Tworzenie wewnętrznych faktur zakupu (tfacp2295m000)

Ta sesja służy do generowania faktur dla wybranego zakresu faktur zakupu.

Warunki płatności są dostępne w liniach zlecenia fakturowania wewnętrznego. Jeżeli warunki płatności są takie same we wszystkich liniach zlecenia, dla których utworzono wewnętrzną fakturę zakupu, to warunki płatności są drukowane na wewnętrznej fakturze zakupu.

Jeżeli warunki płatności nie są takie same dla wszystkich zleceń, LN domyślnie używa warunków płatności określonych dla kontrahenta 'faktura-od' w sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000).

Jeżeli numery zlecenia są takie same dla wszystkich linii zlecenia, to na fakturze drukowany jest numer zlecenia.

Uwaga

Wewnętrzne faktury zakupu są generowane tylko wtedy, gdy utworzono, wydrukowano i zaksięgowano faktury sprzedaży.

Uzgodnienia płatności

W przypadku stosowania uzgodnień płatności zastosowanie mają następujące warunki:

  • Jeżeli wszystkie wybrane linie mają to samo uzgodnienie płatności, LN używa go dla danej faktury.
  • Jeżeli wybrane linie mają różne uzgodnienia płatności, LN używa tego uzgodnienia, które zdefiniowano dla kontrahenta w sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000).
Harmonogramy płatności

Jeżeli harmonogram płatności jest połączony z warunkami płatności kontrahenta, LN generuje harmonogramy płatności dla faktur powtarzalnych. Daty płatności dla linii harmonogramów płatności bazują na nowej dacie dokumentu faktury powtarzalnej.

Więcej informacji w temacie Harmonogramy płatności – przegląd

Uprawnienia do faktury zakupu

Jeżeli zatwierdzenie płatności jest wymagane dla wewnętrznych faktur zakupu i jeżeli zdefiniowano domyślne powody blokady i przypisanych zatwierdzających dla faktur zakupu, LN wprowadza domyślny powód blokady i przypisanego zatwierdzającego w polach Powód blokady i Przypisany zatwierdzający. Można zmienić powód blokady oraz przypisaną osobę zatwierdzającą.

Aby przetworzyć fakturę, przypisana osoba zatwierdzająca musi usunąć przyczynę nałożonej blokady.

 

Zakres wyboru
Wybór wg faktury sprzedaży

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to wewnętrzne faktury zakupu są generowane na podstawie faktur sprzedaży.

Firma finansowa (faktura sprzedaży)

Pola Od oraz Do definiują zakres: firm finansowych wybranych faktur sprzedaży, dla których generowane są faktury.

Uwaga

Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wybór wg faktury sprzedaży jest zaznaczone.

Typ operacji (faktura sprzedaży)

Pola Od oraz Do definiują zakres: typów operacji wybranych faktur sprzedaży, dla których generowane są faktury.

Uwaga

Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wybór wg faktury sprzedaży jest zaznaczone.

Numer dokumentu (faktura sprzedaży)

Pola Od oraz Do definiują zakres: numerów dokumentów wybranych faktur sprzedaży, dla których generowane są faktury. Te numery dokumentów stanowią numer ID faktury sprzedaży.

Uwaga

Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wybór wg faktury sprzedaży jest zaznaczone.

Typ zlecenia

Pola Od oraz Do definiują zakres: typów zlecenia, dla których generowane są faktury.

Uwaga

Pole to jest polem wyświetlania, a wartość w tym polu jest ustawiana domyślnie na Fakturowanie wewnętrzne.

Zlecenie

Pola Od oraz Do definiują zakres: zleceń, dla których generowane są faktury.

Uwaga

Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wybór wg faktury sprzedaży jest odznaczone.

Pozycja zlecenia

Jeżeli wprowadzono taki sam numer zlecenia w polach Zlecenie od oraz Zlecenie do, to pola Od i Do definiują Pola Od oraz Do definiują zakres: linii zlecenia, dla których faktury są generowane.

Uwaga

Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wybór wg faktury sprzedaży jest odznaczone.

Kolejność zlecenia

Jeżeli wprowadzono taki sam numer zlecenia w polach Pozycja zlecenia od oraz Pozycja zlecenia do, pola Od oraz Do definiują Pola Od oraz Do definiują zakres: numerów kolejnych linii zlecenia, dla których generowane są faktury.

Uwaga

Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wybór wg faktury sprzedaży jest odznaczone.

Firma logistyczna

Pola Od oraz Do definiują zakres: pierwotnych firm logistycznych zleceń zakupu, dla których generowane są faktury.

Uwaga

Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wybór wg faktury sprzedaży jest odznaczone.

Scenariusz fakturowania wewnętrznego

Pola Od oraz Do definiują zakres: zleceń scenariuszów fakturowania wewnętrznego, dla których faktury są generowane.

Uwaga

Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wybór wg faktury sprzedaży jest odznaczone.

Kontrahent wewnętrzny

Pola Od oraz Do definiują zakres: kontrahentów 'faktura-od', dla których generowane są faktury.

Uwaga

Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wybór wg faktury sprzedaży jest odznaczone.

Najpóźniejsza data przyjęcia

Najpóźniejsza data i czas dla generowania wewnętrznych faktur zakupu.

W procesie uwzględniane są tylko wpływy z datą wpływu w dniu lub przed najpóźniejszą datą. Najpóźniejsza data jest istotna w związku z kryteriami kompresji w połączeniu z datą dokumentu/faktury.

Okres faktury sprzedaży

Pola Od oraz Do definiują zakres: okresów obrotowych wybranych faktur sprzedaży, dla których generowane są faktury. Aby wygenerować faktury w okresie obrotowym faktur sprzedaży, należy określić ten sam okres w zakresie wyboru okresu na zakładce Okres.

Ustawienia
Data faktury
Wystawianie faktur z datą wprowadzaną ręcznie

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można wprowadzić zarówno datę faktury, jak i datę wprowadzenia operacji oraz okresy obrotowe dla paczki. Data faktury musi być taka sama lub późniejsza w stosunku do najpóźniejszej daty przetwarzania operacji.

Data faktury

Po zaznaczeniu pola wyboru Wystawianie faktur z datą wprowadzaną ręcznie możliwe jest wprowadzenie daty faktury. Data faktury musi być taka sama lub późniejsza niż najpóźniejsza data.

Utwórz faktury, korzystając z daty faktury sprzedaży

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN korzysta z daty wydrukowanej faktury sprzedaży.

Wydruk faktur
Wydruk faktur

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje listę faktur.

Wydruk próbny

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje faktury próbne, które można sprawdzić.

Wydruk błędów podczas drukowania

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje również każdy błąd, który pojawił się w procesie drukowania faktur.

Wydruk linii przyjęcia

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje również linie przyjęcia.

Opcje
Raport przetwarzania

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wygenerować raport przetworzonych operacji.

Układ faktury

Należy wybrać poziom szczegółów.

Dozwolone wartości

  • Szczegółowe
  • Zagregowane
Wydruk raportu błędów

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje raport błędów.

Drukuj niewybrane przyjęcia

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to możliwe jest wybranie raportu posortowanego albo według wewnętrznych faktur sprzedaży, albo według wpływów.

Uwaga

Wpływ może pozostać odznaczony z jednego z następujących powodów:

  • Wewnętrzna faktura sprzedaży nie została jeszcze wygenerowana w pakiecie Fakturowanie. W rezultacie nie można utworzyć faktury w module Zobowiązania.
  • Dla linii zlecenia fakturowania wewnętrznego lub kolejności nie wszystkie przyjęcia się pojawiły. W tym przypadku faktura nie może zostać utworzona w module Zobowiązania, ponieważ wymagane są te same ilości co na fakturze modułu Należności.
  • Jeżeli określony wpływ może zostać przetworzony, a inny wpływ, który musi być częścią tej samej faktury znajduje się poza zakresem wyboru określonym na pierwszej zakładce, to wpływ, który mieści się w obrębie zakresu również nie może być przetworzony. W tym przypadku faktura Zobowiązania nie będzie w pełni zgodna z fakturą Należności.
Sortowanie wg

Opcja sortowania danych w raporcie dla niewybranych zleceń/płatności/wpływów.

Dozwolone wartości

Wybór sortowania

Okres
Okres
Data rejestracji operacji

LN używa daty operacji do księgowania faktur w księdze głównej.

Data operacji musi być taka sama lub późniejsza niż Najpóźniejsza data przyjęcia.

Okres obrotowy

Rok obrotowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury.

Okres obrotowy

Okres obrotowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury.

Okres raportowy

Rok raportowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury.

Okres raportowy

Okres raportowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury.

Okres podatkowy

Rok podatkowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury.

Okres podatkowy

Okres podatkowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury.

Informacja o paczce
Paczka

Numer paczki, który LN generuje w celu przetwarzania wygenerowanych wewnętrznych faktur zakupu.