Faktury duplikowane (tfacp2504m000)

Ta sesja służy do przeglądania – dla wybranego zestawienia dostawcy i numeru faktury dostawcy – innych faktur, które mają ten sam numer faktury dostawcy.

Uwaga

Powyższa sesja jest dostępna tylko wtedy, gdy zduplikowana faktura jest wprowadzona do sesji takich jak:

  • Otrzymane faktury zakupu (tfacp1500m000)
  • Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000)

 

Numer faktury dostawcy

Numer faktury używany przez kontrahenta.

Kontrahent 'Faktura-od'

Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'.

Powiązane tematy

Firma finansowa

Firma używana do księgowania danych finansowych w pakiecie Finanse. Można połączyć jedną lub więcej jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa z wielu firm logistycznych w jedną firmę finansową.

Typ operacji

Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny.

Faktura

Numer dokumentu. Połączenie typu operacji oraz numeru dokumentu jest używane do identyfikacji faktur.

Kwota w walucie faktury

Kwota płatności.

Data faktury

Data, z którą faktura jest drukowana.

Zlecenie zakupu

Uzgodnienie wskazujące, które pozycje są dostarczane przez kontrahenta 'zakup-od', zgodnie z pewnymi zasadami i warunkami.

Zlecenie zakupu zawiera:

  • Nagłówek obejmujący ogólne dane zlecenia, dane kontrahenta 'zakup-od', warunki płatności i warunki dostawy
  • Jedną lub więcej linii zlecenia z bardziej szczegółowymi informacjami na temat rzeczywistych pozycji, które mają zostać dostarczone
Kontrahent 'Faktura-od'

Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'.

Firma finansowa

Firma używana do księgowania danych finansowych w pakiecie Finanse. Można połączyć jedną lub więcej jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa z wielu firm logistycznych w jedną firmę finansową.

Typ operacji

Operacja, którą może być wydanie lub przyjęcie.

Istnieją następujące typy operacji:

  • zapotrzebowanie na materiały
  • planowane przyjęcie

Powiązane tematy

Numer faktury

Numer dokumentu, który stanowi część ID faktury.

Numer faktury dostawcy

Numer faktury używany przez kontrahenta.

Kwota w walucie faktury

Kwota płatności.

Data faktury

Data, z którą faktura jest drukowana.

Zlecenie zakupu

Uzgodnienie wskazujące, które pozycje są dostarczane przez kontrahenta 'zakup-od', zgodnie z pewnymi zasadami i warunkami.

Zlecenie zakupu zawiera:

  • Nagłówek obejmujący ogólne dane zlecenia, dane kontrahenta 'zakup-od', warunki płatności i warunki dostawy
  • Jedną lub więcej linii zlecenia z bardziej szczegółowymi informacjami na temat rzeczywistych pozycji, które mają zostać dostarczone