Odpisywanie różnic kursowych (tfacp2240m000)

Ta sesja służy do odpisywania różnic kursowych dla otwartych kwot faktury wynikających z wahań kursów wymiany walut pomiędzy walutą faktury a walutą krajową.

Różnice kursowe dla operacji typu Niezrealizowane zyski kursowe i Niezrealizowane straty kursowe są księgowane na koncie księgowym zdefiniowanym w sesji Konta wg grupy finansowej kontrahenta (tfacp0110m100).

Zysk kursowy jest księgowany, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Zyski kursowe w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000). W przeciwnym wypadku LN będzie księgował tylko straty kursowe.

Straty kursowe księgowane są w następujący sposób:

  • Debet: Niezrealizowane straty kursowe
  • Kredyt: Zobowiązania

Pole Różnice kursowe płatności "w drodze" w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000) sprawdza, czy faktury z przewidywanymi płatnościami są rozpatrywane do odpisania różnic kursowych.

Niezrealizowane różnice kursowe są stornowane, gdy faktura jest zapłacona w całości.

Uwaga

Jeżeli odznaczono pole wyboru Oblicz różnice kursowe, jeśli istnieją operacje niezakończone w sesji Parametry firmy finansowej (tfgld0503m000), wtedy aby odpisać różnice kursowe, należy sfinalizować wszystkie niesfinalizowane operacje w danym okresie. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wtedy Infor LN może odpisać różnice kursowe (włącznie z niesfinalizowanymi operacjami) dla wybranego okresu.

 

Księgowanie różnic kursowych

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN księguje obliczoną kwotę różnic z typem Typ operacji dla różnic kursowych.

Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, LN drukuje obliczoną kwotę różnicy bez księgowania operacji.

Wybieranie faktur

Aby wybrać indywidualne dokumenty, należy zaznaczyć to pole wyboru i kliknąć Określone faktury.

Jeżeli wymagane jest odpisanie różnic dla pewnej liczby dokumentów, które nie są ułożone w kolejności, można kliknąć opcję Określone faktury w celu uruchomienia sesji Odpisywanie różnic płatności/kursowych konkretnych faktur (tfacp2520m001).

Tylko całkowicie zapłacone

Aby wybrać tylko całkowicie zapłacone faktury, należy zaznaczyć to pole wyboru.

Zakres wyboru
Wybór

Typ dokumentu używanego jak podstawa kalkulacji różnic kursowych.

Kontrahent 'Faktura-od'

Należy wybrać kontrahenta 'faktura-od'.

Typ operacji

Należy wybrać typ operacji

Dokument

Należy wybrać numer dokumentu. Kombinacja typu operacji i numeru dokumentu służy do identyfikacji faktur.

Limit tolerancji
Użytkownik

Kod logowania i nazwa użytkownika zdefiniowanego w sesji Dane użytkowników (ttaad2500m000).

Użytkownik

Nazwa użytkownika, który wprowadza operacje.

Rodz. użytk.
Maksymalna kwota do odpisania

Maksymalna kwota dla każdego dokumentu do odpisania jako różnica kursowa. Jeżeli różnice kursowe dla dokumentu są większe od tej kwoty, to odpisanie nie jest wykonywane.

Różnice kursowe muszą być również mniejsze niż procent wyświetlony w polu Maksymalny procent do odpisania.

Maksymalna kwota do odpisania

Waluta kraju, w którym firma ma siedzibę. W przeciwnym przypadku waluta, w której następuje raportowanie do lokalnych władz podatkowych.

W środowisku wielowalutowym istnieje możliwość wyboru trzech walut krajowych. Trzy waluty krajowe, które można zdefiniować dla firmy to:

  • Waluta lokalna firmy
  • Waluta raportowa 1
  • Waluta raportowa 2
Maksymalny procent do odpisania

Maksymalny procent ponad łączną kwotę dokumentu, którego nie może przekroczyć kwota do odpisania jako różnica kursowa.

Aby odpisać różnice kursowe dla dokumentu, to kwota różnic kursowych musi być również mniejsza od kwoty wyświetlonej w polu Maksymalna kwota do odpisania.

Maks.kwota różnicy kursowej (1. waluta raportowa)

Maksymalna kwota, dla jakiej użytkownik posiada uprawnienia do odpisywania różnic kursowych.

Jedna z walut krajowych stosowana np. w celu raportowania wyników finansowych do zarządu.

W środowisku wielowalutowym istnieje możliwość wyboru trzech walut krajowych. Można zdefiniować trzy następujące waluty krajowe dla każdej firmy:

  • Waluta lokalna firmy
  • Waluta raportowa 1
  • Waluta raportowa 2
Maks.kwota różnicy kursowej (2. waluta raportowa)

Maksymalna kwota, dla jakiej użytkownik posiada uprawnienia do odpisywania różnic kursowych.

Jedna z walut krajowych stosowana np. w celu raportowania wyników finansowych do zarządu.

W środowisku wielowalutowym istnieje możliwość wyboru trzech walut krajowych. Można zdefiniować trzy następujące waluty krajowe dla każdej firmy:

  • Waluta lokalna firmy
  • Waluta raportowa 1
  • Waluta raportowa 2
Ustawienia
Data kursu

Data wyznaczenia kursu walutowego.

Uwaga

Domyślna data to ostatni dzień okresu typu Okres faktury.

Ręcznie

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to możliwe jest ręczne określenie kursu wymiany.

Uwaga
Tabela kursowa

Kod tabeli kursowej.

Uwaga
  • Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Ręcznie.
Kurs waluty krajowej

Kurs wymiany walut.

Uwaga
  • Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Ręcznie.
  • Ten kurs bazuje na wartości określonej w polach Waluta, Tabela kursowa i Data kursu.
  • Wartość tę można zmodyfikować, tylko jeśli pole wyboru Funkcjonalność dla Polski jest zaznaczone w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000).
  • Po ręcznym zmodyfikowaniu tej wartości Infor LN uwzględnia ten kurs dla zapisów otwartych.
Waluta krajowa
Paczka

Grupa wspólnie przetwarzanych operacji gospodarczych. Po sfinalizowaniu paczki wszystkie operacje zostaną przetworzone. W przypadku pojawienia się błędu żadna z operacji w paczce nie zostanie przetworzona.

Dokument

Typ operacji używany do księgowania różnic kursowych w księdze głównej.

Dokument

Numer dokumentu, pod którym rejestruje się zapis dla różnic kursowych oraz powiązanych kwot podatku.

Dla wszystkich zapisów w tym samym przebiegu LN używa tego samego numeru dokumentu. Po każdym przebiegu LN automatycznie większa tę liczbę o jeden.

Wydruk szczegółów

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to na raporcie drukowane są szczegóły dotyczące operacji różnic kursowych.

Drukuj niewybrane dokumenty

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje raport, który wyświetla przyczynę niewybrania dokumentu.

Daty i okresy
Data dokumentu

Dzień, w którym operacje różnic kursowych są generowane w wybranym okresie obrotowym.

Okres obrotowy

Rok okresu obrotowego dla operacji różnic kursowych.

Okres obrotowy

Okres obrotowy dla operacji różnic kursowych.

Okres raportowy

Należy wprowadzić rok okresu raportowego, który obowiązuje dla różnic kursowych.

Można uzyskać dostęp do tego pola, jeżeli zaznaczono pole wyboru Okresy raportowe w sesji Parametry firmy grupującej (tfgld0101s000).

Okres raportowy

Okres raportowy, który obowiązuje dla różnic kursowych.

Można uzyskać dostęp do tego pola, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Okresy raportowe w sesji Parametry firmy grupującej (tfgld0101s000).

Okres podatkowy

Rok okresu podatkowego, w którym muszą wypadać zapisy dotyczące kwot podatku dla różnic kursowych.

Okres podatkowy

Okres podatkowy dla zapisów dotyczących kwot podatku dla różnic kursowych.

Okresy należy zdefiniować w sesji Okresy (tfgld0105m000).