Печать платежей контрагента (tfacp6402m100)

Данный сеанс используется для распечатывает один из следующих отчетов:

  • Данные денежного перевода платежа КА
    Выберите контрагента-получателя платежей.
  • Итоги платежей контрагента
    Итоговые суммы, которые были выплачены каждому контрагенту, печатаются на основе валют. Задайте диапазон дат платежей для печати месячных итогов.
  • Итоги пакета платежей контрагента
    Задайте диапазон пакетов платежей или единственный пакет платежей. В противном случае, данные из неоплаченных пакетов платежей также будут включены в отчет.

 

Диапазон выборки
КА-получатель платежей

Контрагент, которому вы платите по счетам-фактурам. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена, отношение банка поставщика, число дней, в течение которых вы должны выплатить по счетам-фактурам, и указывает, использует ли контрагент факторинг-компанию.

Компания пакета

Компания, в которой был создан платеж.

Номер пакета

Группа финансовых операций, обрабатываемых совместно. При завершении пакета обработаны все операции, или, если произошла ошибка, операции не обработаны.

Дата платежа

Дата операции в Финансы. Дата документа всегда регистрируется по местному времени. Обычно дата документа совпадает с датой операции, за исключением случаев, когда вручную вводится отличная дата операции в подсистеме Финансы или если время по системе UTC и местное время различаются не день.

Первичный ИД платежа

Номер операции, который может быть номером чека или номером векселя.

По уникальному контрагенту
Компания

Компания заказа на закупку.

Заказ на закупку

Заказ, указывающий, какие изделия поставляются поставщиком согласно определенным срокам и условиям.

Заказ на закупку включает в себя:

  • Заголовок с общими данными заказа, данными поставщика, условиями оплаты и поставки.
  • Одна или более строк заказа с более подробной информацией о фактических изделиях, которые должны быть поставлены.
Номер СФ поставщика

Номер счета-фактуры, использованный контрагентом.

Сумма СФ

Сумма счет-фактуры.