Operacje przychodów (tpppc3505m000)

Ta sesja służy do przeglądania historii przychodów. Obejmuje ona dane faktur i dane księgowe.

Poniższe pola identyfikują numer faktury:

  • Firma dostawcza
  • Numer dokumentu finansowego
  • Typ operacji gospodarczej
Uwaga
  • W przypadku księgowania faktury linii premii i/lub kary w pakiecie Fakturowanie, Infor LN aktualizuje operacje przychodu związane z premiami i karami. Dane pól Opis, Typ faktury, Premie i kary, Dokument faktury, Dane projektu ( Projekt, Element, Czynność) oraz Kod przychodu z sesji Premie i kary (tppin0180m000) są wyświetlane w tej sesji.
  • W przypadku przetwarzania płatności częściowych do pakietu Fakturowanie Infor LN aktualizuje operacje przychodu za pomocą danych pól Numer kontraktu (4a), Kod przychodu, Projekt, Czynność, Element i Sposób fakturowania w tej sesji.

 

Projekt

Kod identyfikujący projekt.

Czynność

Kod identyfikujący czynność.

Element

Najmniejsza część struktury elementów. Element jest używany do definiowania (struktury) pracy projektu, tak aby mogła być wykonana.

Kod przychodu

LN księguje przychody przedpłat w kodzie przychodów w historii projektu i w pakiecie Finanse. Ma to miejsce po przetworzeniu faktury w sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000).

Kolejność

Numer kolejny identyfikujący operacje przychodu w historii projektu.

Waluta

Waluta kontrahenta.

Kwota

Wartość domyślna jest określona przez zaległą kwotę w przypadku operacji zaksięgowanej z pakietu Finanse.

Typ przychodu

Typ przychodu, np. fakturowanie rat lub koszt plus.

Rozliczone

Wskazuje, czy przychód rat i przedpłaty został rozliczony jako wynik rozliczenia fluktuacji w sesji Tworzenie operacji rozliczania fluktuacji cen (tpppc3201m000).

Faktura

Wartość tego pola jest częścią numeru dokumentu finansowego używanego dla faktury zlecenia zakupu, która występuje w module Zobowiązania (ACP) w pakiecie Finanse lub jest częścią numeru dokumentu finansowego używanego dla ręcznie wprowadzonych faktur w pakiecie Finanse księgowanych w pakiecie Projekt.

Typ operacji gospodarczej

Typ operacji gospodarczej.

Numer dokumentu finansowego

Numer dokumentu finansowego.

Uwaga

Infor LN aktualizuje tę wartość numerem nowej faktury utworzonej w przypadku anulowania i ponownego generowania faktury w pakiecie Fakturowanie. W przypadku anulowania faktury można zmieniać jedynie takie dane jak odnośnik, adres i NIP.

Pole Kwota fakturowana można również zmieniać w przypadku tworzenia noty kredytowej dla konkretnej linii faktury, np. ręcznej faktury sprzedaży.

Kontrahent 'faktura-do'

Kod kontrahenta 'faktura-do'.

Typ księgowania

Typ pozycji ukazuje pochodzenie operacji oraz konta, na których bazuje operacja zaksięgowana w pakiecie Finanse.

Składnik kosztowy

Składnik kosztu.

Uwaga

Określić można jedynie składnik kosztu, dla którego Typ składnika to Szczegółowo lub Zbiorczo w sesji Składniki kosztów (tcmcs0148m000).

Data rejestracji

Data wprowadzenia prognozowanego odchylenia kosztów.

Kod okresu finansowego

Kod okresu finansowego.

Okres obrotowy

Rok obrotowy, w którym zaksięgowano operację w pakiecie Finanse.

Okres obrotowy

Okres, w którym zaksięgowano operację w pakiecie Finanse.

Kod okresu kosztów

Kod okresu kosztów.

Okres rachunku kosztów

Rok, w którym operacja musi być zarchiwizowana dla rachunku kosztów.

Rozszerzenie

Kod identyfikujący rozszerzenie.

Tekst

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, drukowany jest tekst.

Firma finansowa projektu

Firma przyjmująca operację. W przypadku przetwarzania operacji za pomocą sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000), to pole jest uzupełniane numerem firmy zarejestrowanym dla projektu w sesji Projekty (tppdm6100m000).

Dokument finansowy

Firma odpowiedzialna za dostawę jest określona w linii operacji i może mieć międzyfirmowe powiązanie z firmą użytkownika.

Data przebiegu

Data przetwarzania operacji do historii projektu i ewentualnie do pakietu Finanse za pomocą sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000).

Przebieg przetwarzania

Numer przebiegu przetwarzania, według którego operacja jest przetwarzana w historii projektu i ewentualnie w pakiecie Finanse za pomocą sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000).

Czas operacji

Data i czas wprowadzenia operacji.

Operacja zakończenia w Finansach

Operacja zakończenia w pakiecie Finanse: wskazuje, czy wynik finansowy operacji został przetworzony w pakiecie Projekt za pomocą sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000) podczas zamykania projektu.

Data zakończenia przebiegu

Data przetwarzania wyniku finansowego operacji w pakiecie Projekt za pomocą sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000).

Oryginalny dokument

Źródło przychodów.

To pole wyświetla typ zlecenia źródłowego, numer zlecenia i numer linii zlecenia.

Dozwolone wartości

Dostępne są następujące źródła:

  • Kontrakt
  • Zlecenie sprzedaży
  • Zlecenie usługi
  • Zgłoszenie serwisowe
  • Dokument finansowy
Dokument

Kod identyfikujący źródło dokumentu.

Linia dokumentu

Numer linii lub numer kolejny.

Harmonogram

Numer linii harmonogramu produktu.

Pracownik

Kod identyfikujący pracownika.

Opis lub nazwa kodu.

Przebieg zakończenia

Numer przebiegu przetwarzania, według którego wynik finansowy był przetwarzany w pakiecie Finanse w sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000).

Kurs (debet)

Opłata ustalona według standardowej skali np. kurs walutowy operacji.

Współczynnik kursu (debet)

Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański.

Przychód w walucie krajowej

Przychody w walucie krajowej.

Waluta krajowa

Kod waluty krajowej.