Zmiana cen i rabatów po dostawie (tdsls4122m000)

Ta sesja służy do zmiany cen i rabatów dla dostarczonych linii zleceń sprzedaży typu Linia zlecenia, znanych także jako linie sumujące.

Zmiany tych linii sumujących zostaną zsynchronizowane ze wszystkimi liniami dostawy rzeczywistej i liniami dostawy zlecenia sprzedaży, których jeszcze w pełni nie dostarczono.

Ceny i rabatu w bieżącej sesji można zmienić, jeżeli zaznaczono pole wyboru Dozwolone zmiany ceny w sesji Linie rzeczywistej dostawy zlecenia sprzedaży (tdsls4106m000).

Dla rat proporcjonalnych nie można zmienić cen i rabatów, jeżeli dana linia zlecenia zawiera zamknięte raty.

Uwaga

Aby zmienić ceny i rabaty dla linii dostarczonych zleceń sprzedaży typu Linia zlecenia/dostawy i Zlecenie zaległe, należy użyć sesji Zmień ceny i rabaty w liniach faktury sprzedaży (tdsls4132m000).

Zmiana cen i rabatów

Jeżeli wybrano zlecenie, wtedy w tej sesji wyświetlane są dane z linii zlecenia. Zmienić można tylko poniższe pola cen i rabatów:

  • Cena
  • Procent rabatu
  • Kwota rabatu
  • Kod rabatu
  • Kwota
Uwaga

Aby zmienić linię, dla której istnieje relacja kontrakt/zlecenie, należy użyć pola wyboru Przerwanie relacji po operacji linii zlecenia w sesji Parametry kontraktu sprzedaży (tdsls0100s300) celem ustalenia sposobu łączenia z kontraktem.

 

Zlecenie

Numer zlecenia sprzedaży, dla którego trzeba zmienić ceny i rabaty.

Pozycja

Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu.

Numer kolejny

Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu.

Typ linii zlecenia

Typ linii zlecenia sprzedaży

Dozwolone wartości

Linia zlecenia

Kontrahent 'sprzedaż-do'

Kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Zwykle dział zakupów klienta.

Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać:

  • Uzgodnienia co do domyślnej ceny i rabatu
  • Domyślne zlecenia sprzedaży
  • Warunki dostawy
  • Powiązanego kontrahenta 'wysyłka-do' i 'faktura-do'
Cena

(Zmodyfikowana) cena sprzedaży dla pozycji.

Uwaga

Jeżeli linia zlecenia zawiera wariant pozycji oraz zaznaczono pole wyboru Zastosuj przyrost ceny w sesji Parametry wariantowości pozycji (tcuef0100s000), wtedy cena zawiera cenę aktualizacji.

Jeżeli zaznaczono pole wyboru Wycena materiału w sprzedaży w sesji Parametry ceny materiału (tcmpr0100m000), cena uwzględnia ceny materiałowe.

Waluta zlecenia

Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe).

W LN dostępne są następujące typy walut:

  • Waluta krajowa używana do rozrachunków wewnętrznych w firmie, np. do kalkulacji kosztów, planowania budżetu, rozliczania podatków.
  • Waluta operacyjna, w której przeprowadzane są operacje gospodarcze, np. wydawanie zleceń i fakturowanie.
Jednostka dla ceny sprzedaży

Jednostka, dla której stosuje się cenę (sprzedaży/zakupu).

Ceny materiału

Cena materiału, która może być:

Rabat wielopoziomowy

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla zlecenia sprzedaży istnieje wiele rabatów.

Powiązane tematy

Procent rabatu

Zmodyfikowany procent rabatu.

Kwota rabatu

Zmodyfikowana kwota rabatu dla pozycji.

Kod rabatu

Sposób wskazywania powodu przydzielenia rabatów. Na przykład udzielenie rabatu w przypadku zamówienia dużej ilości towarów. Podczas przyznawania rabatu lub uwzględniania narzutu w fakturze sprzedaży można wprowadzić kod wskazujący przyczynę jego udzielenia.

Narzuty i rabaty mogą wynikać z:

  • Rabatów standardowych
  • Narzutów
  • Prowizji do zapłaty
  • Upustu do zapłaty
Kwota

Dostarczona kwota bazuje na ilości dostarczonej.

Uwaga
  • Dostarczona kwota jest wyrażona w walucie zlecenia.
  • Rabat linii zlecenia jest już odjęty od tej kwoty.
Etap ceny

Kategoryzacja ceny w oparciu o fazę w procesie negocjacji ceny. Przy użyciu etapów ceny firmy mogą negocjować cenę i jednocześnie kontynuować ograniczony proces zlecenia. Ograniczenia przetwarzania zlecenia dotyczące etapów ceny są określone w połączonej definicji blokowania.

Przykład
Etap cenyTypDefinicja blokowania
PS1Etap ceny szacowanyZakup004Blokuj przy zwolnieniu
PS2Etap ceny tymczasowyZakup005Blokuj po otrzymaniu
PS3Etap ceny ostatecznyZakup--
PS5Etap ceny szacowanySprzedaż010Sygnał z wprowadzenia zlecenia

 

Aktualizacja ceny w danych pozycji

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zmodyfikowana cena sprzedaży dla pozycji jest także aktualizowana w sesji Pozycje - sprzedaż (tdisa0501m000).

Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, cena sprzedaży jest ulega zmianie tylko tej linii zlecenia sprzedaży.

Uwaga

Tego pola wyboru nie można zaznaczyć, jeżeli linia zlecenia zawiera wariant pozycji oraz zaznaczono pole wyboru Zastosuj przyrost ceny w sesji Parametry wariantowości pozycji (tcuef0100s000).

Zastosuj do innych kolejności

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zmodyfikowana cena i rabat są także aktualizowane z innych liniach dla tego samego zlecenia i pozycji.

Uwaga

To pole wyboru jest zawsze zaznaczone i nieaktywne.

Linia kontraktu

Numer połączonego kontraktu sprzedaży.

Kontrakt - numer pozycji

Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu.

Dział kontraktów sprzedaży

Dział sprzedaży powiązany z kontraktem.

Pominięte kontrakty

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istnieje obowiązujący kontrakt, ale nie jest on połączony z linią zlecenia.

To pole wyboru jest zaznaczone, jeżeli zastosowanie ma jeden z poniższych warunków:

  • Dostępnych do wyboru jest wiele kontraktów, ale żaden kontrakt nie jest połączony z linią zlecenia.
  • Poprzednio połączony kontrakt zostaje ręcznie odłączony od linii zlecenia.
Uwaga

Jeżeli kontrakt jest odłączony z powodu aktualizacji pól, to pole wyboru jest odłączone.

Data dostawy

Data dostawy dla linii zlecenia sprzedaży.

Ilość dostarczona

Ilość towarów wyrażona w jednostce sprzedaży lub jednostce magazynowania, dostarczona do kontrahenta 'sprzedaż-do'.

Jednostka sprzedaży

Jednostka, w jakiej dana pozycja jest sprzedawana.

Ilość dostarczona

Ilość towarów wyrażona w jednostce sprzedaży lub jednostce magazynowania, dostarczona do kontrahenta 'sprzedaż-do'.

Jednostka zapasu

Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr.

Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie.

Wielkość zlecenia zaległego

Ilość zlecenia zaległego linii zlecenia sprzedaży, wyrażona w jednostce sprzedaży.

Wielkość zlecenia zaległego

Ilość zaległa linii zlecenia sprzedaży, wyrażona w jednostce zapasu.

Projekt

Projekt pozycji.

Pozycja

Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane.

Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu.

Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:

  • Pozycje kosztowe (np. elektryczność)
  • Pozycje serwisowe
  • Usługi podwykonawstwa
  • Pozycje listy (menu/opcje)
Numer wariantu pozycji

Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych.

Status w fakturowaniu

Status linii zlecenia w pakiecie Fakturowanie.

Dozwolone wartości

Status faktury sprzedaży

 

Wszystkie linie

Wyświetla wszystkie dostarczone dla zlecenia linie zlecenia sprzedaży.

Wszystkie zwolnione linie

Wyświetla linie zlecenia sprzedaży, które są zwolnione do pakietu Fakturowanie. Można zmienić tylko ceny i rabaty, dla których pole Status w fakturowaniu ma wartość Zatwierdzone lub Niezatwierdzone.