
Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft:
- Es stehen mehrere Verträge zur Auswahl, jedoch ist kein Vertrag mit der Bestellposition verknüpft.
- Die Verknüpfung eines ehemals verknüpften Vertrags mit der Bestellposition wurde manuell aufgehoben.
HinweisWenn die Verknüpfung eines Vertrags aufgrund von Feldaktualisierungen automatisch aufgehoben wird, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert.
- Materialpreis
-
Der gesamte Materialpreis der VK-Auftragsposition.
- Preis ohne Materialpreiszuschläge
-
Der Anfangspreis der VK-Auftragsposition.
- Materialpreiszuschläge
-
Die Summe aller Materialpreiszuschläge für die zahlbare VK-Auftragsposition.
- Alle Materialien haben aktuelle Preise
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für alle Materialien, die mit der VK-Auftragsposition verknüpft sind, aktuelle Materialpreise vorhanden.
- Rabatt
-
- Mehrebenenrabatt
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die VK-Auftragsposition ein Mehrebenenrabatt.
- Rabattsatz
-
Der Rabattprozentsatz, der für die VK-Auftragsposition gilt.
- Rabattbetrag
-
Der Rabattbetrag für den Preis pro Einheit für die VK-Auftragsposition.
- Rabattursprung
-
Die Herkunft des Rabatts.
Zulässige Werte
- Rabattstruktur Preisbuch
-
Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.
- Extern
-
Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.
- Manuell
-
Der Rabatt wird manuell erfasst.
- Vertrag
-
Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.
- Rabattstruktur
-
Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix
- Rabatt-Code
-
Eine Methode, um den Grund anzugeben, warum der Nachlass gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen.
Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich:
- Standardrabatte
- Zuschläge
- Zahlbare Provisionen
- Zahlbare Boni
- Rabattmatrix
-
Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist.
- Rabattmatrixpriorität
-
Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.
- Prozentsatz Strukturrabatt
-
Der in einem Rabattschema enthaltene Rabatt.
Der Prozentsatz für den Strukturrabatt umfasst die Summe aller Rabatte mit dem Rabattursprung Rabattstruktur oder Rabattstruktur Preisbuch. Der Gesamtstrukturrabatt der Position wird mit Hilfe einer Preis- oder einer Rabattmatrix eingelesen. Dies ist der Rabatt, bevor Rabatte manuell hinzugefügt oder Matrixrabatte geändert oder gelöscht werden.
- Positionsrabatt %
-
Der Gesamtrabattbetrag wird als Prozentsatz des (Brutto)-Auftragsbetrags angegeben.
Der Positionsrabatt % wird wie folgt berechnet:
Rabatt pro Position/(Auftragsmenge * Preis) * 100%
- Rabatt pro Position
-
Der Rabattbetrag der Auftragsposition.
HinweisDer Auftragspositionsrabatt, der in dieser Formel verwendet wird, entspricht dem Gesamtrabatt der im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) festgelegten Rabattebenen.
- Bestimmend
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte VK-Auftragsposition berücksichtigt, sobald der Gesamtauftragswert bei Anwendung des Gesamt- Auftragsrabatts berechnet wird.
- Wählbar
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der berechnete Auftragsrabatt prozentsatz auf die ausgewählte VK-Auftragsposition angewendet.
- Angaben zur Absatzförderung
-
- Gesamtrabatt bei Absatzförderung
-
Der Gesamtrabatt bei Absatzförderung, der auf allen für die Position geltenden Absatzförderungen basiert.
- Ursprungsposition
-
Die Positionsnummer der ursprünglichen VK-Auftragsposition.
- Mehrere Absatzförderungsverfahren
-
Bestimmt wie mehrere Absatzförderungen anzuwenden sind, wenn Sie auf Ebene der VK-Auftragsposition mehrere Absatzförderungen auswählen.
Zulässige Werte
- Parallel
-
Der Rabattbetrag für jede Absatzförderung wird individuell unter Verwendung des Auftragspositionsbetrags oder des Gesamtauftragsbetrags berechnet. Rabatte aus allen Absatzförderungen werden addiert. Nach der Berechnung der Rabattbeträge für Absatzförderungen wird dieser Betrag vom Auftrags(positions)betrag abgezogen.
- Kumuliert
-
Der Rabattbetrag für eine Absatzförderung wird unter Verwendung des Auftragspositionsbetrags oder des Gesamtauftragsbetrags berechnet und sofort vom Auftrags(positions)betrag abgezogen. Der verbleibende Auftrags(positions)betrag wird zur Berechnung des Rabatts für die nächste Absatzförderung für diesen Auftrag/diese Position verwendet. Der Auftrags(positions)betrag wird jedes Mal reduziert, wenn eine Absatzförderung angewandt wird.
- Angewendete Absatzförderungen
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, besteht für die VK-Auftragsposition eine Absatzförderung.
- Wählbare Absatzförderungen
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, steht für die VK-Auftragsposition eine wählbare Absatzförderung zur Verfügung.
- Kunde
-
Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.
Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:
- Standardpreis und Rabattvereinbarungen
- Voreinstellungen für VK-Aufträge
- Lieferbedingungen
- Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
- Versand
-
- Versand
-
- Warenempfänger
-
Der Warenempfänger.
- Standort Warenempfänger
-
Der Standort, an den die Waren versendet werden.
- Lager Warenempfänger
-
Das Lager, an das die Waren versendet werden.
Hinweis- Wenn das Feld Zahlung auf Keine Zahlung oder Bezahlung bei Verwendung gesetzt wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung aus dem Feld Lager Warenempfänger im Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000) übernommen.
- Wenn der Wert im Feld Herkunft für den VK-Auftrag Einkauf lautet, muss dieses Feld ausgefüllt werden.
- Adresse Warenempfänger
-
Der Code der Adresse des Warenempfängers.
HinweisBei einem VK-Auftrag der Art Konsignationsergänzung können Sie in das Programm Läger (tcmcs0503m000) verzweigen, um alle mit dem Warenempfänger verknüpften Konsignationsläger (Eigenbestand) anzuzeigen. Nach der Auswahl eines Konsignationslagers und der Freigabe des VK-Auftrags der Art "Konsignationsergänzung" an das Paket Lagerwirtschaft verwendet LN die Adresse des Warenempfängers für die Bestimmung des Lagers, das aufgefüllt und auf dem Umlagerungsauftrag verwendet werden muss.
Wenn die Adresse des Warenversenders die voreingestellte Adresse ist, überprüft LN, ob diese Adresse mit einem Konsignationslager (Eigenbestand) für den Warenempfänger im Programm Läger (tcmcs0503m000) verknüpft ist. Ist dies der Fall, wird die Adresse genehmigt. Ist dies nicht der Fall, wird die Adresse des ersten Konsignationslagers (Eigenbestand) verwendet, das mit dem Warenempfänger verknüpft ist.
- Lieferort
-
Der Lieferort des Handelspartners, zu dem Sie die Artikel liefern müssen.
- Ansprechpartner
-
Der Ansprechpartner des Warenempfängers.
- Vollständiger Name
-
Der vollständige Name des Ansprechpartners.
- Geplanter Liefertermin
-
Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen.
Voreinstellung
Voreingestellt ist der Geplanter Liefertermin im VK-Auftragskopf.
Der für die VK-Auftragsposition geplante Liefertermin kann jedoch von dem für den Kopf geplanten Liefertermin abweichen, wenn:
- Sie den geplanten Liefertermin manuell ändern
- Sie den geplanten Liefertermin über die Schaltfläche erneut berechnen lassen
- Komponenten positionen mit der VK-Auftragsposition verknüpft sind Dieses Feld zeigt den letzten geplanten Liefertermin für alle verknüpften Komponentenpositionen an.
Hinweis- Nach der Berechnung des geplanten Liefertermins und wenn ein Lieferraster in einer verknüpften Bedingungsvereinbarung definiert ist, wird der geplante Liefertermin in das erste Datum geändert, an dem das Raster zur Verfügung steht.
- Wenn der Verkauf für den Transport zuständig ist und folglich ein Frachtauftrag aus der Verkaufsauftragsposition generiert wird, muss der Geplanter Liefertermin als geplanter Ladetermin angesehen werden.
- Änderungen
-
Gibt an, wie oft der geplante Liefertermin geändert wurde.
HinweisDieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:
- Vom Kunden gewünschten Liefertermin verwenden ist im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ausgewählt.
- Erweiterte Bestandsprüfung ist im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ausgewählt.
- Zeitpunkt für Bestandsprüfung ist im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) ausgewählt.
- Geplantes WE-Datum
-
Der geplante Termin, an dem der Kunde seine Waren erhalten soll.
Hinweis- Voreingestellt ist das Geplantes WE-Datum des VK-Auftragskopfes.
- Dieses Feld wird mit dem Wert des Feldes Bestätigtes WE-Datum gefüllt, wenn dieses bestätigte Wareneingangsdatum angegeben wird.
- Wenn die Komponenten positionen mit der VK-Auftragsposition verknüpft sind, zeigt dieses Feld das aktuellste geplante Wareneingangsdatum für alle verknüpften Komponentenpositionen an.
- Zollwert
-
Die Steuer, die auf den Wert eines Exportartikels erhoben wird.
Der Zollwert wird während der Zollprüfung verwendet. Wenn dieses Feld einen Eintrag enthält, muss der Zollwert beim Durchgang durch den Zoll nicht mehr berechnet werden. Dies spart Zeit und Transportkosten.
Bei Direktlieferungen wird der Zollwert aus dem VK-Auftrag an den VK-Auftrag weitergeleitet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Direktlieferung.
HinweisDer Zollwert kann nur angewendet werden, wenn die Waren von Lagerwirtschaft geliefert werden. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist und Sie die den VK-Auftrag an Lagerwirtschaft freigeben, wird der Zollwert als Voreinstellung in das Paket Lagerwirtschaft übernommen.
Voreinstellung
Dieses Feld wird als Voreinstellung mit dem Verkaufspreis des Artikels befüllt. Wenn der Verkaufspreis gleich null (0) ist, werden als Voreinstellung die Selbstkosten angezeigt.
Der voreingestellte Zollwert wird wie folgt berechnet:
Preis - Auftragspositionsrabatte - Auftragskopfrabatt
Sie können den voreingestellten Wert manuell ändern.
Sie können den Zollwert beispielsweise in den folgenden Fällen ändern:
- Eine Firma liefert ein Ersatzteil, auf das Garantie besteht. Der Preis des Ersatzteils ist null (0), aber der Wert des Ersatzteils und damit auch der Zollwert ist größer als null (0).
- Eine Firma verleiht eine Maschine an einen Handelspartner im Ausland. Der Preis für diesen Dienst ist null (0), aber der Wert der Maschine und damit auch der Zollwert ist größer als null (0).
- Auftragspriorität
-
Dieses Feld gibt die Zuordnungspriorität der VK-Auftragslieferposition an.
- Versandbeschränkung
-
Die mit dem Warenversand verbundenen Bedingungen.
Zulässige Werte
- Keine
-
Es gibt keine Versandbeschränkung. LN bearbeitet die Aufträge auf der Basis des verfügbaren Bestands. Wenn genügend Bestand vorhanden ist, erfolgt eine vollständige Lieferung. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, erfolgt eine Nachlieferung.
- Auftrag vollständig versenden
-
Der gesamte Auftrag muss mit einer einzigen Sendung versendet werden. Das heißt, LN lässt keine Teillieferungen zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand des Auftrags verschoben.
- Satz vollständig versenden
-
Alle Auftragspositionen mit den folgenden gleichen Lieferkriterien müssen mit einer einzigen Sendung versendet werden:
- Liefertermin
- Spediteur
- Lager
- Warenempfänger
- Adresse Warenempfänger
LN ordnet diesen Auftragspositionen die gleiche Satznummer zu. Andere Auftragspositionen können separat versendet werden.
- Position vollständig versenden
-
Jede Auftragsposition muss vollständig versendet werden. LN ordnet jeder Auftragsposition eine eindeutige Satznummer zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand der Auftragsposition verschoben.
- Position versenden und stornieren
-
Der verfügbare Bestand wird versendet. Wenn genügend Bestand vorhanden ist, wird die Sendung vollständig geliefert. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird die restliche Menge nicht nachgeliefert, sondern storniert. LN ordnet der Auftragsposition einen vordefinierten Stornierungsgrund zu. Dieser wird im Feld Vordefinierter Stornierungsgrund für Versand/Stornierungen im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) definiert.
- Bausatz vollständig versenden
-
Ein Hauptartikel muss als Ganzes geliefert werden. LN weist den Komponentenpositionen, die zusammen einen Hauptartikel darstellen und als vollständiger Satz geliefert werden müssen, eine eindeutige Satznummer zu. Unzureichender Bestand führt zu einer Nachlieferung für den Hauptartikel, der vollständig geliefert werden muss.
- ---
-
Es gibt keine Versandbeschränkung auf dieser Ebene.
HinweisWenn das Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden und Satz vollständig versenden im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie den Wert Position vollständig versenden, den Wert Auftrag vollständig versenden und/oder den Wert Satz vollständig versenden in diesem Feld auswählen können.
- Konformitätsberichte
-
Der mit dem Artikel verknüpfte Code für den Konformitätsbericht.
Voreinstellung
Der Konformitätsberichtscode wird aus den folgenden Programmen als Voreinstellung abgerufen:
- Über das Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000).
- Über das Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000).
- Über das Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000).
- Lieferbedingungen
-
Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.
HinweisDer Wert für dieses Feld wird dem VK-Auftragskopf entnommen.
Wenn diese Auftragsposition jedoch eine Eilauftragsposition ist, gilt Folgendes:
- Die Lieferbedingungen werden als Voreinstellung aus dem Feld Lieferbedingungen für Eilaufträge des Programms Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) übernommen.
- Wenn das Feld Lieferbedingungen für Eilaufträge im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) keinen Wert enthält, wird der Wert für dieses Feld aus dem VK-Auftragskopf übernommen.
Sie können die Voreinstellung jederzeit ändern.
- Ort der Eigentumsübergabe
-
Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.
- Sendungs-ID
-
Die ID-Nummer der Sendung wird einer Lieferung zugeordnet, wenn Lagerwirtschaft die für die VK-Auftragsposition gelieferten Mengen meldet.
- Sendungsposition
-
Die Nummer der Sendungsposition, die mit der VK-Auftragsposition verknüpft ist.
- Zusätzliche Intrastat-Daten
-
Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden.
Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden.
- Ursprünglich gewünschter Liefertermin
-
Der ursprünglich gewünschte Liefertermin des Kunden.
HinweisDieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:
- Vom Kunden gewünschten Liefertermin verwenden ist im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ausgewählt.
- Erweiterte Bestandsprüfung ist im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ausgewählt.
- Zeitpunkt für Bestandsprüfung ist im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) ausgewählt.
- Vom Kunden gewünschter Liefertermin
-
Der aktuelle gewünschte Liefertermin des Kunden.
HinweisDieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:
- Vom Kunden gewünschten Liefertermin verwenden ist im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ausgewählt.
- Erweiterte Bestandsprüfung ist im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ausgewählt.
- Zeitpunkt für Bestandsprüfung ist im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) ausgewählt.
- Ursprünglich zugesagter Liefertermin
-
Das Datum, das nach der erstmaligen Ausführung der Bestandsprüfung ermittelt wurde.
HinweisDieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:
- Vom Kunden gewünschten Liefertermin verwenden ist im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ausgewählt.
- Erweiterte Bestandsprüfung ist im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ausgewählt.
- Zeitpunkt für Bestandsprüfung ist im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) ausgewählt.
- Lieferraster
-
Das Raster, mit dem der Lieferzeitpunkt bestimmt wird.
Hinweis- Lieferraster definieren Sie im Programm Raster (tcccp0690m000).
- Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:
- Erweiterte Bestandsprüfung ist im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ausgewählt.
- Erweiterte Bestandsprüfung ist im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) ausgewählt.
- Erweiterte Bestandsprüfung ist im Programm Verkaufseinstellungen nach Standort (tdsls0511m000) ausgewählt.
- Lieferraster verwenden ist im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) ausgewählt.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Fracht
-
- Frachtauftrag vom Modul "Verkauf" aus generieren
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann aus der VK-Auftragsposition ein Frachtauftrag generiert werden.
- Tour
-
Die Tour, mit der die VK-Auftragsposition normalerweise geliefert wird.
HinweisDas Kontrollkästchen Kopfwert ist führend für voreingestellte Tour für Auftragsposition im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) gibt vor, wie die Tour für die VK-Auftragsposition abgerufen wird.
- Spediteur/LDL
-
Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.
Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.
HinweisDas Kontrollkästchen Kopfwert ist führend für voreingestellten Spediteur für Auftragspos. im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) gibt vor, wie der Spediteur für die VK-Auftragsposition abgerufen wird.
- Spediteur verbindlich
-
Eine Option im Paket Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur überschreibt.
- Fracht-Service-Grad
-
Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet:
- Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung
- Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags
Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl im Frachtauftrag als auch im VK-Auftrag der gleiche Service-Grad verwendet wird.
- Lager
-
- Lager
-
- Abteilung
-
Die Produktionsabteilung des Artikels, die zur Direktübertragung von Bestand verwendet wird.
- Absatzweg
-
Ein Vertriebs- oder Verkaufs-Channel, mit dem Waren bestimmten Kundengruppen (Debitorengruppen) zugeordnet werden.
Channels können mit Kunden und mit Artikeln verknüpft sowie in Verbindung mit frei verfügbarem Bestand verwendet werden.
Sie können einem Channel eine bestimmte Menge an frei verfügbarem Bestand zuordnen. Diese Menge begrenzt den frei verfügbaren Bestand für diesen Channel.
- Freigabe am
-
Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft.
Um zum geplanten Liefertermin liefern zu können, berechnet LN das geplante Freigabedatum folgendermaßen:
Geplanter Liefertermin - Auslagerungsdauer
- Lageraktivitäten
-
In diesem Feld wird angegeben, ob ein vollständiger Artikel oder seine Komponenten geliefert werden.
HinweisWenn das Kontrollkästchen CTP-Überprüfung für Verkauf im Programm Parameter Unternehmensplanung (cprpd0100m000) markiert ist und die VK-Auftragsposition auf Nach Einzelteil gesetzt wurde, wird der frei verfügbare Bestand für alle Komponenten überprüft, wenn der frei verfügbare Bestand für die VK-Auftragsposition geprüft wurde. Wenn der frei verfügbare Bestand bei einer der Komponenten unzureichend ist, können Sie die VK-Auftragsposition nicht speichern.
Voreinstellung
- Wenn es sich bei dem Artikel um einen Bausatzartikel handelt, steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Einzelteil.
- Wenn es sich bei dem Artikel um einen Fertigungsartikel oder einen generellen Artikel handelt, steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Hauptartikel. Sie können diesen Wert bei Bedarf in Nach Einzelteil ändern.
- Wenn es sich bei dem Artikel um einen fiktiven Artikel handelt, steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Einzelteil. Um den fiktiven Artikel als Endprodukt liefern und die zugehörige Auftragsplanung in Unternehmensplanung generieren zu können, müssen Sie den Wert von Nach Einzelteil in Nach Hauptartikel ändern.
- In allen anderen Fällen steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Hauptartikel.
HinweisDieses Feld darf nicht den Wert Nach Einzelteil haben, wenn Folgendes zutrifft:
- es sich bei dem Artikel um einen Bausatzartikel, einen fiktiven Artikel, einen generellen Artikel, eine EK-Artikelstückliste oder um eine Fertigungsartikelstückliste handelt.
- Das Kontrollkästchen Einheit ist verbindlich ist markiert.
- Die VK-Auftragsart ist auf Konsignationsergänzung oder Konsignationsfakturierung gesetzt. Sie können dies im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) definieren.
- Die Komponenten der VK-Stückliste sind nicht länger gültig.
- Der VK-Auftrag ist ein Reklamationsauftrag mit einem über WMS gesteuerten Lager, und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel ist für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert.
- Das Lager wird über WMS gesteuert, und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager ist im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert.
- Komponente - Abwicklung
-
Legen Sie fest, wie Komponenten für die VK-Auftragsposition behandelt werden.
Hinweis- Dieses Feld kann nur dann definiert werden, wenn das Kontrollkästchen Erweiterte Abwicklung von Bausätzen implementiert im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markiert und das Feld Lageraktivitäten in diesem Programm auf Nach Einzelteil gesetzt ist.
- Bei Abholaufträgen, Kostenaufträgen, Aufträgen mit rückwirkender Preisänderung, Konsignationsaufträgen und Reklamationsaufträgen für Ausschuss wird dieses Feld automatisch auf --- gesetzt.
Voreinstellung
Die Voreinstellungen für dieses Feld können aus den folgenden Programmen abgerufen werden:
- Über das Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000).
- Wenn das Feld Komponente - Abwicklung im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) auf --- gesetzt ist, aus dem Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000).
- Wenn die Felder Komponente - Abwicklung in den Programmen und Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) und VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) auf --- stehen, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung auf VK-Stückliste gesetzt.
Zulässige Werte
- VK-Stückliste
-
Komponenten werden mithilfe einer VK-Stückliste abgewickelt.
- Komponentenpositionen
-
Komponenten werden mithilfe von Komponentenpositionen abgewickelt.
- Beendet
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die VK-Auftragsposition beendet. Folglich wird die Verarbeitung der verbleibenden Komponenten einer teilweise gelieferten VK-Auftragsposition beendet.
Die Auftragsposition kann nur beendet werden, wenn Folgendes zutrifft:
- Es ist ein Überschuss vorhanden. Das bedeutet, dass bereits Lieferungen für verknüpfte Komponenten positionen erfasst wurden.
- Der Status des/der verknüpften Lagerauftrags/Bestellung lässt die Beendigung zu.
Sie können Verkaufsauftragspositionen in den Programmen VK-Auftragsposition beenden (tdsls4201s400) oder Stücklistenänderungen für VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4263m000) beenden.
HinweisSo lange Sie eine Auftragsposition stornieren können, können Sie sie nicht beenden.
- Chargenauswahl
-
Sie können spezielle Bedingungen für die Lieferung von Chargenartikeln auswählen.
Zulässige Werte
- Beliebige Charge
-
Die eingegangenen oder versendeten Waren unterliegen keinen bestimmten Chargenbedingungen. Sie können mehr als eine Charge verwenden.
- Gleiche Charge
-
Sie können eine beliebige Charge für Wareneingang oder Versand auswählen, aber der gesamte Wareneingang oder die gesamte Sendung muss zur gleichen Charge gehören.
- Bestimmte Charge
-
Wareneingang oder Versand ist nur für eine einzige festgelegte Charge möglich.
HinweisWenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Chargenauswahl "Gleiche Charge" und Chargenauswahl "Bestimmte Charge" im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie den Wert Gleiche Charge und/oder Bestimmte Charge in diesem Feld auswählen können.
- Charge
-
Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet.
Wenn das Feld Chargenauswahl auf Bestimmte Charge steht, können Sie eine Charge aus den folgenden Programmen auswählen:
- Artikel - Charge (whltc1100m000)
- Chargenbestand nach Lager und Artikel (whltc1505m000)
- Bestand am Bestandspunkt (whinr1540m000)
Hinweis- Jede Lieferung muss von dieser Charge erfolgen. Wenn eine Lieferung erfolgt ist und der Wert des Feldes Chargenauswahl auf Gleiche Charge steht, trägt LN in das Feld Charge den Code der nächsten zu liefernden Charge ein.
- Eine Charge kann im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem Satz für Charge und ID-Nummer verknüpft werden. Durch einen Klick auf die Schaltfläche im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) können Sie den Satz für Charge und ID-Artikel anzeigen, mit dem die ID-Nummer verknüpft ist.
- Auswahl ID-Nummer
-
Dieses Feld bestimmt, wie (bei Bedarf) ID-Nummern ausgewählt werden. ID-Nummern für Artikel werden im Programm Artikel (tcibd0501m000) festgelegt.
Zulässige Werte
- Beliebig
-
Es muss keine bestimmte ID-Nummer mit der Auftragsposition verknüpft sein. Entsprechend wird die ID-Nummer vom Paket Lagerwirtschaft oder dem Modul Einkauf bestimmt (wenn es sich um Nicht-Bestandsartikel handelt).
- Bestimmt
-
Sie können die ID-Nummer, die mit der Auftragsposition aus dem Programm Artikel - ID-Nummern und Läger (whltc5100m000) verknüpft sein muss, manuell auswählen. Sie können nur Artikel auswählen, für die das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) markiert ist.
- ID-Nummer
-
Die ID-Nummer des Artikels, der verkauft wird.
Sie können eine ID-Nummer manuell angeben, wenn das Feld Auswahl ID-Nummer auf Bestimmt steht und die Menge in der Auftragsposition eins beträgt.
HinweisWenn die Auftrags-/Bestellmenge des Artikels mit ID-Nummer die Menge übersteigt, die im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) angegeben ist, und der Artikel im Bestand vorhanden ist, generiert LN eine separate VK-Auftragslieferposition für jede ID-Nummer im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000), nachdem die Sendung im Paket Lagerwirtschaft bestätigt wurde oder nach Empfang eines Lieferavis, wenn es sich um eine Direktlieferung handelt. Jede ID-Nummer wird im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem separaten Satz für Charge und ID-Nummer verknüpft. Durch einen Klick auf die Schaltfläche im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) können Sie den Satz für Charge und ID-Artikel anzeigen, mit dem die ID-Nummer verknüpft ist.
Wenn der Artikel mit ID-Nummer nicht im Bestand vorhanden ist, speichert LN den/die ID-Nummer(n) nicht auf die VK-Auftragsposition oder die Lieferpositionen, sondern nimmt die Speicherung in einem Satz für Charge und ID-Nummer im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) vor. Dieser Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer enthält mehrere Chargen und/oder ID-Nummern. Sie können den mit der Auftragsposition verknüpften ID-Nummernsatz und die ID-Nummern, die mit dem ID-Nummernsatz verknüpft sind, durch einen Klick auf die Schaltfläche im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) anzeigen.
Diese ID-Nummer bezieht sich auf eine vorhandene ID-Nummer, die bereits gefertigt wurde und in einer Auslagerung verwendet werden kann. Diese ID-Nummer wird nicht als Voreinstellung für einen Artikel mit ID-Nummer verwendet, der hergestellt oder gefertigt wird. Das Feld wird in den Paketen Fertigung (TI) und Unternehmensplanung (CP) nicht verwendet.
- Lieferfirma
-
Das Lieferfirma, in der der Artikel verfügbar ist.
- Versandlager
-
Das Lager, in dem der Artikel verfügbar ist.
Das Versand lager wird an den Einkauf weitergemeldet, wenn eine Bestellung generiert wird.
- Status Auftragszusage
-
Der Status der Auftragszusage.
Zulässige Werte
- Akzeptiert
-
Die Position kann rechtzeitig an den Kunden geliefert werden.
Eine Position erhält diesen Status, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
- Es ist ein ausreichender Bestand verfügbar oder eine Bestandsunterdeckungsoption wurde erfolgreich durchgeführt.
- Für die Position muss nicht der verfügbare Bestand geprüft werden.
- Nicht akzeptiert
-
Die Position kann nicht rechtzeitig an den Kunden geliefert werden.
Eine Position erhält diesen Status, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
- Es ist kein ausreichender Bestand verfügbar oder eine Bestandsunterdeckungsoption wurde erfolglos durchgeführt.
- Eine Position mit dem Status Ausnahme wird manuell auf Nicht akzeptiert gesetzt.
Dies kann in den folgenden Programmen geschehen:
- VK-Angebotszusage - Positionen (tdsls1501m200)
- VK-Auftragszusage - Positionen (tdsls4101m400)
- VK-Auftragszusageposition - Komponenten (tdsls4563m200)
- VK-Auftragszusage - Positionen (tdsls4117m000)
- Ausstehend
-
Eine Position erhält diesen Status, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
- der verfügbare Bestand muss noch geprüft werden
- Positionen mit dem Status Akzeptiert oder Nicht akzeptiert wurden manuell geändert und müssen erneut auf verfügbaren Bestand geprüft werden
- Ausnahme
-
Das Bestandsprüfungsverfahren kann nicht bestimmen, ob ein Status Akzeptiert oder Nicht akzeptiert lautet. Falls möglich, wird eine Fehlermeldung im Programm Meldungsprotokoll (tcstl1500m000) protokolliert.
Sie müssen den Fehler manuell beheben.
- Erneute Bestandsprüfung für zugesagte Positionen zulassen
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die VK-Auftragsposition bei der erneuten Bestandsprüfung berücksichtigt werden.
HinweisDieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn das Feld Erweiterte Bestandsprüfung im Programm Parameter VK-Angebote (tdsls0100s100) auf "Ja" gesetzt ist.
- Transportdokument
-
- Transportgrund
-
Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw.
- Liefer-Code
-
Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat.
- Bestätigungen
-
- Mengen
-
- Bedarfsmenge
-
Die Artikelmenge, die durch den Kunden angefordert wurde.
- Bedarfsmenge - Einheit
-
Die Einheit, in der die Bedarfsmenge ausgedrückt wird.
- Bedarfsmenge
-
Die vom Kunden angeforderte Artikelmenge, angegeben in der Bestandseinheit.
- Bestätigte Menge
-
Die an den Kunden bestätigte Auftragsmenge.
HinweisDieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
- Bestätigte Mengeneinheit
-
Die Einheit, in der die Bestätigte Menge ausgedrückt wird.
- Bestätigte Menge
-
Die an den Kunden bestätigte Auftragsmenge, angegeben in der Bestandseinheit.
HinweisDieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
- Mindestbedarfsmenge
-
Die vom Disponenten mindestens benötigte Bestellmenge. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.
HinweisDieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
- Mindestbedarfsmenge - Einheit
-
Die Einheit, in der die Mindestbedarfsmenge angegeben wird.
- Mindestbedarfsmenge
-
Die Bestellmenge, die der Disponent mindestens benötigt, angegeben in der Bestandseinheit. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.
HinweisDieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
- Termine
-
- Bedarf - Eingang am
-
Das Datum, an dem der Kunde die Waren benötigt.
- Mindestbedarf - Eingang am
-
Das Eingangsdatum, das der Disponent mindestens benötigt. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.
- Bestätigtes WE-Datum
-
Wareneingangsdatum für die Artikel, das vom Lieferanten oder gegenüber dem Kunden bestätigt wurde.
Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet:
- als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung
- als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen
- als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen
- Bestellung bestätigt am
-
Das Datum, an dem der Lieferant die Bestellung bestätigt hat, bzw. an dem die Bestellung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde.
Das Auftragsbestätigungsdatum wird zur Berechnung der objektiven Bewertung der Auftragsbestätigung bei der Lieferantenbewertung verwendet. Der Lieferant erhält eine Bewertung bezogen auf den Zeitabschnitt zwischen dem Auftragsdatum und dem Auftragsbestätigungsdatum.
- Bestand
-
- Hauptartikel - Lagerbestand
-
- Vorhandener Bestand
-
Die tatsächliche Menge von Waren in einem oder mehreren Lägern (inklusive des gesperrten Bestands).
Voreinstellung
Dieses Feld wird als Voreinstellung dem Feld Gesamt des Programms Firma - Artikelbestand (whwmd4100m100) entnommen.
- In Produktion/Bestellt
-
Die geplanten Wareneingänge. Der Bestand ist eingegangen und der Einlagerungsvorschlag wurde generiert, aber noch nicht freigegeben. Diese Menge ist im verfügbaren Bestand enthalten.
Voreinstellung
Dieses Feld wird standardmäßig mit dem Wert des Feldes Bestellte Menge im Programm Firma - Artikelbestand (whwmd4100m100) belegt.
- Reservierter Bestand
-
Bestand in allen Lägern, der für ausgehende Auftragspositionen reserviert ist. Nach Versand des Bestands, also nach Verlassen des Lagers, wird die Reservierung gelöscht. Wird auch als Standardreservierung oder weiche Reservierung bezeichnet. Siehe auch "Reservierter Bestand (auf Lagerplatzebene)".
Siehe auch Lagerplatzbestandsreservierung
Voreinstellung
Dieses Feld wird standardmäßig mit dem Wert des Feldes Reserviert im Programm Firma - Artikelbestand (whwmd4100m100) belegt.
- Fest reserviert
-
Eine Warenmenge, die gesperrt ist. Gesperrter Bestand entsteht, wenn der Lagerplatz, die Charge, die Zone oder der Bestandspunkt gesperrt ist. Bestände können aus verschiedenen Gründen gesperrt werden, zum Beispiel zur Prüfung oder für die Inventur.
Wenn ein Lagerplatz für alle Buchungen gesperrt ist, entspricht die gesperrte Menge dem vorhandenen Bestand. Der Bestand auf einem Lagerplatz kann nur vollständig gesperrt werden.
Voreinstellung
Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Fest reserviert im Programm Firma - Artikelbestand (whwmd4100m100) entnommen.
- Auftragspositionsmenge
-
- Fest reservierte Menge
-
Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Verkaufseinheit.
- Liefermenge
-
Die kumulative gelieferte Menge für die Auftragsposition.
- Nachliefermenge
-
Die Nachlieferungsmenge der VK-Auftragsposition, angegeben in der VK-Einheit.
HinweisDer Wert dieses Feldes entspricht der Auftrags-/Bestellmenge abzüglich der Liefermenge.
- Auftragsmenge
-
Die vom Kunden bestellte Artikelmenge, angegeben in der Bestandseinheit.
HinweisDieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt:
- Bestätigte Menge, wenn diese bestätigte Menge größer ist als null (0).
- Bedarfsmenge, wenn die bestätigte Menge gleich null (0) ist.
- Wenn Sie die Auftragsmenge ändern, werden die verknüpften VK-Auftragslieferpositionen gelöscht. Daher müssen Sie die VK-Auftragslieferpositionen bei Bedarf neu anlegen.
- Fest reservierte Menge
-
Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Bestandseinheit.
- Gelieferte Menge
-
Die kumulative gelieferte Menge für die Auftragsposition.
- Nachliefermenge
-
Die Nachlieferungsmenge der VK-Auftragsposition, angegeben in der Bestandseinheit.
- Zurückgehaltene Menge
-
Der manuell erfasste Teil der Auftragsmenge, der nicht freigegeben wird, wenn die VK-Auftragsposition an Lagerwirtschaft freigegeben wird. Die Angabe erfolgt in der Bestandseinheit.
Durch dieses Feld ist es möglich:
- nur einen Teil der Auftragsmenge an Lagerwirtschaft freizugeben. Dadurch können Sie einen begrenzten Bestand auf mehrere Handelspartner aufteilen, anstatt ihn nur einem zuzuweisen.
- den Handelspartner bereits im Voraus darüber zu informieren, wie hoch die Nachlieferung(smenge) vermutlich ausfallen wird.
HinweisWenn dieses Feld ausgefüllt ist, werden für die VK-Auftragsposition noch keine Lieferungen durchgeführt. Wenn eine Lieferung erfolgt und die Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000) bestätigt wird, löscht LN den Wert im aktuellen Feld und trägt einen Wert in das Feld Nachliefermenge ein.
- Fakturierung
-
- Fakturierung
-
- Rechnung
-
Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.
- Buchungsart
-
Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.
- Rechnungsnummer
-
Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.
- Betrag
-
Gelieferter Betrag = Gelieferte Menge x (Preis - Rabattbetrag pro Auftragsposition).
- Teil-/Schlussrechnungen
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist diese Position mit Teilrechnungen verknüpft.
- Verkaufsart
-
Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf in das richtige Debitorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist.
HinweisFür jede Verkaufsart wird ein Sammelkonto definiert. Wenn Ausgangsrechnungen gebucht werden, ruft LN die Verkaufsart ab, um zu bestimmen, auf welches Sammelkonto gebucht werden muss.
- Zahlungsbedingungen
-
Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.
Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
- den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
- den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
- das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
- das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
- den Skontobetrag
Voreinstellung
Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet:
- Wenn die VK-Auftragsposition aus einem Lieferschema generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Vertragskopf übernommen.
- Wenn die VK-Auftragsposition aus einem VK-Angebot generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Angebot übernommen.
- Wenn es sich bei der VK-Auftragsposition um eine Reklamationsauftragsposition handelt, die aus einem Dokument der Art Abruf mit einem verknüpften Vertrag generiert wurde, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen.
- Wenn die VK-Auftragsposition eine Reklamationsauftragsposition ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingung für Gutschriften des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen.
- Wenn die VK-Auftragsposition aus einem frei verfügbaren EK-Feinabruf generiert wurde oder der VK-Auftrag ein Auftrag mit rückwirkender Preisänderung ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus der Ursprungsauftragsposition übernommen.
- Wenn die VK-Auftragsposition aus einer anderen Herkunft generiert oder manuell erfasst wurde, gilt die folgende Voreinstellungsreihenfolge:
- Wenn die VK-Auftragsposition eine Eilauftrags position ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingungen für Eilaufträge im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) übernommen.
- Wenn ein Vertrag mit einer VK-Auftragsposition verknüpft ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen.
- Die Zahlungsbedingungen werden als Voreinstellung aus dem VK-Auftragskopf übernommen.
- Mit monatlicher Abrechnung verknüpfen
-
Plan zur Erstellung der monatlichen Abrechnungen. Sie können beispielsweise ein Abschlussverfahren zur Erstellung von zwei Abrechnungen pro Monat definieren: eine am 15. des Monats, die zweite am Ende des Monats.
- Zahlung
-
In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Verkaufsabteilung, die den VK-Auftrag erstellt hat, und dem Kunden definieren.
Hinweis- Dieses Feld wird auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt, wenn das Feld Lieferart auf Verkauf, Fakturierung oder Direktlieferung steht.
- Dieses Feld wird auf Bezahlung bei Verwendung gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Konsignationsergänzung für die Auftragsart im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) markiert ist.
- Dieses Feld wird auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt, wenn das Feld Komponente - Abwicklung auf Komponentenpositionen steht.
Voreinstellung
Die Voreinstellung für dieses Feld wird aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) entnommen.
Zulässige Werte
- Bezahlung bei Erhalt
- Bezahlung bei Verwendung
- Keine Zahlung
- ---
- Fakturierung im Gutschriftverfahren
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf die VK-Auftragsposition angewendet. In diesem Fall wird die Rechnung vom Kunden erstellt.
- Rückgaben - Eigentumsverhältnisse
-
Verwenden Sie dieses Feld, um die Eigentumsverhältnisse für Waren festzulegen, die reklamiert werden müssen.
Auf der Basis des Feldes Zahlung auf dem VK-Auftrag kann der Eigentümer die Firma, der Lieferant oder der Kunde sein. Auf der Basis des Feldes Rückgaben - Eigentumsverhältnisse bestimmt Lagerwirtschaft, welcher Bestand zurückgemeldet werden muss.
Zulässige Werte
- Im Firmeneigentum
-
In Firmeneigentum
- Konsignation
-
Konsignation
- Im Kundeneigentum
-
In Kundeneigentum
- Zurückgeben wie Entnommen
-
Wenn Artikel aus der Produktionsumgebung an das Lager zurückgegeben werden, z. B., weil weniger Artikel erforderlich waren, als für die Produktion entnommen wurden, wird der ursprüngliche Eigentümer zum Zeitpunkt der Entnahme erneut zum Eigentümer (es sei denn, die Artikel sind beschädigt).
- Zurückgestellt
-
Das Datum des Eigentumsübergangs vom Lieferanten auf den Kunden ist noch unbekannt. Das Änderungsdatum wird nach Entnahme der Artikel bestimmt und hängt sowohl von den am Warenversand beteiligten Lagerarten als auch von der Vereinbarung zwischen Lieferant und Kunde ab.
- ---
-
Ihre eigene Firma ist Eigentümer des Bestands. Eine Änderung der Eigentumsverhältnisse kommt nur bei nicht eigenem (fremdem) Bestand vor.
- Fracht
-
- Fakturierung für Fracht
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, trägt der Rechnungsempfänger die Frachtkosten.
- Frachtkosten fakturieren nach
-
Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife in Rechnung stellen, und zwar auf Basis der:
- Frachtkosten
- Frachtkosten (Aktualisierung zulässig)
- Frachttarife Kunde
HinweisDie Voreinstellung für dieses Feldes wird dem Feld Grundlage für Frachtrechnung im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) entnommen.
- Frachtbetrag verbindlich
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Wert des Feldes Frachtbetrag für Fakturierung bindend. Der Frachtbetrag kann durch das Paket Fracht also nicht geändert werden.
HinweisSie können den Frachtbetrag jedoch im aktuellen Programm aktualisieren.
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann der Frachtbetrag vom Paket Fracht aktualisiert werden.
- Frachtbetrag
-
Der berechnete Frachtbetrag, der einem Frachttarifbuch des Spediteurs oder einem Frachttarifbuch des Kunden im Modul Preisfindung entnommen wird.
HinweisJe nach Wert des Feldes Frachtkosten basierend auf im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) bestimmt LN, wie der Frachtbetrag zu ermitteln ist.
- Berechnungsprotokoll anzeigen
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und Sie auf die Schaltfläche
klicken, wird ein Protokoll für die Berechnung des Frachtbetrags gestartet. Mit diesem Protokoll können Sie anzeigen, wie der Frachtrechnungsbetrag berechnet wird oder warum kein Betrag berechnet werden kann.
- Zahlung
-
- USt
-
- Steuerklasse
-
Die Steuerklasse.
Voreinstellung
Der Wert für dieses Feld wird dem VK-Auftragskopf entnommen.
- Steuerfrei
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.
HinweisWenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) gesetzt ist auf:
- Eingeschränkt und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Verkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert.
- Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert.
- Steuerland
-
Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.
- USt-Code
-
Der USt-Code, der für die VK-Auftragsposition gilt.
HinweisDer in diesem Feld eingegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen.
- Eigene USt-ID-Nr.
-
Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.
- Steuerland des Handelspartners
-
Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt.
- USt-ID HP
-
Die USt-ID des Handelspartners.
HinweisDie USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. LN verwendet für die Bestimmung und Anzeige der korrekten USt-ID für den Handelspartner zunächst den geplanten und im Anschluss daran den tatsächlichen Liefertermin.
- Befreiungsgrund
-
Der Code für den Grund, der angibt, warum ein Kunde für eine bestimmte Transaktion und eine bestimmte Steuerzuständigkeit von der Steuer befreit sein kann.
Hinweis- Dieses Feld ist nur gültig, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt ist.
- Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
- Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Auftragsdatum bestimmt wird.
- Befreiungsurkunde
-
Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde.
Hinweis- LN druckt die Gründe der Steuerbefreiung auf die VK-Rechnungen.
- Dieses Feld ist nur gültig, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt ist.
- Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
- Trade Compliance
-
- Trade Compliance
-
- Akkreditiv erforderlich
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss ein Akkreditiv mit dem aktuellen Beleg verknüpft werden.
- Akkreditiv-ID
-
Das Akkreditiv ist mit dem aktuellen Beleg verknüpft.
- Geschäftsart
-
Die Geschäftsart des Akkreditivs.
- Bankbürgschaft - Begünstigter erforderlich
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Bankbürgschaft mit Ihnen als Begünstigtem mit dem aktuellen Beleg verknüpft werden.
HinweisDieses Feld wird nur angezeigt, wenn Folgendes gilt:
- Das Kontrollkästchen Trade-Verwaltung im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) ist aktiviert.
- Die Kontrollkästchen Export und Ausgangstransaktionen Inland werden für jede kaufmännische Firma im Programm Parameter Trade-Verwaltung nach kaufmännischer Firma (tcgtc9199m000) markiert.
- Bankbürgschafts-ID
-
Die eindeutige ID-Nummer der Bankbürgschaft mit Ihnen als Begünstigtem, die mit dem aktuellen Beleg verknüpft ist.
- Mehrere Bankbürgschaften
-
Wenn ein Häkchen angezeigt wird, sind mehrere Bankbürgschaften mit Ihnen als Begünstigtem mit dem aktuellen Beleg verknüpft.
- Bankbürgschaft - Auftraggeber erforderlich
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Bankbürgschaft mit Ihnen als Auftraggeber mit dem aktuellen Beleg verknüpft werden.
HinweisDieses Feld wird nur angezeigt, wenn Folgendes gilt:
- Das Kontrollkästchen Trade-Verwaltung im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) ist aktiviert.
- Die Kontrollkästchen Export und Ausgangstransaktionen Inland werden für jede kaufmännische Firma im Programm Parameter Trade-Verwaltung nach kaufmännischer Firma (tcgtc9199m000) markiert.
- Bankbürgschafts-ID
-
Die eindeutige Identifikationsnummer der Bankbürgschaft mit Ihnen als Auftraggeber, die mit dem aktuellen Beleg verknüpft ist.
- Mehrere Bankbürgschaften
-
Wenn ein Häkchen angezeigt wird, sind mehrere Bankbürgschaften mit Ihnen als Auftraggeber mit dem aktuellen Beleg verknüpft.
- Referenz
-
- Kunde
-
- Kunden-Auftragsnummer
-
Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag zugewiesen hat.
- Position des Kundenauftrags
-
Die Position, die der Kunde der Auftragsposition zugewiesen hat.
- Folgenr. des Kundenauftrags
-
Die Folgenummer, die der Kunde der Auftragsposition zugewiesen hat.
- Änderungen
-
- Verkaufsbestätigung
-
Der Code der VK-Bestätigung für den VK-Auftragskopf.
- Folgenummer Änderungsauftrag
-
Die Folgenummer des Änderungsauftrags für die VK-Auftragsposition.
- Änderungsgrund
-
Der Grund, der einem geänderten Einkaufsdokument (bzw. einer Position) oder einem geänderten Verkaufsdokument (bzw. einer Position) zugeordnet werden kann.
Voreinstellung
Der Wert für dieses Feld wird einem der folgenden Felder aus dem Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen:
- Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition hinzufügen"
- Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern"
- Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition stornieren"
HinweisSie können den voreingestellten Änderungsgrund bei Bedarf ändern.
- Änderungsart
-
Das Kennzeichen der Änderungsart eines geänderten Einkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition) oder eines geänderten Verkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition).
Voreinstellung
Der Wert für dieses Feld wird einem der folgenden Felder aus dem Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen:
- Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition hinzufügen"
- Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition ändern"
- Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition stornieren"
HinweisFalls erforderlich, können Sie die voreingestellte Änderungsart überschreiben.
- Referenz
-
- Auftragsreferenz
-
Die Referenz auf die Auftragsnummer einer anderen Anwendung.
- Referenz für Auftragsposition
-
Die Referenz auf die Nummer der Auftragsposition einer anderen Anwendung.
- Fremdbearbeitung - Referenz
-
Eine Referenz, die vom Hersteller an den Fremdbearbeiter gesendet wird, um den Fremdbearbeiter in die Lage zu versetzen, die Bestellung für Fremdbearbeitung mit den gelieferten Materialien zu verknüpfen. Der Fremdbearbeiter speichert die Fremdbearbeitungsreferenz in seiner Spezifikation als "Reserviert für Referenz".
HinweisDieses Feld wird mit der Bestellung für Fremdbearbeitung, der Position und der Folgenummer gefüllt.
- Spezifikation
-
- Kunde
-
Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den in diesem Feld angezeigten Kunden entweder reserviert oder fest reserviert sein.
LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.
- Warenempfänger
-
Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den in diesem Feld angezeigten Warenempfänger entweder reserviert oder fest reserviert sein.
LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.
- Logistikobjektart
-
Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für die in diesem Feld angezeigte Auftragsart entweder reserviert oder fest reserviert sein.
LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.
HinweisDie folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:
- Logistikobjektart
- Logistikobjekt
- Logistikobjektreferenz
Zulässige Werte
- Service (manuell)
- Werkstattauftrag
-
Werkstattauftrag
- Werkstattauftrag (manuell)
- Arbeitsauftrag
-
Instandhaltungsauftrag
- Arbeitsauftrag (manuell)
- VK-Auftrag
-
Verkaufsauftrag
- VK-Lieferabruf
-
VK-Lieferabruf
- ---
- Verkauf (manuell)
- Service-Auftrag
-
Service-Auftrag
- Logistikobjekt
-
Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den/die in diesem Feld angezeigte(n) Auftrag oder Auftragsposition entweder reserviert oder fest reserviert sein.
LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.
HinweisDie folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:
- Logistikobjektart
- Logistikobjekt
- Logistikobjektreferenz
- Logistikobjektreferenz
-
Der Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die die Artikel reserviert waren.
LN kann dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf verwenden.
HinweisDie Kombination dieser Felder identifiziert den Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die die bestellten Artikel reserviert waren:
- Logistikobjektart
- Logistikobjekt
- Logistikobjektreferenz
- Referenz
-
Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den in diesem Feld angezeigten Referenzcode entweder reserviert oder fest reserviert sein.
LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.
LN kann dieses Feld auf zwei Arten verwenden:
- Wenn das Feld Kunde Angaben enthält, verwendet LN das Feld Referenz für einen kundeneigenen Referenzcode.
- Wenn das Feld Kunde leer ist, verwendet LN das Feld Referenz für einen internen Referenzcode.
Mithilfe von Referenz-Codes können Sie eine Sammlung von miteinander verknüpften Teilen erstellen, selbst für verschiedene Touren, z. B. wenn einige der Teile an einen Fremdleister versendet und später wieder zurückgegeben werden.
- Nicht reservierten Bestand verwenden
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann nicht zugeordneter Bestand für die Lieferung des Bedarfsauftrags reserviert und verwendet werden. Vor der Verwendung des nicht zugeordneten Bestands wird zunächst auf den reservierten Bestand zugegriffen.
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann nur reservierter Bestand verwendet werden.
- Produktvariante
-
Die Lieferung, die diesen Bedarf deckt, muss für die in diesem Feld angezeigte Produktvariante entweder reserviert oder fest reserviert sein.
HinweisDieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn Folgendes zutrifft:
- Das Kontrollkästchen Mehrere Artikel mit gleicher Konfiguration verkaufen im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) ist markiert.
- Das Kontrollkästchen Mehrere Artikel mit gleicher Konfiguration verkaufen im Programm Produktvarianten (Montage) (tiapl3500m000) ist aktiviert.
- Die voreingestellte Lieferquelle des Artikels ist im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Zusammenstellung/Montage gesetzt.
Voreinstellung
Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Produktvariante des aktuellen Programms entnommen.
- Vorhandener Bestand
-
Der im Lager reservierte Lager, angegeben in der VK-Einheit.
- Vorhanden
-
Der im Lager reservierte Lager, angegeben in der Bestandseinheit.
- Bestandseinheit
-
Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.
Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.
- In Produktion/Bestellt
-
Die Gesamtmenge an Lieferaufträgen, die fest reserviert ist und im Lager eingehen wird, ausgedrückt in der VK-Einheit.
- Bestellte Menge
-
Die Gesamtmenge an Lieferaufträgen, die fest reserviert ist und im Lager eingehen wird, ausgedrückt in der Bestandseinheit.
- Nicht zugeordnet
-
Der im Lager nicht reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der Verkaufseinheit.
- Nicht reservierte Menge
-
Der im Lager nicht reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der Bestandseinheit.
- Zusatzangaben
-
- Zusätzliches Feld
-
Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft.
Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt.
Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldnamen A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)).