Kod identyfikujący projekt.
Konwersja oferty na kontrakt (tpest3200m000)Ta sesja służy do konwertowania oferty do kontraktu. Kontrakt i linia kontraktu są tworzone dla wybranej oferty. Oferta może być skonwertowana do kontraktu tylko wtedy, gdy pole Status oferty ma status Zaakceptowane. LN domyślnie określa numer oferty w sesji Linie kontraktu (tpctm1110m000). Pole Status oferty ma wartość Przyznanie kontraktu. Uwaga
Oferta Projekt Kod identyfikujący projekt. Opis Opis lub nazwa kodu. Wersja Kod identyfikujący wersję kosztorysu. Opis Opis lub nazwa kodu. Numer oferty Numer oferty. Opis oferty Opis lub nazwa kodu. Kontrakt Utwórz kontrakt Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, aplikacja tworzy nowy nagłówek kontraktu za pomocą serii określonej w sesji Pierwsze wolne numery (tcmcs0150m000). Domyślnie pole wyboru jest zaznaczone. Uwaga
Grupa numeracyjna Grupa numeracyjna zdefiniowana dla kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Kontrakt Kod identyfikujący kontrakt. Opis Opis lub nazwa kodu. Utwórz linię kontraktu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, aplikacja tworzy nową linię kontraktu dla nowego lub istniejącego kontraktu. Domyślnie pole wyboru jest zaznaczone. Wyrównaj linię kontraktu z numerem oferty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wartość pola Linia kontraktu jest pobierana domyślnie z pola Numer oferty. Nie można zmieniać tej wartości. Linia kontraktu Kod identyfikujący linię kontraktu. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Uwaga Ta wartość jest pobierana domyślnie z pola Opis oferty. Dane kontraktu Kierownik kontraktu Kierownik kontraktu określony w sesji Linie kontraktu (tpctm1110m000). Uwaga W przypadku określania wartości w tym polu Infor LN sprawdza, czy określone dane pracownika istnieją w sesji Pracownicy - Zasoby ludzkie (bpmdm0101m000), oraz czy pracownik ma status Aktywne (na podstawie wartości pól Data zatrudnienia i Data zwolnienia). W innym przypadku wyświetlany jest komunikat. Komunikat można zignorować. Opis Nazwa kierownika. Typ kontraktu Typ kontraktu. Dozwolone wartości Typ faktury Typ faktury. Dozwolone wartości Sposób fakturowania Kod określony dla sposobu fakturowania. Opis Opis lub nazwa kodu. Data przyznania kontraktu Data przyznania kontraktu. Wartość ta jest pobierana domyślnie z pola Data zatwierdzenia oferty. Opcje Raport Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, aplikacja drukuje raport kontraktu oraz linię kontraktu utworzone dla oferty lub błędów (o ile istnieją).
| |||