Aufgewendete Vorsteuer (Nordamerika)

Aufgewendete Vorsteuer (Nordamerika)

In Nordamerika gibt es eigene Regeln für die Buchung von Steuern auf Eingangsrechnungen.

So richten Sie die Abwicklung der aufgewendeten Vorsteuer ein:

  1. Markieren Sie im Programm Steuercode nach Land (tcmcs0136s000) das Kontrollkästchen Aufgewendete Vorsteuer (Am).
  2. Markieren Sie im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) das Kontrollkästchen Bei Rechnungsgenehmigung, und wählen Sie ein Konto und ein analytisches Unterkonten für die USt-Abweichung aus.

Wenn Sie die Abwicklung der aufgewendeten Vorsteuer für Nordamerika einrichten, werden Eingangsrechnungen mit einem Steuercode für aufgewendete Vorsteuer wie folgt behandelt:

  1. Der Code für aufgewendete Vorsteuer der Rechnung wird durch den Code für aufgewendete Vorsteuer des Auftrags ersetzt.
  2. Während der Genehmigung der Eingangsrechnung wird der USt-Betrag der Rechnung zurückgebucht und auf den Genehmigungsbeleg gebucht.
  3. In nächsten Schritt wird die Umsatzsteuer jeder abgeglichenen Bestellposition behandelt und auf den Genehmigungsbeleg gebucht.
  4. Alle Differenzen zwischen Gesamtsteuerbetrag auf der Rechnung, der zurückgebucht wurde, und der Summe aller Steuerbeträge der abgeglichenen Bestellpositionen werden auf das Konto "Aufgewendete Vorsteuer" gebucht, das im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) ausgewählt wurde.

    Das Konto "Aufgewendete Vorsteuer" ist ein Zwischenkonto, das invertiert wird, wenn Sie die Bestandsabweichungen in Lagerwirtschaft verarbeiten.