Fortschrittszahlungspositionen zur Freigabe (tdpur5520m100)

Mit diesem Programm können Sie die Lieferantenfortschrittszahlungspositionen anzeigen und freigeben, die für die Freigabe an das Modul Kreditorenbuchhaltung für eine Bestellposition bereit sind. Sie können in diesem Programm außerdem die Freigabe von Fortschrittszahlungspositionen zurücknehmen.

Wenn Sie doppelt auf eine Fortschrittszahlungsposition klicken, wird das Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) gestartet.

Hinweis

Wenn eine Fortschrittszahlungsposition freigegeben wird, können Sie die Position nicht mehr manuell ändern.

Wenn geplante Fortschrittszahlungsbuchungen geschrieben werden, werden die Bestellungssätze verwendet. Bei freigegebenen Fortschrittszahlungsbuchungen werden die Fortschrittszahlungssätze verwendet.

Logistikobjekt

Die Nummer der Bestellung, mit der die Fortschrittszahlungspositionen verknüpft sind.

Logistikobjektreferenz

Die Nummer der Bestellposition, mit der die Fortschrittszahlungspositionen verknüpft sind.

Handelspartner

Mit dem Handelspartner, z. B. einem Kunden oder Lieferanten, führen Sie geschäftliche Transaktionen durch. Darüber hinaus können Sie Abteilungen innerhalb Ihres Unternehmens als Handelspartner festlegen, die als Kunde oder Lieferant für Ihre eigene Abteilung fungieren.

Folgendes gehört zur Definition eines Handelspartners:

  • Name und Adresse des Unternehmens
  • Sprache und verwendete Währung
  • Steuerliche und rechtliche Identifikationsdaten

Geschäftliche Kontakte zum Handelspartner laufen über dessen Ansprechpartner. Über den Status des Handelspartners wird festgelegt, ob Sie mit ihm Geschäfte abschließen können. Die Art der Transaktion (VK-Auftrag, Rechnung, Zahlung, Versand) wird durch die Handelspartnerrolle festgelegt.

Artikel

Der Artikel.

Betrag Auftragsposition

Der Netto-Auftragspositionsbetrag für die Bestellposition.

Die Währung.

Position

Die Nummer der Fortschrittszahlungsposition.

Bezeichnung

Die Bezeichnung, die der Fortschrittszahlungsposition zugewiesen wurde.

Prozentsatz

Der Prozentsatz des Netto-Auftragspositionsbetrags, der über die Fortschrittszahlungsposition fakturiert werden muss.

Für die erste Fortschrittszahlungsposition sind 100 Prozent vorgegeben. Bei jeder anderen (nicht-stornierten) Position, die mit der gleichen übergeordneten Bestellposition verknüpft ist, lautet der Prozentsatz wie folgt:

100 - Gesamtprozentsatz der anderen Fortschrittszahlungspositionen
Betrag

Der Betrag, der über diese Fortschrittszahlungsposition fakturiert werden muss.

Wenn ein Prozentsatz im Feld Prozentsatz festgelegt wird, wird in diesem Feld automatisch ein Betrag berechnet. Dieser voreingestellte Betrag wird folgendermaßen berechnet:


               Betrag Auftragsposition - Gesamtbetrag der anderen Fortschrittszahlungspositionen
Fällig am

Das Datum, an dem die Fortschrittszahlungsposition an den Lieferanten gezahlt werden muss.

Status

Der Status der Fortschrittszahlungsposition.

Zulässige Werte

---

Die Fortschrittszahlungsposition ist mit einer Anfragerückmeldung verknüpft.

Sie können die Fortschrittszahlungsposition (im Rahmen der Konvertierung) in eine Bestellposition kopieren, oder Sie können sie löschen.

Geplant

Die Fortschrittszahlungsposition wird nach der Freigabe erstellt, oder die Freigabe wird aufgehoben.

Sie können die Fortschrittszahlungsposition weiterhin aktualisieren, stornieren oder löschen.

Freigegeben

Die Fortschrittszahlungsposition wird an das Modul Kreditorenbuchhaltung freigegeben. Diese Freigabe erfolgt im Programm Fortschrittszahlungspositionen zur Freigabe (tdpur5520m100).

Fakturiert

Die Fortschrittszahlungsposition wird im Modul Kreditorenbuchhaltung abgeglichen und genehmigt. Diese Schritte erfolgen im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000).

Verarbeitet

Die Fortschrittszahlungsposition wird im Programm Gelieferte Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000) verarbeitet.

Storniert

Die Fortschrittszahlungsposition wird storniert. Sie können ausschließlich Geplant Positionen stornieren.

Wenn eine Fortschrittszahlungsposition storniert wird, gilt Folgendes:

  • Der Gesamtbetrag der Fortschrittszahlungen kann vom Nettoauftragspositionsbetrag abweichen.
  • Finanz-Buchungen werden storniert.
  • Die Genehmigung der Bestellposition wird, wenn möglich, aufgehoben.
Workflow-Status

Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt.

Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.

  • Ausgecheckte und eingecheckte Objekte werden im Programm Ausgecheckte Modulfunktionen (ttocm9599m000) angezeigt.
  • Wählen Sie im Menü Entsprechendes Menü dieses Programms die Option "Workflow" und führen Sie die erforderliche Maßnahme für das Logistikobjekt aus.

Zulässige Werte

Entwurf

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Ausstehend

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Rückruf angefordert

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Entwurf (Version). If the Recall is rejected, the object status becomes Ausstehend.

Entwurf (Version)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Abgelehnt

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Genehmigung eingegangen

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Genehmigung eingegangen. An administrator must decide what to do with the object.

Genehmigt

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

---

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

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The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Nicht begonnen

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Genehmigung eingegangen.

Genehmigt

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Wenn im Programm Workflow-Informationsfelder (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an.

Hinweis

Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme.

Freigegeben am

Das Datum, an dem die Fortschrittszahlungsposition freigegeben wurde.

Hinweis

Sie können die Fortschrittszahlungspositionen im Programm Fortschrittszahlungspositionen zur Freigabe (tdpur5520m100) freigeben.

Freigegeben von

Der Benutzer, der die Fortschrittszahlungsposition freigegeben hat.

Hinweis

Sie können die Fortschrittszahlungspositionen im Programm Fortschrittszahlungspositionen zur Freigabe (tdpur5520m100) freigeben.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text mit der Fortschrittszahlungsposition verknüpft.

Status im Paket Fakturierung

Der Status der Fortschrittszahlungsposition im Paket Finanzwesen, der Frei, Zugeordnet oder Alles genehmigt lauten kann.

Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

  • den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
  • den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

  • das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
  • das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
  • den Skontobetrag
Zahlungsvereinbarung

Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung.

Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann.

Wechselkursverfahren

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Wechselkursdatum

Das Datum, das verwendet wird, um den Wechselkurs zu bestimmen.

Kurs/Kursfaktor

Der Faktor, mit dem die Beträge von Einkaufsbuchungen multipliziert werden, um den Betrag in der Hauswährung zu erhalten.

Kursfaktor

Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.

Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung auf dem Auftrag.

Erstellt am

Das Datum, an dem die Fortschrittszahlungsposition erstellt wurde.

Erstellt von

Der Benutzer, der die Fortschrittszahlungsposition erstellt hat.

Geändert am

Das Datum, an dem die Fortschrittszahlungsposition zuletzt geändert wurde.

Geändert von

Der Benutzer, der die Fortschrittszahlungsposition zuletzt geändert hat.

Rechnung

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Der Beleg.

Rechnungsbetrag

Der Rechnungsbetrag, der aus dem Modul Kreditorenbuchhaltung abgerufen wird.

Der fakturierte Betrag ist immer identisch mit dem Betrag im Feld Betrag.