Tworzenie samoobciążających faktur zakupu (tfacp2290m000)

Ta sesja służy do generowania faktur samoobciążających dla wybranego zakresu zleceń.

Można kompresować faktury samoobciążające według numeru zlecenia oraz według dowodu wysyłkowego. W ten sposób można wygenerować faktury samoobciążające zakupu według zlecenia oraz według dowodu wysyłkowego.

W module Zakupy można określić warunki płatności oraz odsetki za odroczone terminy płatności dla każdego zlecenia zakupu. Jeżeli warunki płatności oraz odsetki za odroczone terminy płatności są takie same dla wszystkich linii zlecenia, dla których utworzona jest faktura samoobciążająca, to warunki płatności oraz odsetki są drukowane na fakturze samoobciążającej.

Jeżeli warunki płatności oraz odsetki za odroczone terminy płatności nie są takie same dla zleceń, LN domyślnie używa warunków płatności oraz odsetki za odroczone terminy płatności dla kontrahenta 'faktura-od' w sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000).

Jeżeli numer zlecenia oraz numer dowodu wysyłkowego są takie same dla wszystkich linii zlecenia, to na fakturze drukowany jest zarówno numer zlecenia, jak i numer dowodu wysyłki.

Uzgodnienia płatności

Jeżeli używa się uzgodnień płatności, następujące zasady mają zastosowanie:

  • Jeżeli wszystkie wybrane linie mają to samo uzgodnienie płatności, LN używa go dla danej faktury.
  • Jeżeli wybrane linie mają różne uzgodnienia płatności, LN używa tego uzgodnienia, które zdefiniowano dla kontrahenta w sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000).
Harmonogramy płatności

Jeżeli harmonogram płatności jest połączony z warunkami płatności kontrahenta, LN generuje harmonogramy płatności dla faktur powtarzalnych. Daty płatności dla linii harmonogramów płatności bazują na nowej dacie dokumentu faktury powtarzalnej.

Więcej informacji w temacie Harmonogramy płatności – przegląd.

Uprawnienia do faktury zakupu

Jeżeli zatwierdzenie płatności jest wymagane dla faktur zakupu powiązanych ze zleceniem, a także jeżeli zdefiniowano domyślne przyczyny blokad oraz przypisanych zatwierdzających dla faktur zakupu, LN wprowadza domyślny powód blokady oraz dane przypisanej osoby zatwierdzającej w polach Powód blokady i Przypisany zatwierdzający. Można zmienić powód blokady oraz przypisaną osobę zatwierdzającą.

Aby przetworzyć fakturę, przypisana osoba zatwierdzająca musi usunąć przyczynę nałożonej blokady.

 

Zakres wyboru
Dowód wysyłkowy

Pola Od oraz Do definiują zakres: dowodów wysyłkowych, które zostaną połączone w jedną fakturę. Aby wygenerować fakturę dla pojedynczego dowodu wysyłkowego, należy wprowadzić taki sam kod dowodu wysyłkowego w obu polach.

Zlecenie

Pola Od oraz Do definiują zakres: zleceń, dla których generowane są faktury.

Pozycja zlecenia

Pola Od oraz Do definiują zakres: numerów pozycji zlecenia zakupy, dla którego generowane są faktury.

Kolejność zlecenia

Pola Od oraz Do definiują zakres: numerów kolejnych linii zlecenia, dla których generowane są faktury.

Firma logistyczna

Pola Od oraz Do definiują zakres: pierwotnych firm logistycznych zleceń zakupu, dla których generowane są faktury.

Kontrahent

Pola Od oraz Do definiują zakres: kontrahentów 'faktura-od', dla których generowane są faktury.

Metoda samofakturowania

Pola Od oraz Do definiują zakres: sposobów samofakturowania, dla których generowane są faktury.

Uwaga

Sposoby samofakturowania są obsługiwane w sesji Metody samofakturowania (tcmcs0157m000).

Najpóźniejsza data przyjęcia

Najpóźniejsza data wpływu i czas dla generowania faktur samoobciążających.

W procesie uwzględniane są tylko wpływy z datą wpływu w dniu lub przed najpóźniejszą datą. Najpóźniejsza data jest ważna w związku z kryteriami kompresji w połączeniu z datą dokumentu/faktury.

Powiązane tematy

Najpóźniejsza data faktury

Najpóźniejsza data faktury i czas dla generowania faktur samoobciążających.

W procesie uwzględniane są tylko faktury z datą faktury w dniu lub przed najpóźniejszą datą. Najpóźniejsza data jest istotna w związku z kryteriami kompresji w połączeniu z datą dokumentu/faktury.

Powiązane tematy

Ustawienia
Wystawianie faktur z datą wprowadzaną ręcznie

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla paczki można wprowadzić zarówno datę faktury, jak datę rejestracji operacji oraz okresy obrotowe. Data faktury musi być taka sama lub późniejsza niż Najpóźniejsza data faktury.

Powiązane tematy

Data faktury

Po zaznaczeniu pola wyboru Wystawianie faktur z datą wprowadzaną ręcznie możliwe jest wprowadzenie daty faktury. Data faktury musi być taka sama lub późniejsza niż Najpóźniejsza data faktury.

Powiązane tematy

Wydruk faktur
Wydruk faktur

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje listę faktur.

Wydruk próbny

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje faktury próbne, które można sprawdzić.

Wydruk linii przyjęcia

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje również linie przyjęcia.

Wydruk błędów podczas drukowania

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje również każdy błąd, który pojawił się w procesie drukowania faktur.

Wydruk faktur

Język, w którym będą drukowane faktury.

Dozwolone wartości

  • Język kraju podatkowego kontrahenta
  • Język kraju podatkowego
Opcje
Wydruk błędów

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje raport błędów.

Raport przetwarzania

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wygenerować raport przetworzonych operacji.

Okres
Okres
Data rejestracji operacji

LN używa tej daty operacji do księgowania faktur w księdze głównej.

Powiązane tematy

Okres obrotowy

Rok obrotowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury.

Okres obrotowy

Okres obrotowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury.

Okres raportowy

Rok raportowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury.

Okres raportowy

Okres raportowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury.

Okres podatkowy

Rok podatkowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury.

Okres podatkowy

Okres podatkowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury.

Informacja o paczce
Paczka

Numer paczki, który LN generuje dla przetwarzania wygenerowanych samoobciążających faktur zakupu.