Przypisanie wpływów nieprzydzielonych/zaliczkowych do faktur (tfcmg2105s000)

Ta sesja służy do przypisywania kwot wpływów nieprzydzielonych lub zaliczkowych do faktur sprzedaży.

Nieprzydzielony wpływ można również przenieść do wpływu zaliczkowego lub przypisać wpływ nieprzydzielony lub zaliczkowy do innego wpływu nieprzydzielonego i zaliczkowego. Przykładowo, aby rozliczyć wpływ zaliczkowy, można utworzyć taki z kwotą ujemną oraz przypisać go do wpływu zaliczkowego. Dokumenty muszą mieć taką samą walutę oraz kurs wymiany.

Można wybrać liczbę faktur, aby przypisać do nich wpływ zaliczkowy. Jeżeli stosowana jest funkcjonalność Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zarówno żadna, jak i wszystkie z wybranych faktur muszą mieć dołączoną przyczynę przepływu środków pieniężnych.

Jeżeli zaznaczono pole wyboru Wpływy względem wysyłek w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), LN wyświetla szczegóły wysyłki, z którą powiązana jest faktura. Powyższa informacja jest wymagana w przypadku stosowania faktur miesięcznych.

Jeżeli kontrahent 'faktura-do' jest faktorem, dla wpływów zaliczkowych wybierane są wszystkie zafaktorowane faktury.

 

Kwota pozostała

Kwota wpływu, którą wciąż można przypisać.

LN wyświetla kwotę salda do przydzielenia.

Waluta wpływu nieprzydzielonego/zaliczkowego.

Przypisz

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to wybrano kwotę do przydziału.

Typ przypisania

Wskazuje, w jaki sposób odpisywane są kwoty zaliczkowe/nieprzydzielone.

Firma

Firma, w której utworzono fakturę sprzedaży.

Kontrahenci 'faktura-do'

Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'.

Dokument

Typ operacji stanowiący część dokumentu faktury.

Dokument

Seria oraz numer dokumentu, które stanowią część dokumentu faktury.

Linia

Numer linii dokumentu faktury.

Numer harmonogramu

Numer linii harmonogramu płatności.

W przypadku stosowania procedury wpływów względem wysyłek ten numer identyfikuje wysyłkę.

Data dokumentu

Data utworzenia faktury używana do obliczenia warunków kredytu, dat płatności oraz rabatów.

Data płatności

W LN wymagana jest data płatności lub przyjęcia.

Kwota faktury

Łączna kwota faktury.

Waluta/Kurs

Waluta kwoty faktury.

Powiązane tematy

Saldo w walucie faktury

Kwota faktury, którą nadal należy zapłacić.

Kwota

Kwota, którą trzeba przypisać.

Kwota (waluta faktury)
Kwota doprzypisania wwalucie krajowej

Kwota, którą trzeba przypisać w walucie krajowej.

Jedna z podstawowych walut firmy, w której LN rejestruje i raportuje kwoty.

W systemie wielowalutowym można zdefiniować do trzech walut krajowych:

Kwota skonta

Kwota rabatu faktury.

Jeśli zaznaczono pole wyboru Blokuj rabat, przekroczona tolerancja w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), to nie można wprowadzić lub zaakceptować rabatu, który przekracza wartości procentowe rabatu zdefiniowane w sesji Warunki płatności (tcmcs0113s000).

Rabat płatnościw waluciekrajowej

Kwota rabatu w walucie krajowej.

Data skonta

Data rabatu faktury.

Odsetki za odroczone terminy płatności w walucie faktury
Odsetki za OTPw waluciekrajowej
Data płatności odsetek za odroczone płatności
Różnice płatności w walucie faktury

Różnica płatności.

Kwota oraz procent różnicy płatności muszą mieścić się w granicach tolerancji zdefiniowanych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) lub zdefiniowanych specjalnie dla użytkownika w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000).

Różnica płatnościw waluciekrajowej

Różnica płatności w walucie krajowej.

Kwota prowizji faktoringowej

Kwota prowizji faktoringowej.

Domyślna prowizja faktoringowa zależy od wartości wprowadzonych w polu Prowizja płatności częściowej w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Kwotę można zmienić.

Kwota prowizjifaktoringowejw walucie krajowej

Prowizja faktoringowa w walucie krajowej.

Powód przepływu środków pieniężnych
Odnośnik operacji

Tekst odnośnika.

Problem

Kod problemu.

Powiązane tematy

Wątpliwe

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to faktura jest wątpliwa.

Szczegóły wysyłki
Wysyłka

Wysyłka, z którą faktura jest powiązana.

Firma logist.

Firma logistyczna, w której utworzono wysyłkę.

Zlecenie

Zlecenie sprzedaży, z którym faktura jest powiązana.

Pozycja

Linia zlecenia sprzedaży, z którą faktura jest powiązana.

Nr kolejny

Linia zlecenia sprzedaży składa się z wielu zapisów, więc jest to numer kolejny zapisu, z którym faktura jest powiązana.

Pochodzenie zlecenia

Typ towarów lub usługi, dla którego utworzono fakturę.

Szczegóły pozycji
Projekt

Dla faktury projektowej pole wyświetla projekt, z którym faktura jest powiązana.

Pozycja

Pozycja, z którą faktura jest powiązana.

Ilość dostarczona

Ilość, z którą faktura jest powiązana.

Jednostka

Jednostka, w której wyrażona jest ilość.

Zlecenie klienta

Numer zlecenia klienta.

Pozycja zlecenia klienta

Numer linii zlecenia klienta.

Numer kol. zlecenia klienta

Numer kolejny zlecenia klienta.

 

Uwzględnij całkowicie zapłacone

Wyświetla wpływy zaliczkowe lub nieprzydzielone z zerowym saldem.

 

Przetwórz przypisania

Przypisuje kwotę wpływu do wybranych faktur i finalizuje paczkę.

Przypisania wpływów zaliczkowych/nieprzydzielonych

Wyświetla linie przydziału w procesie przydziału.