Wybrane linie kontraktu zakupu (tdpur3512s000)

Ta sesja służy do wyświetlania:

Można również połączyć kontrakt z linią zlecenia zakupu lub harmonogramem zakupów. Jeżeli zaznaczono linię kontraktu, to ceny i rabaty powiązane z tym kontraktem będą stosowane w linii zlecenia lub w harmonogramie zakupu.

Można powiązać kontrakt zakupu z linią zlecenia zakupu lub harmonogramem zakupu, jeżeli:

  • Status kontraktu to Aktywny.
  • Kontrakt jest obowiązujący.

 

Kontrakt
Dział zakupów

Kod działu zakupów.

Uwaga
  • Należy określić tę wartość, jeżeli linia kontraktu ma typ Szczegóły, a pole wyboru Użyj korporacyjnych kontraktów zakupu jest odznaczone.
  • To pole jest aktywne, gdy pole Dział zakupów ma wartość inną niż zero.
  • Wartość ta jest domyślnie ustawiana dla określonej firmy logistycznej.
  • Wartość ta nie może być modyfikowana, jeśli linia kontraktu ma typ Szczegóły.
Dział zakupów

Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną.

Typ kontraktu

Typ kontraktu, który może być kontraktem specjalnym lub kontraktem normalnym.

Oddział
Cena

Bieżąca cena pozycji.

Waluta

Waluta, w jakiej wyrażone są kwoty w kontrakcie.

Łączna cena materiału

Całkowita cena materiału dla pozycji linii kontraktu.

Uwaga:

Jako że linia kontraktu nie może zawierać narzutów na cenę materiału, to pole wskazuje łączną podstawową cenę materiału.

Procent rabatu

Wartość procentowa potrącana od ceny sprzedaży lub ceny zakupu brutto.

Jednostka ceny

Jednostka, dla której stosuje się cenę (sprzedaży/zakupu).

Pozycja/Grupa cenowa

Pole, w którym wyświetlona jest pozycja lub grupa cenowa, do której odnoszą się uzgodnienia linii kontraktu.

Wariant pozycji

Sposób zarządzania ważnością wariacji według wariantów pozycji.

Wariantowość pozycji umożliwia modelowanie zmian dla następujących jednostek:

  • Konstrukcyjne zestawienie materiałowe
  • Produkcyjne zestawienie materiałowe
  • Technologia
  • Operacje technologiczne
  • Wybór dostawcy
  • Strategie zaopatrzenia
Kontrahent 'Dostawa-od'

Kontrahent dostarczający organizacji zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'.

Warunki płatności

Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur.

Warunki płatności uwzględniają:

  • okres płatności faktur
  • przyznawany rabat w ramach terminowej płatności faktur

Warunki płatności umożliwiają obliczanie:

  • Dnia, w którym płatność jest wymagana
  • Dnia, w którym wygasa okres rabatu
  • Kwoty rabatu
Uwaga

Opis warunków płatności jest drukowany na potwierdzeniu kontraktu.

Cennik

Jednostka, w której można przechowywać informacje o cenie obowiązującej w danych okresie czasu.

Cennik zawiera następujące elementy:

  • Nagłówek cennika zawierający kod, typ oraz użycie harmonogramu rabatu.
  • Jedną lub więcej linii cennika zawierających pozycje.

Harmonogram rabatów dla kryterium ilościowego lub kwotowego może być połączony z cennikiem.

Uwaga

Pole wyboru Używane w kontraktach musi być zaznaczone dla cennika w sesji Cenniki (tdpcg0111m000).