Gutschreiben und neu fakturieren
Die Funktionalität Gutschreiben und neu fakturieren wird zum Ausstellen einer Ersatzrechnung verwendet.
Die gesamte Rechnung wird zurückgebucht; dafür werden die folgenden fakturierbaren Positionen generiert:
- Für jede Rechnung eine Gutschrift, die automatisch verarbeitet wird.
- Für jede Rechnungsposition eine neue fakturierbare Position.
Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt werden:
- Der Rechnungsstatus lautet Gebucht.
- Die Rechnung wurde noch nicht bezahlt.
- Die Rechnung ist nicht mit Teilrechnungen oder Anzahlungsanforderungen verbunden.
- Die Rechnung ist nicht für die Fakturierung im Gutschriftverfahren.
- Die Rechnung ist keine interne Rechnung.
- Das Fakturierungsszenario der Ursprungsrechnung lautet Alle Szenarien.
Die Herkunftsart ist keine der folgenden:
- Kundenforderung
- Bonus
- Lastschrift/Gutschrift
- Bestellung
- PCS-Auftrag
- Lagerauftrag
Die Belegart ist keine der folgenden:
- Anzahlungsanforderung
- Eigenrechnung
- Gutschrift
- Keine der Rechnungspositionen ist mit einer Zinsrechnung verbunden.
Der Ursprungsauftrag ist noch nicht abschließend verarbeitet:
- Bei Verträgen darf das Projekt noch nicht abgeschlossen werden.
- Bei Verkauf darf der VK-Auftrag noch nicht verarbeitet werden (Gelieferte Aufträge verarbeiten).
- Bei Service darf der Service-Auftrag noch nicht abgeschlossen werden.
- Die Periode, in der das Rechnungsdatum der Ursprungsrechnung liegt, ist noch offen.
-
Sie sind berechtigt, Änderungen vorzunehmen.
( Ändern von Rechnungsdaten zulassen, die im Programm Anwenderprofile für Fakturierung (cisli0110m000) ausgewählt wurden.)