Programação de entregas de contrato (tppdm7100m200)

Utilize esta sessão para criar e realizar a manutenção de programações para as linhas de entrega de contrato.

Nota

  • A funcionalidade de Carta de crédito (L/C) será ativada para as entregas do contrato somente se as caixas de seleção Carta de crédito de exportação e/ou Carta de crédito de venda nacional estiverem marcadas na sessão Parâmetros financeiros globais de conformidade comercial (tcgtc9199m000).
  • Se a caixa de seleção Forçar período de faturamento estiver marcada na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000), você poderá:
    • Ativar a linha entrega do contrato somente durante o período de faturamento especificado na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).
    • Liberar a linha de entrega do contrato para Armazenamento somente durante o período de faturamento especificado na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).
    • Alterar o status da linha de entrega do contrato para Entregue somente durante o período de faturamento especificado na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000) para itens não físicos.

 

Item
Contrato

O código que identifica o contrato de maneira exclusiva.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Linha de contrato

O número da linha de contrato.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Entrega

O número da linha de entrega de contrato.

Programar

O número da linha de programação de entrega.

Status do contrato

O status do contrato.

Nota
  • Se o status do cabeçalho do contrato for Cancelado, todas as linhas também serão definidas como Cancelado.
Status da linha de contrato

O status da linha de contrato.

Nota
  • A linha de contrato poderá ser definida como Ativo somente se o contrato estiver definido como Ativo.
  • Se o status do cabeçalho do contrato for Cancelado, todas as linhas também serão definidas como Cancelado.
Parceiro de negócio cliente

O parceiro de negócios cliente para a linha de entrega de contrato.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Item
Tipo

O tipo de entrega para a linha de entrega de contrato.

Sistema de codificação do item

Uma maneira externa alternativa de codificar itens. Os sistemas de codificação podem ser sistemas padrão gerais (como EAN) ou sistemas que dependam de um parceiro de negócios específico.

Código de item alternativo

O código de item alternativo para o item no sistema de código de item selecionado. LN imprimirá esse código de item do item de entrega de contrato na fatura se o campo Tipo de fatura em Contratos (tpctm1100m000) estiver definido como Baseado na entrega e se a caixa de seleção Código de item do cliente estiver marcada na sessão Métodos de faturamento (tcmcs0155s000).

Item

O código do item padrão ou personalizado.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Descrição padrão

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a descrição do item será impressa na fatura da entrega. Se esta caixa de controle estiver limpa, somente o texto da linha de entrega, se estiver presente, será impresso na fatura da entrega.

Nota

A descrição do item é copiada ao copiar as linhas de entrega e ao criar programações de entrega, ordens de reposição e devoluções. Esse campo é desativado quando o item é entregue.

Sujeito à conformidade comercial

Se esta caixa de controle estiver selecionada, conformidade comercial global será aplicável ao item. Por padrão, essa caixa de seleção será marcada se a caixa de seleção Sujeito à conformidade comercial estiver marcada na sessão Itens (tcibd0501m000). Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, por padrão, o Status de conformidade de documento será definido como Não aplicável e a opção Verificar conformidade de exportação será desativada.

Nota

É possível usar a opção Informações de conformidade comercial para adicionar dados relacionados ao contrato, linha do contrato e entrega de contrato. Se forem especificadas para a linha do contrato, as informações poderão ser copiadas (sincronizadas) para todas as entregas de contrato vinculadas e sujeitas à conformidade comercial.

Unid efetividade

O código de unidade de efetividade para o item de entrega de projeto.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Armazém

O armazém do qual as entregas podem ser expedidas para o cliente.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Seleção do lote

O tipo de seleção do lote aplicável à linha de entrega.

Valores permitidos

Seleção do lote.

Seleção do lote

O número do lote.

Seleção de núm. de série

O método usado para determinar se uma seleção de número de série é aplicada à linha de entrega.

Valores permitidos

Seleção de núm. de série.

Seleção de núm. de série
Quantidades
Quantidade solicitada

A quantidade solicitada do item de entrega.

Unidade

A unidade de medida utilizada para expressar a quantidade solicitada.

Quantidade da unidade de estoque

A quantidade solicitada do item de entrega expressa em unidade de estoque.

Unidade

A unidade de medida em que a quantidade da unidade de estoque é expressa.

Quantidade entregue

A quantidade de itens programados para serem entregues ao parceiro de negócios cliente.

Unidade

A unidade de medida em que a quantidade entregue é expressa.

Quantidade aceita

A quantidade de itens aceitos pelo parceiro de negócios cliente.

Quantidade da ordem de reposição

A quantidade de itens de entrega para a ordem de reposição.

A quantidade da ordem de reposição pode ser calculada como:

Quantidade da ordem de reposição = quantidade solicitada - quantidade entregue

Se a entrega estiver vinculada a uma linha de programação, o LN exibirá a quantidade da ordem de reposição total de todas as linhas de entrega com o status definido como Ativo para o contrato.

Entregas ordem

A quantidade de entregas solicitadas para a linha de programação.

Unidade

A unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de entregas solicitadas.

A ser programado

A quantidade de entregas a serem programadas para a linha de entrega para as quais não há linhas de programação disponíveis.

Unidade

A unidade de medida para expressar a quantidade a ser programada.

Datas
Status

O status da linha de entrega.

Valores permitidos

Status da entrega.

Status de conformidade de documento

O status de conformidade de documento da conformidade comercial global e/ou carta de crédito (L/C), conforme aplicável.

Nota
  • Será necessário realizar a verificação de conformidade de documento se a funcionalidade de conformidade comercial se aplicar ao item vinculado à entrega, ou se uma carta de crédito estiver vinculada à entrega. O LN realiza a verificação de conformidade quando a entrega está definida como Ativo ou por meio da seleção do botão Verificar conformidade de documento.
  • Se a validação da Conformidade comercial e/ou da Carta de crédito falhar, o status será exibido como Erro de validação. O LN permite substituir o erro de validação usando a sessão Resultado de verificação de conformidade de documento (tcgtc1610m000).
Data de entrega do contrato

A data solicitada pelo parceiro de negócios cliente para entregar o contrato. O LN padroniza o valor a partir da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).

Data de entrega confirmada

A data confirmada ao parceiro de negócios cliente para realizar a entrega do contrato.

Data de entrega planejada

A data planejada para a entrega dos itens.

Data de recebimento planejada

A data planejada em que as entregas devem ser recebidas.

Ordem de reposição

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de entrega de contrato será uma ordem de reposição.

Entrega da devolução

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a entrega de contrato será uma ordem de devolução.

Preço
Moeda

A moeda utilizada para expressar o preço.

Preço de venda

O preço de venda padrão por unidade do item de entrega. Pode ser alterado manualmente.

Origem de preço

A origem do preço de venda. Este é um campo de exibição.

Este campo pode ter os seguintes valores

  • Dados de venda do item: O preço de venda origina-se da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).
  • Livro de preços padrão: O preço de venda origina-se do livro de preço de venda padrão inserido no campo Livros de preços (tdpcg0111m000) da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000).
  • Manual: O preço de venda é inserido manualmente.
  • Contrato: O preço de venda origina-se de um contrato de venda.
  • Estrutura de preço: O preço de venda origina-se de um livro de preços vinculado à matriz de Controle de preços (PCG) do tipo matriz de preço.
  • Externo: O preço origina-se de um pacote externo.
Valor venda

O valor total de venda para os itens de entrega.

Venda
Preço
Moeda

A moeda utilizada para expressar os valores da linha de entrega.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Preço de venda

O preço de venda padrão por unidade do item de entrega. Pode ser alterado manualmente.

Etapa de preço

O código e a descrição do etapa de preço. Para a Entrega de contrato, somente Etapas de preço do Tipo, Projetos, são aplicáveis. Para as Etapas de preço do Tipo, Projetos, a definição de bloqueio não se aplica.

Nota
  • O valor adota como padrão o valor do livro de preços quando você cria uma nova linha de entrega.
  • Quando você modifica o valor nesse campo, a Etapa de preço nas linhas de programação vinculadas também é atualizada.
  • Esse campo será obrigatório se a caixa de seleção Etapa de preço obrigatória estiver marcada na sessão Parâmetros de contrato (tpctm0100m000).
Origem de preço

A origem do preço de venda. Este é um campo de exibição.

Este campo pode ter os seguintes valores

  • Dados de venda do item: O preço de venda origina-se da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).
  • Livro de preços padrão: O preço de venda origina-se do livro de preço de venda padrão inserido no campo Livros de preços (tdpcg0111m000) da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000).
  • Manual: O preço de venda é inserido manualmente.
  • Contrato: O preço de venda origina-se de um contrato de venda.
  • Estrutura de preço: O preço de venda origina-se de um livro de preços vinculado à matriz de Controle de preços (PCG) do tipo matriz de preço.
  • Externo: O preço origina-se de um pacote externo.
  • Variante de produto: O preço origina-se do módulo Configuração do produto.
Valor venda

O valor total de venda para os itens de entrega.

Valor liquid.

O valor do pagamento adiantado a ser liquidado ao faturar a entrega de contrato. Por exemplo, o valor total de venda de uma entrega de contrato é de 1500 euros, com um pagamento adiantado de 1000 euros e o valor a ser liquidado de 750 euros. Nesse caso, 750 euros são liquidados do valor de 1000 euros do pagamento adiantado e o valor de saldo a ser faturado é de 750 euros.

Nota
  • Esse valor pode ser definido somente para linhas de contrato com o tipo de fatura Baseado na entrega.
  • O Infor LN padroniza o valor baseado em: % de liquidação da linha de contrato * valor de venda.
  • Esse valor não deve exceder o valor de venda.
  • Esse campo será desativado se a entrega de contrato for expedida ou parcialmente expedida.
  • O valor de liquidação não é aplicável a entregas de devolução nem a ordens de reposição.
Valor aduaneiro

O valor definido como valor aduaneiro. O valor padrão é o preço de venda definido para a entrega. LN padroniza esse valor para o Armazenamento quando a ordem de venda é liberada para o Armazenamento.

Desconto
% desc

A percentagem de desconto aplicada ao preço de venda do item da entrega.

Valor desc.

O valor do desconto aplicado ao preço de venda do item da entrega.

Origem de desconto

A origem do desconto. Este é um campo de exibição.

Valores permitidos

  • Não aplicável: O desconto não é aplicável.
  • Manual: O desconto é inserido manualmente.
  • Externo: O desconto é originado de um pacote externo.
  • Estrutura de desconto do livro de preços: O desconto é originado do livro de preços ao qual uma programação de desconto está vinculada.
Valor
Valor bruto

O valor bruto do item da entrega.

Valor desc.

O valor do desconto total do item da entrega.

Valor líq.

O valor líquido do item da entrega.

Expedição
Expedição
PN receptor

O parceiro de negócios receptor para a entrega de contrato.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Endereço receptor

O endereço do parceiro de negócios receptor.

Endereço receptor

A descrição ou nome do código.

Ponto entrega

O ponto de entrega para a entrega de contrato.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Contato receptor

O contato do parceiro de negócios receptor.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Restrição de expedição

As restrições de expedição especificadas nas linhas de entrega.

Valores permitidos

Restrição de expedição.

Vinculação de unidade

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN poderá forçar o WMS a expedir unidades específicas.

Termos de entrega

As condições de entrega para a linha de entrega.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Ponto de passagem do título

O ponto de passagem de título para a linha de entrega.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Rota

A rota vinculada à entrega de contrato.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Transportadora/PSL

A transportadora/PSL para a entrega de contrato.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Vínculo da transportadora/PSL

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o vínculo da transportadora/PSL será aplicável à entrega de contrato.

Nível do serviço de frete

O nível de serviço de frete para a entrega de contrato, definido na sessão Níveis de serviços de frete (tcmcs0175m000).

Descrição

A descrição ou nome do código.

Ordem de armazém

O número da ordem de armazém gerado com base nos Tipos de ordem padrão por origem (whinh0120m000) para a linha de entrega.

Nota

O LN não utiliza o mecanismo de Planejamento de necessidades do projeto (PRP) para entregas de contrato.

Núm. pos.

O número da posição da linha de ordem de armazém.

Nº sequência

O número de sequência da linha de ordem de armazém.

Qualidade
Inspeção do primeiro artigo necessária

O Infor LN indica se o documento Inspeção do primeiro artigo (IPA) é obrigatório para o item de entrega de contrato.

Inspeção

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indicará que a inspeção se aplica à entrega de contrato.

Documentação de conformidade

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indicará que um documento de conformidade relativo à entrega de contrato está registrado na sessão Registro de documentação de conformidade (qmptc1150m000). O documento lista detalhes relacionados à conformidade, como o número de lote e número de série da ordem de origem que está vinculada à ordem de inspeção.

Registro de conformidade

O código do relatório de conformidade associado a um conjunto de documentos de conformidade ou documentos de conformidade.

Nota
  • Esse campo estará visível somente se a caixa de seleção Gestão de Qualidade (QM) estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000) e a caixa de seleção Contrato do projeto estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de qualidade (qmptc0100m000).
  • Esse campo será aplicável somente para o Item do Tipo Físico e as entregas de contrato que não são ordens de devolução.
  • Esse campo usa como padrão as entregas de contrato de origem.
  • Será possível modificar esse campo somente se a Documentação de conformidade não for registrada na sessão Registro de documentação de conformidade (qmptc1150m000) e contato que a seja possível modificar a lógica existente para realizar a manutenção de campos relacionados a Armazém (como item).
Ponto de aceite

O local onde as mercadorias são aceitas.

Valores permitidos

Ponto de aceite

Pós-venda
Serviço pós-venda não processado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará se existem Linhas de serviço pós-venda (tstdm5101m000) com o Status definido como Entregue e estão vinculadas à entrega do contrato.

Processar serviço pós-venda

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN processará a linha de Serviço pós-venda vinculada à Entrega de contrato quando a expedição da entrega for confirmada. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível usar a sessão Serviço pós-venda (tstdm5600m000) para processar as Linhas de serviço de pós-venda manualmente.

Projeto
Projeto
Projeto

O código que identifica o projeto vinculado à linha de entrega de contrato.

Nota

O projeto e o elemento e/ou a atividade não podem ser alterados na linha de programação.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Status proj.

O Status do projeto para a linha de entrega de contrato.

Elemento

O elemento de projeto vinculado à linha de entrega de contrato.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Plano

O plano do projeto vinculado à linha de entrega de contrato.

Atividade

A atividade do projeto vinculada à linha de entrega de contrato.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Etapa

A etapa do projeto para a linha de entrega de contrato.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Componente de custo

O componente de custo vinculado à linha de entrega de contrato.

Nota

Somente é possível especificar um componente de custo cujo Tipo componente seja definido como Detalhe ou Coleta na sessão Componentes de custo (tcmcs0148m000).

Descrição

A descrição ou nome do código.

Rastreabilidade
Criado por

O código que identifica o usuário que criou os dados da linha de programação de entrega.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Data de criação

A data em que os dados da linha de entrega foram criados.

Última modificação por

O usuário que modificou os dados da linha de programação de entrega pela última vez.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Última modificação em

A data em que os dados da linha de programação de entrega foram modificados pela última vez.

Referências
Cliente
Ordem do cliente

O número de ordem do cliente vinculado à entrega de contrato.

Linha de ordem de cliente

O número da posição da ordem do cliente vinculada à entrega de contrato.

Imagem do item

A imagem do item.

Texto

O texto adicional relacionado à entrega de contrato.

Texto

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

Devolução de
Expedição

O código de referência para a expedição original vinculada à entrega de contrato.

Fatura

O código de referência para a fatura original vinculada à entrega de contrato.

Entrega de devolução

O código de referência para a entrega original vinculada à entrega de contrato.

Programação de devolução

O código de referência para a programação de entrega original vinculada à entrega de contrato.

Motivo da devolução

O código que identifica o motivo para a devolução dos itens de entrega.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Propr. devolução

A propriedade definida à qual os itens de entrega devem ser devolvidos.

Valores permitidos

Propriedade

Pagamento
Imposto
Classificaç imposto

A classificação de imposto para a linha de entrega de contrato, definida na sessão Classificações de impostos (tctax0116m000).

Descrição

A descrição ou nome do código.

Isento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto representará a isenção de imposto.

País do imposto

O país do imposto para a linha de entrega de contrato.

Descrição

A descrição ou nome do código.

Nº imposto pr.

O número do imposto designado a você pelo governo.

Cód imp

O código de imposto para a linha de entrega de contrato, definido na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000).

Descrição

A descrição ou nome do código.

País de imposto PN

O país do imposto do parceiro de negócios cliente para a linha de entrega de contrato.

Nº Imposto PN

O número do imposto atribuído pelo governo ao parceiro de negócios cliente.

Certificado de isenção

O número do certificado de isenção de imposto, se houver isenção de imposto na linha de entrega

Nota:

Será possível inserir o número do certificado de isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver marcada.

Motivo da isenção de imposto

O código que identifica o motivo, se houver isenção de imposto na linha de entrega.

Nota:

Será possível inserir o motivo da isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver marcada.

Pagamento
Termos de pagamento

O código das condições de pagamento especificado para a entrega do contrato. Se especificado, esse código será usado para faturas somente se o Método de faturamento estiver definido como Baseado na entrega.

Tópico relacionados

Método de pagamento

O método de pagamento especificado para a entrega do contrato. Se especificado, esse código será usado para faturas somente se o Método de faturamento estiver definido como Baseado na entrega.

Carta de crédito
Carta de crédito necessária

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma carta de crédito (L/C) válida deverá ser vinculada à entrega do contrato usando a opção Vincular carta de crédito do menu Ações.

ID da carta de crédito

O número de identificação da carta de crédito (L/C).

Tipo de comércio

O tipo de carta de crédito (L/C) vinculado à entrega.

Valores permitidos

Exportar/importar

Nota
  • Para a entrega de contrato, somente estes tipos comerciais podem ser vinculados.
    • Export.
    • Venda interna
  • O tipo comercial que é vinculado à entrega é baseado no endereço expedidor do armazém e no Endereço receptor especificado na entrega.
Informações adicionais
Campo adicional

As informações adicionais para a linha de entrega.

Descrição

A descrição ou nome do código.

 

Verificar conformidade de documento

O Infor LN realiza uma verificação de validação da conformidade comercial e da carta de crédito.

Definir status como

Define o status da linha de programação de entrega como o valor selecionado.

Livre

Define o status da linha de entrega como Livre.

Ativo

Define o status da linha de entrega como Ativo.

Liberado para o armazém

Define o status da linha de entrega como Liberado para o armazém.

Entregue

Define o status da linha de entrega como Entregue. Isso é aplicável às entregas não físicas que não são processadas por meio do Armazenamento. Entregas físicas, bem como entregas não físicas que são processadas por meio do Armazenamento, são definidas como Entregues se a expedição foi concluída com sucesso.

Fechado

Define o status da linha de entrega como Fechado.

Cancelado

Define o status da linha de entrega como Cancelado.

Necessidades

Inicia a sessão Unidade de efetividade (tcuef0102m000), que permite selecionar as necessidades definidas para a unidade de efetividade.

Nota

O preço de venda da entrega de contrato é atualizado com base no preço básico de venda do item (recuperado da sessão Contratos de venda (tdsls3500m000)/ Linhas do livro de preços (tdpcg0131m000)/ Itens - Vendas (tdisa0501m000)) e no preço atualizado das necessidades selecionadas na sessão Requisito - Unidades de efetividade (tcuef0107m000).

Obter preço de venda

Recupera o preço de venda para o item de entrega de contrato.

Procedimentos de teste específicos para a ordem

Inicia a sessão Procedimentos de teste específicos para a ordem (qmptc0149m000) que pode ser usada para criar manualmente e visualizar os procedimentos de teste específicos da entrega de contrato. No entanto, na Gestão da qualidade do Infor LN para o Contrato do projeto, os Procedimentos de teste específicos para a ordem também podem ser criados pelo aplicativo com base na combinação de teste. Consulte Gestão da qualidade.

Nota: Essa opção será exibida somente se a caixa de seleção Contrato do projeto na caixa de grupo Origens da ordem da sessão Parâmetros de gestão de qualidade (qmptc0100m000) estiver selecionada.

Ordens de inspeção

Inicia a sessão Inspeção de ordem (qmptc1620m000) para visualizar as ordens de inspeção para a entrega de contrato gerada na Gestão da qualidade do Infor LN. Consulte Gestão da qualidade.

Nota: Essa opção será exibida somente se a caixa de seleção Contrato do projeto na caixa de grupo Origens da ordem da sessão Parâmetros de gestão de qualidade (qmptc0100m000) estiver selecionada.

Verificar conformidade da exportação

Executa a verificação de validação de conformidade de exportação. A verificação será aplicável somente se a entrega de contrato estiver sujeita à conformidade comercial.