Oferty kontraktu (tsctm2100m000)

Ta sesja służy do zarządzania ofertami umowy serwisowej.

 

Oferta kontraktu

Oferta dla kontrahenta dotycząca kontraktu serwisowego.

Klucz wyszukiwania

Alternatywna postać opisu mająca na celu ułatwienie wyszukiwania. Klucz wyszukiwania to zazwyczaj skrót, akronim lub mnemoniczna alternatywa dla pełnego opisu.

Typ kontraktu

Sposób kategoryzacji kontraktów w oparciu o podobieństwa i cechy wspólne.

Każdy typ kontraktu posiada identyfikujący go kod alfanumeryczny składający się z maksymalnie trzech znaków.

Data oferty

Dzień utworzenia oferty.

Data ważności oferty

Dzień wygaśnięcia oferty.

Status oferty
Kontrahent 'sprzedaż-do'

Kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Zwykle dział zakupów klienta.

Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać:

  • Uzgodnienia co do domyślnej ceny i rabatu
  • Domyślne zlecenia sprzedaży
  • Warunki dostawy
  • Powiązanego kontrahenta 'wysyłka-do' i 'faktura-do'
Kontrahent 'sprzedaż-do'

Nazwa kontrahenta.

Adres

Kod adresu.

Kontakt

Osoba kontaktowa, która zajmuje się ofertą w organizacji kontrahenta.

Pierwszy odnośnik faktury

Odnośnik, który umożliwia kontrahentowi 'sprzedaż-do' identyfikację zlecenia zakupu. Jest on drukowany na umowie serwisowej lub ofercie.

Drugi odnośnik faktury

Odnośnik do wydrukowania na ofercie definiowany przez użytkownika.

Tekst oferty

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, oferta ma powiązany tekst, który można przeglądnąć, klikając przycisk Tekst.

Punkt serwisowy

Dział serwisu lub dział sprzedaży odpowiedzialny za umowę serwisową lub jej ofertę.

Uwaga

Punkt serwisowy określa walutę krajową i firmę finansową.

Wewnętrzny przedstawiciel handlowy

Przedstawiciel handlowy odpowiedzialny za tę ofertę kontraktu.

Obszar działalności

Grupa klientów, dostawców lub pracowników pracujących w tym samym obszarze gospodarczym.

Obszary działalności mogą być wykorzystywane jako kryteria wyboru podczas generowania raportów lub zapytań, związanych z danymi statystycznymi i historycznymi.

Cennik sprzedaży

Najwyższy poziom stosowany do zapisywania cen i rabatów dla grupy klientów i/lub dostawców. Cena i rabat mogą być określone poprzez związanie kodu cennika ze zleceniem sprzedaży.

Prawdopodobieństwo [%]

Procent wskazujący prawdopodobieństwo zaakceptowania oferty przez kontrahenta.

Sukces/Niepowodzenie

Wskazuje przyczynę akceptacji lub odrzucenia oferty przez kontrahenta.

Tekst nagłówka

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, oferta ma powiązany tekst nagłówka, który pojawia się na górze każdej strony.

Klasyfikacja podatkowa

Atrybut nagłówka zlecenia i linii zlecenia służący do definiowania wyjątków podatkowych dla operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' i 'faktura-do'.

Ważne

Klasyfikacja podatkowa jest używana np. do wskazywania, czy:

  • Płatność względem kontrahenta 'faktura-do' podlega opodatkowaniu dochodowemu i składkom socjalnym.
  • Kontrahenci o tych samych aspektach podatkowych dla firmy muszą być pogrupowani, np. według podwykonawców lub agentów.
  • Należy zapłacić podatek w kraju innym niż kraj pochodzenia działu sprzedaży lub punktu serwisowego.
Opis

Opis lub nazwa kodu.

Tekst stopki

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, oferta ma powiązany tekst stopki, który pojawia się na górze każdej strony.

Obliczone

Kwota sprzedaży oferty kontraktu obliczona na podstawie powiązanych warunków zwrotu kosztów, warunków kosztowych i linii konfiguracji.

Kwota sprzedaży

Obliczona kwota sprzedaży może być zmieniona, a wynikiem tej zmiany jest łączna kwota sprzedaży oferty kontraktu.

Kwota kosztu

Kwota kosztów oferty kontraktu obliczona na podstawie powiązanych warunków zwrotu kosztów, warunków kosztowych i linii konfiguracji.

Kwota kosztu

Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe).

W LN dostępne są następujące typy walut:

  • Waluta krajowa używana do rozrachunków wewnętrznych w firmie, np. do kalkulacji kosztów, planowania budżetu, rozliczania podatków.
  • Waluta operacyjna, w której przeprowadzane są operacje gospodarcze, np. wydawanie zleceń i fakturowanie.
Marża brutto

Marża brutto (GM) wyrażona jako procent.

Kontrahent

Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'.

Adres

Kod adresu fakturowania.

Kontakt

Osoba kontaktowa w organizacji kontrahenta, która zajmuje się fakturami powiązanymi z ofertą.

Szablon raty

Kod identyfikujący szablon raty.

Uwaga
  • To pole jest widoczne i obowiązkowe, jeżeli w sesji Parametry zarządzania kontraktem (tsctm0100m000) odznaczono pole wyboru Zdefiniuj szablon rat wg konfiguracji.
  • Wartość tego pola jest pobierana z sesji Parametry zarządzania kontraktem (tsctm0100m000).
Zdefiniuj szablon rat wg konfiguracji

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, szablon raty jest określony dla każdej linii konfiguracji z połączonym warunkiem zwrotu kosztów.

Uwaga

Przy tworzeniu oferty kontraktu wartość tego pola jest pobierana z sesji Parametry zarządzania kontraktem (tsctm0100m000).

Warunki płatności

Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur.

Warunki płatności uwzględniają:

  • okres płatności faktur
  • przyznawany rabat w ramach terminowej płatności faktur

Warunki płatności umożliwiają obliczanie:

  • Dnia, w którym płatność jest wymagana
  • Dnia, w którym wygasa okres rabatu
  • Kwoty rabatu
Odsetki za odroczone terminy płatności.

Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności.

Tekst

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to oferta kontraktu ma powiązany tekst raty. Ten tekst jest drukowany na wszystkich ratach pochodnej umowy serwisowej.

Waluta

Waluta określona w ofercie umowy serwisowej.

Tabela kursowa

Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej).

Podstawa kursu

Metoda służąca to ustalenia, która data będzie używana do określania kursów walutowych.

Podczas procesu tworzenia faktury wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są na walutę krajową na podstawie określonego kursu wymiany.

Kurs/Współczynnik kursu

Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej.

Kurs/Współczynnik kursu

Stawka dla jednej podstawowej jednostki walutowej.

Kraj podatku

Kraj, w którym należy zapłacić/zgłosić podatek od towarów i usług (VAT). Krajem podatku nie musi być kraj, w którym dostarczane są usługi lub towary.

Wartość domyślna

Jeżeli kod podatku jest wybrany z adresu lokalizacji – kraj adresu lokalizacji. W przeciwnym wypadku – kraj adresu kontrahenta 'sprzedaż-do'.

Kod podatku

Kod podatku dla kraju podatku.

LN określa domyślny kod podatku w następujący sposób:

Jeżeli podatek miejsca przeznaczenia ma zastosowanie, to reguły podatku będą konsultowane na podstawie:

  • Kontrahenta 'sprzedaż-do'.
  • Adresu lokalizacji.

Jeżeli kod podatku nie został znaleziony, reguły podatku będą konsultowane ponownie na podstawie:

  • Kontrahenta 'sprzedaż-do'.
  • Adresu 'sprzedaż-do'.

Jeżeli kod podatku nie został znaleziony lub jeśli podatek sprzedaży miejsca przeznaczenia nie jest stosowany, to kod podatku, określony dla powiązanego działu serwisu, będzie używany.

Uwaga
  • Dozwolone są wyłącznie kody podatku wyświetlone w sesji Kody podatków wg kraju (tcmcs0536m000) dla kraju wybranego w polu Kraj podatku.
Kontrahent

Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość.

Adres

Kod adresu kontrahenta.

Kontakt

Osoba kontaktowa w organizacji kontrahenta 'płatność-od'.

Czas trwania

Czas trwania oferty umowy serwisowej.

Uwaga

Jeżeli warunki są powiązane z ofertą umowy serwisowej, to nie można już zmienić wartości tego pola.

Jednostka okresu czasu trwania oferty

Jednostki czasu, w których mierzony jest czas trwania.

Uwaga

Jeżeli warunki są powiązane z ofertą umowy serwisowej, to nie można zmienić wartości tego pola.

Data obowiązywania bieżącego kontraktu

Data obowiązywania pochodnej umowy serwisowej.

Data ważności

Data ważności pochodnej umowy serwisowej.

Sposób wyceny

Sposób wyceny ukazujący, jak obliczana jest cena kontraktu.

Dozwolone wartości

Sposób wyceny

Procent wartości sprzedaży

Jeżeli sposób wyceny to Wartość sprzedaży dla konfiguracji, wymagana jest wartość procentowa.

Uwaga

Ta wartość procentowa musi być większa od zera.

Nadgodziny

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można użyć nadgodzin podczas wdrażania umowy serwisowej.

Umowa serwisowa

Liczba kontraktów pochodzących z tej oferty.

Odnowienie kontraktu

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można odnowić aktywny lub wygasły kontrakt. Prolongata kontraktu umożliwia aktualizowanie daty ważności umowy serwisowej o określony okres. Warunki zwrotu kosztów kontraktu pozostają bez zmian.

Uwaga

Prolongaty kontraktu można użyć, wyłącznie jeżeli zaznaczono to pole wyboru przy tworzeniu pierwszego kontraktu (po przetworzeniu oferty kontraktu na umowę serwisową).

Jednostka okresu

Jednostka okresu dla okresu prolongaty.

Uwaga

Okres prolongaty jest stosowany i obowiązkowy, tylko jeżeli zaznaczone jest pole wyboru Odnowienie kontraktu.

Indeksacja ceny

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla umowy serwisowej ma zastosowanie indeksacja.

Powiązane tematy

Data rozpoczęcia indeksacji

Data obowiązywania dla indeksacji.

Interwał

Okres, po którym przeprowadzana jest indeksacja.

Przykład

Jeżeli czas trwania umowy serwisowej to dwa lata, a okres indeksacji to sześć miesięcy, indeksacja jest przeprowadzana cztery razy.

Jednostka okresu

Jednostka okresu dla okresu indeksacji.

Zmiany uboczne

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla umowy serwisowej maja zastosowanie zmiany uboczne.

Powiązane tematy

Kara

Jeżeli zmiany uboczne odnoszą się do aktywnej umowy serwisowej, to można wprowadzić tutaj kwotę karną, którą kontrahent 'sprzedaż-do' musi zapłacić.

Rozpoznaj przychód wg konfiguracji

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rozliczenie przychodu jest wykonywane według konfiguracji kontraktu. To daje dodatkowe informacje o tym, w jakim stopniu każda z konfiguracji podległa kontraktowi przyczynia się do łącznej kwoty przychodu.

Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, dla kontraktu wykonywane jest rozliczenie przychodu.

Prowizja

Jest to wartość procentowa, według której część łącznej kwoty kontraktu może być pozostawiona bez rozliczania do końca okresu. Gdy okres kontraktu się skończy, kwota prowizji może być rozliczona. Ta prowizja pozwoli na poradzenie sobie z sytuacjami takimi jak anulowanie, zamknięcie lub zmiana kontraktu, które mogą wpłynąć na przychód do rozliczenia. W celu zapobieżenia zbytniemu rozliczeniu kwoty, zazwyczaj pewna prowizja jest podana. Na podstawie bufora, który firma uważa za konieczny, podawany jest procent prowizji.

 

Zatwierdź ofertę

To polecenie służy do zmiany statusu raty umowy serwisowej na Zaakceptowane (kontrakt).

Uwaga

To polecenie jest dostępne, gdy status oferty umowy serwisowej to Wydrukowane.

Wykonaj korektę

To polecenie służy do zmiany statusu raty umowy serwisowej na Wolne.

Uwaga

To polecenie jest dostępne, gdy status oferty umowy serwisowej to Zaakceptowane (kontrakt), Wydrukowane lub Anulowane.

Odrzuć ofertę

To polecenie służy do zmiany statusu raty umowy serwisowej na Anulowane.

Uwaga

To polecenie jest dostępne, gdy status oferty umowy serwisowej to Wydrukowane.