Операции затраты плюс к фактурированию (tppin2100m000)

Данный сеанс используется для просматривать операции «затраты плюс», которые могут быть разрешены к фактурированию. Можно обрабатывать операцию в детальном сеансе.

Примечание

При передаче требования поэтапных платежей в Фактурирование, Infor LN очищает значение в поле Дата хода выполнения выбранной операции затрат, для которого не установлен флаг Фактурируемый.

 

Фактурируемый

Если этот флаг установлен, LN позволяет вам выставлять счет-фактуру по операции.

Утверждено к выписке СФ

Если этот флаг установлен, вы можете передать запись в модуль Фактурирование, используя сеанс Передача операций в фактурирование (tppin4200m000).

Примечание

Данный флаг можно выбрать только в том случае, если флаг Фактурируемый установлен.

Проект

Код, который идентифицирует проект.

Элемент

Код, который идентифицирует элемент.

Работа

Код, который идентифицирует работу.

Дополнение

Код, идентифицирующий дополнительное соглашение.

Порядковыйномер

Порядковый номер операции «затраты плюс».

Объект затрат

Код, идентифицирующий объект затрат, для которого операция «затраты плюс» должна быть отфактурирована.

Изделие

Изделие, для которого операция «затраты плюс» должна быть отфактурирована.

Описание

Описание или наименование кода.

Контракт

Код, который идентифицирует контракт, связанный с операцией «затраты плюс».

Строка контракта

Номер строки контракта, связанной с операцией «затраты плюс».

Работник

Код, идентифицирующий работника.

Описание

Описание или наименование кода.

Компонент затрат

Код, идентифицирующий компонент затрат, для которого операция «затраты плюс» должна быть отфактурирована.

Примечание

Вы можете указать только компонент затрат, для которого Тип компонента имеет значение Подробно или Собрать в сеансе Компоненты затрат (tcmcs0148m000).

Кол-во

Количество объекта затрат, связанного с операцией затрат.

Единица

Единица, используемая для выражения количества объекта затрат.

Цена продажи

Цена продажи единицы объекта затрат.

Сумма продаж

Сумма продаж в валюте учета.

Если вы изменяете среднюю цену продажи, значение в поле Сумма продаж автоматически корректируется по следующей формуле:

Сумма продаж = Средняя цена продажи * Количество
Валюта

Валюта, используемая для выражения суммы продаж.

Примечание

Валюта строки контракта (CLIN) используется для строк счета-фактуры затраты плюс. Сумма продаж на подлежащих фактурированию строках рассчитывается на основе валюты CLIN, с использованием тарифа продаж, заданного для строк контракта.

Сумма затрат

Сумма затрат для проекта, связанного с контрактом.

Валюта

Валюта, используемая для выражения сумм затрат.

Курс валют (продажи)

Курса обмена валюты для суммы продаж.

Тип проводки

Тип проводки для объекта затрат.

Допустимые значения

Типы проводок

Дата хода выполнения

Ссылочная дата, которая используется для сохранения запросов на платеж на основе хода выполнения, соответствующих данных операций до фактурирования.

Примечание

Это значение по умолчанию определяется из сеанса Создание запросов на платеж по выполнению (tppin0270m000).

Модификация

Код, который идентифицирует модификацию изделия, которое должно быть отфактурировано.

Модификация фиктивного

Код модификации для фиктивного изделия.

Порядок обязательств

Порядковый номер соответствующего обязательства.

Типтрудозатрат
Сумма Времени

Число единиц времени. Например, количество дней, в течение которых кран использовался для проекта.

Общее количество по операции = Количество времени x Количество (округленное до двух десятичных знаков).

Единица

Единица, используемая для выражения времени.

Норма затрат

Стандартные затраты или тариф за единицу.

Начисление на часы %

Процент начислений для операции затрат.

Примечание

Процент начислений рассчитан на основе значения в поле Тип труда и применим только к операциям затрат.

Курс валюты

Курс валюты для операции затрат.

Коэффициент курса

Коэффициент курса валюты для операции затрат.

Сумма продаж

Сумма продаж в валюте учета.

Номердокумента

Код для документа, который содержит детали операции.

Источ.урегулир.

Если этот флаг установлен, указывает, проводится ли операция как результат урегулирования отклонений. Эту операцию нельзя включать в управление затратами.

Дата запуска

Дата, на которую операция обрабатывается для ретроспективы проекта.

Номер запуска

Номер запуска обработки, при помощи которого операция обрабатывается в ретроспективе проекта.

Проводка в Финансы

Указывает, должна ли операция проводиться в пакет LN Финансы.

Отчетно-завершенный (финансы)

Указывает, обрабатывается ли финансовый результат операции в пакете Проект с использованием сеанса Обработка операций (tpppc4802m000).

Дата запуска (отчет о завершении)

Номер запуска обработки, при помощи которого обрабатывается финансовый результат операции.

Порядковый номер запуска (отчет о завершении)

Номер запуска обработки, при помощи которого обрабатывается финансовый результат операции.

Строка заказа

Тип заказа, к которому применяется операция.

Номер заказа

Номер заказа для операции «затраты плюс».

Строка заказа

Номер строки заказа. Заказ может иметь более одной строки. Этот номер используется для идентификации конкретной строки, к которой применяется операция.

Порядковый номер

Порядковый номер строки заказа для операции «затраты плюс».

Частичный платеж

Строка поэтапной оплаты поставщика, связанная со строкой заказа типа Заказ на закупку.

Номер пакета счета-фактуры

Порядковый номер счета-фактуры, который LN назначает, когда счет-фактура обработан на основе соответствующей строки заказа.

Контрагент -поставщик (старый)

Контрагент-продавец для операции затрат.

КА-отправитель СФ
Передан в фактурирование

Если этот флаг установлен, вы передали запись в модуль Фактурирование, используя сеанс Передача операций в фактурирование (tppin4200m000).

Фин.документ (СФ продаж)

LN вводит в счет-фактуру код финансовой компании, которая связана с проектом.

Документ счета-фактуры

LN вводит тип процедуры для этой операции.

Примечание

Модуль Фактурирование идентифицирует счет-фактуру с помощью этого поля.

Документ счета-фактуры

LN вводит порядковый номер для счета-фактуры.

Примечание
  • Модуль Фактурирование идентифицирует счет-фактуру с помощью этого поля.
  • Infor LN обновляет это значение номером нового счета-фактуры, который создается в момент отмены и перегенерации этого счета-фактуры в Фактурирование. При отмене счета-фактуры, можно только модифицировать данные, такие как, счет-фактуры в качестве ссылки, адрес, налоговый номер, если требуется.
  • Также можно изменить Оплачиваемая сумма в момент создания кредитового авизо для определенной строки счета-фактуры.
  • Infor LN обновляет это значение номером нового счета-фактуры, который создается в момент отмены и перегенерации этого счета-фактуры в Фактурирование.
  • При отмене счета-фактуры, можно модифицировать данные, такие как, ссылка, адрес и налоговый номер. Также можно изменить сумму к фактурированию, если создается кредитовое авизо для конкретной строки счета-фактуры. Только авторизованные пользователи (в Фактурировании) могут менять сумму.
  • Счет-фактура не должна быть связана с частичным платежом.
  • Статус проекта не должен быть Закрытый.
Задержка

Если этот флаг установлен, задержка применена для операции затрат.

Фин.документ

Значение данного поля является частью номера финансового документа, который используется для счета-фактуры по заказу на зукупку, который имеет соответствие в модуле Счета кредиторов пакета Финансы, или частью номера финансового документа, который используется в пакете Финансы для введенных вручную счетов-фактур, которые проводятся в пакет Проект.

Финансовый документ

Значение данного поля является частью номера финансового документа, который используется в пакете Финансы для счетов-фактур, введенных вручную, которые проводятся в пакет Проект.

Финансовый документ

Значение данного поля является частью номера финансового документа, который используется для счета-фактуры по заказу на закупку, который имеет соответствие в модуле Счета кредиторов пакета Финансы, или частью номера финансового документа, который используется в пакете Финансы для введенных вручную счетов-фактур, которые проводятся в пакет Проект.

Финансовый документ

Если финансовая операция проведена из пакета Финансы в пакет Проект, LN заполняет этот номер строки. Номером строки нельзя управлять в пакете Проект.

Финансовый документ

Если финансовая операция проведена из пакета Финансы в пакет Проект, LN заполняет этот порядковый номер. Порядковым номером нельзя управлять в пакете Проект.

Финансовый документ

Номер строки, назначенный операции в пакете Финансы в случае текущего анализа счетов. Этим номером строки нельзя управлять в пакете Проект. Если финансовая операция проведена из пакета Финансы в пакет Проект, LN заполняет этот номер строки.

Получающая компания

Компания, получающая операцию. Если операция обрабатывается при помощи сеанса Обработка операций (tpppc4802m000), в данном поле выводится номер компании, записанный для проекта в сеансе Проекты (tppdm6100m000).

Единица предприятия

Код, который идентифицирует единицу предприятия для строки операции затрат.

Период контроля затрат

Код, который идентифицирует период контроля затрат для операции затрат.

Период контроля затрат

Год управления затратами, в котором операция должна быть проведена в ретроспективу проекта. Значением по умолчанию является дата регистрации.

Период контроля затрат

Период, в котором операция должна быть проведена в ретроспективу проекта для управления затратами.

Финансовый контрольный период

Код, который идентифицирует финансовый период для операции затрат.

Финансовый год

Год периода, в котором операция проводится в пакет Финансы.

Финансовый период

Период, в котором операция проводится в пакет Финансы.

Текст затрат для СФ

Если этот флаг установлен, присутствует текст.

Комментарий фактурирования

Если этот флаг установлен, присутствует текст.

Время операции

Дата и время, когда создана операция затрат.

Дата регистр.

Дата и время, когда зарегистрирована строка операции затрат.

Фин. Дата регистрации

Дата регистрации, которая обрабатывается в сеансе Обработка операций (tpppc4802m000) для пакета Финансы, проверяется, чтобы определить, открыт ли еще финансовый период операции. Если период закрыт, дата регистрации корректируется таким образом, чтобы она соответствовала открытому финансовому периоду. Эта корректировка будет отображена в ретроспективе проекта.

Подавлена для следующего цикла

Если этот флаг установлен, операция не фактурируется контрагенту в текущем цикле фактурирования. Однако, операция может быть фактурирована в следующем цикле фактурирования.

Примечание

Этот флаг не установлен по умолчанию.

Данный флаг доступен, только если флаг Фактурируемый не установлен.

 

Загрузить цену продаж

Извлекает цену продажи по умолчанию или тариф для изделия-выходного результата проекта.

За дополнительной информацией обратитесь к:

Нахождение цены продажи для изделий-выходных результатов проекта.

Подлежит фактурированию

Эта команда позволяет установить флаг Фактурируемый или снять флаг Фактурируемый для выбранной операции.

Утвердить

Устанавливает операцию в статус Утвержденный.

Отменить утверждение

Снимает флаг Утверждено к выписке СФ для выбранной операции.

Подавленные затраты для следующего цикла фактурирования

Устанавливает флаг Подавлено для следующего цикла фактурирования для определенной операции.

Данная опция доступна только, если снят флаг Фактурируемый.

Операции к фактурированию

Показывает операции затрат, которые должны быть отфактурированы.

Данная опция доступна только, если выбрана опция Все фактурируемые операции.

Все фактурируемые операции

Показывает все фактурируемые операции затрат, которые включают операции, которые не фактурированы и переданы.

Данная опция доступна только, если выбрана опция Операции к фактурированию.