Przyjęcia zakupów (tdpur4106m000)

Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania i obsługiwania przyjęć, które są rejestrowane dla określonej linii zlecenia zakupu.

Pozycja może zostać przyjęta w następujący sposób:

Dla każdego przyjęcia zarejestrowanego w pakiecie Magazynowanie lub Zakupy w bieżącej sesji dostępny jest rekord.

Przyjęcia w pakiecie Magazynowanie.

Dla pozycji przyjmowanych w pakiecie Magazynowanie można użyć sesji Przyjęcia zakupów (tdpur4106m000), aby przeglądać przyjęcia magazynowe wykonane dla linii zlecenia zakupu w sesji Przyjęcie magazynowe (whinh3512m000).

W pakiecie Magazynowanie można przechowywać przyjęcia, o ile faktura nie jest całkowicie rozliczona i zatwierdzona w module Zobowiązania.

Przyjęcia w pakiecie Zakupy

Należy użyć sesji Przyjęcia zakupów (tdpur4106m000), aby ręcznie wykonać operację przyjęcia pozycji spoza zapasu.

Pozycje nie w zapasie to następujące pozycje:

  • Pozycje, których Typ pozycji w sesji Pozycje (tcibd0501m000) to Koszt lub Serwis oraz dla których odznaczono pole wyboru Zwolnienie do obsługi magazynowej w sesji Pozycje - zakup (tdipu0101m000).
  • Pozycje, których Typ pozycji to Lista.
  • Pozycje, które są kupowane w ramach zlecenia sprzedaży z dostawą bezpośrednią lub zlecenia serwisowego
  • Pozycja, które muszą zostać bezpośrednio dostarczone pod określony adres

Przyjęcia dla pozycji nie w zapasie można utworzyć w następujący sposób:

  • Ręcznie określając dane przyjęcia w bieżącej sesji.
  • Klikając polecenie Utwórz w odpowiednim menu. W rezultacie zatwierdzone przyjęcia są generowane dla wszystkich linii zawierających ilości otrzymane, które są połączone z wybranym zleceniem zakupu.
  • Za pomocą sesji Zlecenie zakupu - linie do odbioru (tdpur4501m400). Przyjęcia wygenerowane za pomocą sesji Zlecenie zakupu - linie do odbioru (tdpur4501m400) mogą nadal być niezatwierdzone. Jeżeli tak jest, należy zatwierdzić przyjęcia w bieżącej sesji.
Uwaga
  • Po zatwierdzeniu przyjęcia nie można już zmieniać jego danych w bieżącej sesji. Dane przyjęcia można zmienić w sesji Korekta przyjęcia zakupu (tdpur4106s100).
  • Jeżeli pole wyboru Przyjęcie końcowe jest zaznaczone dla linii zlecenia, wtedy nie można już określić przyjęć dla linii zlecenia.
Przyjęcia używające zawiadomienia o wysyłce.

Jeżeli wykorzystywane są zawiadomienia o wysyłce, przyjęcia dla pozycji są wprowadzane do tej sesji po przyjęciu i zatwierdzeniu ASN dla linii zlecenia w sesji Zawiadomienia o wysyłce (whinh3100m000). Dotyczy to zarówno ASN otrzymywanych w ramach zlecenia sprzedaży z dostawą bezpośrednią lub zlecenia serwisowego. Dla jednej linii zlecenia zakupu można przyjąć wiele linii ASN. Dla każdej linii ASN tworzona jest linia przyjęcia w bieżącej sesji.

W przypadku gdy ASN nie ma zastosowania, w sesji Przyjęcia zakupów (tdpur4106m000) należy ręcznie określić przyjęcia dla zleceń sprzedaży z dostawą bezpośrednią i zleceń serwisowych.

Aktualizacja przyjęć

LN może automatycznie zaktualizować rzeczywiste przyjęcia z następujących powodów:

  • Korekta przyjęcia w pakiecie Magazynowanie. W rezultacie wartości pól Ilość otrzymana w jednostce zapasu i Ilość na dowodzie wysyłkowymw jednostce zapasu zostają zmienione.
  • Kontrola przyjętych towarów w pakiecie Magazynowanie. W rezultacie aktualizowane są wartości Ilość zatwierdzona w jednostce zapasu, Ilość odrzucona w jednostce zapasu i Powód odrzucenia.
  • Korekta przyjęcia w sesji Korekta przyjęcia zakupu (tdpur4106s100).
  • Zmiana cen i rabatów po przyjęciach w sesji Zmiana ceny i rabatu po przyjęciu (tdpur4122m000). W rezultacie wszystkie rzeczywiste przyjęcia dla linii zlecenia zakupu otrzymują nową cenę.
Uwaga

Dla zleceń pobrania i zleceń zapłaty za zapas konsygnacyjny LN wprowadza rekord w bieżącej sesji w momencie wprowadzenia zlecenia.

W przypadku usunięcia linii zlecenia zakupu w sesji Archiwizacja i usuwanie zleceń zakupu (tdpur4224m000), LN usuwa także rzeczywiste przyjęcia połączone z linią zlecenia zakupu.

 

Numer zlecenia
Numer pozycji
Numer kolejny

Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu.

Nr kolejny przyjęcia

Jeżeli (częściowe) przyjęcia są zarejestrowane dla linii zlecenia zakupu, to pole wyświetla numer kolejny przyjęcia. Dla ostatniego przyjęcia linii zlecenia należy zaznaczyć pole wyboru Przyjęcie końcowe.

Data wysyłki

Data wysyłki pozycji.

Uwaga

Należy wprowadzić tę datę, jeżeli:

  • Pole wyboru Samofakturowanie jest zaznaczone dla linii zlecenia zakupu.
  • Pole Płatność ma wartość Płatne przy odbiorze dla linii zlecenia zakupu
  • Pole Rodzaj daty samoobc. ma wartość Data wysyłki w sesjach Zasady i warunki fakturowania (tctrm1145m000) lub Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000).

Wartość domyślna

Jeżeli data wysyłki jest obowiązkowa i określane są przyjęcia w pakiecie Zakupy, wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Faktyczna data przyjęcia. W przeciwnym razie data wysyłki jest pobierana z pakietu Magazynowanie lub można ją wprowadzić ręcznie.

Uwaga

Jeżeli Data załadunku ulegnie zmianie, wtedy do pola Data wysyłki wprowadzana jest data załadunku. W przypadku zmiany wartości Data wysyłki do pola Data załadunku wprowadzana jest data wysyłki (jeżeli ma to zastosowanie).

Faktyczna data przyjęcia

Data rzeczywistego przyjęcia pozycji w magazynie docelowym.

Numer przyjęcia

Numer kolejny przypisany do każdego indywidualnego przyjęcia towarów.

Uwaga

Numer ten jest pobierany z pakietu Magazynowanie lub może być wprowadzony w tym polu, gdy określane są przyjęcia w pakiecie Zakupy.

Numer kolejny przyjęcia

Numer linii przyjęcia.

Dowód wysyłkowy

Numer dokumentu wysyłkowego, którego ilość jest wyświetlona w polu Ilość na dowodzie wysyłkowymw jednostce zapasu.

Uwaga

Numer ten jest pobierany z pakietu Magazynowanie lub może być wprowadzony w tym polu, gdy określane są przyjęcia w pakiecie Zakupy.

Ilość otrzymana

Ilość otrzymana, wyrażona za pomocą jednostki zakupu.

Jednostka zakupu

Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu.

Ilość otrzymana w jednostce zapasu

Ilość otrzymana, wyrażona za pomocą jednostki zapasu.

Jednostka zapasu

Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr.

Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie.

Ilość na dowodzie wysyłkowym

Ilość określona na dowodzie wysyłkowym i wyrażona za pomocą jednostki zakupu.

Ilość na dowodzie wysyłkowymw jednostce zapasu

Ilość określona na dowodzie wysyłkowym i wyrażona za pomocą jednostki zapasu.

Ilość zatwierdzona

Liczba zatwierdzonych dostarczonych pozycji, wyrażona w jednostce zakupu.

Uwaga

Jeżeli przyjęcie nie jest wykonywane w pakiecie Magazynowanie, ilość otrzymana jest wyświetlana w tym polu.

Ilość zatwierdzona w jednostce zapasu

Ilość zatwierdzona, wyrażona za pomocą jednostki zapasu.

Odrzucona ilość

Ilość odrzucona wyrażona za pomocą jednostki zakupu.

Ilość odrzucona w jednostce zapasu

Ilość odrzucona wyrażona za pomocą jednostki zapasu.

Powód odrzucenia

Przyczyna negatywnego wyniku kontroli dla przyjętych towarów.

Przyjęcie końcowe

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, jest to ostatnie przyjęcie dla linii zlecenia. W rezultacie w bieżącej sesji nie można już określać przyjęć dla tej konkretnej linii zlecenia.

Uwaga

Status tego pola wyboru dla linii przyjęcia zależy od następujących parametrów:

Potwierdzone

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, przyjęcie jest zatwierdzone. W rezultacie w bieżącej sesji nie można już zmienić przyjęcia.

Uwaga

Dla pozycji przyjmowanych w pakiecie Magazynowanie lub za pomocą ASN to pole wyboru jest zawsze zaznaczone.

Dystrybucja powiązań

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dystrybucja powiązań jest połączona z opcją Przyjęcie zlecenia zakupu.

Kontrola

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, towary dla danej linii zlecenia należy skontrolować podczas przyjęcia.

Raportowanie zgodności

Kod raportowania zgodności połączony z pozycją linii zlecenia zakupu.

Uwaga

Kod raportowania zgodności można wyświetlić tylko pod warunkiem, że w bieżącej sesji zaznaczono pole wyboru Kontrola.

Odrzuty zatwierdzone

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, towary dla danego przyjęcia otrzymano z lokalizacji zwrotów.

Wyjątek budżetu

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrola budżetu dla linii przyjęcia nie powiodła się.

Aby kontynuować procedurę przyjęcia zakupu, w pierwszej kolejności należy usunąć wyjątek budżetu. Przykładowo w sesji Podział konta budżetowego (tcbgc1100m000). można zmienić kwotę linii lub dołączony podział kont budżetowych (BAD).

Uwaga

Można zaznaczyć bieżące pole wyboru tylko wtedy, gdy mają zastosowanie następujące warunki:

  • Na zakładce Kontrola dostęp. budż. w sesji Polityka kontroli budżetowej (tfbgc0110m000) zaznaczono pole wyboru Przyjęcia.
  • Niewystarczający budżet jest dostępny dla sprawdzonej linii.
  • Pole Sprawdzanie przekroczenia budżetu wyświetla wartość Blokada w sesji Polityka kontroli budżetowej (tfbgc0110m000).

Powiązane tematy

Przewoźnik/LSP

Rzeczywisty przewoźnik używany przy obliczaniu kosztów przewozu.

Jeżeli z jedną linią zlecenia zakupu z dostawą bezpośrednią jest połączonych wiele przyjęć, wtedy dla tej linii może istnieć wiele załadunków połączonych z wieloma przewoźnikami.

Przewoźnik jest pobierany z planu załadunku. W przypadku gdy nie istnieje żaden plan załadunku, przewoźnik jest domyślnie pobierany ze zlecenia przewozu. Rzeczywistego przewoźnika można również wprowadzić ręcznie lub przy użyciu ASN, za pomocą którego jest on następnie przekazywany do bieżącej sesji.

Jeżeli dla linii zlecenia zakupu z dostawą bezpośrednią istnieje tylko jeden załadunek, przewoźnik wyświetlony w tym polu musi być taki sam jak przewoźnik dla załadunku.

Uwaga

Pole to jest aktywne w przypadku otrzymania pozycji dla zlecenia sprzedaży z dostawą bezpośrednią i połączenia zlecenia przewozu z linią zlecenia zakupu.

Załadunek

W LN są to wszystkie towary i/lub wysyłki przewożone jednym środkiem transportu w określonym dniu i czasie, używając określonej trasy.

Uwaga

Pole to jest aktywne w przypadku otrzymania pozycji dla zlecenia sprzedaży z dostawą bezpośrednią i połączenia zlecenia przewozu z linią zlecenia zakupu.

Identyfikator wysyłki

Numer wysyłki.

Uwaga

Pole to jest aktywne w przypadku otrzymania pozycji dla zlecenia sprzedaży z dostawą bezpośrednią i połączenia zlecenia przewozu z linią zlecenia zakupu.

Data załadunku

Data wysyłki towarów.

Uwaga
  • Pole jest aktywne w przypadku otrzymania pozycji dla zlecenia sprzedaży z dostawą bezpośrednią i połączenia zlecenia przewozu z linią zlecenia zakupu.
  • Jeżeli Data załadunku ulegnie zmianie, wtedy do pola Data wysyłki wprowadzana jest data załadunku. W przypadku zmiany wartości Data wysyłki do pola Data załadunku wprowadzana jest data wysyłki (jeżeli ma to zastosowanie).
Waga

Waga brutto załadunku.

Uwaga

Pole to jest aktywne w przypadku otrzymania pozycji dla zlecenia sprzedaży z dostawą bezpośrednią i połączenia zlecenia przewozu z linią zlecenia zakupu.

Wartość domyślna

Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Waga w sesji Pozycje (tcibd0501m000).

Jednostka wagi

Jednostka, za pomocą której wyrażona jest waga brutto.

Uwaga

Pole to jest aktywne w przypadku otrzymania pozycji dla zlecenia sprzedaży z dostawą bezpośrednią i połączenia zlecenia przewozu z linią zlecenia zakupu.

Wartość domyślna

Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Jednostka wagi w sesji Pozycje (tcibd0501m000).

Odnośnik

Odnośnik przewozu.

Uwaga

Pole to jest aktywne w przypadku otrzymania pozycji dla zlecenia sprzedaży z dostawą bezpośrednią i połączenia zlecenia przewozu z linią zlecenia zakupu.

Wartość domyślna

Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Odnośnik A w sesji Zlecenia zakupu (tdpur4100m000).

Koszty standardowe

Obliczona za pomocą kodu kalkulacji kosztu standardowego suma:

  • Kosztów materiałowych pozycji
  • Kosztów operacyjnych pozycji
  • Narzutów

Ceny obliczane względem innych kodów symulacji cen stanowią ceny symulowane. Koszt standardowy jest stosowany w celach symulacyjnych oraz przy operacjach, gdzie cena rzeczywista jest niedostępna.

Koszt standardowy jest również sposobem wyceny zapasów na potrzeby rachunkowe.

Waluta odniesienia

Waluta, w której wyrażone są salda jednostek współdzielonych przez wszystkie firmy w grupie firm finansowych. Przykładowo LN używa waluty odniesienia do wyrażania sald kontrahentów.

Uwaga
  • Waluta odniesienia jest wspólną, podstawową walutą firm należących do struktury wielooddziałowej.
  • Dla systemów walutowych innych niż standardowy system walutowy, waluta odniesienia jest podstawową walutą firmy dla wszystkich obliczeń związanych z walutami.
Suma kwotrabatu linii

Kwota rabatu wynikająca z rabatu linii zlecenia. Kwota jest obliczana w następujący sposób:

Kwota rabatu linii zlecenia = Ilość * Cena * Rabat linii zlecenia/100

Wynik obliczeń jest zaokrąglany. Kwota rabatu linii zlecenia jest zawsze wyrażana w walucie zlecenia/oferty.

Kwota rabatu zlecenia
Kwota przyjęcia

Faktycznie otrzymana kwota. Ta kwota może różnić się od kwoty zleconej.

Waluta

Waluta, w której wyrażone są kwoty zlecenia zakupu.

Kontrahent 'Zakup-od'

Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'.

Pozycja

Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane.

Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu.

Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:

  • Pozycje kosztowe (np. elektryczność)
  • Pozycje serwisowe
  • Usługi podwykonawstwa
  • Pozycje listy (menu/opcje)
Numer części producenta

MPN dla pozycji.

Uwaga

MPN musi należeć do zbioru MPN połączonego z linią zlecenia zakupu. Należy kliknąć polecenie Zbiór MPN, aby uruchomić sesję Szczegóły zbioru MPN (tdipu0147m000), w której można przeglądać zbiór MPN połączony z linią zlecenia zakupu.

Planowana data odbioru

Data przyjęcia używana do pobierania standardowego kosztu dla linii zlecenia.

Data może być następująca:

  • Zmieniona data przyjęcia.
  • Jeżeli pole Zmieniona data przyjęcia jest niewypełnione, wtedy używana jest wartość z pola Zatwierdzona data przyjęcia.
  • Jeżeli pole Zatwierdzona data przyjęcia jest niewypełnione, wtedy używana jest wartość z pola Planowana data przyjęcia.

Podana data nie może być wcześniejsza nić Data zlecenia.

Ilość zlecenia

Ilość zlecona, wyrażona za pomocą jednostki zakupu.

Jednostka zakupu

Ilość zlecona, wyrażona za pomocą jednostki zapasu.

Rewizje pozycji konstrukcyjnej

Kod wersji pozycji zarządzanej wersjami.

Uwaga

Jeżeli pozycja seryjna jest wysłana, a partia i/lub numer seryjny jest zmieniany w pakiecie Magazynowanie, kod wersji jest aktualizowany.

Potwierdzenie dostawy
Wysyłka

Kod dla wysyłki tworzony przez pakiet Magazynowanie podczas procesu zawiadomienia o wysyłce (ASN).

Numer ASN dostawcy

Numer ASN kontrahenta 'zakup-od'.

Wymagana ilość

Ilość zlecona wymagana przez dostawcę.

Uwaga

Pakiet Planowanie używa ilości zleconej i wymaganej ilości zleconej określonych dla planowanych operacji na zapasach, aby sprawdzić, czy zatwierdzone ilości są wystarczające, czy wymagana jest dodatkowa dostawa.

Jednostka wymaganej ilości

Jednostka, za pomocą której wyrażona jest wymagana ilość.

Wymagana ilość

Ilość zlecona, która jest wymagana przez dostawcę, wyrażona za pomocą jednostki zapasu.

Uwaga

Pakiet Planowanie używa ilości zleconej i wymaganej ilości zleconej określonych dla planowanych operacji na zapasach, aby sprawdzić, czy zatwierdzone ilości są wystarczające, czy wymagana jest dodatkowa dostawa.

Ilość zatwierdzona

Ilość zlecona, która jest zatwierdzona przez dostawcę.

Uwaga
  • To pole można wypełnić tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Użyj zatwierdzeń (zakup) w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000).
  • Pole nie zastosowania w przypadku podwykonawstwa operacji oraz zleceń o pochodzeniu Zlecenie zakupu - podwykonawstwo.
  • Pakiet Planowanie używa ilości zleconej i wymaganej ilości zleconej określonych dla planowanych operacji na zapasach, aby sprawdzić, czy zatwierdzone ilości są wystarczające, czy wymagana jest dodatkowa dostawa.
Zatwierdzona jednostka wielkości

Jednostka, za pomocą której wyrażono Zatwier. składnik.

Ilość zatwierdzona

Ilość zlecona, która jest zatwierdzona przed dostawcę, wyrażona za pomocą jednostki zapasu.

Uwaga
  • To pole można wypełnić tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Użyj zatwierdzeń (zakup) w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000).
  • Pole nie zastosowania w przypadku podwykonawstwa operacji oraz zleceń o pochodzeniu Zlecenie zakupu - podwykonawstwo.
  • Pakiet Planowanie używa ilości zleconej i wymaganej ilości zleconej określonych dla planowanych operacji na zapasach, aby sprawdzić, czy zatwierdzone ilości są wystarczające, czy wymagana jest dodatkowa dostawa.
Data rejestracji przyjęcia

Data rejestracji przyjęcia w LN; jest to dzień i czas zatwierdzenia przyjęcia przez użytkownika. Podana data może różnić się od daty przyjęcia, ponieważ data przyjęcia odpowiada fizycznej operacji przyjęcia towarów.

Uwaga

Data ta jest używana przez pakiet Produkcja do obliczania kosztu własnego w przeszłości i odnosi się do sposobu wyceny niższego kosztu lub wartości rynkowej (LCMV).

Partia

Zbiór pozycji wyprodukowanych i składowanych wspólnie, oznaczony kodem (partii). Partie identyfikują towary.

Uwaga
  • Pole Zapis partii dla dostawy bezpośredniej w sesji Pozycje - gospodarka magazynowa (whwmd4500m000) określa, czy partie należy rejestrować dla przyjęcia zakupu z dostawą bezpośrednią. Jeżeli dla pozycji to pole ma wartość Tak, LN sprawdza przy zatwierdzaniu przyjęcia, czy zestaw partii i numerów seryjnych jest kompletny.
  • W przypadku otrzymania ASN i zatwierdzenia zlecenia sprzedaży z dostawą bezpośrednią lub zlecenia serwisowego z pozycją zarządzaną partiami zestaw partii i numerów seryjnych jest automatycznie tworzony w pakiecie Zakupy. Zestaw partii i numerów seryjnych, z którym jest połączona pozycja, można przeglądać, klikając przycisk Zestaw partii i numerów seryjnych. Po przekazaniu danych dostawy bezpośredniej do zlecenia sprzedaży lub zlecenia serwisowego przy użyciu sesji Aktualizacja zleceń sprzedaży/serwisowych o dane dostawy (tdpur4222m000) można także przejść przez podgląd do zestawu partii i serii w pakiecie Sprzedaż lub Serwis.
  • Dla przyjęć, które należy określić ręcznie, zestaw partii i numerów seryjnych zazwyczaj nie istnieje w momencie przyjęcia. Zestaw można definiować w sesji Zestaw partii i numerów seryjnych (tcibd4111m000), a następnie wprowadzać w bieżącym polu. Po wprowadzeniu i zapisaniu partii nie można jej już zmieniać.

Powiązane tematy

Numer seryjny

Unikalny numer identyfikujący pojedynczą pozycję fizyczną. LN używa maski do generowania numerów seryjnych. Numer seryjny może składać się z wielu segmentów danych, które przedstawiają np. datę, informacje o modelu i kolorze, numer kolejny itp.

Numery seryjne są generowane dla pozycji i narzędzi.

Jeżeli pozycje seryjne są przechowywane w zapasie, co można definiować poprzez zaznaczenie pola wyboru Numery seryjnew zapasach w sesji Pozycja - gospodarka magazynowa (whwmd4600m000), oddzielna linia dostawy zlecenia sprzedaży jest generowana dla każdego numeru seryjnego w sesji Linie planowanej dostawy zlecenia sprzedaży (tdsls4101m100). Każdy numer seryjny jest połączony z oddzielnym zestawem partii i numerów seryjnych w sesji Zestaw partii i numerów seryjnych (tcibd4111m000). Można przeglądać, jaki numer seryjny jest połączony z jakim zestawem partii i numerów seryjnych, klikając przycisk Zestaw partii i numerów seryjnych.

Jeżeli pozycja seryjna nie jest przechowywana w zapasie, LN nie przechowuje numerów seryjnych wedłig linii zlecenia sprzedaży lub według linii dostawy, ale według zestawy partii i numerów seryjnych w sesji Zestaw partii i numerów seryjnych (tcibd4111m000). Ten zestaw partii i numerów seryjnych zawiera wiele partii i/lub numerów seryjnych. Zestaw numerów seryjnych, który jest połączony z linią zlecenia dostawy bezpośredniej, oraz numery seryjne, które są połączone z zestawem numerów seryjnych, można przeglądać, klikając przycisk Zestaw partii i numerów seryjnych.

Uwaga
  • Pole Zapis numeru seryjnego dla dostawy bezpośredniej w sesji Pozycja - gospodarka magazynowa (whwmd4600m000) określa, czy numery seryjne należy rejestrować dla przyjęcia zakupu dostawy bezpośredniej. Jeżeli dla pozycji to pole ma wartość Tak, LN sprawdza przy zatwierdzaniu przyjęcia, czy zestaw partii i numerów seryjnych jest kompletny.
  • W przypadku otrzymania ASN i zatwierdzenia zlecenia sprzedaży z dostawą bezpośrednią lub zlecenia serwisowego z pozycją seryjną zestaw partii i numerów seryjnych jest tworzony automatycznie w pakiecie Zakupy. Po przekazaniu danych dostawy bezpośredniej do zlecenia sprzedaży lub zlecenia serwisowego przy użyciu sesji Aktualizacja zleceń sprzedaży/serwisowych o dane dostawy (tdpur4222m000) można także przejść przez podgląd do zestawu partii i serii w pakiecie Sprzedaż lub Serwis.
  • Dla przyjęć, które należy określić ręcznie, zestaw partii i numerów seryjnych zazwyczaj nie istnieje w momencie przyjęcia. Zestaw można definiować w sesji Zestaw partii i numerów seryjnych (tcibd4111m000), a następnie wprowadzać w bieżącym polu. Po wprowadzeniu i zapisaniu numeru seryjnego nie można go już zmieniać.

Powiązane tematy

Koszty operacji

Koszty operacji są to pozycje kosztowe, które są przyjmowane w momencie księgowania pozycji w zapasie.

Koszty operacji to łączne koszty wszystkich operacji, które są rejestrowane dla pozycji na wszystkich poziomach struktury produkcji. Koszty na najwyższym poziomie struktury produkcji pozycji są również uwzględniane w kosztach operacji.

Składn.kosztu

Składnik kosztu używany do księgowania danych finansowych.

Uwaga

Jeżeli pozycje są księgowane w zapasie przy użyciu sesji Przyjęcie magazynowe (whinh3512m000), LN pobiera składnik kosztu zdefiniowany dla zaksięgowanej pozycji.

 

Potwierdź przyjęcie

Zatwierdza przyjęcie zakupu.

Utwórz

Generuje zatwierdzone przyjęcia dla wszystkich linii, które zawierają ilości do przyjęcia dla pozycji poza zapasem oraz dla linii, które są połączone z wybranym zleceniem zakupu.

Sprawdź budżet

Sprawdza budżet dla linii przyjęcia.

To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy:

  • Z linią połączony jest właściwy podział kont budżetowych (BAD).
  • Zaznaczono pole wyboru Wyjątek budżetu.